ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ
Рассмотрев проект бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, представленный администрацией города Пензы, и руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 6281803,675 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 6733808,075 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы в сумме 6680,4 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 5691243,752 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1042564,323 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1127216,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 452004,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2011 год и на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 4698958,38 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 4931281,28 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 5119880,68 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 468161,517 тыс. рублей, и на 2012 год в сумме 5323815,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 744346,85 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы на 2011 год в сумме 12297,1 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2011 год в сумме 3996335,25 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 3904775,66 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2011 год в сумме 1123545,43 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 1419039,62 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2012 года в сумме 1447104,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2013 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1738605,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2011 год в сумме 420922,3 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 392534,0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы
1. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2010 год согласно приложению № 1.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2010 году в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 25000 тыс. рублей.
2. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2011 - 2012 годы согласно приложению № 2.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в 2011 году в сумме 30000 тыс. рублей и в 2012 году в сумме 30000 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы отчислений доходов бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
1. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденном Решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4, утвердить нормативы
доходов бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению № 3.
2. Установить, что в бюджет города Пензы в 2010 - 2012 годах перечисляется 20 процентов прибыли муниципальных предприятий от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, по итогам работы за год не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.
Статья 4. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льгот по налогам, сборам и неналоговым доходам
Отказаться от принятия в 2010 - 2012 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных решениями Пензенской городской Думы от 26 февраля 1999 года № 310/28
"О плате за землю в городе Пензе" и от 25 ноября 2005 года № 238-16/4
"О введении земельного налога на территории города Пензы".
Статья 5. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Пензы
1. Утвердить перечень
главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Пензы согласно приложению № 4.
2. Закрепить доходы
бюджета города Пензы за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению № 5.
3. Закрепить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6.
Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет города Пензы
Утвердить объем
безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2010 год согласно приложению № 7.
Статья 7. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями города Пензы
1. Средства, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Пензы, от приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Пензы и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города Пензы на основании бюджетных смет, в полном объеме учитываются в доходах бюджета города Пензы и отражаются в бюджетных сметах указанных учреждений.
Поступившие средства отражаются на лицевых счетах указанных бюджетных учреждений, открытых в Финансовом управлении города Пензы, и направляются на их содержание на основании бюджетных смет.
3. Средства, поступающие во временное распоряжение учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы. Указанное положение распространяется на средства, перечисленные бюджетным учреждениям в счет обеспечения заявок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего решения:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 10397,85 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 5231,85 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 4711,95 тыс. рублей;
2) распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год согласно приложению № 8;
3) ведомственную структуру
расходов бюджета города Пензы на 2010 год согласно приложению № 9.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ на 2010 год согласно приложению № 10
.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ на 2010 год согласно приложению № 11
.
4. Утвердить план
предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении на 2010 - 2012 годы согласно приложению № 12.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) предоставляются на:
- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению на безвозмездной основе учебно-спортивной базы и спортивного инвентаря для подготовки учащихся детско-юношеских спортивных школ, спортсменов и спортивных команд по игровым видам спорта, для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, включенных в план проведения в городе Пензе спортивно-массовых мероприятий, а также в связи с предоставлением на льготных условиях муниципального спортивного сооружения, находящегося в хозяйственном ведении, учебным организациям, сборным командам города Пензы;
- возмещение нормативных затрат по оказанию муниципальными автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг по отрасли "Образование", "Культура" и "Жилищно-коммунальное хозяйство";
- возмещение недополученных доходов предприятиям городского общественного транспорта в следующих случаях:
а) предприятиям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах по тарифам, утвержденным главой администрации города, определяется как разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом на проезд пассажиров и провоз багажа троллейбусами и автобусами вместимостью свыше 22 мест, установленными Постановлением главы администрации города Пензы;
б) предприятиям пассажирского транспорта в целях возмещения затрат по дачным (сезонным) маршрутам;
в) предприятиям пассажирского транспорта в части предоставления льготного проезда на городских маршрутах общественного транспорта города Пензы (за исключением такси): учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы, учащимся общеобразовательных учреждений, активно занимающихся в учреждениях дополнительного образования города Пензы, помощникам депутатов Пензенской городской Думы, постоянным членам добровольных народных дружин города Пензы, оперативным молодежным отрядам дружинников;
- возмещение недополученных доходов на разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленными Постановлением главы администрации города Пензы на услуги по помывке населения в общих отделениях и душ-кабинах муниципальных бань;
- исполнителям коммунальных услуг на возмещение недополученных доходов, связанных с превышением размера платы граждан за фактически потребленные коммунальные услуги над размером платы граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса, установленного Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области;
- возмещение разницы между доходом, который муниципальные казенные предприятия города Пензы могли бы получить при применении экономически обоснованного тарифа на услуги по покупке и передаче тепловой энергии, подтвержденного Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области, и доходом от реализации данной услуги по тарифу, утвержденному Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области;
- капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с критериями, определенными администрацией города Пензы;
- возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города.
Субсидии, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией города Пензы.
Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2010 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2010 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 110858,3 тыс. рублей;
2) субвенция на исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в сумме 2637,9 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в сумме 53210,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2970,6 тыс. рублей;
5) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 519256,4 тыс. рублей;
6) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона
Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" в сумме 177312,5 тыс. рублей;
7) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона
Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 553951,3 тыс. рублей;
8) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 08.09.2004 № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" в сумме 11363,5 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1777,2 тыс. рублей;
11) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1422 тыс. рублей;
12) субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере административных правоотношений в сумме 1421,7 тыс. рублей;
13) субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 22219,6 тыс. рублей;
14) субсидия на софинансирование расходов на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 1281,6 тыс. рублей;
15) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 33800 тыс. рублей;
16) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 194,4 тыс. рублей;
17) субсидия из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Пензенской области в сумме 641,6 тыс. рублей;
18) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 74407,7 тыс. рублей;
19) субвенция на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона
Пензенской области от 28.12.2004 № 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 4451,5 тыс. рублей;
20) субсидия, предоставляемая на оздоровление детей в Пензенской области в сумме 303,5 тыс. рублей;
21) субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1559,4 тыс. рублей;
22) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 31558,1 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1939,7 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
25) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 83,2 тыс. рублей;
26) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 3495,7 тыс. рублей;
27) остатки недоиспользованных в 2009 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2010 году с сохранением целевого назначения, в сумме 34400,9 тыс. рублей;
28) остатки недоиспользованных в 2009 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 43100 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 33600 тыс. рублей;
- на реализацию долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы в сумме 9500 тыс. рублей;
29) субвенция на исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных условий в сумме 800 тыс. рублей.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пензы
1. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пензы в форме капитальных вложений, включенные в долгосрочную целевую программу
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Пензы от 30.09.2009 № 1202/4 на 2010 год в разрезе разделов, подразделов классификации расходов согласно приложению № 13.
Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы и муниципальный долг города Пензы
1. Утвердить Программу
муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2010 год согласно приложению № 14.
2. Утвердить Программу
муниципальных внутренних заимствований города на 2011 - 2012 годы согласно приложению № 15.
3. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2010 год в сумме 1653930,2 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 1887104,8 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 2079961,1 тыс. рублей.
4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2010 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 121000 тыс. рублей.
Статья 12. Особенности перечисления в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов бюджетных средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи
1. Утвердить в бюджете города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи:
1) на 2010 год в сумме 241188,6 тыс. рублей:
2) на 2011 год в сумме 245191,2 тыс. рублей;
3) на 2012 год в сумме 245191,2 тыс. рублей.
2. Перечисление средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи, осуществляется ежемесячно, в размере 1/2 месячной суммы в срок до 10 и 25 числа текущего месяца на счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.
Статья 13. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета города Пензы на 2010 год в размере 3198433,077 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 52587,6 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 130791,7 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 493017,814 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1965810,763 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 109116,3 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 447108,9 тыс. рублей.
Статья 14. Особенности исполнения бюджета города Пензы в 2010 году
1. Установить, что в 2010 году и до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование милиции общественной безопасности (медицинских вытрезвителей) будет производиться из бюджета города Пензы по разделу
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".
2. При усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в порядке
, определенном администрацией города Пензы.
3. В ходе исполнения настоящего решения в случае поступления безвозмездных поступлений из федерального бюджета или бюджета Пензенской области сверх сумм, утвержденных настоящим решением, Финансовое управление города Пензы вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением главой администрации города Пензы проекта решения городской Думы о внесении изменений в настоящее решение.
4. В ходе исполнения настоящего решения в случае поступления доходов от иной приносящей доход деятельности, сверх сумм, утвержденных настоящим решением, Финансовое управление города Пензы вправе по представлению главных распорядителей бюджетных средств вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением главой администрации города Пензы проекта решения городской Думы о внесении изменений в настоящее решение.
5. Не использованные в 2009 году целевые средства, поступившие из бюджета Пензенской области, направляются в 2010 году на те же цели.
Не использованные в 2009 году целевые средства, потребность в которых в 2010 году отсутствует, подлежат возврату в бюджет Пензенской области.
6. Установить, что расходы бюджета города Пензы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Пензы и с учетом его дефицита.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Пензы финансируются расходы:
по выплате заработной платы с начислениями (денежного довольствия), надбавок к ней;
компенсационные выплаты семьям с детьми, предусмотренные муниципальными правовыми актами;
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств;
по уплате налогов;
на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период школьных каникул;
на проведение выборов и референдумов;
расходы из резервного фонда администрации города Пензы.
Статья 15. Опубликование настоящего решения
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее десяти дней после его подписания.
Статья 16. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ
Приложение № 1
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД
(тыс. рублей)
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Сумма ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Кредиты кредитных организаций в ¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 199147,7 ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 725861,7 ¦
¦организаций в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 725861,7 ¦
¦организаций бюджетами городских ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Погашение кредитов, ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -526714,0 ¦
¦предоставленных кредитными ¦ ¦ ¦
¦организациями в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -526714,0 ¦
¦округов кредитов от кредитных ¦ ¦ ¦
¦организаций в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Бюджетные кредиты от других ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦ 70000 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Получение бюджетных кредитов от ¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦ 70000 ¦
¦других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦бюджетами городских округов в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Изменение остатков средств на ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦ 181823,0 ¦
¦счетах по учету средств бюджета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-7078699,075¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦ -25000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов городских округов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-7053699,075¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Уменьшение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 600¦7260522,075 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦7259722,075 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Иные источники внутреннего ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦
¦финансирования дефицитов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Бюджетные кредиты, ¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦
¦предоставленные внутри страны в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных юридическим ¦ ¦ ¦
¦лицам из бюджетов городских ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 452004,4 ¦
+--------------------------------+---------------------------+------------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 2
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2011 - 2012 ГОДЫ
(тыс. рублей)
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Кредиты кредитных организаций в¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 289888,6 ¦ 262856,3 ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 689888,6 ¦ 562856,3 ¦
¦организаций в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 689888,6 ¦ 562856,3 ¦
¦организаций бюджетами городских¦ ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение кредитов, ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -400000 ¦ -300000 ¦
¦предоставленных кредитными ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями в валюте ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -400000 ¦ -300000 ¦
¦округов кредитов от кредитных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Бюджетные кредиты от других ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦ 30000 ¦ 28644 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение бюджетных кредитов от¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦ 70000 ¦ 70000 ¦
¦других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетами городских округов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетных кредитов, ¦992 01 03 00 00 04 0000 810¦ -40000 ¦ -41356 ¦
¦полученных от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации бюджетами городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Изменение остатков средств на ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦ 100000 ¦ 100000 ¦
¦счетах по учету средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-5459880,68¦-5565171,28¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦ -30000 ¦ -30000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-5429880,68¦-5535171,28¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 00 00 0000 600¦5559880,68 ¦5665171,28 ¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦5559880,68 ¦5665171,28 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Иные источники внутреннего ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦ 1033,7 ¦
¦финансирования дефицитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Бюджетные кредиты, ¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦ 1033,7 ¦
¦предоставленные внутри страны в¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦ 1033,7 ¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных юридическим ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицам из бюджетов городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 420922,3 ¦ 392534,0 ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 3
к решению
]]>¦ ¦развития ведомства) ¦оборудованием, подготовка ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Совершенствование ¦медицинских кадров, ¦ ¦ ¦
¦ ¦кардиологической помощи ¦проведение ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителям города Пензы на ¦санитарно-просветительской¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 - 2011 годы" ¦работы ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦№ 2230
от 25.12.2008 г. ¦Реконструкция и ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦объектов инженерной ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (Программа ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов инженерной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пензы на 2009 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦№ 2161
от 18.12.2008 "Об¦техническое обслуживание ¦ 12 247 ¦ 12 247 ¦
¦ ¦утверждении ¦приборов учета; поверка, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦ремонт приборов учета; ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы (программа ¦установка систем ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦автоматического ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение в ¦регулирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Пензы на 2009 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦№ 2161/1
от 18.12.2008 ¦Расширение сети ¦ 29 348,4 ¦ 29 348,4 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦образовательных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦учреждений, создание ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦развивающего пространства ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Дошкольное детство ¦для физического развития и¦ ¦ ¦
¦ ¦(2009 - 2010 гг.)" ¦оздоровления детей раннего¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и дошкольного возраста; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦материально-технической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦базы ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в
муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда
и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г.",
утверждена Постановлением Администрации г. Пензы, имеющий номер 1204, а
не 1202/5.
¦10 ¦№ 1202/5 от 30.09.2009 ¦Ремонт жилых домов, ¦ 2 382,4 ¦ 2 382,4 ¦
¦ ¦Ведомственная целевая ¦переданных в муниципальную¦ ¦ ¦
¦ ¦программа развития ¦собственность в качестве ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ремонт жилых домов, ¦общежитий, домов ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных в ¦маневренного фонда и домов¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальную ¦системы социального ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность в качестве¦обслуживания населения в ¦ ¦ ¦
¦ ¦общежитий, домов ¦г. Пензе ¦ ¦ ¦
¦ ¦маневренного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального обслуживания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в г. Пензе на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО по программам: ¦ ¦ 334 271,163 ¦ 334 271,163 ¦
+---+------------------------+--------------------------+-------------+-------------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 12
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
+---+------------------------------+-----------+--------------------------+
¦ № ¦ Наименование муниципальных ¦ Единица ¦ Натуральные показатели ¦
¦п/п¦ услуг по отраслям ¦ измерения +--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Здравоохранение ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Оказание стационарной ¦1 ¦ 889119 ¦ 889119 ¦ 889119 ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦койко-день ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Оказание ¦1 посещение¦2024788/¦2024788/¦2024788/¦
¦ ¦амбулаторно-поликлинической ¦1 УЕТ ¦1733000 ¦1733000 ¦1733000 ¦
¦ ¦помощи в поликлинике, на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в дневных стационарах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Оказание скорой медицинской ¦1 вызов ¦ 175000 ¦ 175000 ¦ 175000 ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Оздоровление детей в ¦1 ¦ 27500 ¦ 27500 ¦ 27500 ¦
¦ ¦санаториях ¦койко-день ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация обеспечения ¦1 порция ¦2464800 ¦2464800 ¦2464800 ¦
¦ ¦детским питанием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диетическими пищевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Организация транспортного ¦1 ¦ 516480 ¦ 516480 ¦ 516480 ¦
¦ ¦обслуживания предоставления ¦машино-час ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных услуг в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Участие в предупреждении и ¦житель ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦ ¦ликвидации последствий ЧС в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границах городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация и осуществление ¦житель ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦ ¦мероприятий по гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороне, защите населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера, включая поддержку в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии постоянной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовности к использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем оповещения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опасности, объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданской обороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Обеспечение первичных мер ¦житель ¦ 507100 ¦ 507100 ¦ 507100 ¦
¦ ¦пожарной безопасности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границах городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Культура ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация ¦1 ¦ 222515 ¦ 226119 ¦ 226119 ¦
¦ ¦культурно-зрелищных ¦посетитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий на базе учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Предоставление услуг ¦1 ¦ 220000 ¦ 225000 ¦ 227000 ¦
¦ ¦Пензенского зоопарка ¦посетитель ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация ¦1 ¦ 530000 ¦ 540000 ¦ 540000 ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦посетитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий на базе Парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление документа в ¦1 экземпляр¦2005300 ¦2005300 ¦2005300 ¦
¦ ¦пользование по требованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(библиотечное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Создание условий для ¦1 участник ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦
¦ ¦организации досуга и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения жителей городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа услугами организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры (театрально-зрелищная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуга) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Организация предоставления ¦1 учащийся ¦ 5910 ¦ 5910 ¦ 5910 ¦
¦ ¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественно-эстетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ Национальная экономика ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация транспортного ¦человек ¦36170252¦36170252¦36170252¦
¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация текущего ¦га ¦ 9738 ¦ 9738 ¦ 9738 ¦
¦ ¦содержания пригородных лесов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Образование ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация предоставления ¦1 ¦ 17825 ¦ 19050 ¦ 19050 ¦
¦ ¦общедоступного бесплатного ¦воспитанник¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания, содержание ребенка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в дошкольном образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация предоставления ¦1 учащийся ¦ 39098 ¦ 40829 ¦ 40829 ¦
¦ ¦общедоступного и бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начального общего, основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего, среднего (полного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего образования по основным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательным программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация предоставления ¦1 ¦ 22139 ¦ 22539 ¦ 22539 ¦
¦ ¦дополнительного образования ¦воспитанник¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Организация отдыха детей ¦1 ¦ 1085 ¦ 1117 ¦ 1117 ¦
¦ ¦ ¦воспитанник¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Проведение мероприятий в ¦1 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦
¦ ¦области образования ¦мероприятие¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Привлечение подростков и ¦1 ¦ 2620 ¦ 2625 ¦ 2625 ¦
¦ ¦молодежи к различным формам ¦воспитанник¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда, оказание помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоопределении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Обслуживание и бесперебойное, ¦1 ¦ 2955 ¦ 2955 ¦ 2955 ¦
¦ ¦своевременное ¦мероприятие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжение учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и иных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация в границах города ¦тыс. чел. ¦ 103120 ¦ 19513 ¦ 19513 ¦
¦ ¦электро-, тепло-, газо- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения, снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения топливом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Создание условий для ¦кол-во ¦ 141140 ¦ 141140 ¦141 140 ¦
¦ ¦обеспечения жителей городского¦помывок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа услугами бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Содержание и ремонт ¦кв. м ¦3885500 ¦3885500 ¦3885500 ¦
¦ ¦автомобильных дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования, мостов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Организация благоустройства и ¦га ¦ 262,8 ¦ 262,8 ¦ 262,8 ¦
¦ ¦озеленения территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация освещения улиц ¦1 ¦ 24067 ¦ 24067 ¦ 24067 ¦
¦ ¦ ¦светоточка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Содержание мест захоронения ¦га ¦ 152,5 ¦ 152,5 ¦ 152,5 ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Содержание муниципального ¦кв. м ¦ 1152 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Физическая культура, спорт ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация и проведение ¦1 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных и¦мероприятие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-массовых мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация участия и ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦координация деятельности ¦спортивная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦футбольной команды, официально¦команда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представляющей город Пензу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чемпионате, Первенстве и Кубке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, на всероссийских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональных соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по футболу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация участия и ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦координация деятельности ¦спортивная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регбийной команды, официально ¦команда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представляющей город Пензу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чемпионате, Первенстве и Кубке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, на всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных соревнованиях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регби ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление в пользование ¦1 час ¦ 3199 ¦ 3199 ¦ 3199 ¦
¦ ¦населению спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация обучения по ¦1 учащийся ¦ 4400 ¦ 4400 ¦ 4400 ¦
¦ ¦программам дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ Молодежная политика ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация и проведение ¦1 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
¦ ¦общегородских массовых ¦мероприятие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация комплексного ¦1 человек ¦ 3900 ¦ 3900 ¦ 3900 ¦
¦ ¦решения актуальных социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблем молодежи в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 13
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ В ФОРМЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" НА 2010 ГОД
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ № ¦ Наименование ¦Рз¦Пр¦ Сумма ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦250299,000 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦1. ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦04¦ ¦ 20000,0 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ ¦Дорожное хозяйство ¦04¦09¦ 20000,0 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦2. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07¦ ¦ 220000,0 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ ¦Дошкольное образование ¦07¦01¦ 220000,0 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦3. ¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦08¦ ¦ 10299 ¦
¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
¦ ¦Культура ¦08¦01¦ 10299 ¦
+---+---------------------------------------------------+--+--+-----------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 14
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД
(тыс. рублей)
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦ № ¦ Вид заимствования ¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦1 ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций ¦199147,7 ¦
¦ +----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Привлечение средств ¦725861,7 ¦
¦ +----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦526714,0 ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦2 ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней ¦ 70000 ¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Привлечение средств ¦ 70000 ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 0 ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение № 15
к решению
городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 227-13/5
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2011 - 2012 ГОДЫ
(тыс. рублей)
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ № ¦ Вид заимствования ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦1 ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций ¦ 289888,6 ¦ 262856,3 ¦
¦ +-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Привлечение средств ¦ 689888,6 ¦ 562856,3 ¦
¦ +-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 400000 ¦ 300000 ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦2 ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов ¦ 30000 ¦ 28644 ¦
¦ ¦других уровней бюджетной системы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Привлечение средств ¦ 70000 ¦ 70000 ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 40000 ¦ 41356 ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ