Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кемеровская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2009 г. № 3889

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОАО "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

(в ред. распоряжения администрации города Кемерово
от 26.11.2009 № 5210)

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Порядком принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155:
1. Согласовать производственную программу Кемеровского открытого акционерного общества "Азот" на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 11 сентября 2009 г. № 3889

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

(в ред. распоряжения администрации города Кемерово
от 26.11.2009 № 5210)
(см. текст в предыдущей редакции)

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│             Наименование показателей               │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│                     I. Водоснабжение холодной водой                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  1. Обеспечение объема оказания услуги                  │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем приобретения воды у ОАО "СКЭК"           │тыс. куб. м│1567,919│
│1.2. Объем отпуска воды в сеть                      │тыс. куб. м│1567,919│
│1.3. Объем воды на технологические нужды            │тыс. куб. м│1041,639│
│1.4. Объем реализации воды, в том числе:            │тыс. куб. м│526,280 │
│1.4.1. Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│241,963 │
│1.4.2. Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│284,317 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для        │тыс. руб.  │ 1781,7 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения холодной водой всего, в том числе:    │           │        │
│- потребители (кроме технологических нужд)          │тыс. руб.  │ 594,7  │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                       водоснабжения холодной водой                      │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────┤
│    Наименования      │Срок   │Финан-   │      Ожидаемый эффект          │
│     мероприятия      │реали- │совые    ├───────────────────┬─────┬──────┤
│                      │зации  │потреб-  │  наименование     │тыс. │  %   │
│                      │       │ности для│   индикатора      │руб. │      │
│                      │       │реализа- │                   │     │      │
│                      │       │ции, тыс.│                   │     │      │
│                      │       │руб.     │                   │     │      │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│           2.1. План использования амортизационных отчислений            │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬─────┬──────┤
│2.2.1. Замена участка │ 2 кв. │ 139,44  │снижение           │     │ 2,1  │
│трубопровода L = 70 м │2010 г.│         │протяженности      │     │      │
│                      │       │         │сетей, нуждающихся │     │      │
│                      │       │         │в замене с 3,317 км│     │      │
│                      │       │         │до 3,247 км        │     │      │
│                      │       │         ├───────────────────┼─────┼──────┤
│                      │       │         │экономия           │ 9,7 │      │
│                      │       │         │потребления воды   │     │      │
│                      │       │         │на собственные     │     │      │
│                      │       │         │нужды на 200       │     │      │
│                      │       │         │куб. м/год         │     │      │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│                           II. Техническая вода                          │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│             Наименование показателей               │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│           1. Обеспечение объема производства технической воды           │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды                           │тыс. куб. м│52162,04│
│1.2. Объем подачи воды в сеть                       │тыс. куб. м│52162,04│
│1.3. Объем потерь                                   │тыс. куб. м│1080,00 │
│1.4. Уровень потерь к объему подачи в сеть          │     %     │  2,00  │
│1.5. Объем воды на технологические нужды            │тыс. куб. м│27722,79│
│1.6. Объем реализации технической воды              │тыс. куб. м│23359,25│
│1.7. Финансовая потребность, необходимая для        │ тыс. руб. │57698,2 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения технической водой всего, в том        │           │        │
│числе:                                              │           │        │
│- потребители (кроме технологических нужд)          │ тыс. руб. │27797,4 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                     водоснабжения технической водой                     │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────┤
│     Наименования      │Срок   │Финансо- │       Ожидаемый эффект        │
│     мероприятия       │реали- │вые      ├───────────────────┬──────┬────┤
│                       │зации  │потреб-  │   наименование    │ тыс. │ %  │
│                       │       │ности для│    индикатора     │ руб. │    │
│                       │       │реали-   │                   │      │    │
│                       │       │зации,   │                   │      │    │
│                       │       │тыс. руб.│                   │      │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│                 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту                │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Капитальный     │ 2 кв. │ 2040,0  │снижение           │      │6,8 │
│ремонт трубопроводов   │2010 г.│         │протяженности      │      │    │
│                       │       │         │сетей, нуждающихся │      │    │
│                       │       │         │в замене с 7,4 км  │      │    │
│                       │       │         │до 7,0 км          │      │    │
│                       │       │         ├───────────────────┼──────┼────┤
│                       │       │         │снижение потерь    │ 4,5  │    │
│                       │       │         │воды на 150 - 200  │      │    │
│                       │       │         │куб. м/год,        │      │    │
│                       │       │         │экономия затрат на │      │    │
│                       │       │         │текущий ремонт     │      │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│            2.2. План использования амортизационных отчислений           │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.2.1. Восстановление  │ 2 кв. │ 362,00  │уменьшение затрат  │45,0  │    │
│верховой шпоры         │2010 г.│         │на удаление ила из │      │    │
│водозаборного          │       │         │ковшевого          │      │    │
│сооружения             │       │         │водозабора         │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.2. Замена участка  │ 2 кв. │ 3736,4  │снижение           │      │1,4 │
│водовода № 4           │2010 г.│         │протяженности      │      │    │
│                       │       │         │сетей, нуждающихся │      │    │
│                       │       │         │в замене с 6,9 км  │      │    │
│                       │       │         │до 6,8 км          │      │    │
│                       │       │         ├───────────────────┼──────┼────┤
│                       │       │         │снижение потерь    │ 0,9  │    │
│                       │       │         │воды на 280 куб. м/│      │    │
│                       │       │         │год, экономия      │      │    │
│                       │       │         │затрат на текущий  │      │    │
│                       │       │         │ремонт             │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.3. Замена тепловой │ 2 кв. │ 160,77  │повышение          │      │ 5  │
│изоляции водовода № 5  │2010 г.│         │надежности         │      │    │
│                       │       │         │снабжения          │      │    │
│                       │       │         │(предупреждение    │      │    │
│                       │       │         │перемерзания),     │      │    │
│                       │       │         │снижение           │      │    │
│                       │       │         │аварийности        │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│Итого                  │       │ 4259,17 │                   │ 45,9 │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│                            III. Водоотведение                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│              Наименование показателей             │  Единица  │  2010   │
│                                                   │ измерения │  год    │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│                  1. Обеспечение объемов оказания услуги                 │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│1.1. Объем отводимых сточных вод всего             │тыс. куб. м│10666,991│
│1.2. Хозяйственные нужды                           │тыс. куб. м│4559,230 │
│1.3. Объем реализации услуги водоотведения,        │тыс. куб. м│6107,761 │
│в том числе:                                       │           │         │
│1.3.1 Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│ 292,318 │
│1.3.2 Бюджетным организациям                       │тыс. куб. м│ 30,238  │
│1.3.3 Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│5785,205 │
│1.4. Объем сточных вод, не требующих               │тыс. куб. м│7476,991 │
│очистки (промышленно-ливневых) всего, в том числе: │           │         │
│1.4.1. Хозяйственные нужды                         │тыс. куб. м│2070,105 │
│1.4.2. Прочие потребители                          │тыс. куб. м│5406,886 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для       │тыс. руб.  │ 1824,9  │
│реализации производственной программы в сфере      │           │         │
│водоотведения промышленно-ливневых стоков          │           │         │
│всего, в том числе:                                │           │         │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд)           │тыс. руб.  │ 1513,9  │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                              водоотведения                              │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия   │Срок   │Финан-   │     Ожидаемый эффект     │
│                            │реали- │совые    ├──────────────┬──────┬────┤
│                            │зации  │потреб-  │ наименование │ тыс. │ %  │
│                            │       │ности для│  индикатора  │ руб. │    │
│                            │       │реали-   │              │      │    │
│                            │       │зации,   │              │      │    │
│                            │       │тыс. руб.│              │      │    │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│         2.1. План использования амортизационных отчислений              │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Замена участка       │ 4 кв. │  132,0  │снижение      │      │0,5 │
│трубопровода L = 50 м       │2010 г.│         │протяженности │      │    │
│                            │       │         │сетей,        │      │    │
│                            │       │         │нуждающихся в │      │    │
│                            │       │         │замене с 9,25 │      │    │
│                            │       │         │км до 9,2 км  │      │    │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│                 IV. Водоотведение и очистка сточных вод                 │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│            Наименование показателей                │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│      1. Обеспечение объема оказания услуги очистки сточных вод          │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем сточных вод, пропускаемых через очистные │тыс. куб. м│3190,000│
│сооружения                                          │           │        │
│1.2. Хозяйственные нужды                            │тыс. куб. м│2489,125│
│1.3. Объем реализации услуги очистки сточных вод,   │тыс. куб. м│700,875 │
│в том числе по потребителям:                        │           │        │
│1.3.1. Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│292,318 │
│1.3.2. Бюджетным организациям                       │тыс. куб. м│ 30,238 │
│1.3.3. Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│378,319 │
│1.4. Финансовая потребность, необходимая для        │ тыс. руб. │77148,9 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоотведения и очистки сточных вод всего, в том    │           │        │
│числе:                                              │           │        │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд)            │ тыс. руб. │ 9581,0 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│  2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере    │
│                              очистки сточных вод                        │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия  │Срок    │Финансовые│    Ожидаемый эффект     │
│                           │реали-  │потреб-   ├───────────────┬─────┬───┤
│                           │зации   │ности для │ наименование  │тыс. │ % │
│                           │        │реализа-  │  индикатора   │руб. │   │
│                           │        │ции, тыс. │               │     │   │
│                           │        │руб.      │               │     │   │
├───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┤
│            2.1. План использования амортизационных отчислений           │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┬─────┬───┤
│2.2.1. Замена коллекторов  │ 3 кв.  │  2159,1  │снижение       │     │30 │
│стоков из к.950 на пруды   │2010 г. │          │аварийности    │     │   │
│цеха НОПС                  │        │          ├───────────────┼─────┼───┤
│                           │        │          │экономия затрат│ 2,5 │   │
│                           │        │          │на текущий     │     │   │
│                           │        │          │ремонт         │     │   │
└───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┘

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru