АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2009 г. № 602
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛАН-УДЭ ОТ 28.11.2008 № 582 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В
Г. УЛАН-УДЭ НА 2009 - 2011 ГГ."
В соответствии с решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009 № 189-14, руководствуясь постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2008 № 582 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг." следующие изменения:
1.1. В пункте 2
постановления исключить слова "Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.)".
1.2. В пункте 3
постановления слова "Комитету призводственных технологий и предпринимательства (Гусельников Б.П.)" заменить на слова "Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.)".
1.3. В пункте 4
постановления слова "по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б." заменить на слова "- председателя Комитета экономического развития Сангадиева З.Г.".
1.4. В Муниципальной целевой программе
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг.":
1.4.1. В разделе
"Паспорт Программы" пункт
"Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
+--------------+-------------------------------------------------------+
¦"Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы составляет ¦
¦источники ¦146879,293 тыс. руб., в том числе: ¦
¦финансирования¦бюджет города Улан-Удэ - 10209,293 тыс. руб.: ¦
¦ ¦- в 2009 году - 402,493 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- в 2010 году - 4806,8 тыс. руб. <*>; ¦
¦ ¦- в 2011 году - 5000 тыс. руб.; ¦
¦ ¦внебюджетные средства (по прогнозу) - 136670 тыс. руб.:¦
¦ ¦- в 2009 году - 120 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- в 2010 году - 75750 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- в 2011 году - 60800 тыс. руб. ¦
¦ ¦ -------------------------------- ¦
¦ ¦ <*> При наличии финансирования". ¦
+--------------+-------------------------------------------------------+
1.4.2. В разделе 2
Программы:
1.4.2.1. Значение индикатора
"Количество занятых в сфере туризма" по 2009 году изменить с 2080 на 1950.
1.4.2.2. Значение индикатора
"Количество туристских прибытий" по 2009 году изменить со 175 на 160.
1.4.3. Раздел 3
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.4.4. В разделе 4
Программы таблицу 1
изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
1.4.5. В разделе 7
Программы:
1.4.5.1. Значение целевого индикатора
"Количество установленных информационных стендов, карт, табличек на/вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц" по первому году изменить с 3 на 2.
1.4.5.2. Значение целевого индикатора
"Количество туристских прибытий" по первому году изменить со 175 на 160.
1.4.6. Раздел 8
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета экономического развития Сангадиева З.Г.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
]]>
¦в т.ч. Федеральный бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Местный бюджет ¦402,493¦ 4806,8¦ 5000¦ 10209,293¦
¦ ¦ ¦ <*>¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Внебюджетные источники ¦120 ¦75750 ¦ 800¦136670 ¦
¦ ¦ ¦ <*>¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+----------+
--------------------------------
<*> При наличии финансирования.
Приложение 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 31.12.2009 № 602
8. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ МЦП "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В Г. УЛАН-УДЭ НА 2009 - 2011 гг."
+--------------------+----------------------------+-----------------------+
¦ Источники и ¦Общий объем финансирования, ¦ В том числе по годам ¦
¦ направления ¦предусмотренный по Программе¦ реализации, тыс. руб. ¦
¦ финансирования ¦ на весь период реализации +-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦ 146879,293¦522,493¦80556,8¦ 65800¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
¦Бюджет города ¦ 10209,293¦402,493¦ 4806,8¦ 5000¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦ ¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
¦НИОКР ¦ 600 ¦ - ¦ 300 ¦ 300¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
¦прочие нужды ¦ 9609,293¦402,493¦ 4506,8¦ 4700¦
+--------------------+----------------------------+-------+-------+-------+
--------------------------------
<*> При наличии финансирования.