Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ

Рассмотрев проект бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, представленный администрацией города Пензы, и руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 6281803,675 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 6733808,075 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы в сумме 6680,4 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 5691243,752 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1042564,323 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1127216,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 452004,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2011 год и на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 4698958,38 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 4931281,28 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 5119880,68 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 468161,517 тыс. рублей, и на 2012 год в сумме 5323815,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 744346,85 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы на 2011 год в сумме 12297,1 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2011 год в сумме 3996335,25 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 3904775,66 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2011 год в сумме 1123545,43 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 1419039,62 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2012 года в сумме 1447104,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2013 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1738605,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 420922,3 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 392534,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2010 год согласно приложению № 1.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2010 году в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 25000 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2011 - 2012 годы согласно приложению № 2.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в 2011 году в сумме 30000 тыс. рублей и в 2012 году в сумме 30000 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений доходов бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

1. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденном Решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4, утвердить нормативы доходов бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению № 3.
2. Установить, что в бюджет города Пензы в 2010 - 2012 годах перечисляется 20 процентов прибыли муниципальных предприятий от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, по итогам работы за год не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

Статья 4. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льгот по налогам, сборам и неналоговым доходам

Отказаться от принятия в 2010 - 2012 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных решениями Пензенской городской Думы от 26 февраля 1999 года № 310/28 "О плате за землю в городе Пензе" и от 25 ноября 2005 года № 238-16/4 "О введении земельного налога на территории города Пензы".

Статья 5. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Пензы

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Пензы согласно приложению № 4.
2. Закрепить доходы бюджета города Пензы за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению № 5.
3. Закрепить источники финансирования дефицита бюджета города Пензы за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6.

Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет города Пензы

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2010 год согласно приложению № 7.

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями города Пензы

1. Средства, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Пензы, от приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Пензы и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города Пензы на основании бюджетных смет, в полном объеме учитываются в доходах бюджета города Пензы и отражаются в бюджетных сметах указанных учреждений.
Поступившие средства отражаются на лицевых счетах указанных бюджетных учреждений, открытых в Финансовом управлении города Пензы, и направляются на их содержание на основании бюджетных смет.
3. Средства, поступающие во временное распоряжение учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы. Указанное положение распространяется на средства, перечисленные бюджетным учреждениям в счет обеспечения заявок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 10397,85 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 5231,85 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 4711,95 тыс. рублей;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год согласно приложению № 8;
3) ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы на 2010 год согласно приложению № 9.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ на 2010 год согласно приложению № 10.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ на 2010 год согласно приложению № 11.
4. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении на 2010 - 2012 годы согласно приложению № 12.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) предоставляются на:
- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению на безвозмездной основе учебно-спортивной базы и спортивного инвентаря для подготовки учащихся детско-юношеских спортивных школ, спортсменов и спортивных команд по игровым видам спорта, для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, включенных в план проведения в городе Пензе спортивно-массовых мероприятий, а также в связи с предоставлением на льготных условиях муниципального спортивного сооружения, находящегося в хозяйственном ведении, учебным организациям, сборным командам города Пензы;
- возмещение нормативных затрат по оказанию муниципальными автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг по отрасли "Образование", "Культура" и "Жилищно-коммунальное хозяйство";
- возмещение недополученных доходов предприятиям городского общественного транспорта в следующих случаях:
а) предприятиям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах по тарифам, утвержденным главой администрации города, определяется как разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом на проезд пассажиров и провоз багажа троллейбусами и автобусами вместимостью свыше 22 мест, установленными Постановлением главы администрации города Пензы;
б) предприятиям пассажирского транспорта в целях возмещения затрат по дачным (сезонным) маршрутам;
в) предприятиям пассажирского транспорта в части предоставления льготного проезда на городских маршрутах общественного транспорта города Пензы (за исключением такси): учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы, учащимся общеобразовательных учреждений, активно занимающихся в учреждениях дополнительного образования города Пензы, помощникам депутатов Пензенской городской Думы, постоянным членам добровольных народных дружин города Пензы, оперативным молодежным отрядам дружинников;
- возмещение недополученных доходов на разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленными Постановлением главы администрации города Пензы на услуги по помывке населения в общих отделениях и душ-кабинах муниципальных бань;
- исполнителям коммунальных услуг на возмещение недополученных доходов, связанных с превышением размера платы граждан за фактически потребленные коммунальные услуги над размером платы граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса, установленного Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области;
- возмещение разницы между доходом, который муниципальные казенные предприятия города Пензы могли бы получить при применении экономически обоснованного тарифа на услуги по покупке и передаче тепловой энергии, подтвержденного Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области, и доходом от реализации данной услуги по тарифу, утвержденному Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области;
- капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с критериями, определенными администрацией города Пензы;
- возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города.
Субсидии, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией города Пензы.

Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2010 год по разделу "Межбюджетные трансферты"

Включить в состав бюджета города Пензы на 2010 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 110858,3 тыс. рублей;
2) субвенция на исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в сумме 2637,9 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в сумме 53210,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2970,6 тыс. рублей;
5) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 519256,4 тыс. рублей;
6) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" в сумме 177312,5 тыс. рублей;
7) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 553951,3 тыс. рублей;
8) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Пензенской области от 08.09.2004 № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" в сумме 11363,5 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1777,2 тыс. рублей;
11) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1422 тыс. рублей;
12) субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере административных правоотношений в сумме 1421,7 тыс. рублей;
13) субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 22219,6 тыс. рублей;
14) субсидия на софинансирование расходов на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 1281,6 тыс. рублей;
15) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 33800 тыс. рублей;
16) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 194,4 тыс. рублей;
17) субсидия из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Пензенской области в сумме 641,6 тыс. рублей;
18) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 74407,7 тыс. рублей;
19) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области от 28.12.2004 № 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 4451,5 тыс. рублей;
20) субсидия, предоставляемая на оздоровление детей в Пензенской области в сумме 303,5 тыс. рублей;
21) субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1559,4 тыс. рублей;
22) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 31558,1 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1939,7 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
25) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 83,2 тыс. рублей;
26) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 3495,7 тыс. рублей;
27) остатки недоиспользованных в 2009 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2010 году с сохранением целевого назначения, в сумме 34400,9 тыс. рублей;
28) остатки недоиспользованных в 2009 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 43100 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 33600 тыс. рублей;
- на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы в сумме 9500 тыс. рублей;
29) субвенция на исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных условий в сумме 800 тыс. рублей.

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пензы

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пензы в форме капитальных вложений, включенные в долгосрочную целевую программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Пензы от 30.09.2009 № 1202/4 на 2010 год в разрезе разделов, подразделов классификации расходов согласно приложению № 13.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы и муниципальный долг города Пензы

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2010 год согласно приложению № 14.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2011 - 2012 годы согласно приложению № 15.
3. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2010 год в сумме 1653930,2 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 1887104,8 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 2079961,1 тыс. рублей.
4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2010 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 121000 тыс. рублей.

Статья 12. Особенности перечисления в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов бюджетных средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи

1. Утвердить в бюджете города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи:
1) на 2010 год в сумме 241188,6 тыс. рублей:
2) на 2011 год в сумме 245191,2 тыс. рублей;
3) на 2012 год в сумме 245191,2 тыс. рублей.
2. Перечисление средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи, осуществляется ежемесячно, в размере 1/2 месячной суммы в срок до 10 и 25 числа текущего месяца на счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.

Статья 13. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг

Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета города Пензы на 2010 год в размере 3198433,077 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 52587,6 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 130791,7 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 493017,814 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1965810,763 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 109116,3 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 447108,9 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности исполнения бюджета города Пензы в 2010 году

1. Установить, что в 2010 году и до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование милиции общественной безопасности (медицинских вытрезвителей) будет производиться из бюджета города Пензы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".
2. При усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в порядке, определенном администрацией города Пензы.
3. В ходе исполнения настоящего решения в случае поступления безвозмездных поступлений из федерального бюджета или бюджета Пензенской области сверх сумм, утвержденных настоящим решением, Финансовое управление города Пензы вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением главой администрации города Пензы проекта решения городской Думы о внесении изменений в настоящее решение.
4. В ходе исполнения настоящего решения в случае поступления доходов от иной приносящей доход деятельности, сверх сумм, утвержденных настоящим решением, Финансовое управление города Пензы вправе по представлению главных распорядителей бюджетных средств вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением главой администрации города Пензы проекта решения городской Думы о внесении изменений в настоящее решение.
5. Не использованные в 2009 году целевые средства, поступившие из бюджета Пензенской области, направляются в 2010 году на те же цели.
Не использованные в 2009 году целевые средства, потребность в которых в 2010 году отсутствует, подлежат возврату в бюджет Пензенской области.
6. Установить, что расходы бюджета города Пензы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Пензы и с учетом его дефицита.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Пензы финансируются расходы:
по выплате заработной платы с начислениями (денежного довольствия), надбавок к ней;
компенсационные выплаты семьям с детьми, предусмотренные муниципальными правовыми актами;
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств;
по уплате налогов;
на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период школьных каникул;
на проведение выборов и референдумов;
расходы из резервного фонда администрации города Пензы.

Статья 15. Опубликование настоящего решения

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее десяти дней после его подписания.

Статья 16. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ





Приложение № 1
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД

(тыс. рублей)
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦          Наименование          ¦            Код            ¦   Сумма    ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Кредиты кредитных организаций в ¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦  199147,7  ¦
¦валюте Российской Федерации     ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦  725861,7  ¦
¦организаций в валюте Российской ¦                           ¦            ¦
¦Федерации                       ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦  725861,7  ¦
¦организаций бюджетами городских ¦                           ¦            ¦
¦округов в валюте Российской     ¦                           ¦            ¦
¦Федерации                       ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Погашение кредитов,             ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -526714,0  ¦
¦предоставленных кредитными      ¦                           ¦            ¦
¦организациями в валюте          ¦                           ¦            ¦
¦Российской Федерации            ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Погашение бюджетами городских   ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -526714,0  ¦
¦округов кредитов от кредитных   ¦                           ¦            ¦
¦организаций в валюте Российской ¦                           ¦            ¦
¦Федерации                       ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Бюджетные кредиты от других     ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦   70000    ¦
¦бюджетов бюджетной системы      ¦                           ¦            ¦
¦Российской Федерации            ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение бюджетных кредитов от ¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦   70000    ¦
¦других бюджетов бюджетной       ¦                           ¦            ¦
¦системы Российской Федерации    ¦                           ¦            ¦
¦бюджетами городских округов в   ¦                           ¦            ¦
¦валюте Российской Федерации     ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Изменение остатков средств на   ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦  181823,0  ¦
¦счетах по учету средств бюджета ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение остатков средств     ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-7078699,075¦
¦бюджетов                        ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение остатков денежных    ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦   -25000   ¦
¦средств финансовых резервов     ¦                           ¦            ¦
¦бюджетов городских округов      ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение прочих остатков      ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-7053699,075¦
¦денежных средств бюджетов       ¦                           ¦            ¦
¦городских округов               ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Уменьшение остатков средств     ¦000 01 05 00 00 00 0000 600¦7260522,075 ¦
¦бюджетов                        ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Уменьшение прочих остатков      ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦7259722,075 ¦
¦денежных средств бюджетов       ¦                           ¦            ¦
¦городских округов               ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Иные источники внутреннего      ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦   1033,7   ¦
¦финансирования дефицитов        ¦                           ¦            ¦
¦бюджетов                        ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Бюджетные кредиты,              ¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦   1033,7   ¦
¦предоставленные внутри страны в ¦                           ¦            ¦
¦валюте Российской Федерации     ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Возврат бюджетных кредитов,     ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦   1033,7   ¦
¦предоставленных юридическим     ¦                           ¦            ¦
¦лицам из бюджетов городских     ¦                           ¦            ¦
¦округов в валюте Российской     ¦                           ¦            ¦
¦Федерации                       ¦                           ¦            ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦ВСЕГО                           ¦                           ¦  452004,4  ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 2
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2011 - 2012 ГОДЫ

(тыс. рублей)
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+
¦         Наименование          ¦            Код            ¦    Плановый период    ¦
¦                               ¦                           +-----------+-----------+
¦                               ¦                           ¦ 2011 год  ¦ 2012 год  ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Кредиты кредитных организаций в¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 289888,6  ¦ 262856,3  ¦
¦валюте Российской Федерации    ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 689888,6  ¦ 562856,3  ¦
¦организаций в валюте Российской¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации                      ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 689888,6  ¦ 562856,3  ¦
¦организаций бюджетами городских¦                           ¦           ¦           ¦
¦округов в валюте Российской    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации                      ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение кредитов,            ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦  -400000  ¦  -300000  ¦
¦предоставленных кредитными     ¦                           ¦           ¦           ¦
¦организациями в валюте         ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Российской Федерации           ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетами городских  ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦  -400000  ¦  -300000  ¦
¦округов кредитов от кредитных  ¦                           ¦           ¦           ¦
¦организаций в валюте Российской¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации                      ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Бюджетные кредиты от других    ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦   30000   ¦   28644   ¦
¦бюджетов бюджетной системы     ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Российской Федерации           ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение бюджетных кредитов от¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦   70000   ¦   70000   ¦
¦других бюджетов бюджетной      ¦                           ¦           ¦           ¦
¦системы Российской Федерации   ¦                           ¦           ¦           ¦
¦бюджетами городских округов в  ¦                           ¦           ¦           ¦
¦валюте Российской Федерации    ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетных кредитов,  ¦992 01 03 00 00 04 0000 810¦  -40000   ¦  -41356   ¦
¦полученных от других бюджетов  ¦                           ¦           ¦           ¦
¦бюджетной системы Российской   ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации бюджетами городских  ¦                           ¦           ¦           ¦
¦округов в валюте Российской    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации                      ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Изменение остатков средств на  ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦  100000   ¦  100000   ¦
¦счетах по учету средств бюджета¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков средств    ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-5459880,68¦-5565171,28¦
¦бюджетов                       ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков денежных   ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦  -30000   ¦  -30000   ¦
¦средств финансовых резервов    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦бюджетов городских округов     ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение прочих остатков     ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-5429880,68¦-5535171,28¦
¦денежных средств бюджетов      ¦                           ¦           ¦           ¦
¦городских округов              ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков     ¦000 01 05 02 00 00 0000 600¦5559880,68 ¦5665171,28 ¦
¦средств бюджетов               ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков     ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦5559880,68 ¦5665171,28 ¦
¦денежных средств бюджетов      ¦                           ¦           ¦           ¦
¦городских округов              ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Иные источники внутреннего     ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦  1033,7   ¦  1033,7   ¦
¦финансирования дефицитов       ¦                           ¦           ¦           ¦
¦бюджетов                       ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Бюджетные кредиты,             ¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦  1033,7   ¦  1033,7   ¦
¦предоставленные внутри страны в¦                           ¦           ¦           ¦
¦валюте Российской Федерации    ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Возврат бюджетных кредитов,    ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦  1033,7   ¦  1033,7   ¦
¦предоставленных юридическим    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦лицам из бюджетов городских    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦округов в валюте Российской    ¦                           ¦           ¦           ¦
¦Федерации                      ¦                           ¦           ¦           ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦ВСЕГО                          ¦                           ¦ 420922,3  ¦ 392534,0  ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 3
к решению

]]>
¦   ¦развития ведомства)     ¦оборудованием, подготовка ¦             ¦             ¦
¦   ¦"Совершенствование      ¦медицинских кадров,       ¦             ¦             ¦
¦   ¦кардиологической помощи ¦проведение                ¦             ¦             ¦
¦   ¦жителям города Пензы на ¦санитарно-просветительской¦             ¦             ¦
¦   ¦2009 - 2011 годы"       ¦работы                    ¦             ¦             ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦№ 2230 от 25.12.2008 г. ¦Реконструкция и           ¦   30 000    ¦   30 000    ¦
¦   ¦"Об утверждении         ¦капитальный ремонт        ¦             ¦             ¦
¦   ¦ведомственной целевой   ¦объектов инженерной       ¦             ¦             ¦
¦   ¦программы (Программа    ¦инфраструктуры            ¦             ¦             ¦
¦   ¦развития ведомства)     ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦"Реконструкция и        ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦капитальный ремонт      ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦объектов инженерной     ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦инфраструктуры города   ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦Пензы на 2009 - 2010    ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦гг."                    ¦                          ¦             ¦             ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦№ 2161 от 18.12.2008 "Об¦техническое обслуживание  ¦   12 247    ¦   12 247    ¦
¦   ¦утверждении             ¦приборов учета; поверка,  ¦             ¦             ¦
¦   ¦ведомственной целевой   ¦ремонт приборов учета;    ¦             ¦             ¦
¦   ¦Программы (программа    ¦установка систем          ¦             ¦             ¦
¦   ¦развития ведомства)     ¦автоматического           ¦             ¦             ¦
¦   ¦"Энергосбережение в     ¦регулирования             ¦             ¦             ¦
¦   ¦муниципальных           ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦учреждениях образования ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦г. Пензы на 2009 - 2010 ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦гг."                    ¦                          ¦             ¦             ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦№ 2161/1 от 18.12.2008  ¦Расширение сети           ¦  29 348,4   ¦  29 348,4   ¦
¦   ¦"Об утверждении         ¦образовательных           ¦             ¦             ¦
¦   ¦ведомственной целевой   ¦учреждений, создание      ¦             ¦             ¦
¦   ¦программы развития      ¦развивающего пространства ¦             ¦             ¦
¦   ¦"Дошкольное детство     ¦для физического развития и¦             ¦             ¦
¦   ¦(2009 - 2010 гг.)"      ¦оздоровления детей раннего¦             ¦             ¦
¦   ¦                        ¦и дошкольного возраста;   ¦             ¦             ¦
¦   ¦                        ¦модернизация              ¦             ¦             ¦
¦   ¦                        ¦материально-технической   ¦             ¦             ¦
¦   ¦                        ¦базы                      ¦             ¦             ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+

    
    В   официальном   тексте    документа,   видимо,   допущена   опечатка:
Ведомственная   целевая   программа  "Ремонт  жилых  домов,   переданных  в
муниципальную собственность  в качестве общежитий, домов маневренного фонда
и домов системы  социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г.",
утверждена  Постановлением  Администрации г.  Пензы, имеющий  номер 1204, а
не 1202/5.

¦10 ¦№ 1202/5 от 30.09.2009  ¦Ремонт жилых домов,       ¦   2 382,4   ¦   2 382,4   ¦
¦   ¦Ведомственная целевая   ¦переданных в муниципальную¦             ¦             ¦
¦   ¦программа развития      ¦собственность в качестве  ¦             ¦             ¦
¦   ¦"Ремонт жилых домов,    ¦общежитий, домов          ¦             ¦             ¦
¦   ¦переданных в            ¦маневренного фонда и домов¦             ¦             ¦
¦   ¦муниципальную           ¦системы социального       ¦             ¦             ¦
¦   ¦собственность в качестве¦обслуживания населения в  ¦             ¦             ¦
¦   ¦общежитий, домов        ¦г. Пензе                  ¦             ¦             ¦
¦   ¦маневренного фонда и    ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦домов системы           ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦социального обслуживания¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦населения в г. Пензе на ¦                          ¦             ¦             ¦
¦   ¦2010 г."                ¦                          ¦             ¦             ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦   ¦ИТОГО по программам:    ¦                          ¦ 334 271,163 ¦ 334 271,163 ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 12
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ

+---+------------------------------+-----------+--------------------------+
¦ № ¦  Наименование муниципальных  ¦  Единица  ¦  Натуральные показатели  ¦
¦п/п¦      услуг по отраслям       ¦ измерения +--------+--------+--------+
¦   ¦                              ¦           ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                             Здравоохранение                             ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Оказание стационарной         ¦1          ¦ 889119 ¦ 889119 ¦ 889119 ¦
¦   ¦медицинской помощи            ¦койко-день ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Оказание                      ¦1 посещение¦2024788/¦2024788/¦2024788/¦
¦   ¦амбулаторно-поликлинической   ¦1 УЕТ      ¦1733000 ¦1733000 ¦1733000 ¦
¦   ¦помощи в поликлинике, на дому ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦и в дневных стационарах всех  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦типов                         ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Оказание скорой медицинской   ¦1 вызов    ¦ 175000 ¦ 175000 ¦ 175000 ¦
¦   ¦помощи                        ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Оздоровление детей в          ¦1          ¦ 27500  ¦ 27500  ¦ 27500  ¦
¦   ¦санаториях                    ¦койко-день ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация обеспечения       ¦1 порция   ¦2464800 ¦2464800 ¦2464800 ¦
¦   ¦детским питанием и            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦диетическими пищевыми         ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦продуктами                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Организация транспортного     ¦1          ¦ 516480 ¦ 516480 ¦ 516480 ¦
¦   ¦обслуживания предоставления   ¦машино-час ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦муниципальных услуг в сфере   ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦здравоохранения               ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Участие в предупреждении и    ¦житель     ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦   ¦ликвидации последствий ЧС в   ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦границах городского округа    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация и осуществление   ¦житель     ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦   ¦мероприятий по гражданской    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦обороне, защите населения и   ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦территории городского округа  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦от чрезвычайных ситуаций      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦природного и техногенного     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦характера, включая поддержку в¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦состоянии постоянной          ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦готовности к использованию    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦систем оповещения об          ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦опасности, объектов           ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦гражданской обороны           ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Обеспечение первичных мер     ¦житель     ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦   ¦пожарной безопасности в       ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦границах городского округа    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                                Культура                                 ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация                   ¦1          ¦ 222515 ¦ 226119 ¦ 226119 ¦
¦   ¦культурно-зрелищных           ¦посетитель ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦мероприятий на базе учреждений¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦клубного типа                 ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Предоставление услуг          ¦1          ¦ 220000 ¦ 225000 ¦ 227000 ¦
¦   ¦Пензенского зоопарка          ¦посетитель ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация                   ¦1          ¦ 530000 ¦ 540000 ¦ 540000 ¦
¦   ¦культурно-досуговых           ¦посетитель ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦мероприятий на базе Парков    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦культуры и отдыха             ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление документа в    ¦1 экземпляр¦2005300 ¦2005300 ¦2005300 ¦
¦   ¦пользование по требованию     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦(библиотечное обслуживание    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦населения)                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Создание условий для          ¦1 участник ¦ 20000  ¦ 20000  ¦ 20000  ¦
¦   ¦организации досуга и          ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦обеспечения жителей городского¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦округа услугами организаций   ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦культуры (театрально-зрелищная¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦услуга)                       ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Организация предоставления    ¦1 учащийся ¦  5910  ¦  5910  ¦  5910  ¦
¦   ¦дополнительного образования   ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦детей по программам           ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦художественно-эстетической    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦направленности                ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦   ¦                       Национальная экономика                        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация транспортного     ¦человек    ¦36170252¦36170252¦36170252¦
¦   ¦обслуживания населения        ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация текущего          ¦га         ¦  9738  ¦  9738  ¦  9738  ¦
¦   ¦содержания пригородных лесов  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                               Образование                               ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация предоставления    ¦1          ¦ 17825  ¦ 19050  ¦ 19050  ¦
¦   ¦общедоступного бесплатного    ¦воспитанник¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦дошкольного образования и     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦воспитания, содержание ребенка¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦в дошкольном образовательном  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦учреждении                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация предоставления    ¦1 учащийся ¦ 39098  ¦ 40829  ¦ 40829  ¦
¦   ¦общедоступного и бесплатного  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦начального общего, основного  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦общего, среднего (полного)    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦общего образования по основным¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦общеобразовательным программам¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация предоставления    ¦1          ¦ 22139  ¦ 22539  ¦ 22539  ¦
¦   ¦дополнительного образования   ¦воспитанник¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Организация отдыха детей      ¦1          ¦  1085  ¦  1117  ¦  1117  ¦
¦   ¦                              ¦воспитанник¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Проведение мероприятий в      ¦1          ¦   76   ¦   76   ¦   76   ¦
¦   ¦области образования           ¦мероприятие¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Привлечение подростков и      ¦1          ¦  2620  ¦  2625  ¦  2625  ¦
¦   ¦молодежи к различным формам   ¦воспитанник¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦труда, оказание помощи в      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦профессиональном              ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦самоопределении               ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Обслуживание и бесперебойное, ¦1          ¦  2955  ¦  2955  ¦  2955  ¦
¦   ¦своевременное                 ¦мероприятие¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦материально-техническое       ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦снабжение учреждений          ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦образования и иных учреждений ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦муниципального образования    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦города Пензы                  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                     Жилищно-коммунальное хозяйство                      ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация в границах города ¦тыс. чел.  ¦ 103120 ¦ 19513  ¦ 19513  ¦
¦   ¦электро-, тепло-, газо- и     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦водоснабжения населения,      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦водоотведения, снабжения      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦населения топливом            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Создание условий для          ¦кол-во     ¦ 141140 ¦ 141140 ¦141 140 ¦
¦   ¦обеспечения жителей городского¦помывок    ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦округа услугами бытового      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦обслуживания                  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Содержание и ремонт           ¦кв. м      ¦3885500 ¦3885500 ¦3885500 ¦
¦   ¦автомобильных дорог общего    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦пользования, мостов и иных    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦транспортных инженерных       ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦сооружений                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Организация благоустройства и ¦га         ¦ 262,8  ¦ 262,8  ¦ 262,8  ¦
¦   ¦озеленения территории         ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦городского округа             ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация освещения улиц    ¦1          ¦ 24067  ¦ 24067  ¦ 24067  ¦
¦   ¦                              ¦светоточка ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Содержание мест захоронения   ¦га         ¦ 152,5  ¦ 152,5  ¦ 152,5  ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Содержание муниципального     ¦кв. м      ¦  1152  ¦  1100  ¦  1050  ¦
¦   ¦жилищного фонда               ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                       Физическая культура, спорт                        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация и проведение      ¦1          ¦  210   ¦  210   ¦  210   ¦
¦   ¦физкультурно-оздоровительных и¦мероприятие¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦спортивно-массовых мероприятий¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация участия и         ¦1          ¦   1    ¦   1    ¦   1    ¦
¦   ¦координация деятельности      ¦спортивная ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦футбольной команды, официально¦команда    ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦представляющей город Пензу в  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦Чемпионате, Первенстве и Кубке¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦России, на всероссийских и    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦межрегиональных соревнованиях ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦по футболу                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация участия и         ¦1          ¦   1    ¦   1    ¦   1    ¦
¦   ¦координация деятельности      ¦спортивная ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦регбийной команды, официально ¦команда    ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦представляющей город Пензу в  ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦Чемпионате, Первенстве и Кубке¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦России, на всероссийских,     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦межрегиональных и             ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦международных соревнованиях по¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦регби                         ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление в пользование  ¦1 час      ¦  3199  ¦  3199  ¦  3199  ¦
¦   ¦населению спортивных          ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦сооружений                    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация обучения по       ¦1 учащийся ¦  4400  ¦  4400  ¦  4400  ¦
¦   ¦программам дополнительного    ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦образования детей             ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦физкультурно-спортивной       ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦направленности                ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦                           Молодежная политика                           ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация и проведение      ¦1          ¦   14   ¦   14   ¦   14   ¦
¦   ¦общегородских массовых        ¦мероприятие¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦мероприятий по молодежной     ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦политике                      ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация комплексного      ¦1 человек  ¦  3900  ¦  3900  ¦  3900  ¦
¦   ¦решения актуальных социальных ¦           ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦проблем молодежи в учреждениях¦           ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 13
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ В ФОРМЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" НА 2010 ГОД

+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ № ¦                   Наименование                    ¦Рз¦Пр¦   Сумма   ¦
¦п/п¦                                                   ¦  ¦  ¦(тыс. руб.)¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦   ¦ВСЕГО:                                             ¦  ¦  ¦250299,000 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦1. ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                             ¦04¦  ¦  20000,0  ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦   ¦Дорожное хозяйство                                 ¦04¦09¦  20000,0  ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦2. ¦ОБРАЗОВАНИЕ                                        ¦07¦  ¦ 220000,0  ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦   ¦Дошкольное образование                             ¦07¦01¦ 220000,0  ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦3. ¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ        ¦08¦  ¦   10299   ¦
¦   ¦ИНФОРМАЦИИ                                         ¦  ¦  ¦           ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦   ¦Культура                                           ¦08¦01¦   10299   ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 14
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД

(тыс. рублей)
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦ №  ¦                    Вид заимствования                     ¦  Сумма  ¦
¦п/п ¦                                                          ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦1   ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций              ¦199147,7 ¦
¦    +----------------------------------------------------------+---------+
¦    ¦Привлечение средств                                       ¦725861,7 ¦
¦    +----------------------------------------------------------+---------+
¦    ¦Погашение основной суммы задолженности                    ¦526714,0 ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦2   ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней  ¦  70000  ¦
¦    ¦бюджетной системы                                         ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦    ¦Привлечение средств                                       ¦  70000  ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦    ¦Погашение основной суммы задолженности                    ¦    0    ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ





Приложение № 15
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2011 - 2012 ГОДЫ

(тыс. рублей)
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ № ¦               Вид заимствования               ¦   2011   ¦   2012   ¦
¦п/п¦                                               ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦1  ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций   ¦ 289888,6 ¦ 262856,3 ¦
¦   +-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦Привлечение средств                            ¦ 689888,6 ¦ 562856,3 ¦
¦   +-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦Погашение основной суммы задолженности         ¦  400000  ¦  300000  ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦2  ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов      ¦  30000   ¦  28644   ¦
¦   ¦других уровней бюджетной системы               ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦Привлечение средств                            ¦  70000   ¦  70000   ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦Погашение основной суммы задолженности         ¦  40000   ¦  41356   ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru