Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Магаданская область


МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 4 декабря 2009 г. № 133-Д

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан", статьями 31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
2. Утвердить на срок реализации инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию города Магадана "Водоканал" надбавки к тарифам для потребителей на оказываемые услуги в размере:
- на услуги водоснабжения - 0,05 рублей за 1 кубический метр (без НДС);
- на услуги водоотведения - 0,07 рублей за 1 кубический метр (без НДС).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию городской Думы по бюджету и вопросам экономического развития и постоянную депутатскую комиссию городской Думы по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ





Утверждена
Решением
Магаданской городской Думы
от 4 декабря 2009 года № 133-Д

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
"ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы

Наименование     Инвестиционная    программа    муниципального    унитарного
инвестиционной   предприятия города Магадана "Водоканал" на  2010-2012  годы
программы        (далее - инвестиционная программа)

Основание   для  Федеральный  закон  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  "Об  основах
разработки       регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
инвестиционной   Программа   "Комплексное   развитие   систем   коммунальной
программы        инфраструктуры муниципального образования  "Город  Магадан"
                 на  2007-2012  годы",  утвержденная  Решением   Магаданской
                 городской  Думы  от  29.02.2008  №  33-Д  (с   последующими
                 изменениями),    техническое    задание    на    разработку
                 инвестиционной программы МУП  г.  Магадана  "Водоканал"  по
                 развитию    систем    водоснабжения     и     водоотведения
                 муниципального образования  "Город  Магадан",  утвержденное
                 Постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557

Заказчик         Мэрия города Магадана
инвестиционной
программы

Разработчик      Муниципальное   унитарное   предприятие   города   Магадана
инвестиционной   "Водоканал" (далее - МУП г. Магадана "Водоканал")
программы

Исполнители      МУП г. Магадана "Водоканал"
инвестиционной
программы

Цель  и  задачи  Целью инвестиционной программы являются:
инвестиционной   - создание условий для приведения  систем  водоснабжения  и
программы        водоотведения  в  соответствие  со  стандартами   качества,
                 обеспечивающими комфортные условия проживания;
                 - обеспечение развития  муниципального  образования  "Город
                 Магадан", в том числе потребностей жилищного  строительства
                 в коммунальной инфраструктуре.
                 Задачами инвестиционной программы являются:
                 - модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
                 - привлечение средств внебюджетных источников (в том  числе
                 средств  частных   инвесторов,   кредитных   средств)   для
                 финансирования  проектов  модернизации  объектов   МУП   г.
                 Магадана "Водоканал";
                 -  реализация  инвестиционных   проектов   по   обеспечению
                 земельных    участков    под     жилищное     строительство
                 инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
                 -  создание  эффективных  и  устойчивых  организационных  и
                 финансовых механизмов обеспечения  земельных  участков  под
                 жилищное  строительство  инфраструктурой  водоснабжения   и
                 водоотведения.

Целевые          - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения,  требующих
индикаторы    и  замены на 2,5%;
показатели       - сокращение удельного веса сетей водоотведения,  требующих
                 замены на 2,0%;
                 - повышение удельного веса ресурсопотребления  на  2,8%  за
                 счет подключения к системе централизованного  водоснабжения
                 объектов нового строительства.

Сроки  и  этапы  2010-2012 годы
реализации
инвестиционной
программы

Объемы     и     Всего - 143 569,6 тысяч рублей,
источники        в том числе:
финансирования   собственные  средства  МУП  г.   Магадана   "Водоканал"   -
                 39 536,40 тысяч рублей;
                 заемные средства, обеспечиваемые за счет надбавок к тарифам
                 - 4 716,4 тысяч рублей;
                 средства застройщиков - 99 316,8 тысяч рублей

Ожидаемые        -  Повышение  качества  производимых  товаров  (оказываемых
конечные         услуг);
результаты       -   создание   благоприятных   условий   для    привлечения
реализации       внебюджетных    средств    на    финансирование    проектов
инвестиционной   модернизации коммунальной  инфраструктуры  водоснабжения  и
программы     и  водоотведения;
показатели       - обеспечение роста жилищного строительства;
социально-       -  снижение  уровня  износа  объектов   МУП   г.   Магадана
экономической    "Водоканал"
эффективности

Порядок       и  Контроль   за    реализацией    программы    осуществляется
контроль         департаментом     жилищно-коммунального     хозяйства     и
реализации       обслуживания  социальной  сферы  мэрии  города  Магадана  и
инвестиционной   комитетом экономического развития мэрии города Магадана
программы

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставляемых коммунальных услуг и комфортность проживания, является состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В настоящее время протяженность коммунальных водопроводных сетей превышает 230 километров. Износ трубопроводов водоснабжения составляет 78%. Водозаборные сооружения также имеют значительный износ - 57%. Протяженность городских канализационных сетей свыше 176 км, более 100 км из них нуждаются в замене. Сооружения по очистке стоков имеют износ, составляющий 31,5%. Ежегодно в городе Магадане производится замена более 5000 м.п. водопроводных и канализационных сетей. Для предупреждения увеличения объема предельно изношенных сетей существует потребность в наращивании количества ежегодно заменяемых сетей. Применение современных технологий позволяет значительно увеличить срок последующей эксплуатации инженерных коммуникаций.
Функционирование систем инфраструктуры водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется следующими тенденциями:
1. Системы водоснабжения, водоотведения находятся в сложном положении, особенно системы водоснабжения. Срок эксплуатации наибольшей части сетей водоснабжения составляет свыше 30 лет. В период массового строительства многоквартирных домов при прокладке сетей не предусматривалась их катодная защита от коррозии - одного из решающих факторов, определяющих долговечность и надежность трубопроводов. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения.
2. Для систем водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характерны одни из самых высоких показателей, отражающих потребность в замене основного оборудования.
3. Качество предоставляемых коммунальных ресурсов в пределах границ муниципального образования "Город Магадан" характеризуется использованием природных ресурсов без применения дополнительной очистки.
4. Деятельность МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, сопровождающаяся неэффективным использованием водных ресурсов и загрязнением окружающей среды. На отдельных водозаборах МУП г. Магадана "Водоканал" качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отсутствует система полной очистки сточных вод, сбрасываемых в прибрежную акваторию Охотского моря.
Причинами возникновения этих проблем наряду с высоким износом являются неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных, нерыночных отношений, а также удаленность территории от экономических центров.
Высокие инвестиционные риски и зависимость от поставок из центральных районов страны, ограниченных по срокам поставки, несовершенство договорных отношений препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор. Экономические проблемы сопровождаются неэффективным использованием природных ресурсов, которые выражаются в высоких потерях воды, в процессе транспортировки до потребителей. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.
На основании программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2012 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 33-Д (с последующими изменениями) и в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557, разработана инвестиционная программа МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
К 2013 году реализация инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы позволит определить перспективные направления развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, обеспечить основные потребности и сохранить ее устойчивое функционирование, обеспечить вложение финансовых средств на модернизацию объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в объеме 143,6 млн рублей. Данный показатель подтверждает целесообразность решения проблем в сфере водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" программными методами.

2. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение развития муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства в коммунальной инфраструктуре.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.

3. Сведения о заказчике
и исполнителях инвестиционной программы

Заказчиком инвестиционной программы является мэрия города Магадана, заинтересованная в создании условий для приведения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества и обеспечении комфортных условий проживания граждан.
Ответственный исполнитель инвестиционной программы - МУП г. Магадана "Водоканал" осуществляет общую координацию и исполнение основных мероприятий инвестиционной программы.
Для исполнения программных мероприятий могут привлекаться строительные предприятия и организации.

4. Целевые индикаторы и ожидаемый социально-экономический
эффект от реализации инвестиционной программы

Оценка эффективности инвестиционной программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2010-2012 годы.
Оценка эффективности реализации инвестиционной программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов и показателей:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены;
- повышение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, определяется цепным методом и вычисляется по формуле:

Уз (i + 1) = Уз (i + 1) - Уз i.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (Уз), определяется путем деления протяженности сетей, требующих замены (Пз), на общую протяженность сетей (Побщ) и умножением на 100%. Значения показателей используются в соответствии с годом.

Уз i = Пз i / Побщ i x 100%.

Удельный вес канализационных сетей, требующих замены:

Уз 2009 = 100,1 / 175,8 x 100% = 56,9%,
Уз 2010 = 99,354 / 177,395 x 100% = 56,0%,
Уз 2011 = 98,589 / 178,545 x 100% = 55,2%,
Уз 2012 = 98,155 / 178,645 x 100% = 54,9%.

Удельный вес водопроводных сетей, требующих замены:

Уз 2009 = 180 / 229,8 x 100% = 78,3%,
Уз 2010 = 180 / 232,48 x 100% = 77,4%,
Уз 2011 = 180 / 234,95 x 100% = 76,6%,
Уз 2012 = 180 / 237,4 x 100% = 75,8%.

Расчет изменения удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства производится цепным методом и определяется по формуле:

УР (i + 1) = Р (i + 1)I / Рi x 100%, где:

УР (i + 1) - изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства в следующем за базовым году;
Р i - объем реализации воды в базовом году;
Р (i + 1) - прирост объема реализации воды за счет подключения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения соответственно по годам составит:

УР(2010) = 680,8 / 43 339,7 x 100% = 1,6%,
УР(2011) = 138,2 / 44 020,5 x 100% = 0,3%,
УР(2012) = 399,4 / 44 158,7 x 100% = 0,9%.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование индикатора │             Значение индикаторов             │
│                         ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│                         │ 2010 год  │ 2011 год  │ 2012 год  │ Итого за │
│                         │           │           │           │  период  │
│                         │           │           │           │(2010-2012│
│                         │           │           │           │  гг.), % │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение     количества│        0,9│        0,8│        0,8│       2,5│
│сетей      водоснабжения,│(78,3-77,4)│(77,4-76,6)│(76,6-75,8)│          │
│нуждающихся в замене, %  │           │           │           │          │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение     количества│        0,9│        0,8│        0,3│       2,0│
│сетей      водоотведения,│(56,9-56,0)│(56,0-55,2)│(55,2-54,9)│          │
│нуждающихся в замене, %  │           │           │           │          │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Повышение                │        1,6│        0,3│        0,9│       2,8│
│ресурсопотребления     за│           │           │           │          │
│счет    подключения     к│           │           │           │          │
│системе централизованного│           │           │           │          │
│водоснабжения    объектов│           │           │           │          │
│нового строительства, %  │           │           │           │          │
└─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

Таким образом, успешное выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить к 2013 году:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены, с 78,3% до 75,8%;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, с 56,9% до 54,9%;
- повышение удельного веса ресурсопотребления на 2,8% за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства;
- повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- развитие муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства коммунальной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование проектов модернизации коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

5. Сроки реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" будет осуществляться в период с 2010 по 2012 годы.

6. Механизм реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Для достижения цели и выполнения задач инвестиционной программы разработана система мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и осуществление мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры, что позволит обеспечить население необходимым объемом коммунальных услуг, и улучшит их качество.
Перечень инвестиционных проектов модернизации объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры приведен в разделе 9 данной инвестиционной программы.
Для участия в реализации программных мероприятий исполнитель инвестиционной программы:
- проводит отбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ и поставку необходимого оборудования и материалов на основании представленных этими организациями проектов;
- по результатам проведенного отбора заключает договоры с подрядными организациями для реализации мероприятий, предусмотренных в настоящей инвестиционной программе;
- осуществляет контроль за исполнением подрядными организациями договорных обязательств;
- предоставляет заказчику (мэрии города Магадана) сведения по всем предусмотренным видам отчетности по исполнению программных мероприятий и использованию средств.
На основании инвестиционной программы мэрия города Магадана устанавливает тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

7. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы

Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании отчетных данных МУП г. Магадана "Водоканал", департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программ комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения г. Магадана на 2010-2012 годы. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (собственные средства, заемные средства) без учета платежей за пользование инвестированными средствами, размер которых учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги МУП г. Магадана "Водоканал".

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│     Источники финансирования     │  Объемы финансирования,   │
│                                  │         тыс. руб.         │
│                                  ├─────────────┬─────────────┤
│                                  │Водоснабжение│Водоотведение│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Всего                             │     86 542,2│     57 027,3│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│в том числе:                      │             │             │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства местного бюджета       │            -│            -│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- собственные средства предприятия│     17 916,8│     21 619,6│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- заемные средства                │      2 231,6│      2 484,8│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства застройщиков           │     66 393,8│     32 922,9│
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Мероприятия в программе структурированы в зависимости от источников финансирования: надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры г. Магадана.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате установления платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по новому строительству систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", связанному с подключением новых нагрузок.

8. Система организации контроля
за исполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением мероприятий инвестиционной программы и ходом ее реализации, контроль за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы и комитет экономического развития мэрии города Магадана анализируют и корректируют ход выполнения мероприятий программы, дают оценку реализации программы, вносят предложения по совершенствованию реализации программы и ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным года предоставляют сводный отчет главе муниципального образования "Город Магадан".
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Система программных мероприятий
к инвестиционной программе МУП г. Магадана "Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы

┌────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ №  │    Наименование     │ Срок │Исполнитель│Стоимость│Реализация мероприятий по │Источник │  Ожидаемый  │
│п/п │     мероприятия     │реали-│           │меропри- │  годам, в установленных  │финанси- │   эффект    │
│    │                     │зации │           │  ятия   │    единицах измерения    │ рования │             │
│    │                     │      │           │ всего,  ├────────┬────────┬────────┤         │             │
│    │                     │      │           │тыс. руб.│  2010  │  2011  │  2012  │         │             │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│    │                                    Инфраструктура водоснабжения                                     │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   1│                                     Мероприятия по модернизации                                     │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 1.1│Модернизация         │2010- │МУП        │  19615,4│  6472,9│  6472,9│  6669,6│Собствен-│Повышение    │
│    │водопроводных        │ 2012 │г. Магадана│         │        │        │        │ные      │качества    и│
│    │сооружений водозабора│ гг.  │"Водоканал"│         │        │        │        │средства,│надежности   │
│    │"Козлинка"           │      │           │         │        │        │        │заемные  │услуг        │
│    │                     │      │           │         │        │        │        │средства │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Итого, в том числе по│      │           │  19615,4│  6472,9│  6472,9│  6669,6│         │             │
│    │источникам           │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │финансирования:      │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Собственные средства │      │           │  17916,8│  5854,4│  5971,5│  6090,9│         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Заемные     средства,│      │           │   1698,6│   618,5│   501,4│   578,7│         │             │
│    │обеспечиваемые       │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │надбавкой к тарифам  │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Средства бюджета     │      │           │        0│       0│       0│       0│         │             │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│   2│                                 Мероприятия по новому строительству                                 │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 2.1│Строительство участка│ 2010 │МУП        │   325,58│  325,58│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │водопроводной сети  Д│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │= 133  мм  (подземная│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │прокладка),  50  м.п.│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │для   подключения   к│      │           │         │        │        │        │         │инфраструкту-│
│    │системе водоснабжения│      │           │         │        │        │        │         │рой          │

]]>
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  3-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного жилого  дома│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │по    ул.     Шандора│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Шимича,     13      с│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │надстройкой      4-го│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажа.   Подключаемая│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │нагрузка   32    куб.│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │м/сут.               │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2.9│Строительство участка│ 2010 │МУП        │   713,36│  713,36│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │канализационной  сети│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │Д = 150 мм,  70  м.п.│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │для       обеспечения│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │снятия     повышенной│      │           │         │        │        │        │         │инфраструк-  │
│    │нагрузки  на  систему│      │           │         │        │        │        │         │турой        │
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  3-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного общежития по│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │ул. Чубарова,  4  под│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │4-этажный жилой дом с│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │мансардой.           │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Подключаемая нагрузка│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │32 куб. м/сут.       │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│2.10│Строительство участка│ 2010 │МУП        │  1528,63│ 1528,63│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │канализационной  сети│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │Д = 150 мм, 150  м.п.│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │для       обеспечения│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │снятия     повышенной│      │           │         │        │        │        │         │инфраструк-  │
│    │нагрузки  на  систему│      │           │         │        │        │        │         │турой        │
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  2-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного жилого  дома│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │по ул. Кольцевая,  14│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │под  4-этажный  жилой│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │дом   с    мансардой.│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Подключаемая нагрузка│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │32 куб. м/сут.       │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Итого:               │      │           │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│         │             │
│    │в том числе:         │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │                     │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Средства,            │      │           │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│         │             │
│    │обеспечиваемые     за│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │счет    тарифа     на│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │подключение          │      │           │         │        │        │        │         │             │
└────┴─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┘

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П. Печеный





Приложение
к инвестиционной программе
муниципального унитарного
предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
"Город Магадан"
на 2010-2012 годы

РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГИ МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"

┌───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────────────────────┬────────┐
│ № │                     │Обозначе│ Ед. │   Формула  │  Значение показателя  │Всего за│
│п/п│     Показатель      │  ние   │изм. │   расчета  ├───────┬───────┬───────┤ период │
│   │                     │        │     │            │ 2010  │ 2011  │ 2012  │        │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│                       Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения                      │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│  1│Финансовые           │  ФПм   │тыс. │На основании│6 472,9│6 472,9│6 669,6│19 615,4│
│   │потребности          │        │руб. │инвестицион-│       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │     ной    │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  программы │       │       │       │        │
│   │комплекса,  связанные│        │     │            │       │       │       │        │
│   │с         реализацией│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы   в   части│        │     │            │       │       │       │        │
│   │установления надбавки│        │     │            │       │       │       │        │
│   │к тарифам на товары и│        │     │            │       │       │       │        │
│   │услуги      указанной│        │     │            │       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  2│Величина     средств,│ЦФбюдж. │тыс. │      -     │    0,0│    0,0│    0,0│     0,0│
│   │предусмотренная   для│        │руб. │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы,          в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │федеральном,         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │областном и городском│        │     │            │       │       │       │        │
│   │бюджетах             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  3│Величина             │   А    │тыс. │  Исходя из │5 854,4│5 971,5│6 090,9│17 916,8│
│   │амортизационных      │        │руб. │  ежегодной │       │       │       │        │
│   │отчислений           │        │     │    суммы   │       │       │       │        │
│   │организаций          │        │     │ амортизации│       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса,           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │рассчитанная       на│        │     │            │       │       │       │        │
│   │период     реализации│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы  с   учетом│        │     │            │       │       │       │        │
│   │планируемого         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │поступления и выбытия│        │     │            │       │       │       │        │
│   │основных средств     │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  4│Разница         между│  Доп.  │тыс. │ Доп. = ДН -│      -│  -23,1│   46,6│       -│
│   │собранными  денежными│        │руб. │(Оп. кред. +│       │       │       │        │
│   │средствами и  оплатой│        │     │    При)    │       │       │       │        │
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  5│Доля      собственных│   dc   │доля │  dc = (А + │   0,90│   0,92│   0,92│    0,91│
│   │средств              │        │     │ Доп.) / ФПм│       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  6│Доля заемных средств │   dз   │доля │dз = Кред. /│   0,10│   0,08│   0,08│    0,09│
│   │                     │        │     │     ФПм    │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  7│Доля средств бюджета │   dб   │доля │dб = Цфбюдж.│      0│      0│      0│       0│
│   │                     │        │     │    / ФПм   │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  8│Финансовые           │   ФП   │тыс. │ ФП = ФПм - │  618,5│  501,4│  578,7│ 1 698,6│
│   │потребности,         │        │руб. │ Цфбюдж - А │       │       │       │        │
│   │обеспечиваемые       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │заемными средствами  │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  9│Размер        заемных│ Кред.  │тыс. │ Кред. = ФПм│  618,5│  524,5│  532,1│ 1 675,1│
│   │средств              │        │руб. │ - Цфбюдж. -│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  А - Доп.  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи            за│  При   │тыс. │ При = Кред.│   76,3│   64,7│   52,3│   193,2│
│   │пользование          │        │руб. │ За период x│       │       │       │        │
│   │инвестированными     │        │     │  Ст x Дни  │       │       │       │        │
│   │средствами           │        │     │    между   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │погашением /│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │     Кд     │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем      реализации│Ореализ.│тыс. │ Прогнозная │ 15 819│ 15 819│ 15 819│  47 457│
│   │товаров       (услуг)│        │куб. │  величина  │       │       │       │        │
│   │организацией         │        │  м  │            │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса  в   период│        │     │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│  Нокк  │руб./│ Нокк = (ФПм│   0,05│   0,05│   0,05│    0,05│
│   │товары    и    услуги│        │куб. │- ЦФбюдж - А│       │       │       │        │
│   │организации          │        │  м  │  + При) /  │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  Ореализ.  │       │       │       │        │
│   │комплекса            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический   уровень│  Дфп   │  %  │   Полная   │    100│    100│    100│     100│
│   │платежей населения г.│        │     │   оплата   │       │       │       │        │
│   │Магадана             │        │     │ населением │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные    средства,│   ДН   │тыс. │ ДН = Ореал.│  743,8│  743,8│  743,8│ 2 231,5│
│   │собранные       через│        │руб. │   x Нокк   │       │       │       │        │
│   │надбавку             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата      основного│  Оп.   │тыс. │ Оп. кред. =│  567,0│  532,3│  575,8│ 1 675,1│
│   │долга по  кредиту  за│ кред.  │руб. │Кред. / Км x│       │       │       │        │
│   │период               │        │     │   Кол-во   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │   месяцев  │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │ пользования│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитом  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│   Ст   │  %  │ Фактические│     20│     20│     20│       -│
│   │ставка) долгосрочного│        │     │   условия  │       │       │       │        │
│   │заемного капитала    │        │     │ привлечения│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитов  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество    месяцев│   Км   │мес. │      -     │   12,0│   12,0│    9,0│       -│
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество           │   Кд   │дней │      -     │    365│    365│    366│   1 096│
│   │календарных  дней   в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │году                 │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая  сумма  заемных│  Дср   │тыс. │ Дср = ФП + │  818,5│  666,3│  746,7│ 2 231,6│
│   │денежных  средств   с│        │руб. │     При    │       │       │       │        │
│   │учетом  платежей   за│        │     │            │       │       │       │        │
│   │пользование кредитом │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль     │ Нприб  │тыс. │Нприб = ФП x│  123,7│  100,3│  115,7│   339,7│
│   │                     │        │руб. │     20%    │       │       │       │        │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│                       Надбавка к тарифу на услуги водоотведения                      │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│  1│Финансовые           │  ФПм   │тыс. │На основании│7 503,1│8 003,2│8 037,8│23 544,1│
│   │потребности          │        │руб. │инвестицион-│       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │     ной    │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  программы │       │       │       │        │
│   │комплекса,  связанные│        │     │            │       │       │       │        │
│   │с         реализацией│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы   в   части│        │     │            │       │       │       │        │
│   │установления надбавки│        │     │            │       │       │       │        │
│   │к тарифам на товары и│        │     │            │       │       │       │        │
│   │услуги      указанной│        │     │            │       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  2│Величина     средств,│ЦФбюдж. │тыс. │      -     │      0│      0│      0│       0│
│   │предусмотренная   для│        │руб. │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы,          в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │федеральном,         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │областном и городском│        │     │            │       │       │       │        │
│   │бюджетах             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  3│Величина             │   А    │тыс. │  Исходя из │7 064,3│7 205,6│7 349,7│21 619,6│
│   │амортизационных      │        │руб. │  ежегодной │       │       │       │        │
│   │отчислений           │        │     │    суммы   │       │       │       │        │
│   │организаций          │        │     │ амортизации│       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса,           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │рассчитанная       на│        │     │            │       │       │       │        │
│   │период     реализации│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы  с   учетом│        │     │            │       │       │       │        │
│   │планируемого         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │поступления и выбытия│        │     │            │       │       │       │        │
│   │основных средств     │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  4│Разница         между│  Доп.  │тыс. │ Доп. = ДН -│      -│  284,1│   98,2│       0│
│   │собранными  денежными│        │руб. │(Оп. кред. +│       │       │       │        │
│   │средствами и  оплатой│        │     │    При)    │       │       │       │        │
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  5│Доля      собственных│   dc   │доля │  dc = (А + │   0,94│   0,94│   0,93│    0,93│
│   │средств              │        │     │ Доп.) / ФПм│       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  6│Доля заемных средств │   dз   │доля │dз = Кред. /│   0,06│   0,06│   0,07│    0,07│
│   │                     │        │     │     ФПм    │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  7│Доля средств бюджета │   dб   │доля │dб = Цфбюдж.│      -│      -│      -│       -│
│   │                     │        │     │    / ФПм   │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  8│Финансовые           │   ФП   │тыс. │ ФП = ФПм - │  438,8│  797,5│  688,1│ 1 924,5│
│   │потребности,         │        │руб. │ Цфбюдж - А │       │       │       │        │
│   │обеспечиваемые       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │заемными средствами  │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  9│Размер кредита       │ Кред.  │тыс. │ Кред. = ФПм│  438,8│  513,4│  589,9│ 1 542,2│
│   │                     │        │руб. │ - Цфбюдж. -│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  А - Доп.  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи            за│  При   │тыс. │ При = Кред.│   54,1│   63,3│   58,0│   175,4│
│   │пользование          │        │руб. │ За период x│       │       │       │        │
│   │инвестированными     │        │     │  Ст x Дни  │       │       │       │        │
│   │средствами           │        │     │    между   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │погашением /│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │     Кд     │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем      реализации│Ореализ │тыс. │ Прогнозная │ 11 251│ 11 251│ 11 251│  33 753│
│   │товаров       (услуг)│        │куб. │  величина  │       │       │       │        │
│   │организацией         │        │  м  │            │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса  в   период│        │     │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│  Нокк  │руб./│ Нокк = (ФПм│   0,07│   0,07│   0,07│    0,07│
│   │товары    и    услуги│        │куб. │- ЦФбюдж - А│       │       │       │        │
│   │организации          │        │  м  │  + При) /  │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  Ореализ.  │       │       │       │        │
│   │комплекса            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический   уровень│  Дфп   │  %  │   Полная   │    100│    100│    100│     100│
│   │платежей населения г.│        │     │   оплата   │       │       │       │        │
│   │Магадана             │        │     │ населением │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные    средства,│   ДН   │тыс. │ ДН = Ореал.│  828,3│  828,3│  828,3│ 2 484,8│
│   │собранные       через│        │руб. │   x Нокк   │       │       │       │        │
│   │надбавку             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата      основного│  Оп.   │тыс. │ Оп. кред. =│  402,3│  507,2│  632,7│ 1 542,2│
│   │долга по  кредиту  за│ кред.  │руб. │Кред. / Км x│       │       │       │        │
│   │период               │        │     │   Кол-во   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │   месяцев  │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │ пользования│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитом  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│   Ст   │  %  │ Фактические│     20│     20│     20│       -│
│   │ставка) долгосрочного│        │     │   условия  │       │       │       │        │
│   │заемного капитала    │        │     │ привлечения│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитов  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество    месяцев│   Км   │мес. │      -     │   12,0│   12,0│    9,0│       -│
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество           │   Кд   │дней │      -     │    365│    365│    366│       -│
│   │календарных  дней   в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │году                 │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая  сумма  заемных│  Дср   │тыс. │ Дср = ФП + │  580,7│1 020,4│  883,7│ 2 484,8│
│   │денежных  средств   с│        │руб. │     При    │       │       │       │        │
│   │учетом  платежей   за│        │     │            │       │       │       │        │
│   │пользование кредитом │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль     │ Нприб  │тыс. │Нприб = ФП x│   87,8│  159,5│  137,6│   384,9│
│   │                     │        │руб. │     20%    │       │       │       │        │
└───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru