АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 5211
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПФ "ЯНТАРЬ"
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Порядком
принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов организаций коммунального комплекса":
1. Согласовать производственную программу
ООО "ПФ "Янтарь" на холодную воду, водоотведение сточных вод с 01.01.2010 по 31.12.2010 согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 26 ноября 2009 г. № 5211
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПФ "ЯНТАРЬ" НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
СТОЧНЫХ ВОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010
I. ХОЛОДНАЯ ВОДА
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│ Показатели │ Единица │План на │
│ │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 1. Основные показатели системы, обеспечивающие объем подачи холодной │
│ воды в сеть │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 64,058 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем воды, используемой на собственные нужды │тыс. куб. м│ 0 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем пропущенной воды через очистные │тыс. куб. м│ 0 │
│сооружения │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Объем отпуска воды в сеть │тыс. куб. м│ 64,056 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.5. Объем потерь │тыс. куб. м│ 28,091 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть │ % │ 43,9 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.7. Объем реализации всего, в том числе: │тыс. куб. м│ 35,967 │
│- населению; │тыс. куб. м│ 20,667 │
│- прочим потребителям │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.8. Финансовые потребности, необходимые для │ тыс. руб. │ 1347,7 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоснабжения │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│ Показатели │ Единица │План на │
│ │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│ 1. Основные показатели системы, обеспечивающие объемы оказания услуг │
│ водоотведения и очистки сточных вод │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем отведенных стоков │тыс. куб. м│ 29,376 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем отведенных стоков, пропущенных через │тыс. куб. м│ 0 │
│очистные сооружения │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем реализации всего, в том числе: │тыс. куб. м│ 29,376 │
│- населению; │тыс. куб. м│ 14,076 │
│- прочим потребителям │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Финансовые потребности, необходимые для │ тыс. руб. │ 938,3 │
│реализации производственной программы в сфере │ │ │
│водоотведения │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
┌─────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│Наименование мероприятий │Срок │Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │реализа-│потребности├─────────────┬───────┬────┤
│ │ции │для │Наименование │ тыс. │ % │
│ │ │реализации │ показателя │ руб. │ │
│ │ │мероприя- │ │ в год │ │
│ │ │тия, │ │ │ │
│ │ │тыс. руб. │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│ План мероприятий по капитальному ремонту │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1. Объекты водоснабжения │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.1.1. Ремонт здания │II - III│ 57,0 │1. Повышение │ - │ - │
│скважины │кв. 2010│ │надежности │ │ │
│1.1.2. Утепление вводов │II - III│ 43,0 │снабжения │ │ │
│бетонного лотка │кв. 2010│ │потребителями│ │ │
│ │ │ │водой │ │ │
│ │ │ │2. Сокращение│ │ │
│ │ │ │перерывов │ │ │
│ │ │ │подачи │ │ │
│ │ │ │воды с 72 │ │ │
│ │ │ │часов до 0 │ │ │
│ │ │ │часов в год │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого │ │ 100,0 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│ 1.2. Объекты водоотведения │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.2.1. Устройство рва по │II - III│ 200,0 │1. Сокращение│ 120,0 │ │
│периметру территории КНС │кв. 2010│ │материальных │ │ │
│ │ │ │расходов │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого │ │ 200,0 │ │ 120,0 │ │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│ВСЕГО │ │ 300,0 │ │ 120,0 │ │
└─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┘
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА