АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2010 г. № 3752
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.10.2010
№ 3204 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ БАРНАУЛ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
В связи с необходимостью модернизации компьютеров администрации Октябрьского района города для обеспечения условий реализации долгосрочной целевой программы
"Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы" и с целью обеспечения возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде постановляю:
1. Внести в приложение
к постановлению администрации города от 21.10.2010 № 3204 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнение:
1.1. Строку
"Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 изложить в следующей редакции:
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│Реализация Программы является расходным обязательством│
│источники │городского округа - города Барнаула Алтайского края в│
│финансирования │части финансирования из средств бюджета города. │
│Программы │Объем финансирования Программы за счет всех источников│
│ │в 2011 - 2015 годах составляет 164813 тыс. рублей, в│
│ │том числе: │
│ ├─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Годы │Всего │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Бюджет города│164813│ 17243│ 20000│ 20000│ 68618│ 38952│
│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Краевой │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Федеральный │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Средства │ │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетных │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ │источников │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Итого: │164813│ 17243│ 20000│ 20000│ 68618│ 38952│
│ ├─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы│
│ │и распределение денежных средств по годам ежегодно│
│ │подлежит корректировке в соответствии с лимитами│
│ │бюджетных обязательств, уточнением стоимости│
│ │запланированных мероприятий согласно проектно-сметной│
│ │документации │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
1.2. Подпункт 6.2 раздела 5
изложить в следующей редакции (приложение 1)
;
1.3. В строке
"Итого:" раздела 5:
│ Источники и │ Финансовые затраты (тыс. рублей) │Примечание│
│ направления ├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │
│ расходов │ Всего по │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │
│ │Программе,│ год │ год │ год │ год │ год │ │
│ │ 2011 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2015 гг. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│Всего финансовых│ 164813│ 17243│ 20000│ 20000│ 68618│ 38952│ │
│затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из городского│ 164813│ 17243│ 20000│ 20000│ 68618│ 38952│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из краевого│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из федерального│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из внебюджетных│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│источников │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│Капитальные │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│вложения, │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из городского│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из краевого│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из федерального│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│из внебюджетных│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │
│источников │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН