АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2010 г. № 146
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1461 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1060
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
БЕЛОГОРСКА НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной городской целевой программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", во исполнение решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 2 февраля 2010 г. № 20/15 "О местном бюджете на 2010 год" в долгосрочную городскую целевую программу
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", изложенную в новой редакции согласно приложению к постановлению главы муниципального образования г. Белогорск от 23 декабря 2009 г. № 1461, внести следующие изменения - постановляю:
1. В паспорте программы строку
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники │Общий объем финансирования программы, всего │
│финансирования программы │на 2009 - 2013 годы - 1350103,49 тыс. руб., │
│ │из них: │
│ │ │
│ │2009 г. - 90543,1 тыс. руб.; │
│ │2010 г. - 208431,0 тыс. руб.; │
│ │2011 г. - 466819,39 тыс. руб.; │
│ │2012 г. - 301710,0 тыс. руб.; │
│ │2013 г. - 282600,0 тыс. руб. │
│ │ │
│ │Источники финансирования - средства городского,│
│ │областного и федерального бюджетов". │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
2. Раздел 6
"Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 1350103,49 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 90543,1 тыс. руб.; 2010 год - 208431,0 тыс. руб.; 2011 год - 466819,39 тыс. руб.; 2012 год - 301710,0 тыс. руб.; 2013 год - 282600,0 тыс. руб.
┌─────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │ Итого, │ В том числе по годам реализации, тыс. руб.: │
│ финансирования │тыс. руб. ├───────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Финансовые средства │1350103,49│90543,1│208431,0│466819,39│301710,0│282600,0 │
│по программе, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Средства городского │162848,7 │19198,0│27870,0 │59632,7 │29028,0 │27120,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Средства областного │872474,09 │46188,4│102645,0│304732,69│204228,0│214680,0 │
│ │МЛПУ "Белогорская городская │смертности. Внедрение │ │ │ │ │ │
│ │больница" │современных технологий. │ │ │ │ │ │
│ │ │Повышение уровня │ │ │ │ │ │
│ │ │специализированной медицинской │ │ │ │ │ │
│ │ │помощи │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│6. │Строительство детской │Создание условий для оказания │ │450 посещений │ │ │ │
│ │поликлиники на 450 посещений│квалифицированной помощи │ │в день │ │ │ │
│ │в день │детскому населению, увеличение │ │ │ │ │ │
│ │ │количества посещений детей │ │ │ │ │ │
│ │ │в рабочую смену в 3 раза. │ │ │ │ │ │
│ │ │Разобщение потоков больных и │ │ │ │ │ │
│ │ │здоровых детей. Введение │ │ │ │ │ │
│ │ │в практику новых │ │ │ │ │ │
│ │ │физиотерапевтических процедур. │ │ │ │ │ │
│ │ │Открытие дневного стационара, │ │ │ │ │ │
│ │ │реабилитационного центра │ │ │ │ │ │
│ │ │для детей с заболеваниями │ │ │ │ │ │
│ │ │центральной нервной системы и │ │ │ │ │ │
│ │ │опорно-двигательного аппарата, │ │ │ │ │ │
│ │ │детей первого года жизни │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│7. │Строительство детской │Создание условий для реализации│ │ │250 учащихся │ │ │
│ │музыкальной школы │дополнительных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │на 250 учащихся │услуг в сфере культуры, │ │ │ │ │ │
│ │ │развития творческих │ │ │ │ │ │
│ │ │способностей детей и │ │ │ │ │ │
│ │ │формирования духовного │ │ │ │ │ │
│ │ │воспитания подрастающего │ │ │ │ │ │
│ │ │поколения │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│8. │Реконструкция клуба │Устранение аварийной ситуации. │ │ │8439,29 тыс. руб.│ │ │
│ │в с. Низинное │Создание условий │ │ │ │ │ │
│ │ │для формирования духовного │ │ │ │ │ │
│ │ │воспитания подрастающего │ │ │ │ │ │
│ │ │поколения в с. Низинное │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│9. │Изготовление ПСД │При наличии ПСД появится │ │1500,0 тыс. руб.│ │ │ │
│ │на строительство прачечной │возможность привлечь средства │ │ │ │ │ │
│ │МЛПУ "Белогорская городская │областного бюджета │ │ │ │ │ │
│ │больница" │для строительства прачечной │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│10.│Строительство хлораторной │Улучшение экологической │ │ │4345,28 тыс. руб.│ │ │
│ │станции инфекционной │обстановки. Экономия бюджетных │ │ │ │ │ │
│ │больницы │средств (по 360,0 тыс. руб. │ │ │ │ │ │
│ │ │в год) │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────┘