АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2009 г. № 2585
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
(2008 - 2010 ГОДЫ)" НА 2009 ГОД
(в ред. Постановления
Администрации города Рязани
от 17.12.2009 № 9034)
В целях реализации ведомственной целевой программы
развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани" (2008 - 2010 годы)", утвержденной Постановлением главы администрации города Рязани от 28.02.2008 № 1178, в соответствии с решением
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 884-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2009 год", Положением
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденным Постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018, руководствуясь статьями 39
, 41
Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Постановлением
главы администрации города Рязани от 19.12.2008 № 8091 "О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани по вопросам экономики, финансов и потребительского рынка", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план
основных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани (2008 - 2010 годы)" на 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Пресс-службе (отделу) (Даньшова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
С.В.ГОРЯЧКИНА
Утвержден
Постановлением
главы администрации города Рязани
от 10 апреля 2009 г. № 2585
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ (2008 - 2010 ГОДЫ)"
НА 2009 ГОД
(в ред. Постановления
Администрации города Рязани
от 17.12.2009 № 9034)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│ N№ │ Цель, задачи │ Мероприятия │ Всего │ В том числе │
│ пп │ │ │ объем ├─────┬───────┬────────┬───────┬───────┤
│ │ │ │финанси-│Боль-│Родиль-│ Полик- │Детская│Скорая │
│ │ │ │рования,│ницы │ ные │линики, │молоч- │ меди- │
│ │ │ │ тыс. │ │ дома │амбула- │ ная │цинская│
│ │ │ │ руб. │ │ │ тории, │ кухня │помощь │
│ │ │ │ │ │ │диагнос-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │тические│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ центры │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ 1. │Цель: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Обеспечение прав граждан на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │получение качественной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │первичной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │амбулаторно-поликлинической,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │стационарной, скорой и│ │ │ │ │ │ │ │
│ │неотложной медицинской│ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи в условиях,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствующих современным│ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиям санитарных норм│ │ │ │ │ │ │ │
│ │и правил, предъявляемым к│ │ │ │ │ │ │ │
│ │санитарно-технической базе│ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских учреждений,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиям пожарной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1.1.│Задача 1. Обеспечение│Проведение капитального│ 10270 │5459 │ 540 │ 3671 │ 100 │ 500 │
│ │санитарно-технического │ремонта медицинских│ │ │ │ │ │ │
│ │состояния зданий,│учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │отвечающего эксплуатационным│ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиям и нормам СанПиН │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │в том числе субсидии из│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │областного бюджета │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1.2.│Задача 2. Внедрение│Оснащение учреждений│ 15950 │3960 │ 800 │ 8490 │ 690 │ 2010 │
│ │современных медицинских│основными средствами -│ │ │ │ │ │ │
│ │технологий для приведения│оборудованием, мебелью,│ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских услуг в│транспортными │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствие с современными│средствами и прочими│ │ │ │ │ │ │
│ │достижениями медицинской│основными средствами │ │ │ │ │ │ │
│ │науки и техники.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Своевременное обновление│ │ │ │ │ │ │ │
│ │парка автомобилей │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1.3.│Задача 3. Обеспечение│Выполнение мероприятий│ 7451 │5557 │ 300 │ 1459 │ │ 135 │
│ │противопожарной безопасности│по обеспечению пожарной│ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских учреждений │безопасности -│ │ │ │ │ │ │
│ │ │оснащение первичными│ │ │ │ │ │ │
│ │ │средствами │ │ │ │ │ │ │
│ │ │пожаротушения, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │автоматической │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сигнализацией, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │системами оповещения,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │пропитка деревянных│ │ │ │ │ │ │
│ │ │конструкций, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечение средствами│ │ │ │ │ │ │
│ │ │индивидуальной защиты и│ │ │ │ │ │ │
│ │ │другие противопожарные│ │ │ │ │ │ │
│ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1.4.│Задача 4. Обеспечение│Приобретение и│ 0 │ │ │ │ │ │
│ │медицинских учреждений│установка приборов│ │ │ │ │ │ │
│ │приборами учета расхода│учета расхода│ │ │ │ │ │ │
│ │топливно-энергетических │топливно-энергетических│ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов, воды и стоков │ресурсов, воды и стоков│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Итого по Программе │Итого по Программе │ 33671 │14976│ 1640 │ 13620 │ 790 │ 2645 │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │в том числе субсидии из│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │областного бюджета │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────────────────────┴────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴───────┘