АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2009 г. № 5466
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Г. ТАГАНРОГА НА 2010-2012 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Администрации г. Таганрога
от 16.03.2010 № 1133
, от 24.03.2010 № 1377
)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением
Городской Думы г. Таганрога от 25.10.2007 № 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", постановлением
Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", со ст. 37
Устава муниципального образования "Город Таганрог", в целях поддержки и развития городского электротранспорта в г. Таганроге Администрация города Таганрога постановляет:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу
"Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога (Селезнев О.О.):
2.1. координировать исполнение Программы
;
2.2. ежегодно представлять отчет об оценке эффективности реализации Программы
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2.3. своевременно информировать Финансовое управление г. Таганрога об изменениях, вносимых в Программу
.
3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) обеспечить финансирование Программы
в рамках средств, предусмотренных бюджетом г. Таганрога на данные цели на соответствующий финансовый год.
4. Ответственным исполнителям мероприятий:
4.1. обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы
;
4.2. представлять ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполнении Программы
и расходовании средств;
4.3. своевременно уведомлять Администрацию города Таганрога в случае возникновения необходимости корректировки Программы
.
5. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и предоставить информацию об официальном опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
6. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информацию об опубликовании направить в Администрацию Ростовской области в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Курьянова А.Ф.
Мэр города Таганрога
Н.Д.ФЕДЯНИН
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 09.11.2009 № 5466
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2010-2012 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Администрации г. Таганрога
от 16.03.2010 № 1133
, от 24.03.2010 № 1377
)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
]]>
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2010-2012 ГГ."
┌──────────────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ Наименование │Еди- │ Ожидаемые конечные │ Фактически достигнутые │
│ показателей │ница │ результаты, предусмотренные │ конечные результаты, всего, │
│ результативности │изме-│ Программой, всего, │ в т.ч. по годам реализации │
│ (целевых │рения│ в т.ч. по годам реализации │ │
│ мероприятий) │ ├─────┬───────┬───────┬───────┼─────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │всего│2010 г.│2011 г.│2012 г.│всего│2010 г.│2011 г.│2012 г.│
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Увеличение выручки│ % │30,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │ │ │ │
│от перевозки пас- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сажиров (реализа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ции билетной про- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дукции) - за мину-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сом НДС, акцизов и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│аналогичных обяза-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельных платежей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Уменьшение общих │ % │ 9,0 │ 1,0 │ 3,0 │ 5,0 │ │ │ │ │
│затрат на органи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зацию пассажирских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│перевозок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Увеличение текущих│ % │35,0 │ 11,0 │ 12,0 │ 12,0 │ │ │ │ │
│платежей в бюджет,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Увеличение средне-│ % │58,3 │ 17,9 │ 18,6 │ 21,8 │ │ │ │ │
│списочной числен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ности работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Увеличение средне-│ % │38,7 │ 11,6 │ 12,2 │ 14,9 │ │ │ │ │
│месячной зарплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
│Оценка эффективно-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сти Долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┘
Заместитель главы Администрации -
управляющий делами
С.В.ДРОБНЫЙ