Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кемеровская область


ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2008 г. № 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Рассмотрев представленный Главой города проект городской целевой программы "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы, Юргинский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить городскую целевую программу "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы.
2. Администрации города, финансовому управлению города предусмотреть расходы по данной программе при формировании бюджета муниципального образования "Юргинский городской округ" на 2008 - 2010 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Юргинского городского Совета народных депутатов по вопросам социальной политики.

Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ





Приложение
к решению
Юргинского городского
Совета народных депутатов
от 28 ноября 2008 г. № 17

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт
городской целевой программы
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе вновь создаваемого многофункционального центра
в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы

+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦Городская целевая программа "Повышение качества           ¦
¦программы     ¦государственных и муниципальных услуг на базе вновь       ¦
¦              ¦создаваемого многофункционального центра в городе Юрге"   ¦
¦              ¦на 2008 - 2011 годы (далее - Программа)                   ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от¦
¦разработки    ¦18 апреля 2008 № 421-р "О мерах по созданию               ¦

]]>
¦Всего:              ¦   ¦    ¦1500,0¦100,0 ¦1600,0¦    ¦35468,0¦2673,3¦38141,3¦ -  ¦16270,0¦4562,0¦20832,0¦
+--------------------+---+----+------+------+------+----+-------+------+-------+----+-------+------+-------+

Примерный финансовый план деятельности МФЦ по годам

(тыс. рублей)
+-------------------------------------+---+-------------------------------+
¦         Наименование статьи         ¦Кос¦      Плановые показатели      ¦
¦                                     ¦ГУ +------+-------+--------+-------+
¦                                     ¦   ¦ 2008 ¦ 2009  ¦2010 год¦Всего: ¦
¦                                     ¦   ¦ год  ¦  год  ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Текущие расходы                      ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Заработная плата                     ¦211¦      ¦5173,7 ¦ 2630,0 ¦7803,7 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие выплаты                       ¦212¦      ¦       ¦  3,0   ¦  3,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Начисления на оплату труда           ¦213¦      ¦       ¦ 689,0  ¦ 689,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги связи                         ¦221¦      ¦       ¦  60,0  ¦ 60,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Транспортные услуги                  ¦222¦      ¦       ¦  12,0  ¦ 12,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Коммунальные услуги                  ¦223¦      ¦       ¦ 170,0  ¦ 170,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги по содержанию имущества       ¦225¦      ¦       ¦ 220,0  ¦ 220,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие услуги                        ¦226¦1600,0¦4809,1 ¦16550,0 ¦21809,1¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие расходы                       ¦290¦      ¦       ¦ 228,0  ¦ 228,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Инвестиционные вложения              ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств¦310¦      ¦28158,5¦  40,0  ¦29348,5¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимость нематериальных  ¦320¦      ¦       ¦        ¦       ¦
¦активов                              ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоим материальных запасов¦340¦      ¦       ¦ 230,0  ¦ 230,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Итого расходов на реализацию проекта ¦800¦1600,0¦38141,3¦20832,0 ¦60573,3¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+

Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru