АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2010 г. № 991/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 2143/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО
ДЕЛАМ ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)"
В соответствии с Постановлением
главы администрации города от 30.05.2008 г. № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов", руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление
главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы - увеличение процента оснащения основными фондами
Программы и их Управления с 30% в 2008 году до 82% в 2011 году.
значения - увеличение процента выполнения ремонтных работ
с 30% в 2008 году до 40% в 2009 году.".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции: "Объемы и источники В целом на реализацию программы потребуется финансирования из бюджета города Пензы - 1668,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2009 год - 1037,4 тыс. руб.;
2010 год - 372,6 тыс. руб.;
2011 год - 258,0 тыс. руб.".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач и достижения целей
Программы), включая значения показателей по годам
Исходя из задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:
+-------------------------------+------+----------+-------+-------+-------+
¦ Целевые индикаторы ¦ Ед. ¦ 2008 год ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ изм. ¦ (Базовое ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦значение) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-------+-------+-------+
¦Оснащение основными фондами ¦% ¦ 30 ¦ 57 ¦ 75 ¦ 82 ¦
+-------------------------------+------+----------+-------+-------+-------+
¦Выполнение ремонтных работ ¦% ¦ 30 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------------------------------+------+----------+-------+-------+-------+
В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованные с руководителем и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.
Методика расчета
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Содержание индикатора¦Методика расчета индикатора ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Процент оснащения ¦ПР осн. = ОС1/ОС 0 x 100%, где ¦
¦основными фондами ¦ПР осн. - процент оснащения основными ¦
¦ ¦фондами ¦
¦ ¦ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на ¦
¦ ¦начало года, руб. ¦
¦ ¦ОС 0 - потребность Управления в основных средствах,¦
¦ ¦руб. ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Процент выполнения ¦ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100% ¦
¦ремонтных работ ¦ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ ¦
¦ ¦О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на начало ¦
¦ ¦года, кв. м ¦
¦ ¦О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения ¦
¦ ¦ремонтных работ, кв. м ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.".
1.4. Раздел 5
"Система программных мероприятий" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.
+---+-------------------+-----------+----------+---------------------------+
¦ № ¦ Программные ¦Исполнители¦ Срок ¦Финансирование мероприятий ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения¦ (бюджет), тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+-------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦1. ¦Мероприятия по ¦Управление ¦ 2009 - ¦557,9 ¦487,9 ¦ 70,0 ¦ 0 ¦
¦ ¦обновлению ¦по делам ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ГОЧС г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+ +----------+------+------+------+------+
¦2. ¦Мероприятия по ¦ ¦ 2009 - ¦191,5 ¦191,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+ +----------+------+------+------+------+
¦3. ¦Мероприятия по ¦ ¦ 2009 - ¦918,6 ¦358,0 ¦302,6 ¦258,0 ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦1668,0¦1037,4¦372,6 ¦258,0 ¦
+---+-------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасению людей терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба, как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.".
1.5. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 1668,0 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительский цен.
Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы
+---+-------------------------+--------------+--------+--------------------+
¦ № ¦Наименование мероприятий ¦ Направление ¦Источник¦Объем финансирования¦
¦п/п¦ ¦финансирования¦финанси-¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦рования +------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---+-------------------------+--------------+--------+------+------+------+
¦1. ¦Мероприятия по обновлению¦Управление по ¦Бюджет ¦487,9 ¦ 70,0 ¦ 0 ¦
¦ ¦материально-технической ¦делам ГОЧС г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы Управления ¦Пензы ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+ ¦ +------+------+------+
¦2. ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦191,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+ ¦ +------+------+------+
¦3. ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦358,0 ¦302,6 ¦258,0 ¦
¦ ¦обеспечению необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием службы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+--------+------+------+------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦1037,4¦372,6 ¦258,0 ¦
+---+-------------------------+--------------+--------+------+------+------+
".
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации города Пензы от 21.04.2010 № 381/2 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Пензы от 15 декабря 2008 г. № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)", за исключением п. 3
.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Николаева А.Ю., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Н.Э. Заводовский).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ