АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2010 г. № 1975
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ГОРОДА РЯЗАНИ (2008 - 2010
ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РЯЗАНИ ОТ 17.12.2007 № 4786
В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами, руководствуясь статьями 39
, 41
Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу
развития "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы), утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 17.12.2007 № 4786 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" (в редакции Постановлений главы администрации города Рязани от 22.09.2008 № 5439, от 15.12.2008 № 7550), следующие изменения:
1.1. Строку
"Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел V
"Система программных мероприятий (перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VII
"Ресурсное обеспечение Программы и ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Филимонова.
Глава администрации
О.В.ШИШОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Рязани
от 21 мая 2010 г. № 1975
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и¦Общий объем финансирования по Программе - 35020,5 тыс.¦
¦источники ¦руб., в том числе: ¦
¦финансирования¦Бюджет субъекта Федерации - 1954,2 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Бюджет города Рязани - 27798,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Внебюджетные источники - 5268,3 тыс. руб. ¦
¦ ¦По годам и уровням бюджета: ¦
¦ ¦2008 г. - 13775,3 тыс. руб., ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦Бюджет субъекта Федерации - 179,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Бюджет города Рязани - 12419,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Внебюджетные источники - 1177,3 тыс. руб. ¦
¦ ¦2009 г. - 11351,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦Бюджет субъекта Федерации - 1504,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Бюджет города Рязани - 7256,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Внебюджетные источники - 2591,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2010 г. - 9894,2 тыс. руб., ¦
]]>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение количества¦
+--------------+-------+------+------+------+------+------+-------+фестивалей, конкурсов и¦
¦Задача 2.2.¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦культурно-массовых мероприятий¦
¦Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на стационарной базе¦
¦условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых учреждений¦
¦доступа к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 5%; ¦
¦произведениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение количества¦
¦кинематографии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-массовых мероприятий¦
+--------------+-------+------+------+------+------+------+-------+нестационарного характера на 5%,¦
¦Задача 2.3.¦4304,0 ¦1526,0¦2545,0¦777,0 ¦2446,0¦1203,0¦12801,0¦посетителей культурно-массовых¦
¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий нестационарного¦
¦единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера - на 3,5%; ¦
¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ежегодное увеличение¦
¦пространства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества организованных¦
¦России, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинолекториев и кинопоказов на 5¦
¦интеграция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, посетителей¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинолекториев и кинопоказов - на¦
¦культуры в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6%; ¦
¦мировое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение доли учреждений¦
¦культурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования¦
¦пространство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей художественно-эстетической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности, находящихся в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворительном техническом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии, до 60%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ежегодное увеличение числа¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в учреждениях¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей художественно-эстетической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности на 0,2%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение численности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей, участвующих в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных, всероссийских и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных конкурсах,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставках и фестивалях, на 5%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- довести уровень охвата¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников в системе культуры и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства методической,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методологической и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационной помощью до 45%. ¦
+--------------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------------------------------+
¦Итого по¦12419,0¦7256,0¦8123,0¦1356,3¦4095,0¦1771,2¦35020,5¦ ¦
¦Программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------------------------------+
Начальник управления
культуры и искусства
А.А.КАШАЕВ