СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СОЛЬ-ИЛЕЦК
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2009 г. № 372
О бюджете МО городское поселение г. Соль-Илецк
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2010 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 72159 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 76019 тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк в сумме 3860 тыс. руб., или в размере 10 процентов;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 2010 год в сумме 6200 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2011 и на 2012 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2011 год в сумме 76355,5 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 80802 тыс. рублей;
2.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения на 2011 год в сумме 80215,5 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 84662 тыс. рублей;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2011 год в сумме 3860 тыс. рублей, или в размере 10 процентов, и на 2012 год в сумме 3860 тыс. рублей, или в размере 10 процентов;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 2011 год в сумме 6200 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 6200 тыс. рублей.
3. Утвердить источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения г. Соль-Илецк на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк.
В случае изменения в 2010 - 2012 годах состава и (или) функций главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения или администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения финансовый отдел администрации муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк вправе вносить проект решения о внесении изменений, дополнений и уточнений в перечень администраторов доходов и перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения, а также состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов с утверждением решения Советом депутатов муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк.
6. Установить, что доходы
бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк, поступающие в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов, формируются за счет местных, федеральных и региональных налогов, а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений.
7. Установить, что в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры, финансируемым за счет средств бюджета городского поселения в полном объеме, учитываются в доходах бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений;
поступившие выше указанные средства отражаются на лицевых счетах соответствующих бюджетных учреждений, открытых в финансовом отделе администрации МО городское поселение город Соль-Илецк, и направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования и развития их материально-технической базы сверх сумм, установленных пунктом 11
настоящего решения.
8. Учесть в бюджете МО городское поселение город Соль-Илецк на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов поступления доходов.
9. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам классификации расходов.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
11. Утвердить распределение ассигнований из бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в пределах сумм, установленных п. 9
настоящего решения.
12. Утвердить перечень целевых программ муниципального образования городское поселение г. Соль-Илецк, предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
13. Утвердить: - объем субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение части затрат в сумме 18432,9 тыс. руб. - 2010 г., 20171,8 тыс. руб. - 2011 год, 17489,8 тыс. руб. - 2012 год;
- иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк по решению вопросов местного значения в размере 253 тыс. руб. - 2010 год, 253 тыс. руб. - 2011 год, 253 тыс. руб. - 2012 год.
14. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученные муниципальным учреждением культуры и дошкольного образования, финансируемым за счет средств бюджета городского поселения, в том числе по переданным полномочиям, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом отделе администрации МО городское поселение г. Соль-Илецк, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определенном главными распорядителями средств бюджета МО городское поселение г. Соль-Илецк, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
]]>¦Другие вопросы в области национальной ¦ 04 ¦ 12 ¦ 760¦ 580¦ 580¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ ¦29905,5¦33678,9¦33259,9¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 05 ¦ 01 ¦ 3788,3¦ 3788,3¦ 572¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 833,6¦ 833,6¦ 833,6¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Благоустройство ¦ 05 ¦ 03 ¦25283,6¦ 29057¦31854,3¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Образование ¦ 07 ¦ ¦ 4000¦ 4400¦ 4900¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦ 4000¦ 4400¦ 4900¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Культура, кинематография, средства ¦ 08 ¦ ¦14626,9¦16640,5¦ 18761¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Культура ¦ 08 ¦ 01 ¦13326,9¦16340,5¦ 18761¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Другие вопросы в области культуры, ¦ 08 ¦ 06 ¦ 1300¦ 300¦ ¦
¦кинематографии и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Здравоохранение, физическая культура и ¦ 09 ¦ ¦ 4244,6¦ 3935,1¦ 4055,1¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Физическая культура и спорт ¦ 09 ¦ 08 ¦ 800¦ 800¦ 800¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Другие вопросы в области ¦ 09 ¦ 10 ¦ 3444,6¦ 3135,1¦ 3255,1¦
¦здравоохранения, физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Социальная политика ¦ 10 ¦ ¦ 487¦ 521¦ 544¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Социальное обеспечение населения ¦ 10 ¦ 03 ¦ 487¦ 521¦ 544¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Межбюджетные трансферты ¦ 11 ¦ ¦ 253¦ 253¦ 253¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Иные межбюджетные трансферты ¦ 11 ¦ 04 ¦ 253¦ 253¦ 253¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Условно утвержденные расходы ¦ 99 ¦ ¦ ¦ 1995¦ 4184¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦Условно утвержденные расходы ¦ 99 ¦ 99 ¦ ¦ 1995¦ 4184¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 76019¦80215,5¦ 84662¦
+---------------------------------------+----+----+-------+-------+-------+