Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кемеровская область

Производственная программа

действует

до 1 января 2011 года.




АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 5211

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПФ "ЯНТАРЬ"
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Порядком принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов организаций коммунального комплекса":
1. Согласовать производственную программу ООО "ПФ "Янтарь" на холодную воду, водоотведение сточных вод с 01.01.2010 по 31.12.2010 согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 26 ноября 2009 г. № 5211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПФ "ЯНТАРЬ" НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
СТОЧНЫХ ВОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010

I. ХОЛОДНАЯ ВОДА

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│                       Показатели                   │  Единица  │План на │
│                                                    │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   1. Основные показатели системы, обеспечивающие объем подачи холодной  │
│                                воды в сеть                              │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды                           │тыс. куб. м│ 64,058 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем воды, используемой на собственные нужды  │тыс. куб. м│   0    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем пропущенной воды через очистные          │тыс. куб. м│   0    │
│сооружения                                          │           │        │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Объем отпуска воды в сеть                      │тыс. куб. м│ 64,056 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.5. Объем потерь                                   │тыс. куб. м│ 28,091 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть │     %     │  43,9  │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.7. Объем реализации всего, в том числе:           │тыс. куб. м│ 35,967 │
│- населению;                                        │тыс. куб. м│ 20,667 │
│- прочим потребителям                               │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.8. Финансовые потребности, необходимые для        │ тыс. руб. │ 1347,7 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения                                       │           │        │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│                      Показатели                    │  Единица  │План на │
│                                                    │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   1. Основные показатели системы, обеспечивающие объемы оказания услуг  │
│                    водоотведения и очистки сточных вод                  │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем отведенных стоков                        │тыс. куб. м│ 29,376 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем отведенных стоков, пропущенных через     │тыс. куб. м│   0    │
│очистные сооружения                                 │           │        │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем реализации всего, в том числе:           │тыс. куб. м│ 29,376 │
│- населению;                                        │тыс. куб. м│ 14,076 │
│- прочим потребителям                               │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Финансовые потребности, необходимые для        │ тыс. руб. │ 938,3  │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоотведения                                       │           │        │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

┌─────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│Наименование мероприятий │Срок    │Финансовые │     Ожидаемый эффект     │
│                         │реализа-│потребности├─────────────┬───────┬────┤
│                         │ции     │для        │Наименование │ тыс.  │ %  │
│                         │        │реализации │ показателя  │ руб.  │    │
│                         │        │мероприя-  │             │ в год │    │
│                         │        │тия,       │             │       │    │
│                         │        │тыс. руб.  │             │       │    │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│                 План мероприятий по капитальному ремонту                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        1.1. Объекты водоснабжения                       │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.1.1. Ремонт здания     │II - III│   57,0    │1. Повышение │   -   │ -  │
│скважины                 │кв. 2010│           │надежности   │       │    │
│1.1.2. Утепление вводов  │II - III│   43,0    │снабжения    │       │    │
│бетонного лотка          │кв. 2010│           │потребителями│       │    │
│                         │        │           │водой        │       │    │
│                         │        │           │2. Сокращение│       │    │
│                         │        │           │перерывов    │       │    │
│                         │        │           │подачи       │       │    │
│                         │        │           │воды с 72    │       │    │
│                         │        │           │часов до 0   │       │    │
│                         │        │           │часов в год  │       │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого                    │        │   100,0   │             │       │    │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│                        1.2. Объекты водоотведения                       │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.2.1. Устройство рва по │II - III│   200,0   │1. Сокращение│ 120,0 │    │
│периметру территории КНС │кв. 2010│           │материальных │       │    │
│                         │        │           │расходов     │       │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого                    │        │   200,0   │             │ 120,0 │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│ВСЕГО                    │        │   300,0   │             │ 120,0 │    │
└─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┘

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru