Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Коми республика

Документ

распространяется

на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2010 г. № 04/507

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 - 2011 ГОДЫ

Во исполнение решения Совета муниципального района "Усть-Цилемский" от 29 ноября 2006 года № 390/27 "Об утверждении концепции перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" и в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ, увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности использования бюджетных средств в муниципальном районе "Усть-Цилемский" постановляю:
1. Утвердить Программу повышения эффективности использования бюджетных средств муниципального района "Усть-Цилемский" и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2010 - 2011 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Нейфельда Г.Д.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Глава муниципального района
"Усть-Цилемский" -
Руководитель администрации района
А.ЧУПРОВ





Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 16 апреля 2010 г. № 04/507

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 - 2011 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

    Наименование         - Повышение эффективности использования  бюджетных
    Программы            средств     бюджета     муниципального      района
                         "Усть-Цилемский"    и    увеличения    поступлений
                         налоговых и неналоговых доходов  местного  бюджета
                         на 2010 - 2011 годы (далее - Программа)
    Основание для        -   Послание   Президента   Российской   Федерации
    разработки           Федеральному Собранию Российской Федерации  от  12
    Программы            ноября 2009 года,
                         -   Бюджетное   послание   Президента   Российской
                         Федерации Федеральному Собранию  от  25  мая  2009

│    │муниципального     │              │                │установленных      │
│    │района             │              │                │показателей, оценка│
│    │                   │              │                │эффективности      │
│    │                   │              │                │деятельности       │
├────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│        X. Расширение практики формирования бюджетов преимущественно        │
│       в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ       │
├────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ 1. │Продолжить практику│Бюджетная     │Руководители    │Четкость в         │
│    │формирования       │заявка на     │бюджетных       │определении цели,  │
│    │бюджетов           │финансирование│учреждений      │приоритетов,       │
│    │преимущественно   в│новой ЦМП не  │                │результатов        │
│    │рамках долгосрочных│позднее 1     │                │использования      │
│    │целевых           и│октября 2010, │                │бюджетных средств, │
│    │ведомственных      │2011 гг.      │                │постоянный         │
│    │целевых программ   │              │                │мониторинг         │
│    │                   │              │                │эффективности      │
│    │                   │              │                │бюджетных расходов │
├────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│     XI. Иные мероприятия в целях повышения эффективности использования     │
│     бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения      │
│        поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета        │
├────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ 1. │Установка  счетчика│До 01.09.2010 │МУ "ЦФСиТ"      │Сокращение расходов│
│    │учета   тепла    на│              │                │на оплату          │
│    │лыжной         базе│              │                │коммунальных услуг │
│    │спортклуба   "Темп"│              │                │(37 тыс. руб.)     │
│    │МОУ ДОД  "ДЮСШ"  с.│              │                │                   │
│    │Усть-Цильма        │              │                │                   │
├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Сокращение         │В течение     │МУ "ЦФСиТ"      │Сокращение расходов│
│    │отопительного      │всего периода │                │на оплату          │
│    │сезона             │              │                │коммунальных услуг │
│    │спортсооружений (с │              │                │(45 тыс. руб.)     │
│    │октября по апрель) │              │                │                   │
├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Уменьшение         │В течение     │МУ "ЦФСиТ"      │Экономия бюджетных │
│    │призового фонда при│всего периода │                │средств (100 тыс.  │
│    │проведении         │              │                │руб.)              │
│    │спортивных         │              │                │                   │
│    │мероприятий        │              │                │                   │
└────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────────┘

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее основной цели - повышение эффективности использования средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Выполнение мероприятий Программы позволит оптимизировать неэффективные расходы, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и так далее) для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, повышения качества и объема предоставляемых услуг, сформировать оптимальную структуру расходов местного бюджета, создать стимулы для экономии бюджетных средств.




Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено

Вступил в силу с 16 апреля 2010 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года (пункт 3 данного документа).

Постановление администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 16.04.2010 № 04/507
"Об утверждении Программы повышения эффективности использования бюджетных средств муниципального района "Усть-Цилемский" и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2010 - 2011 годы"

Постановление
Программа повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2010 - 2011 годы
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программным способом
2. Цель и основные задачи Программы
3. Перечень мероприятий
I. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих, а также расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
II. Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы, ликвидация указанных учреждений либо преобразование в новые организационно-правовые формы
II.I. Оптимизация сети образовательных учреждений района
III. Формирование планового фонда оплаты труда, обеспечивающего выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате
IV. Снижение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по коммунальным услугам
V. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности
VI. Ежегодная индексация ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом и арендной платы за пользование землей на уровень не ниже уровня инфляции
VII. Инвентаризация в целях увеличения доходной базы местного бюджета объектов муниципальной собственности и договоров аренды земельных участков
VIII. Своевременное формирование муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) до начала очередного финансового года
IX. Внедрение в бюджетный процесс докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
X. Расширение практики формирования бюджетов преимущественно в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ
XI. Иные мероприятия в целях повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru