СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ
от 22 сентября 2010 г. № 158-V
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" (2007 - 2009 ГГ.),
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 512-IV
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" ОТ 17.06.2008 № 589-IV,
ОТ 28.04.2009 № 723-IV, ОТ 14.05.2009 № 739-IV,
ОТ 24.02.2010 № 76-V)
В целях эффективного использования бюджетных средств при реализации Программы
реформирования муниципальных финансов городского округа "Город Йошкар-Ола" (2007 - 2009 гг.), утвержденной решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 13 декабря 2007 года № 512-IV (в редакции решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 17.06.2008 № 589-IV
, от 28.04.2009 № 723-IV
, от 14.05.2009 № 739-IV
, от 24.02.2010 № 76-V
), Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Внести следующие изменения в Программу
реформирования муниципальных финансов городского округа "Город Йошкар-Ола" (2007 - 2009 гг.), утвержденную решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 13 декабря 2007 года № 512-IV (в редакции решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 17.06.2008 № 589-IV
, от 28.04.2009 № 723-IV
, от 14.05.2009 № 739-IV
, от 24.02.2010 № 76-V
:
Раздел 11
"Уточненный план использования субсидий из ФРРМФ городского округа "Город Йошкар-Ола" Программы изложить в следующей редакции:
"11. Уточненный план использования субсидий
из ФРРМФ городского округа "Город Йошкар-Ола"
┌────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Цель расходования │ Код │ 1 этап Программы │ 2 этап Программы │
│ средств │функцио-├────────┬────────┬─────────┼────────┬───────┬──────────┤
│ │нальной │Всего по│ Софи- │Субсидии │Всего по│ Софи- │Субсидии │
│ │класси- │1 этапу │ нан- │из ФРРМФ │2 этапу │нанси- │из ФРРМФ │
│ │фикации │ │сирова- │ │ │ рова- │ │
│ │ бюд- │ │ ние из │ │ │ние из │ │
│ │ жетных │ │бюджета │ │ │бюджета│ │
│ │ расхо- │ │ города │ │ │города │ │
│ │ дов │ │ │ │ │ │ │
│ │ (раз- │ │ │ │ │ │ │
│ │ делы, │ │ │ │ │ │ │
│ │подраз- │ │ │ │ │ │ │
│ │ делы) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│1. Расходы на│0114 │23 645,1│5 313,0 │18 332,1 │10 782,4│2 420,0│8362,4 │
│модернизацию отраслевых│ │ │ │ │ │ │ │
│(функциональных) органов│ │ │ │ │ │ │ │
│администрации │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│1.1. Приобретение│0114 │3 651,0 │730,2 │2 920,8 │8 682,4 │2 000,0│6 682,4 │
│компьютеров, серверов,│ │ │ │ │ │ │ │
│интерактивной доски и│ │ │ │ │ │ │ │
│иной оргтехники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│1.2. Приобретение│0114 │1 045,5 │209,1 │836,4 │500,0 │100,0 │400,0 │
│многофункциональных │ │ │ │ │ │ │ │
│устройств (принтеры,│ │ │ │ │ │ │ │
│копировальные аппараты) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼── ──────┤
│1.3. Разработка и│0114 │479,0 │239,0 │240,0 │1 000,0 │200,0 │800,0 │
│модернизация сайта│ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│1.4. Приобретение│0114 │18 469,6│4 134,7 │14 334,9 │600,0 │120,0 │480,0 │
│программного обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │
│для отраслевых органов│ │ │ │ │ │ │ │
│администрации городского│ │ │ │ │ │ │ │
│округа "Город│ │ │ │ │ │ │ │
│Йошкар-Ола", Собрания│ │ │ │ │ │ │ │
│депутатов городского│ │ │ │ │ │ │ │
│округа "Город│ │ │ │ │ │ │ │
│Йошкар-Ола", │ │ │ │ │ │ │ │
│лицензионного │ │ │ │ │ │ │ │
│программного обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│2. Расходы на оплату│0114 │11 590,0│2 320,0 │9 270,0 │15 250,0│3 050,0│12 200,0 │
│опытно-конструкторских, │ │ │ │ │ │ │ │
│научно-исследовательских│ │ │ │ │ │ │ │
│работ, оказания│ │ │ │ │ │ │ │
│консультационных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │
│выполняемых в рамках│ │ │ │ │ │ │ │
│реализации мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │
│Программы │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│3. Расходы на управление│0114 │3 882,0 │777,0 │3 105,0 │6 250,0 │1 250,0│5 000,0 │
│Программой (премирование│ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных служащих,│ │ │ │ │ │ │ │
│эффективно принимающих│ │ │ │ │ │ │ │
│участие в реализации│ │ │ │ │ │ │ │
│Программы; подготовка и│ │ │ │ │ │ │ │
│сопровождение отчетности│ │ │ │ │ │ │ │
│по реализации Программы│ │ │ │ │ │ │ │
│в Министерстве финансов│ │ │ │ │ │ │ │
│РФ; прочие затраты на│ │ │ │ │ │ │ │
│управление реализацией│ │ │ │ │ │ │ │
│Программы) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│4. Расходы на подготовку│0114 │3 600,0 │720,0 │2 880,0 │3 760,9 │752,2 │3 008,7 │
│кадров (повышение│ │ │ │ │ │ │ │
│квалификации │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных служащих,│ │ │ │ │ │ │ │
│сотрудников │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации городского│ │ │ │ │ │ │ │
│округа) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Итого │0114 │42 717,1│9 130,0 │33 587,1 │36 043,3│7 472,2│28 571,1 │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Погашение долговых│ │0 │0 │0 │ │ │ │
│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Капитальные вложения │ │0 │0 │0 │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Социально значимые│ │0 │0 │0 │ │ │ │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ВСЕГО │0114 │42 717,1│9 130,0 │33 587,1 │36 043,3│7 472,2│28 571,1".│
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН