АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2009 г. № 1135
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 25.05.2009 № 365 "О ПРИНЯТИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2009-2010 ГОДЫ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ"
В целях приведения объема ассигнований по разделу "Образование" в соответствие с решением
Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 453 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2009 год" (в редакции от 15.12.2009), решением
Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.11.2009 № 657 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2010 год" (в ред. от 15.12.2009) и постановлением
Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 № 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" постановляю:
1. Внести в постановление
Мэра города Ростова-на-Дону от 25.05.2009 № 365 "О принятии долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2009-2010 годы" в новой редакции" (далее по тексту - Программа) следующие изменения в приложение 1
:
1.1. В паспорте
Программы строку
"Объемы финансирования Программы по годам" изложить в следующей редакции:
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы финансирования¦Общий объем - 5366477,4 тыс. руб., в том числе: ¦
¦Программы по годам ¦2007 год - 1406989,8 тыс. руб., ¦
¦ ¦2008 год - 1498291,9 тыс. руб., ¦
¦ ¦2009 год - 1403077,9 тыс. руб., ¦
¦ ¦2010 год - 1058117,8 тыс. руб. ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
1.2. Раздел 3
"Система программных мероприятий долгосрочной городской целевой программы" изложить в новой редакции (приложение 1)
.
1.3. Раздел 4
"Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы" изложить в новой редакции (приложение 2)
.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
МУ "Управление образования
города Ростова-на-Дону"
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 29.12.2009 № 1135
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
]]>¦и технологий ¦Областной ¦ 329587,3¦103653,9 ¦ 129689,8¦ 92701,4 ¦ 0,0 ¦
¦образования +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Бюджет города ¦3468643,4¦804923,4 ¦ 983055,4¦929864,0 ¦754340,3 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Иные источники¦ 410335,4¦100262,9 ¦ 136446,5¦ 99551,6 ¦ 74074,4 ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Развитие сис-¦Федеральный ¦ 50690,1 ¦ 32690,1 ¦ 18000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦темы обеспечения+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦качества образо-¦Областной ¦ 54064,3 ¦ 48131,1 ¦ 0,0 ¦ 5933,2 ¦ 0,0 ¦
¦вательных услуг +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Бюджет города ¦ 12720,8 ¦ 1710,0 ¦ 2175,0 ¦ 2998,6 ¦ 5837,4 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Иные источники¦ 16835,0 ¦ 5035,0 ¦ 1255,0 ¦ 6340,0 ¦ 4205,0 ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Содержание ¦Федеральный ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦и технологии +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦личностно-ориен-¦Областной ¦ 382949,9¦115212,0 ¦ 77278,7 ¦ 93322,6 ¦ 97136,6 ¦
¦тированного +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦воспитания ¦Бюджет города ¦ 336973,1¦ 29111,6 ¦ 88309,9 ¦104568,5 ¦114983,1 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Иные источники¦ 25692,8 ¦ 1775,0 ¦ 12143,7 ¦ 9349,1 ¦ 2425,0 ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4. Повышение ¦Федеральный ¦ 150277,5¦ 57788,0 ¦ 46188,6 ¦ 46300,9 ¦ 0,0 ¦
¦эффективности +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦управления ¦Областной ¦ 26835,0 ¦ 26835,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Бюджет города ¦ 2940,0 ¦ 615,0 ¦ 910,0 ¦ 710,0 ¦ 705,0 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Иные источники¦ 20541,0 ¦ 4806,0 ¦ 2786,0 ¦ 8538,0 ¦ 4411,0 ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦По четырем ¦Федеральный ¦ 278361,7¦164918,9 ¦ 64241,9 ¦ 49200,9 ¦ 0,0 ¦
¦разделам +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Областной ¦ 789894,3¦293832,0 ¦ 206968,5¦191957,2 ¦ 97136,6 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Бюджет города ¦3824817,2¦836360,0 ¦1074450,3¦1038141,1¦875865,8 ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Иные источники¦ 473404,2¦111878,9 ¦ 152631,2¦123778,7 ¦ 85115,4 ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ИТОГО ¦ ¦5366477,4¦1406989,8¦1498291,9¦1403077,9¦1058117,8¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации Программы привлекаются также средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА