СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 октября 2007 г. № 66-нр
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ДОЛГОПРУДНОМ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2007-2012 ГОДАХ"
(в ред. решений Совета депутатов городского округа
Долгопрудный МО от 01.09.2008 № 66-нр
,
от 26.04.2010 № 27-нр
)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В Г. ДОЛГОПРУДНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2012 ГОДАХ"
Наименование Программы Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в г. Долгопрудном Московской
области в 2007-2012 годах" (далее -
Программа)
Основание для - Федеральный закон
от 10.12.1995
разработки № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
Программы движения";
- Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
Заказчик Программы Администрация г. Долгопрудного
(далее - Администрация города)
Основные разработчики - Администрация города;
- ОВД городского округа Долгопрудный;
- МУЗ "Долгопрудненская центральная
городская больница";
- РДУ № 8 ГУМО "Мосавтодор";
- Долгопрудненское ПАТП
Цель и задачи Целями Программы являются:
Программы - обеспечение охраны жизни, здоровья
граждан и их имущества, гарантии их
законных прав на безопасные условия
движения на дорогах;
- сокращение количества лиц,
]]>│4.7. │Приобретение светоотражающих │Городской │ 80,0 │ │ 40,0 │ 0,0 │ │ │ │ОГИБДД ОВД г.о.│
│ │курток │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │Долгопрудный │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│4.8. │Приобретение жезлов │Городской │ 15,0 │ │ 3,0 │ 0,0 │ │ 3,0 │ 3,0 │ОГИБДД ОВД г.о.│
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │Долгопрудный │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│4.9. │Эвакуация автомобилей │Городской │ │ │ │ │ 54,0 │ │ │ОГИБДД ОВД г.о.│
│ │на спецстоянку │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │Долгопрудный │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Раздел 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ │Городской │ 169,8 │ │ 169,8 │ │ 0,0 │ │ │МУЗ "ДЦГБ" │
│ │ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НА МЕСТЕ ДТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│5.1. │Оснащение отделения скорой │Городской │ 169,8 │ │ 169,8 │ │ │ │ │МУЗ "ДЦГБ" │
│ │медицинской помощи │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием, необходимым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для повышения эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказания экстренной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Комплекты вакуумных шин │Городской │ 108,8 │ │ 108,8 │ │ │ │ │МУЗ "ДЦГБ" │
│ │(взрослый, детский) │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Отсасыватель (аспиратор) │Городской │ 61,0 │ │ 61,0 │ │ │ │ │МУЗ "ДЦГБ" │
│ │портативный АНП-700-01 │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Всего в Программе, тыс. руб. │ │ 5084468,08 │319424,7 │1722897,424│1514376,6 │ 200,000│7168,400│1510759,374│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤ │
│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤ │
│ │ │Городской │ 15972,0 │997,0 <*>
│ 2511,824│ 0,000│ 200,000│1964,320│ 657,274│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤ │
│ │ │Областной │ 318304,2 │318304,2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤ │
│ │ │Иные источники│ 4750191,9 │ 123,5 │1720385,6 │1514376,6 │ 0,0 │5204,1 │1510102,1 │ │
└─────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────────┘
Примечания:
1. Стоимость мероприятий Программы рассчитана по состоянию на 01.01.2007.
2. Учитывая сроки Программы, при необходимости производится уточнение стоимости и проведение мероприятий, сроков проведения мероприятий, источника финансирования, ответственного исполнителя.
3. <*> Средства городского бюджета предусмотрены в смете Управления образования в составе текущих расходов.
Рассчитано по состоянию на 08.04.2010.