ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2008 г. № 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ
Рассмотрев представленный Главой города проект городской целевой программы "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы, Юргинский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить городскую целевую программу
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы.
2. Администрации города, финансовому управлению города предусмотреть расходы по данной программе
при формировании бюджета муниципального образования "Юргинский городской округ" на 2008 - 2010 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Юргинского городского Совета народных депутатов по вопросам социальной политики.
Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ
Приложение
к решению
Юргинского городского
Совета народных депутатов
от 28 ноября 2008 г. № 17
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ
Паспорт
городской целевой программы
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе вновь создаваемого многофункционального центра
в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Городская целевая программа "Повышение качества ¦
¦программы ¦государственных и муниципальных услуг на базе вновь ¦
¦ ¦создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" ¦
¦ ¦на 2008 - 2011 годы (далее - Программа) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение
Коллегии Администрации Кемеровской области от¦
¦разработки ¦18 апреля 2008 № 421-р "О мерах по созданию ¦
]]>¦Всего: ¦ ¦ ¦1500,0¦100,0 ¦1600,0¦ ¦35468,0¦2673,3¦38141,3¦ - ¦16270,0¦4562,0¦20832,0¦
+--------------------+---+----+------+------+------+----+-------+------+-------+----+-------+------+-------+
Примерный финансовый план деятельности МФЦ по годам
(тыс. рублей)
+-------------------------------------+---+-------------------------------+
¦ Наименование статьи ¦Кос¦ Плановые показатели ¦
¦ ¦ГУ +------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 год¦Всего: ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Заработная плата ¦211¦ ¦5173,7 ¦ 2630,0 ¦7803,7 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие выплаты ¦212¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦213¦ ¦ ¦ 689,0 ¦ 689,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги связи ¦221¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Транспортные услуги ¦222¦ ¦ ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Коммунальные услуги ¦223¦ ¦ ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги по содержанию имущества ¦225¦ ¦ ¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие услуги ¦226¦1600,0¦4809,1 ¦16550,0 ¦21809,1¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие расходы ¦290¦ ¦ ¦ 228,0 ¦ 228,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Инвестиционные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств¦310¦ ¦28158,5¦ 40,0 ¦29348,5¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимость нематериальных ¦320¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоим материальных запасов¦340¦ ¦ ¦ 230,0 ¦ 230,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Итого расходов на реализацию проекта ¦800¦1600,0¦38141,3¦20832,0 ¦60573,3¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ