Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Амурская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2010 г. № 1274

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г.
№ 1461 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1060 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной городской целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", во исполнение решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 30 июля 2010 г. № 27/104 "О местном бюджете на 2010 год" в долгосрочную городскую целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", изложенную в новой редакции согласно приложению к постановлению главы муниципального образования г. Белогорск от 23 декабря 2009 г. № 1461, внести следующие изменения - постановляю:
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники     │Общий объем финансирования программы, всего     │
│финансирования программы│на 2009 - 2013 годы - 1585198,21 тыс. руб.,     │
│                        │из них: 2009 г. - 90543,1 тыс. руб.; 2010 г. -  │
│                        │128517,1 тыс. руб.; 2011 г. -                   │
│                        │584585,57 тыс. руб.; 2012 г. -                  │
│                        │379777,44 тыс. руб.; 2013 г. -                  │
│                        │401775,0 тыс. руб.                              │
│                        │                                                │
│                        │Источники финансирования - средства городского, │
│                        │областного и федерального бюджетов".            │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 1585198,21 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 90543,1 тыс. руб.; 2010 год - 128517,1 тыс. руб.; 2011 год - 584585,57 тыс. руб.; 2012 год - 379777,44 тыс. руб.; 2013 год - 401775,0 тыс. руб.

┌─────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│      Источники      │  Итого,  │  В том числе по годам реализации, тыс. руб.:  │
│   финансирования    │тыс. руб. ├───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│                     │          │ 2009  │  2010  │  2011   │  2012   │   2013   │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Финансовые средства  │1585198,21│90543,1│128517,1│584585,57│379777,44│401775,0  │
│по программе, всего  │          │       │        │         │         │          │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│В том числе:         │          │       │        │         │         │          │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Средства городского  │194708,72 │19198,0│34517,1 │65941,38 │36014,74 │39037,5   │
│бюджета              │          │       │        │         │         │          │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Средства областного  │943790,61 │46188,4│69000,0 │336456,85│229795,36│262350,0  │
│бюджета              │          │       │        │         │         │          │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Средства федерального│446698,88 │25156,7│25000,0 │182187,34│113967,34│100387,5".│


│   │                            │в рабочую смену в 3 раза.       │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │Разобщение потоков больных      │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │и здоровых детей. Введение      │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │в практику новых                │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │физиотерапевтических процедур.  │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │Открытие дневного стационара    │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │реабилитационного центра        │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │для детей с заболеваниями       │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │центральной нервной системы     │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │и опорно-двигательного аппарата,│        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │детей первого года жизни        │        │                │                 │                  │                     │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│7. │Строительство детской       │Создание условий для реализации │        │                │250 учащихся     │                  │                     │
│   │музыкальной школы           │дополнительных образовательных  │        │                │                 │                  │                     │
│   │на 250 учащихся             │услуг в сфере культуры, развития│        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │творческих способностей детей   │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │и формирования духовного        │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │воспитания подрастающего        │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │поколения                       │        │                │                 │                  │                     │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│8. │Реконструкция клуба         │Устранение аварийной ситуации.  │        │                │8439,29 тыс. руб.│                  │                     │
│   │в с. Низинное               │Создание условий                │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │для формирования духовного      │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │воспитания подрастающего        │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │поколения в с. Низинное         │        │                │                 │                  │                     │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│9. │Изготовление ПСД            │При наличии ПСД появится        │        │1500,0 тыс. руб.│                 │                  │                     │
│   │на строительство прачечной  │возможность привлечь средства   │        │                │                 │                  │                     │
│   │МЛПУ "Белогорская городская │областного бюджета              │        │                │                 │                  │                     │
│   │больница"                   │для строительства прачечной     │        │                │                 │                  │                     │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│10.│Строительство хлораторной   │Улучшение экологической         │        │                │4345,28 тыс. руб.│                  │                     │
│   │станции инфекционной        │обстановки. Экономия бюджетных  │        │                │                 │                  │                     │
│   │больницы                    │средств (по 360,0 тыс. руб.     │        │                │                 │                  │                     │
│   │                            │в год)                          │        │                │                 │                  │                     │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│11.│Строительство примыкания    │Решение проблемы выгрузки       │        │                │                 │54645,44 тыс. руб.│                     │
│   │железнодорожного пути       │твердого топлива для нужд       │        │                │                 │                  │                     │
│   │необщего пользования к пути │муниципальных котельных.        │        │                │                 │                  │                     │
│   │общего пользования № 1 Ц    │Снижение себестоимости услуги   │        │                │                 │                  │                     │
│   │на ст. Белогорск-2          │теплоснабжения, в результате    │        │                │                 │                  │                     │
│   │для устройства повышенного  │избежания затрат, связанных     │        │                │                 │                  │                     │
│   │пути длиной 210 п. м        │с выгрузкой и транспортировкой  │        │                │                 │                  │                     │
│   │на выгрузку угля            │топлива по котельным города.    │        │                │                 │                  │                     │
│   │для котельной "Южная"       │Улучшение экологической         │        │                │                 │                  │                     │
│   │(эстакада), всего           │обстановки в городе             │        │                │                 │                  │                     │
└───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘




Официальная публикация в СМИ:
"Белогорский вестник", № 37, 22.09.2010


Постановление Администрации города Белогорска от 24.08.2010 № 1274
"О внесении изменений в постановление от 23 декабря 2009 г. № 1461 "О внесении изменений в постановление от 8 декабря 2008 г. № 1060 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года"

Постановление
Приложение № 1. Система программных мероприятий
Приложение № 2. Объемы и источники финансирования программы
Приложение № 3. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru