ИШИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 339
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИШИМА НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ
(в ред. решения
Ишимской городской Думы от 25.02.2010 № 362)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городе Ишиме, утвержденным решением Ишимской городской Думы от 27.05.2004 № 270, статьями 14
, 27
Устава города Ишима Ишимская городская Дума решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 2503604 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2544946 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 0 тыс. руб.;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 41342 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2011 год и на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета города на 2011 год в сумме 833922 тыс. руб. и на 2012 год в сумме 851883 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города на 2011 год в сумме 815744 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20394 тыс. руб. и на 2012 год в сумме 836118 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41806 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 0 тыс. руб. и на 1 января 2013 года в сумме 0 тыс. руб.;
4) прогнозируемый профицит бюджета города на 2011 год в сумме 18178 тыс. руб. и на 2012 год в сумме 15765 тыс. руб.
3. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города на 2010 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города на 2011 - 2012 годы по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в сумме 5000 тыс. рублей могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.
6. Учесть, что доходы бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов формируются в соответствии с действующим законодательством за счет:
1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов, поступающих от плательщиков на территории города Ишима, неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложениям 3
, 4
к настоящему решению;
2) межбюджетных трансфертов по группе "Безвозмездные поступления" согласно приложениям 5
, 6
к настоящему решению.
7. Установить, что в доходы бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 10 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Ишима за год, предшествующий текущему финансовому году.
8. Установить, что администрация города Ишима вправе принимать решения о списании безнадежных долгов по местным налогам и сборам, числящихся за отдельными налогоплательщиками и плательщиками сборов.
9. Утвердить поступления доходов
в бюджет города по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Утвердить поступления доходов
в бюджет города по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Учесть, что нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, действовавшие в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2010 году с коэффициентом соответственно 1,79 и 1,46.
12. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень
главных администраторов доходов бюджета города - органов местного самоуправления согласно приложению 9 к настоящему решению, перечень
главных администраторов доходов бюджета города - федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Тюменской области согласно приложению 10 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Установить, что средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе администрации города Ишима, и расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
15. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, отражаются в бюджете города по итогам исполнения за год и утверждаются решением Ишимской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города:
1) на 2010 год согласно приложению 12
к настоящему решению;
2) на 2011 - 2012 годы согласно приложению 13
к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 18008 тыс. руб., на 2011 год в сумме 18008 тыс. руб., на 2012 год в сумме 18008 тыс. руб.
19. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города:
1) на 2010 год согласно приложению 14
к настоящему решению;
2) на 2011 - 2012 годы согласно приложению 15
к настоящему решению.
20. Установить, что в расходах бюджета города предусмотрены средства на реализацию целевых программ:
1) на 2010 год согласно приложению 16
к настоящему решению;
2) на 2011 - 2012 годы согласно приложению 17
к настоящему решению.
21. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в следующих случаях:
1) оказание услуг по пассажирским перевозкам на городском общественном транспорте;
]]>
Приложение 24
к решению
Ишимской городской Думы
от 26.11.2009 № 339
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА ИШИМА НА 2010 ГОД
+---+--------------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ № ¦ Цель ¦ Объем ¦Общий объем¦Наличие или ¦ Объем ¦
¦п/п¦гарантирования¦предоставляемых¦ гарантий ¦ отсутствие ¦ бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ гарантий по ¦(тыс. руб.)¦ права ¦ассигнований ¦
¦ ¦ ¦ целям ¦ ¦регрессного ¦на исполнение¦
¦ ¦ ¦гарантирования ¦ ¦ требования ¦муниципальных¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ гарантий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+---+--------------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦
+---+--------------+---------------+-----------+------------+-------------+
Приложение 25
к решению
Ишимской городской Думы
от 26.11.2009 № 339
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА ИШИМА НА 2011 - 2012 ГОДЫ
+---+--------------+---------------+------------+-----------+-------------+
¦ № ¦ Цель ¦ Объем ¦Общий объем ¦Наличие или¦ Объем ¦
¦п/п¦гарантирования¦предоставляемых¦ гарантий ¦отсутствие ¦ бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ гарантий по ¦(тыс. руб.) ¦ права ¦ассигнований ¦
¦ ¦ ¦ целям ¦ ¦регрессного¦на исполнение¦
¦ ¦ ¦гарантирования ¦ ¦требования ¦муниципальных¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ гарантий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +-------+-------+------+-----+ +------+------+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦2012 ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ год ¦
+---+--------------+-------+-------+------+-----+-----------+------+------+
¦ ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------+-------+-------+------+-----+-----------+------+------+