ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2010 г. № 197
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2008 Г. № 280
В целях формирования условий, способствующих улучшению качества, надежности и безопасности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, реализации мероприятий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, создание конкурентной среды и привлечение инвестиций, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 15 ноября 2008 г. № 280 (в редакции постановления Правительства области от 24 марта 2010 г. № 126), изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 21 апреля 2010 г. № 197
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2009 - 2010 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2008 Г. № 280
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 126)
1. В паспорте
программы:
строку
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2009 - 2010 годах прогнозируется в сумме 1838,421 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 853,994 млн. рублей; средства местных бюджетов - 171,482 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 507,945 млн. рублей. Планируется привлечь средства федерального бюджета в объеме 205,0 млн. рублей".
2. В разделе IV таблицу 2
изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
+----+----------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
¦ № ¦ Наименование задач, ¦ Затраты, ¦ Сроки ¦Государственный ¦ Ожидаемый результат ¦
¦п/п ¦ программных мероприятий ¦ всего, ¦реализации¦ заказчик, ¦ (в количественном ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦ ¦соответствующие ¦ измерении) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ответственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за реализацию ¦ ¦
]]>
"Таблица 5
+-----+---------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование задач ¦Планируемый результат в стоимостном¦ В том числе по годам реализации: ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий ¦ и количественном выражении +--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦1. ¦Модернизация объектов ¦Увеличение мощности водозабора, ¦Увеличение мощности ¦Увеличение мощности ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры¦очистных сооружений, экономия ¦водозабора, экономия¦очистных сооружений ¦
¦ ¦ ¦средств местных бюджетов, экономия ¦средств местных ¦ ¦
¦ ¦ ¦угля ¦бюджетов ¦ ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦1.1. ¦Модернизация объектов ¦Увеличение мощности водозабора ¦50% технической ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦системы водоснабжения ¦на 30 куб. м в сут.; ¦готовности ¦водопровода ¦
¦ ¦ ¦увеличение мощности очистных ¦ ¦протяженностью ¦
¦ ¦ ¦сооружений на 250 куб. м в час; ¦ ¦2600 м, ¦
¦ ¦ ¦ввод в эксплуатацию водовода ¦ ¦60% технической ¦
¦ ¦ ¦2600 п. м ¦ ¦готовности по прочим¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦1.2. ¦Модернизация объектов ¦Увеличение мощности очистных ¦58% технической ¦ ¦
¦ ¦системы канализации ¦сооружений канализации ¦готовности ¦ ¦
¦ ¦ ¦до 120 тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦1.3. ¦Модернизация объектов ¦Экономия средств местного бюджета ¦12,1 млн. рублей ¦Экономия 5,92 млн. ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦при производстве теплоэнергии ¦в год; ¦рублей в год за счет¦
¦ ¦ ¦составит 12,1 млн. рублей в год; ¦ввод в эксплуатацию ¦снижения ¦
¦ ¦ ¦ввод в эксплуатацию теплотрасс ¦теплотрасс ¦эксплуатационных ¦
¦ ¦ ¦протяженностью 25,11 км; ¦протяженностью ¦расходов, ввод ¦
¦ ¦ ¦закрытие 9 низкоэффективных ¦22,61 км; ¦в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦котельных обеспечит экономию ¦закрытие ¦теплотрасс ¦
¦ ¦ ¦13,2 тыс. т угля в год ¦9 низкоэффективных ¦протяженностью ¦
¦ ¦ ¦ ¦котельных; ¦2,5 км, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦7,3 тыс. тонн угля ¦
¦ ¦ ¦ ¦5,9 тыс. тонн угля ¦в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦в год ¦ ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+
¦2. ¦Повышение эффективности ¦Увеличение эффективности управления¦Увеличение ¦Увеличение ¦
¦ ¦управления объектами ¦жилищно-коммунальным комплексом ¦эффективности ¦эффективности ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры¦ ¦управления жилищно -¦управления жилищно -¦
¦ ¦ ¦ ¦коммунальным ¦коммунальным ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексом ¦комплексом". ¦
+-----+---------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+