СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2009 г. № 134
О БЮДЖЕТЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 ГОДЫ
(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного
от 29.01.2010 № 148
, от 26.02.2010 № 152
,
от 25.03.2010 № 158
)
Рассмотрев предложения Администрации г. Заречного, в соответствии со статьей 4.2.1
Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, Положением
"О бюджетном процессе в ЗАТО г. Заречном Пензенской области", утвержденным решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 19.10.2007 № 407 Собрание представителей решило:
1. Утвердить основные характеристики бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области в сумме 1631064,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1162681,103 тыс. руб.;
(пп. 1 в ред. Решения
Собрания представителей г. Заречного от 25.03.2010 № 158)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области в сумме 1759024,428 тыс. руб.;
(пп. 2 в ред. Решения
Собрания представителей г. Заречного от 25.03.2010 № 158)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2011 года закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области в сумме 130000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 20000,0 тыс. руб.;
4) прогнозируемый дефицит бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области в сумме 127960,128.
(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 29.01.2010 № 148
, от 25.03.2010 № 158
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2011 и 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2011 год в сумме 1680867,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1162393,803 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 1767109,4 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов - 1162393,803 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2011 год в сумме 1717485,53 тыс. руб., в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 253462,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 1809267,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 253462,0 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2012 года закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области в сумме 130000,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 20000,0 тыс. руб.; на 1 января 2013 года в сумме 120000,0 тыс. руб.;
4) прогнозируемый дефицит бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2011 год в сумме 36618,23 тыс. руб., на 2012 год в сумме 42157,9 тыс. руб.
(п. 2 в ред. Решения
Собрания представителей г. Заречного от 29.01.2010 № 148)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области:
1) на 2010 год согласно приложению № 1
к настоящему решению;
2) на 2011-2012 годы согласно приложению № 2
к настоящему решению.
4. Утвердить нормативы
отчислений доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2010 - 2012 годах не принимаются нормативные акты, устанавливающие дополнительные льготы по предоставлению налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет.
6. Утвердить Перечень
главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению.
7. Закрепить доходы бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению № 5
к настоящему решению.
8. Закрепить источники
финансирования дефицита бюджета, закрепленные за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить объем
безвозмездных поступлений в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2010 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 130952,7 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 130952,7 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 130952,7 тыс. рублей.
11. Утвердить распределение расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2010 год согласно приложению № 8
к настоящему решению;
2) на 2011 - 2012 годы - согласно приложению № 9
к настоящему решению.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области;
1) на 2010 год согласно приложению № 10
к настоящему решению;
2) на 2011-2012 годы согласно приложению № 11
к настоящему решению.
]]>¦Долгосрочная целевая программа
¦ 992 ¦0806¦7950300¦ ¦ 17,952¦
¦"Капитальный ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-культурного назначения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Заречного на 2009 - 2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Выполнение функций органами местного ¦ 992 ¦0806¦7950300¦500¦ 17,952¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Здравоохранение и спорт ¦ 992 ¦ 09 ¦ ¦ ¦ 676,512¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Санаторно-оздоровительная помощь ¦ 992 ¦0905¦ ¦ ¦ 437,285¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Санатории, пансионаты, дома отдыха и ¦ 992 ¦0905¦4750000¦ ¦ 437,285¦
¦турбазы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Обеспечение деятельности ¦ 992 ¦0905¦4759900¦ ¦ 104,325¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Выполнение функций бюджетными ¦ 992 ¦0905¦4759900¦001¦ 104,325¦
¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Обеспечение деятельности ¦ 992 ¦0905¦4759905¦ ¦ 332,96¦
¦подведомственных учреждений за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатков 2009 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Расходы за счет доходов от платных услуг¦ 992 ¦0905¦4759905¦980¦ 332,96¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Спорт и физическая культура ¦ 992 ¦0908¦ ¦ ¦ 239,227¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Бюджетные инвестиции в объекты ¦ 992 ¦0908¦1020000¦ ¦ 239,227¦
¦капитального строительства, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включенные в целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Бюджетные инвестиции в объекты ¦ 992 ¦0908¦1020100¦ ¦ 239,227¦
¦капитального строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ (объекты капитального строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности муниципальных образований)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Бюджетные инвестиции в объекты ¦ 992 ¦0908¦1020102¦ ¦ 239,227¦
¦капитального строительства собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦Бюджетные инвестиции ¦ 992 ¦0908¦1020102¦003¦ 239,227¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29758,364¦
+----------------------------------------+-----+----+-------+---+---------+