АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 5210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 11.09.2009 № 3889 "О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КОАО "АЗОТ" НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД"
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Порядком
принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155:
1. Внести изменение в распоряжение
Главы города от 11.09.2009 № 3889 "О согласовании производственной программы КОАО "Азот" на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год":
1.1. Приложение
к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению
к данному распоряжению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 26 ноября 2009 г. № 5210
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЗОТ" НА
ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│ Наименование показателей │ Единица │ 2010 │
│ │ измерения │ год │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ I. Водоснабжение холодной водой │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Обеспечение объема оказания услуги │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем приобретения воды у ОАО "СКЭК" │тыс. куб. м│1567,919│
│1.2. Объем отпуска воды в сеть │тыс. куб. м│1567,919│
│1.3. Объем воды на технологические нужды │тыс. куб. м│1041,639│
│1.4. Объем реализации воды, в том числе: │тыс. куб. м│526,280 │
│1.4.1. Жилищным организациям │тыс. куб. м│241,963 │
│1.4.2. Прочим потребителям │тыс. куб. м│284,317 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для │тыс. руб. │ 1781,7 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоснабжения холодной водой всего, в том числе: │ │ │
│- потребители (кроме технологических нужд) │тыс. руб. │ 594,7 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере │
│ водоснабжения холодной водой │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────┤
│ Наименования │Срок │Финан- │ Ожидаемый эффект │
│ мероприятия │реали- │совые ├───────────────────┬─────┬──────┤
│ │зации │потреб- │ наименование │тыс. │ % │
│ │ │ности для│ индикатора │руб. │ │
│ │ │реализа- │ │ │ │
│ │ │ции, тыс.│ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│ 2.1. План использования амортизационных отчислений │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬─────┬──────┤
│2.2.1. Замена участка │ 2 кв. │ 139,44 │снижение │ │ 2,1 │
│трубопровода L = 70 м │2010 г.│ │протяженности │ │ │
│ │ │ │сетей, нуждающихся │ │ │
│ │ │ │в замене с 3,317 км│ │ │
│ │ │ │до 3,247 км │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │экономия │ 9,7 │ │
│ │ │ │потребления воды │ │ │
│ │ │ │на собственные │ │ │
│ │ │ │нужды на 200 │ │ │
│ │ │ │куб. м/год │ │ │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│ II. Техническая вода │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│ Наименование показателей │ Единица │ 2010 │
│ │ измерения │ год │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 1. Обеспечение объема производства технической воды │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды │тыс. куб. м│52162,04│
│1.2. Объем подачи воды в сеть │тыс. куб. м│52162,04│
│1.3. Объем потерь │тыс. куб. м│1080,00 │
│1.4. Уровень потерь к объему подачи в сеть │ % │ 2,00 │
│1.5. Объем воды на технологические нужды │тыс. куб. м│27722,79│
│1.6. Объем реализации технической воды │тыс. куб. м│23359,25│
│1.7. Финансовая потребность, необходимая для │ тыс. руб. │57698,2 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоснабжения технической водой всего, в том │ │ │
│числе: │ │ │
│- потребители (кроме технологических нужд) │ тыс. руб. │27797,4 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере │
│ водоснабжения технической водой │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────┤
│ Наименования │Срок │Финансо- │ Ожидаемый эффект │
│ мероприятия │реали- │вые ├───────────────────┬──────┬────┤
│ │зации │потреб- │ наименование │ тыс. │ % │
│ │ │ности для│ индикатора │ руб. │ │
│ │ │реали- │ │ │ │
│ │ │зации, │ │ │ │
│ │ │тыс. руб.│ │ │ │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│ 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Капитальный │ 2 кв. │ 2040,0 │снижение │ │6,8 │
│ремонт трубопроводов │2010 г.│ │протяженности │ │ │
│ │ │ │сетей, нуждающихся │ │ │
│ │ │ │в замене с 7,4 км │ │ │
│ │ │ │до 7,0 км │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ │снижение потерь │ 4,5 │ │
│ │ │ │воды на 150 - 200 │ │ │
│ │ │ │куб. м/год, │ │ │
│ │ │ │экономия затрат на │ │ │
│ │ │ │текущий ремонт │ │ │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│ 2.2. План использования амортизационных отчислений │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.2.1. Восстановление │ 2 кв. │ 362,00 │уменьшение затрат │45,0 │ │
│верховой шпоры │2010 г.│ │на удаление ила из │ │ │
│водозаборного │ │ │ковшевого │ │ │
│сооружения │ │ │водозабора │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.2. Замена участка │ 2 кв. │ 3736,4 │снижение │ │1,4 │
│водовода № 4 │2010 г.│ │протяженности │ │ │
│ │ │ │сетей, нуждающихся │ │ │
│ │ │ │в замене с 6,9 км │ │ │
│ │ │ │до 6,8 км │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ │снижение потерь │ 0,9 │ │
│ │ │ │воды на 280 куб. м/│ │ │
│ │ │ │год, экономия │ │ │
│ │ │ │затрат на текущий │ │ │
│ │ │ │ремонт │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.3. Замена тепловой │ 2 кв. │ 160,77 │повышение │ │ 5 │
│изоляции водовода № 5 │2010 г.│ │надежности │ │ │
│ │ │ │снабжения │ │ │
│ │ │ │(предупреждение │ │ │
│ │ │ │перемерзания), │ │ │
│ │ │ │снижение │ │ │
│ │ │ │аварийности │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│Итого │ │ 4259,17 │ │ 45,9 │ │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│ III. Водоотведение │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│ Наименование показателей │ Единица │ 2010 │
│ │ измерения │ год │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│ 1. Обеспечение объемов оказания услуги │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│1.1. Объем отводимых сточных вод всего │тыс. куб. м│10666,991│
│1.2. Хозяйственные нужды │тыс. куб. м│4559,230 │
│1.3. Объем реализации услуги водоотведения, │тыс. куб. м│6107,761 │
│в том числе: │ │ │
│1.3.1 Жилищным организациям │тыс. куб. м│ 292,318 │
│1.3.2 Бюджетным организациям │тыс. куб. м│ 30,238 │
│1.3.3 Прочим потребителям │тыс. куб. м│5785,205 │
│1.4. Объем сточных вод, не требующих │тыс. куб. м│7476,991 │
│очистки (промышленно-ливневых) всего, в том числе: │ │ │
│1.4.1. Хозяйственные нужды │тыс. куб. м│2070,105 │
│1.4.2. Прочие потребители │тыс. куб. м│5406,886 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для │тыс. руб. │ 1824,9 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоотведения промышленно-ливневых стоков │ │ │
│всего, в том числе: │ │ │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд) │тыс. руб. │ 1513,9 │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере │
│ водоотведения │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия │Срок │Финан- │ Ожидаемый эффект │
│ │реали- │совые ├──────────────┬──────┬────┤
│ │зации │потреб- │ наименование │ тыс. │ % │
│ │ │ности для│ индикатора │ руб. │ │
│ │ │реали- │ │ │ │
│ │ │зации, │ │ │ │
│ │ │тыс. руб.│ │ │ │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│ 2.1. План использования амортизационных отчислений │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Замена участка │ 4 кв. │ 132,0 │снижение │ │0,5 │
│трубопровода L = 50 м │2010 г.│ │протяженности │ │ │
│ │ │ │сетей, │ │ │
│ │ │ │нуждающихся в │ │ │
│ │ │ │замене с 9,25 │ │ │
│ │ │ │км до 9,2 км │ │ │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│ IV. Водоотведение и очистка сточных вод │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│ Наименование показателей │ Единица │ 2010 │
│ │ измерения │ год │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 1. Обеспечение объема оказания услуги очистки сточных вод │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем сточных вод, пропускаемых через очистные │тыс. куб. м│3190,000│
│сооружения │ │ │
│1.2. Хозяйственные нужды │тыс. куб. м│2489,125│
│1.3. Объем реализации услуги очистки сточных вод, │тыс. куб. м│700,875 │
│в том числе по потребителям: │ │ │
│1.3.1. Жилищным организациям │тыс. куб. м│292,318 │
│1.3.2. Бюджетным организациям │тыс. куб. м│ 30,238 │
│1.3.3. Прочим потребителям │тыс. куб. м│378,319 │
│1.4. Финансовая потребность, необходимая для │ тыс. руб. │77148,9 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоотведения и очистки сточных вод всего, в том │ │ │
│числе: │ │ │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд) │ тыс. руб. │ 9581,0 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере │
│ очистки сточных вод │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия │Срок │Финансовые│ Ожидаемый эффект │
│ │реали- │потреб- ├───────────────┬─────┬───┤
│ │зации │ности для │ наименование │тыс. │ % │
│ │ │реализа- │ индикатора │руб. │ │
│ │ │ции, тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┤
│ 2.1. План использования амортизационных отчислений │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┬─────┬───┤
│2.2.1. Замена коллекторов │ 3 кв. │ 2159,1 │снижение │ │30 │
│стоков из к.950 на пруды │2010 г. │ │аварийности │ │ │
│цеха НОПС │ │ ├───────────────┼─────┼───┤
│ │ │ │экономия затрат│ 2,5 │ │
│ │ │ │на текущий │ │ │
│ │ │ │ремонт │ │ │
└───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┘
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА