ДУМА ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. № 126
О БЮДЖЕТЕ ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
(в ред. решений Думы Ишимского муниципального района
от 23.04.2010 № 155
, от 28.05.2010 № 157
)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Тюменской области "Об областном бюджете на 2010 год на плановый период 2011 и 2012 годов" и Положением
о бюджетном процессе в Ишимском муниципальном районе Дума Ишимского муниципального района решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ишимского муниципального района на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 461698 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 531483 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ишимского муниципального района на 1 января 2011 года в сумме 0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 69785 тыс. рублей.
(п. 1 в ред. решения
Думы Ишимского муниципального района от 28.05.2010 № 157)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ишимского муниципального района на 2011 год и на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета Ишимского муниципального района на 2011 год в сумме 460805 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 472724 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ишимского муниципального района на 2011 год в сумме 460805 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11520 тыс. рублей, и на 2012 год в сумме 472724 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23636 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ишимского муниципального района на 1 января 2012 года и на 1 января 2013 года 0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета на 2011 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета Ишимского муниципального района на 2010 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета Ишимского муниципального района на плановый период 2011 и 2012 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Учесть, что доходы бюджета Ишимского муниципального района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов формируются в соответствии с действующим законодательством за счет:
1) федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов, а также неналоговых доходов, в соответствии с нормативами (включая дополнительные) отчислений, утвержденными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
Тюменской области "Об областном бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годов", согласно приложениям 3
и 4
к настоящему решению;
2) межбюджетных трансфертов из областного бюджета по группе "Безвозмездные поступления" согласно приложениям 5
и 6
к настоящему решению.
6. Установить, что в доходы бюджета Ишимского муниципального района от использования имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляются 10 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Ишимского муниципального района за год, предшествующий текущему финансовому году.
7. Установить, что администрация Ишимского муниципального района области вправе принимать решения о списании безнадежных долгов по местным налогам и сборам, числящихся за отдельными налогоплательщиками и плательщиками сборов, в соответствии с законодательством.
8. Утвердить поступления доходов
в бюджет Ишимского муниципального района на 2010 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить поступления доходов
в бюджет Ишимского муниципального района на плановый период 2011 и 2012 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Учесть, что нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, действовавшие в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2010 году с коэффициентом соответственно 1,79 и 1,46.
11. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета Ишимского муниципального района - федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Тюменской области на 2010 - 2012 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета Ишимского муниципального района - органов муниципального самоуправления на 2010 - 2012 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ишимского муниципального района на 2010 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ишимского муниципального района на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
16. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
17. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, отражаются в бюджете Ишимского муниципального района по итогам исполнения за год и утверждаются решением Думы Ишимского муниципального района об исполнении бюджета Ишимского муниципального района за отчетный финансовый год.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ишимского муниципального района:
1) на 2010 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на 2011 - 2012 годы согласно приложению 14
к настоящему решению.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2010 год в сумме 6544 тыс. рублей, в том числе на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг - 5712 тыс. рублей, на доплату к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим - 612 тыс. рублей, на прочие социальные выплаты - 220 тыс. рублей;
- на 2011 год в сумме 6324 тыс. рублей, в том числе на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг - 5712 тыс. рублей, на доплату к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим - 612 тыс. рублей;
- на 2012 год в сумме 6201 тыс. рублей, в том числе на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг - 5712 тыс. рублей, на доплату к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим - 489 тыс. рублей.
20. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ишимского муниципального района:
]]>¦ ¦функций классного руководителя педагогическим работникам¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦18¦Организация предоставления общедоступного и бесплатного ¦ 8039¦ 8039¦
¦ ¦дошкольного, начального общего, основного общего, ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднего (полного) общего образования по основным ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательным программам в специальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦(коррекционных) образовательных учреждениях для ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья, специальных (коррекционных) образовательных ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦19¦Создание условий для всестороннего развития детей и ¦ 94¦ 94¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦20¦Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении ¦ 8515¦ 8515¦
¦ ¦содержания детей в организациях, оказывающих услуги по ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦21¦Социальная поддержка отдельных категорий граждан в ¦ 4700¦ 4700¦
¦ ¦отношении газификации жилых домов (квартир) ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦22¦Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату ¦ 109¦ 109¦
¦ ¦жилых помещений и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦23¦Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых ¦ 5712¦ 5712¦
¦ ¦помещений и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦24¦Социальное обслуживание населения ¦ 14276¦ 14276¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦25¦Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении ¦ 1203¦ 1203¦
¦ ¦компенсации части родительской платы за содержание ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка в образовательных организациях, реализующих ¦ ¦ ¦
¦ ¦основную общеобразовательную программу дошкольного ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, за счет средств федерального бюджета ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦26¦Сбор информации от поселений, входящих в муниципальный ¦ 174¦ 174¦
¦ ¦район, необходимой для ведения регистра муниципальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦НПА ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦27¦Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности ¦ 773¦ 773¦
¦ ¦бюджетов поселений ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦Итого ¦195862¦195862¦
+--+--------------------------------------------------------+------+------+