ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2009 г. № 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 56 "О БЮДЖЕТЕ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА НА 2009 ГОД"
В соответствии с Уставом
муниципального района "Советский район" Курской области Представительное Собрание Советского района решило:
1. Внести в решение
Представительного Собрания Советского района от 29 декабря 2008 года № 56 "О бюджете Советского района на 2009 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1
изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Советского района на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района на 2009 год в сумме 210529,587 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Советского района на 2009 год в сумме 212541,107 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Советского района на 2008 год в сумме 2011,520 тыс. рублей.";
1.2. Дополнить
статью 3 решения пунктом 5 следующего содержания:
"5. Установить, что в бюджет муниципального района по нормативу 100 процентов зачисляется поступление следующих доходов:
налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципального района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории муниципального района;
прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального района;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района".
1.3. Приложения N№ 1
, 2
, 4
, 5
, 6
, 7
к решению Представительного Собрания Советского района от 29 декабря 2008 года № 56 "О бюджете Советского района на 2009 год" изложить в новой редакции (прилагаются)
.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Представительного Собрания Советского района по бюджету, налогам и экономическому развитию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
И.о. Главы Советского района
В.А.ВЕНКОВ
Приложение № 1
к решению
Представительного Собрания
Советского района Курской области
от 28 апреля 2009 г. № 11
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД
]]>Советского района Курской области
от 28 апреля 2009 г. № 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД
(тыс. рублей)
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦ Наименование ¦ ЦСР ¦Рз¦ПР¦ВР ¦ Сумма ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Целевые программы муниципальных образований ¦795 00 00¦ ¦ ¦ ¦ 73,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Районная целевая программа "Социальная ¦795 02 00¦ ¦ ¦ ¦ 45,0 ¦
¦поддержка и улучшение положения детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советском районе на 2007 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Подпрограмма "Здоровое поколение" ¦795 02 01¦ ¦ ¦ ¦ 45,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Здравоохранение, физическая культура и спорт¦795 02 01¦09¦ ¦ ¦ 45,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Стационарная медицинская помощь ¦795 02 01¦09¦01¦ ¦ 45,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦795 02 01¦09¦01¦001¦ 45,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Подпрограмма "Одаренные дети" ¦795 02 02¦ ¦ ¦ ¦ 18,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Образование ¦795 02 02¦07¦ ¦ ¦ 18,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Другие вопросы в области образования ¦795 02 02¦07¦09¦ ¦ 18,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦795 02 02¦07¦09¦001¦ 18,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Районная целевая программа "Комплексные меры¦795 03 00¦ ¦ ¦ ¦ 18,0 ¦
¦противодействия злоупотреблению наркотиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и их незаконному обороту на 2006 - 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Образование ¦795 03 00¦07¦ ¦ ¦ 10,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦795 03 00¦07¦07¦ ¦ 10,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+
¦Выполнение функций органами местного ¦795 03 00¦07¦07¦500¦ 10,0 ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+--+--+---+--------+