АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2009 г. № 24-гх
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В целях содержания жилищно-коммунального хозяйства города в надлежащем состоянии и обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами, в соответствии с Постановлением
администрации города от 07.07.2009 № 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь ст. ст. 46
, 58
, 59
Устава города Красноярска:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска" на 2010 - 2012 годы согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации города опубликовать Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
В.М.ЯЩУК
Приложение
к Распоряжению
администрации города
от 17 декабря 2009 г. № 24-гх
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы │"Развитие жилищно-коммунального хозяйства │
│ │города Красноярска" на 2010 - 2012 годы │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Наименование органа │департамент городского хозяйства администрации│
│администрации города │города Красноярска │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Основание для разработки │Постановление
администрации города от │
│программы │07.07.2009 № 86-а "Об утверждении Положения о │
│ │порядке разработки, утверждения и реализации │
│ │ведомственных целевых программ" │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи программы │цель - содержание жилищно-коммунального │
│ │хозяйства города в надлежащем состоянии и │
│ │обеспечение населения качественными жилищно- │
│ │коммунальными услугами. │
│ │Задачи: │
│ │1) внедрение рыночных механизмов │
│ │функционирования ЖКХ, развитие инициативы │
│ │собственников по управлению многоквартирными │
│ │домами; │
│ │2) содержание и ремонт объектов инженерной │
│ │инфраструктуры; │
│ │3) содержание и ремонт дорог; │
│ │4) содержание и ремонт объектов внешнего │
│ │благоустройства │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2012 годы │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Общий объем финансирования│общий объем расходных обязательств на период │
│с разбивкой по годам │2010 - 2012 годов составляет 7007311,57 тыс. │
│ │рублей, в том числе: │
│ │2010 год - 2755409,89 тыс. рублей; │
│ │2011 год - 2197360,99 тыс. рублей; │
│ │2012 год - 2054540,69 тыс. рублей │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Целевые показатели │отношение собранных с населения средств к │
│ │предъявленной плате за ЖКУ увеличится с 96,0% │
│ │в 2010 году до 98,0% в 2012 году; │
│ │отношение предъявленной населению платы за ЖКУ│
│ │к фактическим затратам на их оказание │
│ │увеличится с 92,7% в 2010 году до 96,0% в 2012│
│ │году; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей теплоснабжения сохранится на уровне 0 │
│ │аварий до 2012 года; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей водоснабжения сократится с 38 аварий в │
│ │2010 году до 30 аварий в 2012 году; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей водоотведения сократится с 4,6 аварии в │
│ │2010 году до 3,8 аварии в 2012 году │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Показатели │объем расходов бюджета города на жилищно- │
│результативности │коммунальное хозяйство сократится с 1120560,6 │
│ │тыс. руб. в 2010 году до 708503,6 тыс. руб. в │
│ │2012 году, в том числе: │
│ │бюджетные инвестиции на увеличение стоимости │
│ │основных средств сократятся со 127400,0 тыс. │
│ │руб. в 2010 году до 110000,0 тыс. руб. в 2012 │
│ │году; │
│ │расходы на возмещение недополученных доходов в│
│ │связи с применением предельных индексов │
│ │сокращаются с 993160,6 тыс. руб. в 2010 году │
│ │до 598530,6 тыс. руб. в 2012 году; │
│ │объем капитального ремонта жилого фонда │
│ │сократится со 160,74 тыс. кв. м в 2010 году до│
│ │138,88 тыс. кв. м в 2012 году; │
│ │общая площадь жилых помещений, приходящаяся в │
│ │среднем на одного жителя, увеличится с 21,2 │
│ │кв. м в 2010 году до 21,5 кв. м в 2012 году; │
│ │доля ветхого и аварийного жилья в общей │
│ │площади жилого фонда сохранится на уровне │
│ │2,5%; │
│ │доля многоквартирных домов, в которых │
│ │собственники помещений выбрали и реализуют │
│ │один из способов управления многоквартирными │
│ │домами, сохранится на уровне 100%; │
│ │количество организаций жилищно-коммунального │
│ │хозяйства сохранится на уровне 13 организаций,│
│ │в том числе количество убыточных организаций │
│ │сократится с 3 в 2010 году до 1 в 2012 году; │
│ │отношение тарифов по водоснабжению и │
│ │водоотведению для промышленных потребителей к │
│ │тарифам для населения сохранится на уровне │
│ │100,0%; │
│ │доля объема отпуска коммунальных ресурсов, │
│ │счета за которые выставлены по показаниям │
│ │приборов учета, увеличится с 15,0% в 2010 году│
│ │до 30,0% в 2012 году; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей теплоснабжения сохранится на уровне 0 │
│ │аварий до 2012 года; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей водоснабжения сократится с 38 аварий в │
│ │2010 году до 30 аварий в 2012 году; │
│ │интегральный показатель аварийности на 100 км │
│ │сетей водоотведения сократится с 4,6 аварии в │
│ │2010 году до 3,8 аварии в 2012 году; │
│ │перекладка сетей теплоснабжения сохранится на │
│ │уровне 35 км в год; │
│ │перекладка сетей водоснабжения сохранится на │
│ │уровне 3,0 км в год; │
│ │перекладка сетей водоотведения сохранится на │
│ │уровне 3,0 км в год; │
│ │процент подписанных паспортов готовности │
│ │жилищного фонда и котельных (по состоянию на │
│ │15 ноября отчетного года) сохранится до 2012 │
│ │года на уровне 100%; │
│ │объем расходов бюджета города на дорожное │
│ │хозяйство сократится с 938514,89 тыс. руб. в │
│ │2010 году до 712249,09 тыс. руб. в 2012 году, │
│ │в том числе бюджетные инвестиции на увеличение│
│ │стоимости основных средств сократятся с │
│ │703312,09 тыс. руб. в 2010 году до 477046,29 │
│ │тыс. руб. в 2012 году; │
│ │протяженность отремонтированных дорог │
│ │сократится с 314,3 тыс. кв. м в 2010 году до │
│ │230,0 тыс. кв. м в 2012 году; │
│ │доля отремонтированных автомобильных дорог │
│ │общего пользования местного значения с твердым│
│ │покрытием, в отношении которых произведен │
│ │капитальный или текущий ремонт, сократится с │
│ │2,8% в 2010 году до 2,08% в 2012 году; │
│ │доля автомобильных дорог общего пользования │
│ │местного значения с твердым покрытием, │
│ │переданных на техническое обслуживание │
│ │немуниципальным и (или) государственным │
│ │предприятиям на основе долгосрочных договоров │
│ │(свыше трех лет), сохранится на уровне 0%; │
│ │доля протяженности автомобильных дорог общего │
│ │пользования местного значения с твердым │
│ │покрытием в общей протяженности автомобильных │
│ │дорог общего пользования местного значения │
│ │сохранится на уровне 79,46%; │
│ │средняя периодичность уборки дорог сохранится │
│ │на уровне 4 раза в месяц; │
│ │площадь уборки городских дорог сохранится на │
│ │уровне 5429,9 тыс. кв. м; │
│ │строительство или реконструкция светофоров в │
│ │2010 - 2012 годах не планируется; │
│ │монтаж 170 светильников наружного освещения в │
│ │2010 году; │
│ │монтаж 5,5 км провода в 2010 году; │
│ │посадка 1,5 тыс. деревьев и 2,0 тыс. │
│ │кустарников в 2010 году; │
│ │устройство объектов внешнего благоустройства │
│ │(газоны) в 2010 году - 15000,0 кв. м; │
│ │благоустройство 2 скверов в 2010 году │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью настоящей ведомственной целевой программы является содержание жилищно-коммунального хозяйства города в надлежащем состоянии и обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий по решению следующих задач:
1) внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ, развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами;
2) содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
3) содержание и ремонт дорог;
4) содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства.
II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Общий объем расходных обязательств на период реализации ведомственной целевой программы составляет 7007311,57 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 2755409,89 тыс. рублей;
2011 год - 2197360,99 тыс. рублей;
2012 год - 2054540,69 тыс. рублей.
Расходные обязательства
департамента городского хозяйства администрации города приведены в приложении 1 к ведомственной целевой программе.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для оценки результативности исполнения ведомственной целевой программы и расходов бюджета города используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами программы, с указанием значения весовых критериев по показателям результативности.
Система показателей, необходимых для осуществления оценки реализации программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2
к ведомственной целевой программе.
IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
Ведомственная целевая программа сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований в размере 7007311,57 тыс. рублей, распределение которых по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 3
к ведомственной целевой программе.
Для достижения основной цели программы планируется решение 4 задач.
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ, развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами.
В рамках решения данной задачи планируется возмещать управляющим организациям недополученные доходы или компенсировать гражданам часть платы в связи с приведением платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами. Планируется предоставление субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в части доли муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирных домов.
Кроме того, в рамках реализации городской целевой программы
"Развитие лифтового хозяйства города Красноярска" на 2011 год планируется выделение управляющим организациям субсидий из бюджета города на замену лифтов, выработавших установленный срок.
Технический контроль и надзор за проведением капитального ремонта жилищного фонда будет осуществляться силами муниципального учреждения города Красноярска "Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства".
В целом на решение поставленной задачи предполагается выделение 2782785,6 тыс. рублей.
Задача 2. Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры.
Для решения задачи предполагается выделение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, а также выделение средств на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в аренду ресурсоснабжающим организациям.
В целях оперативной оценки обстановки и координации деятельности организаций силами муниципального учреждения города Красноярска "Служба 005" будет обеспечена диспетчерская информационная связь между ресурсоснабжающими предприятиями города.
В целом на решение поставленной задачи предполагается выделение 823306,60 тыс. рублей.
Задача 3. Содержание и ремонт дорог.
В целях содержания автомобильных дорог города в надлежащем состоянии предлагается выделение бюджетных средств на содержание и капитальный ремонт дорог, а также инженерных сооружениях на них. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется выделение бюджетных средств на содержание светофоров, знаковой информации на дорогах, нанесение разметки и т.д.
Для повышения качества выполнения работ по содержанию и уборке городских дорог планируется приобретение спецавтотехники для нужд муниципальных предприятий.
В целом на решение задачи предполагается выделение 2363013,07 тыс. рублей.
Задача 4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства.
В рамках решения данной задачи предполагается осуществление содержания сетей наружного освещения, объектов озеленения, мест захоронения, а также прочих объектов внешнего благоустройства.
В целом на решение задачи предполагается выделение 824127,90 тыс. рублей.
Перечень
объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу, приведен в приложении 4 к ведомственной целевой программе.
Распределение планируемых объемов
финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении 5 к ведомственной целевой программе.
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления в целом по ведомственной целевой программе и по каждой задаче ведомственной целевой программы приведено в приложениях 6
и 7
к ведомственной целевой программе соответственно.
V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
План
действий департамента городского хозяйства администрации города по реализации ведомственной целевой программы приведен в приложении 8 к ведомственной целевой программе.
Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
по финансово-экономическим вопросам
Г.Н.ПОТЫЛИЦЫНА
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства города Красноярска"
на 2010 - 2012 годы
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Тыс. рублей
┌───┬─────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Отчетный период │ Плановый период │
│п/п│ ├──────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный
закон № 184-ФЗ издан 26.12.2005, а не 26.12.2006.
│1 │Возмещение │ 721398,3 │1179850,43│ 993160,60│ 740957,00│ 598530,60│
│ │недополученных │ │ │ │ │ │
│ │доходов │ │ │ │ │ │
│ │(компенсация │ │ │ │ │ │
│ │гражданам части │ │ │ │ │ │
│ │платы) в связи с │ │ │ │ │ │
│ │приведением платы│ │ │ │ │ │
│ │граждан за жилое │ │ │ │ │ │
│ │помещение и платы│ │ │ │ │ │
│ │граждан за │ │ │ │ │ │
│ │коммунальные │ │ │ │ │ │
│ │услуги в │ │ │ │ │ │
│ │соответствие с │ │ │ │ │ │
│ │предельными │ │ │ │ │ │
│ │индексами (ст. 6 │ │ │ │ │ │
│ │Федерального │ │ │ │ │ │
│ │закона от │ │ │ │ │ │
│ │26.12.2006 │ │ │ │ │ │
│ │№ 184-ФЗ "О │ │ │ │ │ │
│ │внесении │ │ │ │ │ │
│ │изменений в │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный закон│ │ │ │ │ │
│ │"Об основах │ │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │ │
│ │тарифов │ │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │
│ │комплекса" и │ │ │ │ │ │
│ │некоторые │ │ │ │ │ │
│ │законодательные │ │ │ │ │ │
│ │акты Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации", ст. │ │ │ │ │ │
│ │ст. 156, 157, 158│ │ │ │ │ │
│ │Жилищного кодекса│ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Расходы на │ 39709,47│ 37505,04│ 28493,10│ 28493,10│ 28493,10│
│ │содержание и │ │ │ │ │ │
│ │ремонт │ │ │ │ │ │
│ │бесхозяйных сетей│ │ │ │ │ │
│ │(п. 4 ч. 1 ст. 16│ │ │ │ │ │
│ │Федерального │ │ │ │ │ │
│ │закона от │ │ │ │ │ │
│ │06.10.2003 │ │ │ │ │ │
│ │№ 131-ФЗ "Об │ │ │ │ │ │
│ │общих принципах │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │
│ │местного │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления в │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации") │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Расходы по │ 60341,83│ 65714,80│ 46300,00│ 46300,00│ 46300,00│
│ │организации и │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │
│ │дорожного │ │ │ │ │ │
│ │движения │ │ │ │ │ │
│ │(п. 5 ч. 1 ст. 16│ │ │ │ │ │
│ │Федерального │ │ │ │ │ │
│ │закона от │ │ │ │ │ │
│ │06.10.2003 │ │ │ │ │ │
│ │№ 131-ФЗ "Об │ │ │ │ │ │
│ │общих принципах │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │
│ │местного │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления в │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации"; │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный закон│ │ │ │ │ │
│ │от 10.12.1995 │ │ │ │ │ │
│ │№ 196-ФЗ "О │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │
│ │дорожного │ │ │ │ │ │
│ │движения") │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Текущее │ 707826,37│ 740862,42│ 440912,10│ 439212,10│ 439212,10│
│ │содержание │ │ │ │ │ │
│ │объектов внешнего│ │ │ │ │ │
│ │благоустройства │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1│автомобильные │ 219754,80│ 257830,37│ 188902,80│ 188902,80│ 188902,80│
│ │дороги и │ │ │ │ │ │
│ │инженерные │ │ │ │ │ │
│ │сооружения на них│ │ │ │ │ │
│ │(п. 5 ч. 1 ст. 16│ │ │ │ │ │
│ │Федерального │ │ │ │ │ │
│ │закона от │ │ │ │ │ │
│ │06.10.2003 │ │ │ │ │ │
│ │№ 131-ФЗ "Об │ │ │ │ │ │
│ │общих принципах │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │
│ │местного │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления в │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации"; │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный закон│ │ │ │ │ │
│ │от 08.11.2007 │ │ │ │ │ │
│ │№ 257-ФЗ "Об │ │ │ │ │ │
│ │автомобильных │ │ │ │ │ │
│ │дорогах и о │ │ │ │ │ │
│ │дорожной │ │ │ │ │ │
│ │деятельности в │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации и о │ │ │ │ │ │
│ │внесении │ │ │ │ │ │
│ │изменений в │ │ │ │ │ │
│ │отдельные │ │ │ │ │ │
│ │законодательные │ │ │ │ │ │
│ │акты Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации") │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2│сети наружного │ 211568,00│ 219903,50│ 109700,00│ 109700,00│ 109700,00│
│ │освещения (п. 27 │ │ │ │ │ │
│ │ч. 1 ст. 16 │ │ │ │ │ │
│ │Федерального │ │ │ │ │ │
│ │закона от │ │ │ │ │ │
│ │06.10.2003 │ │ │ │ │ │
│ │№ 131-ФЗ "Об │ │ │ │ │ │
│ │общих принципах │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │
│ │местного │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления в │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации") │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3│объекты │ 201350,00│ 199441,05│ 101896,90│ 101896,90│ 101896,90│
│ │озеленения (п. 25│ │ │ │ │ │
]]>│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям, за исключением │ │ │ │ │
│государственных и │ │ │ │ │
│муниципальных организаций │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│260 Социальное обеспечение │ 15456,30│ 5152,10│ 5152,10│ 5152,10│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│262 Пособия по социальной │ 15456,30│ 5152,10│ 5152,10│ 5152,10│
│помощи населению │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│290 Прочие расходы │ 336,00│ 112,00│ 112,00│ 112,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│капитального характера │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│300 Поступление нефинансовых │ 5408,10│ 1802,70│ 1802,70│ 1802,70│
│активов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│310 Увеличение стоимости │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│основных средств │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальное │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│строительство │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│340 Увеличение стоимости │ 5408,10│ 1802,70│ 1802,70│ 1802,70│
│материальных запасов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по задаче 1 │2782785,60│ 1154806,40│885202,80│742776,40│
├──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┤
│Задача 2. Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры │
├──────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│200 Расходы │ 817974,86│ 295305,66│261334,60│261334,60│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│210 Оплата труда и начисления │ 42349,50│ 14116,50│ 14116,50│ 14116,50│
│на оплату труда │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│211 Заработная плата │ 33600,00│ 11200,00│ 11200,00│ 11200,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│212 Прочие выплаты │ 15,00│ 5,00│ 5,00│ 5,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│213 Начисления на оплату труда│ 8734,50│ 2911,50│ 2911,50│ 2911,50│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│220 Приобретение услуг │ 774677,36│ 280873,16│246902,10│246902,10│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│221 Услуги связи │ 1560,00│ 520,00│ 520,00│ 520,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│222 Транспортные услуги │ 417,00│ 139,00│ 139,00│ 139,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│223 Коммунальные услуги │ 954,00│ 318,00│ 318,00│ 318,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│225 Услуги по содержанию │ 768263,30│ 277421,10│245421,10│245421,10│
│имущества │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальный ремонт│ 680900,00│ 248300,00│216300,00│216300,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│226 Прочие услуги │ 3483,06│ 2475,06│ 504,00│ 504,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│240 Безвозмездные и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│241 Безвозмездные и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│государственным и │ │ │ │ │
│муниципальным организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│242 Безвозмездные и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям, за исключением │ │ │ │ │
│государственных и │ │ │ │ │
│муниципальных организаций │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│260 Социальное обеспечение │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│262 Пособия по социальной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│помощи населению │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│290 Прочие расходы │ 948,00│ 316,00│ 316,00│ 316,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│капитального характера │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│300 Поступление нефинансовых │ 5331,74│ 2997,74│ 1167,00│ 1167,00│
│активов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│310 Увеличение стоимости │ 1830,74│ 1830,74│ 0,00│ 0,00│
│основных средств │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальное │ 1830,74│ 1830,74│ 0,00│ 0,00│
│строительство │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│340 Увеличение стоимости │ 3501,00│ 1167,00│ 1167,00│ 1167,00│
│материальных запасов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по задаче 2 │ 823306,60│ 298303,40│262501,60│262501,60│
├──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┤
│Задача 3. Содержание и ремонт дорог │
├──────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│200 Расходы │2333013,07│ 908514,89│712249,09│712249,09│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│210 Оплата труда и начисления │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│на оплату труда │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│211 Заработная плата │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│212 Прочие выплаты │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│213 Начисления на оплату труда│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│220 Приобретение услуг │1793904,67│ 728812,09│532546,29│532546,29│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│221 Услуги связи │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│222 Транспортные услуги │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│223 Коммунальные услуги │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│225 Услуги по содержанию │1655004,67│ 682512,09│486246,29│486246,29│
│имущества │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальный ремонт│1627404,67│ 673312,09│477046,29│477046,29│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│226 Прочие услуги │ 138900,00│ 46300,00│ 46300,00│ 46300,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│240 Безвозмездные и │ 539108,40│ 179702,80│179702,80│179702,80│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│241 Безвозмездные и │ 539108,40│ 179702,80│179702,80│179702,80│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│государственным и │ │ │ │ │
│муниципальным организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│242 Безвозмездные и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям, за исключением │ │ │ │ │
│государственных и │ │ │ │ │
│муниципальных организаций │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│260 Социальное обеспечение │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│262 Пособия по социальной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│помощи населению │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│290 Прочие расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│капитального характера │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│300 Поступление нефинансовых │ 30000,00│ 30000,00│ 0,00│ 0,00│
│активов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│310 Увеличение стоимости │ 30000,00│ 30000,00│ 0,00│ 0,00│
│основных средств │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальное │ 30000,00│ 30000,00│ 0,00│ 0,00│
│строительство │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│340 Увеличение стоимости │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│материальных запасов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по задаче 3 │2363013,07│ 938514,89│712249,09│712249,09│
├──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┤
│Задача 4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства │
├──────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│200 Расходы │ 772127,90│ 275509,30│248309,30│248309,30│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│210 Оплата труда и начисления │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│на оплату труда │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│211 Заработная плата │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│212 Прочие выплаты │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│213 Начисления на оплату труда│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│220 Приобретение услуг │ 137337,20│ 63912,40│ 36712,40│ 36712,40│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│221 Услуги связи │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│222 Транспортные услуги │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│223 Коммунальные услуги │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│225 Услуги по содержанию │ 108201,30│ 53067,10│ 27567,10│ 27567,10│
│имущества │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальный ремонт│ 25500,00│ 25500,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│226 Прочие услуги │ 29135,90│ 10845,30│ 9145,30│ 9145,30│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│240 Безвозмездные и │ 634790,70│ 211596,90│211596,90│211596,90│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│241 Безвозмездные и │ 634790,70│ 211596,90│211596,90│211596,90│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│государственным и │ │ │ │ │
│муниципальным организациям │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│242 Безвозмездные и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│безвозвратные перечисления │ │ │ │ │
│организациям, за исключением │ │ │ │ │
│государственных и │ │ │ │ │
│муниципальных организаций │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│260 Социальное обеспечение │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│262 Пособия по социальной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│помощи населению │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│290 Прочие расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе расходы │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│капитального характера │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│300 Поступление нефинансовых │ 52000,00│ 12000,00│ 20000,00│ 20000,00│
│активов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│310 Увеличение стоимости │ 52000,00│ 12000,00│ 20000,00│ 20000,00│
│основных средств │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе капитальное │ 46000,00│ 10000,00│ 18000,00│ 18000,00│
│строительство │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│340 Увеличение стоимости │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│материальных запасов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по задаче 4 │ 824127,90│ 287509,30│268309,30│268309,30│
└──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┘
Приложение 8
к ведомственной целевой
программе "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства города Красноярска"
на 2010 - 2012 годы
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ НА 2010 ГОД
┌───┬─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ № │ Мероприятие, осуществляемое │Срок реализации│ Ответственный │
│п/п│органом администрации города │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┤
│1 │Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ, │
│ │развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными │
│ │домами │
├───┼─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┤
│1.1│Заключение договоров с │в течение 2010 │заместитель │
│ │управляющими организациями на│года │руководителя │
│ │предоставление субсидий и │ │департамента городского│
│ │осуществление финансирования │ │хозяйства │
│ │в соответствии с порядками │ │Потылицына Г.Н. │
│ │предоставления субсидий │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1.2│Подготовка расчетов │I квартал 2010 │заместитель │
│ │недополученных доходов для │года │руководителя │
│ │предоставления в министерство│ │департамента городского│
│ │жилищно-коммунального │ │хозяйства │
│ │хозяйства Красноярского края │ │Потылицына Г.Н. │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1.3│Подготовка для утверждения и │I квартал 2010 │заместитель │
│ │согласования проектно-сметной│года │руководителя │
│ │документации по капитальному │ │департамента городского│
│ │ремонту жилищного фонда │ │хозяйства Гончеров О.В.│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1.4│Проведение заседаний комиссий│I квартал 2010 │заместитель │
│ │по рассмотрению заявок на │года │руководителя │
│ │капитальный ремонт за счет │ │департамента городского│
│ │субсидий │ │хозяйства Гончеров О.В.│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1.5│Подготовка аукционной │I квартал 2010 │заместитель │
│ │документации │года │руководителя │
│ │ │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства Гончеров О.В.│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1.6│Приемка выполненных работ │II полугодие │заместитель │
│ │ │2010 года │руководителя │
│ │ │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства │
│ │ │ │Гончеров О.В., директор│
│ │ │ │МУ "КГЦ КРЖиБ" Быков │
│ │ │ │Л.П. │
├───┼─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┤
│2 │Задача 2. Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры │
├───┼─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┤
│2.1│Проверка сметных расчетов на │I квартал 2010 │директор МУ "КГЦ КРЖиБ"│
│ │капитальный ремонт, а также │года │Быков Л.П. │
│ │калькуляций затрат на │ │ │
│ │техническое обслуживание │ │ │
│ │объектов инженерной │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│2.2│Подготовка ведомостей объемов│I квартал 2010 │заместитель │
│ │работ для проведения аукциона│года │руководителя │
│ │ │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства Гончеров О.В.│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│2.3│Подготовка аукционной │I квартал 2010 │заместитель │
│ │документации │года │руководителя │
│ │ │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства Гончеров О.В.│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│2.4│Приемка выполненных работ │II полугодие │заместитель │
│ │ │2010 года │руководителя │
│ │ │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства │
│ │ │ │Гончеров О.В., │
│ │ │ │директор МУ "КГЦ КРЖиБ"│
│ │ │ │Быков Л.П. │
├───┼─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┤
│3 │Задача 3. Содержание и ремонт дорог │
├───┼─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┤
│3.1│Подготовка аукционной │I квартал 2010 │заместитель │
│ │документации на текущее │года │руководителя │
│ │содержание дорог и │ │департамента городского│
│ │искусственных сооружений на │ │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │них, содержание светофоров и │ │ │
│ │знаковой информации │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│3.2│Подготовка заявок для │январь - май │заместитель │
│ │проведения открытых │2010 года │руководителя │
│ │аукционов, аукционов в │ │департамента городского│
│ │электронной форме на │ │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │выполнение работ по │ │ │
│ │капитальному ремонту, ремонту│ │ │
│ │объектов улично-дорожной сети│ │ │
│ │и внешнего благоустройства │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│3.3│Организация совещаний по │еженедельно по │заместитель │
│ │вопросу содержания, │вторникам в │руководителя │
│ │капитального ремонта, ремонта│течение 2010 │департамента городского│
│ │объектов улично-дорожной сети│года │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │и внешнего благоустройства │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│3.5│Осуществление ежемесячного │в течение 2010 │заместитель │
│ │контроля за выполнением работ│года │руководителя │
│ │по текущему содержанию │ │департамента городского│
│ │городских дорог, капитальному│ │хозяйства Малыхин М.М.,│
│ │ремонту объектов улично- │ │директор МУ "КГЦ КРЖиБ"│
│ │дорожной сети и внешнего │ │Быков Л.П. │
│ │благоустройства │ │ │
│ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┤
│4 │Задача 4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства │
├───┼─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┤
│4.1│Составление и утверждение │I квартал 2010 │заместитель │
│ │реестров обслуживаемых │года │руководителя │
│ │объектов │ │департамента городского│
│ │ │ │хозяйства Малыхин М.М. │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│4.2│Организация работы комиссии │I квартал 2010 │заместитель │
│ │по подведению итогов отбора │года │руководителя │
│ │организаций, претендующих на │ │департамента городского│
│ │получение субсидий из бюджета│ │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │города на осуществление │ │ │
│ │текущего содержания, ремонта │ │ │
│ │объектов озеленения на │ │ │
│ │территории города │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│4.3│Заключение договоров на │I квартал 2010 │заместитель │
│ │предоставление субсидий на │года │руководителя │
│ │осуществление работ по │ │департамента городского│
│ │содержанию и ремонту объектов│ │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │озеленения, сетей наружного │ │ │
│ │освещения │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│4.4│Подготовка аукционной │I квартал 2010 │заместитель │
│ │документации на содержание и │года │руководителя │
│ │ремонт прочих объектов │ │департамента городского│
│ │внешнего благоустройства, │ │хозяйства Малыхин М.М. │
│ │мест захоронения, отлов │ │ │
│ │безнадзорных животных и т.д. │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│4.5│Осуществление контроля за │в течение 2010 │заместитель │
│ │выполнением работ в │года │руководителя │
│ │соответствии с заключенными │ │департамента городского│
│ │контрактами │ │хозяйства Малыхин М.М.,│
│ │ │ │директор МУ "КГЦ КРЖиБ"│
│ │ │ │Быков Л.П. │
└───┴─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘