Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Рязанская область

Документ изменен - см.

список

изменяющих документов


РЯЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2007 г. № 425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Решений Ряжской районной Думы Рязанской области
от 19.02.2008 № 476, от 08.04.2008 № 20,
от 30.05.2008 № 36, от 22.07.2008 № 66,
от 27.08.2008 № 74, от 10.10.2008 № 85 (ред. 21.11.2008),
от 10.02.2009 № 128 (ред. 31.07.2009))

Руководствуясь требованиями Положения "О публичных слушаниях в Ряжском муниципальном районе", рассмотрев проект Программы, внесенный в соответствии с решением публичных слушаний от 30.10.2007, на основании статьи 41 Устава Ряжского муниципального района Ряжская районная Дума решила:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы" согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

Глава Ряжского муниципального района
В.Н.КАШИРСКИЙ

Председатель Ряжской районной Думы
А.В.НАСОНОВ





Приложение
к решению
Ряжской районной Думы
от 30 октября 2007 г. № 425

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЯЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ"
(новая редакция)

(в ред. Решения Ряжской районной Думы Рязанской области
от 10.02.2009 № 128 (ред. 31.07.2009))
(см. текст в предыдущей редакции)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:
Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы" (далее по тексту - программа)
Основание для разработки:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 "О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";
Закон Рязанской области № 165-ОЗ от 15.12.2006 "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2008 - 2015 годы"
Заказчик программы:
Администрация Ряжского муниципального района
Основной разработчик программы:
Администрация Ряжского муниципального района
Исполнители программы:
Администрация Ряжского муниципального района;
Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики;
Подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.
Основные мероприятия:
1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры населенных пунктов
2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и канализации
3. Обеспечение социально значимых объектов района резервным электроснабжением
4. Снижение количества ветхого и аварийного жилищного фонда
5. Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики
6. Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве
7. Развитие системы электроснабжения и освещения населенных пунктов
8. Инвентаризация и регистрация имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства
Сроки реализации программы: 2008 - 2015 годы
Перечень подпрограмм, входящих в состав программы:
1. Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы" (приложение 1).
2. Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы" (приложение 2).
3. Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы" (приложение 3).
4. Подпрограмма "Развитие систем электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы" (приложение 4).
5. Подпрограмма "Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Ряжского муниципального района на 2009 - 2010 годы" (приложение 5).
6. Подпрограмма "Реконструкция (восстановление) и улучшение технического состояния жилых домов серии 111-25 в населенных пунктах Ряжского муниципального района на 2009 - 2010 годы" (приложение 6).
7. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Ряжского муниципального района на 2008 - 2010 годы" (приложение 7).
Ожидаемые результаты реализации программы:
В результате реализации мероприятий программы будет повышена надежность работы объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства и объектов коммунальной энергетики, обеспечено частичное восстановление многоквартирных жилых домов первых массовых серий, возрастут качество предоставляемых коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания, экономическая устойчивость предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики
Система организации контроля за исполнением программы:
Контроль осуществляет администрация Ряжского муниципального района; Ряжская районная Дума;
контроль за целевым использованием денежных средств в установленном порядке осуществляет финансовый отдел Ряжского муниципального района.

1. Введение

Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы" (далее - программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, частичное восстановление многоквартирных жилых домов первых массовых серий, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры и улучшение технического состояния жилищного фонда, прежде всего домов серии 111-25, решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрение ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ), развитие системы электроснабжения и освещения населенных пунктов Ряжского муниципального района.
Целью решения этих задач является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективности и надежности работы жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района.

2. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование

2.1. Содержание проблемы, предлагаемой для программного решения, вытекает из анализа технического состояния инженерных сетей и сооружений, обеспеченности населения района теплом, водой, состояния технической базы коммунальных предприятий, а также возможности обеспечения населения необходимыми жилищно-коммунальными услугами на перспективу до 2015 года.
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей Ряжского муниципального района. Расходы на ее развитие и содержание составляют от 10 до 12% бюджета Ряжского муниципального района.
2.3. В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве района имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно его эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.
Основными из них являются:
высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов и нарастание массы ветхого и аварийного жилищного фонда;
недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих жилищные и коммунальные услуги;
высокий уровень риска отчуждения муниципального имущества, находящегося в управлении жилищных и коммунальных предприятий, при их банкротстве.
2.4. Техническое состояние инженерных объектов и коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
2.5. Город Ряжск и сельские населенные пункты испытывают дефицит питьевой воды. Проблема осложняется неудовлетворительным качеством воды, подаваемой населению.
2.6. В Ряжском муниципальном районе идет нарастание массы ветхого и аварийного жилищного фонда по причине недофинансирования капитального ремонта жилья.
Из общей площади жилищного фонда района 259,9 тыс. кв. метров - ветхий и аварийный - составил на 01.01.2007 34 тыс. кв. метров.
2.7. Серьезные замечания вызывает санитарное состояние и благоустройство территорий населенных пунктов. Отмечается низкая оснащенность эксплуатирующих организаций необходимой спецавтотехникой.
2.8. Оснащенность объектов жилищно-коммунального хозяйства морально устаревшим оборудованием приводит к большой себестоимости производства тепла, воды, водоотведения. В связи с этим необходимо применение энергосберегающих технологий, которые позволят снизить затраты, что в конечном итоге позволит сократить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
2.9. В связи с увеличивающимся износом электрических сетей снижается надежность электроснабжения.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основные цели программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
3.2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
1) осуществить модернизацию жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств бюджетов всех уровней, заемных средств и средств внебюджетных источников;
2) обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств;
3) создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
4) обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы - с 1 января 2008 года по 31 декабря 2015 года.

5. Ресурсное обеспечение программы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса, внедрением энергосберегающих технологий, проведением мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, а также на финансирование процедур регистрации части имущества, используемого для оказания жилищных и коммунальных услуг, проведение энергоаудита.
5.2. Затраты по модернизации в основном направлены на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем жизнеобеспечения населенных пунктов, энергосбережению, надежному электроснабжению населенных пунктов, а также укрепление технической базы коммунальных предприятий.
5.3. Реализация мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
средств федерального бюджета;
средств областного бюджета;
средств местных бюджетов;
инвестиций.
5.4. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ"

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│      Источники      │                       Годы                        │
│                     ├─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┤
│                     │  2008   │  2009   │  2010  │2011 - 2015│  Всего   │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Федеральный бюджет   │ 1500,0  │ 25505,0 │22800,0 │  64600,0  │ 114405,0 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Областной бюджет     │18493,01 │56402,468│73400,0 │ 215600,0  │363895,478│
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Местный бюджет       │2092,615 │ 2187,04 │ 5100,0 │  22100,0  │31479,655 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Прочие   привлеченные│    -    │    -    │ 3500,0 │  5000,0   │  8500,0  │
│средства             │         │         │        │           │          │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Всего                │22085,625│84094,508│104800,0│ 307300,0  │518280,133│
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┘

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2011 ГОДЫ"

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│         Источники          │                    Годы                    │
│                            ├───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│                            │ 2008  │  2009  │  2010  │  2011  │  Всего  │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет          │   -   │   -    │   -    │   -    │    -    │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Областной бюджет            │   -   │ 6000,0 │ 2820,0 │ 2000,0 │ 10820,0 │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Местный бюджет              │ 135,0 │424,816 │ 150,0  │ 100,0  │ 809,816 │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства│   -   │ 600,0  │ 282,0  │ 200,0  │ 1082,0  │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего                       │ 135,0 │7024,816│ 3252,0 │ 2300,0 │12711,816│
└────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│              Источники              │               Годы                │
│                                     ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│                                     │  2009  │  2010  │  2011  │ Всего  │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Федеральный бюджет                   │   -    │   -    │   -    │   -    │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Областной бюджет                     │ 2500,0 │ 1700,0 │ 3500,0 │ 7700,0 │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Местный бюджет                       │ 150,0  │ 130,0  │ 200,0  │ 480,0  │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Прочие привлеченные средства         │ 250,0  │ 140,0  │ 500,0  │ 890,0  │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Всего                                │ 2900,0 │ 1970,0 │ 4200,0 │ 9070,0 │
└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│             Источники              │                Годы                │
│                                    ├────────┬────────┬────────┬─────────┤
│                                    │  2009  │  2010  │  2011  │  Всего  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет                  │   -    │   -    │   -    │    -    │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Областной бюджет                    │ 4650,0 │ 4850,0 │ 4550,0 │ 14050,0 │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Местный бюджет                      │ 400,0  │ 410,0  │ 400,0  │ 1210,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства        │ 3450,0 │ 3550,0 │ 3250,0 │ 10250,0 │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего                               │ 8500,0 │ 8810,0 │ 8200,0 │ 25510,0 │
└────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2009 - 2010 ГОДЫ"

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│                 Источники                 │            Годы             │
│                                           ├─────────┬─────────┬─────────┤
│                                           │  2009   │  2010   │  Всего  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет                         │    -    │    -    │    -    │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет                           │ 3900,0  │  700,0  │ 4600,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местный бюджет                             │  200,0  │    -    │  200,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства               │ 1100,0  │  300,0  │ 1400,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего                                      │ 5200,0  │ 1000,0  │ 6200,0  │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

ПОДПРОГРАММА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 111-25 В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2010 ГОДЫ"

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│                 Средства                  │            Годы             │
│                                           ├─────────┬─────────┬─────────┤
│                                           │  2009   │  2010   │  Всего  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местный бюджет                             │  300,0  │  400,0  │  700,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет                           │ 6000,0  │ 7000,0  │ 13000,0 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет                         │    -    │    -    │    -    │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства               │  200,0  │  400,0  │  600,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего                                      │ 6500,0  │ 7800,0  │ 14300,0 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│             Источники              │                Годы                │
│                                    ├────────┬────────┬────────┬─────────┤
│                                    │  2008  │  2009  │  2010  │  Всего  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет                  │   -    │   -    │   -    │    -    │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Областной бюджет                    │   -    │ 1100,0 │ 2000,0 │ 3100,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Местный бюджет                      │   -    │ 2050,0 │ 1000,0 │ 3050,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства        │ 2700,0 │   -    │ 1100,0 │ 3800,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего                               │ 2700,0 │ 3150,0 │ 4100,0 │ 9950,0  │
└────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘





Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Ряжского муниципального
района на 2008 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ"

1. Анализ исходного состояния проблемы
и технико-экономическое обоснование

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей в целом по району составляет 218,3 км, в том числе 126,5 км в городской и 91,8 км в сельской местности.
Из общего числа водопроводных сетей и сооружений на балансе коммунальных предприятий находится 168,4 км сетей, 48 артезианских скважин, 5 насосных станций, 6 резервуаров чистой воды объемом 9,0 тыс. куб. м, 353 водоразборных колонок, 82 пожарных гидранта, 1,7 тыс. смотровых колодцев и более 2,5 тыс. задвижек различного диаметра, 1 станция обезжелезивания.
В настоящее время около 116,0 км водопроводов требует частичной или полной реконструкции.
В процессе передачи в муниципальную собственность было принято около 90 км водопроводных сетей, большая часть которых изначально требовала реконструкции или ремонта.
Основным источником питьевого водоснабжения на территории района являются подземные источники.
Всего на территории района находится 56 водозаборов.
Дефицит воды и ее несоответствие санитарным требованиям порождают большое количество жалоб. Приведенные факты свидетельствуют о том, что техническое состояние источников и сетей водоснабжения на территории района требует принятия срочных мер, направленных на увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

2. Основная цель реализации подпрограммы

2.1. Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и водоотведения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) строительство новых и реконструкция существующих водозаборных сооружений и сооружений по очистке и обеззараживанию воды с использованием современных технологий, реагентов и материалов;
2) бурение разведочно-эксплуатационных и артезианских скважин;
3) строительство станций обезжелезивания воды;
4) реконструкция действующих и строительство новых водонапорных башен, водоводов, улично-водопроводных сетей в населенных пунктах района с использованием новых технологий и современных материалов;
5) реконструкция действующих и строительство новых водозаборов (насосных станций), обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;
6) переоборудование водозаборных узлов сооружениями по обеззараживанию воды;
7) строительство и ремонт колодцев;
8) установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления;
9) реконструкция действующих и строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений с использованием новых технологий и материалов.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Предприятия (организации), имеющие в собственности объекты жилищно-коммунального хозяйства и поставляющие коммунальные услуги населению или предприятиям (организациям) государственной или муниципальной собственности, а также предприятия (организации), потребляющие коммунальные услуги, поставляемые предприятиями (организациями) государственной или муниципальной собственности, совместно с государственными и муниципальными органами разрабатывают и согласовывают перечни необходимых мероприятий, проектно-сметную документацию, определяют объемы необходимых средств.
4.2. В основу реализации мероприятий модернизации систем водоснабжения и водоотведения заложен принцип тщательного отбора объектов модернизации после предварительного технического обследования объектов, анализа социальной или экономической целесообразности мероприятия и готовности объекта к проведению работ по строительству или модернизации.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных со строительством и модернизацией объектов водоснабжения и канализации, а также на финансирование процедур регистрации части имущества, используемого для оказания коммунальных услуг, проведение энергоаудита.
5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы" будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
средств федерального бюджета;
средств областного бюджета;
средств местных бюджетов;
инвестиций.
5.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│      Источники      │                       Годы                        │
│                     ├─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┤
│                     │  2008   │  2009   │  2010  │2011 - 2015│  Всего   │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Федеральный бюджет   │ 1500,0  │ 25505,0 │22800,0 │  64600,0  │ 114405,0 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Областной бюджет     │18493,01 │56402,468│73400,0 │ 215600,0  │363895,478│
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Местный бюджет       │2092,615 │ 2187,04 │ 5100,0 │  22100,0  │31479,655 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Прочие   привлеченные│    -    │    -    │ 3500,0 │  5000,0   │  8500,0  │
│средства             │         │         │        │           │          │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Всего                │22085,625│84094,508│104800,0│ 307300,0  │518280,133│
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┘

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, увеличение количества и повышение качества питьевой воды, подаваемой для хозяйственно-бытовых нужд.

Мероприятия
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы

┌──────┬──┬───────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Период│NN│ Наименование  │Характе-│        Объем финансирования (тыс. руб.)         │
│      │пп│    объекта    │ристика ├──────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┤
│      │  │ (мероприятий) │объекта │  Всего   │ Местный │Областной │ Феде-  │ Прочие │
│      │  │               │        │          │ бюджет  │  бюджет  │ральный │привле- │
│      │  │               │        │          │         │          │ бюджет │ ченные │
│      │  │               │        │          │         │          │        │средства│
├──────┼──┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ 2008 │1 │Строительство  │2000 м3 │ 2159,104 │ 102,815 │ 2056,289 │   -    │   -    │
│  г.  │  │станции        │        │          │         │          │        │        │
│      │  │обезжелезивания│        │          │         │          │        │        │
│      │  │в г. Ряжске    │        │          │         │          │        │        │
├──────┼──┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│      │2 │Задолженность  │        │  866,2   │  866,2  │    -     │   -    │   -    │
│      │  │по             │        │          │         │          │        │        │
│      │  │строительству  │        │          │         │          │        │        │
│      │  │станции        │        │          │         │          │        │        │
│      │  │обезжелезивания│        │          │         │          │        │        │
│      │  │в г. Ряжске  за│        │          │         │          │        │        │
│      │  │прошедшие годы │        │          │         │          │        │        │
├──────┼──┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│      │3 │Реконструкция  │ 6,0 км │ 4929,041 │  100,0  │ 4829,041 │   -    │   -    │
│      │  │водопроводной  │2 башни │          │         │          │        │        │
│      │  │сети    в    с.│        │          │         │          │        │        │
│      │  │Подвислово     │        │          │         │          │        │        │
│      │  │Ряжского       │        │          │         │          │        │        │
│      │  │муниципального │        │          │         │          │        │        │
│      │  │района         │        │          │         │          │        │        │
├──────┼──┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│      │4 │Разработка  ПСД│        │ 1257,02  │  268,3  │ 988,720  │   -    │   -    │
│      │  │на             │        │          │         │          │        │        │
│      │  │реконструкцию  │        │          │         │          │        │        │
│      │  │напорного      │        │          │         │          │        │        │
│      │  │канализацион-  │        │          │         │          │        │        │
│      │  │ного коллектора│        │          │         │          │        │        │
│      │  │в г. Ряжске    │        │          │         │          │        │        │
├──────┼──┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

]]>
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местный бюджет                             │  200,0  │    -    │  200,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства               │ 1100,0  │  300,0  │ 1400,0  │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего                                      │ 5200,0  │ 1000,0  │ 6200,0  │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Результативность реализации подпрограммы будет определяться повышением качества электроснабжения, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района.
7.2. Подпрограмма предполагает обеспечение всех объектов жизнеобеспечения, относящихся ко второй категории надежности энергоснабжения, современными резервными источниками питания (дизельные электрические станции).

Мероприятия
по обеспечению надежного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения Ряжского муниципального района
на 2009 - 2010 годы

┌──────┬──┬──────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Период│NN│ Наименование │Характе-│    Объем финансирования (тыс. руб.)     │
│      │пп│   объекта    │ристика ├──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┤
│      │  │(мероприятий) │объекта │Всего │Местный│Областной│ Феде- │ Прочие │
│      │  │              │        │      │бюджет │ бюджет  │ральный│привле- │
│      │  │              │        │      │       │         │бюджет │ ченные │
│      │  │              │        │      │       │         │       │средства│
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2009 │1 │Обеспечение   │        │2500,0│ 100,0 │ 1900,0  │   -   │ 500,0  │
│  г.  │  │надежного     │        │      │       │         │       │        │
│      │  │энергосбере-  │        │      │       │         │       │        │
│      │  │жения объектов│        │      │       │         │       │        │
│      │  │водоснабжения,│        │      │       │         │       │        │
│      │  │канализации  и│        │      │       │         │       │        │
│      │  │теплоснабжения│        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │2 │Обеспечение   │        │2700,0│ 100,0 │ 2000,0  │   -   │ 600,0  │
│      │  │надежности    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │энергоснаб-   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │жения объектов│        │      │       │         │       │        │
│      │  │муниципальной │        │      │       │         │       │        │
│      │  │власти,       │        │      │       │         │       │        │
│      │  │здравоохра-   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │нения,        │        │      │       │         │       │        │
│      │  │культуры,     │        │      │       │         │       │        │
│      │  │образования,  │        │      │       │         │       │        │
│      │  │связи         │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ИТОГО:        │        │5200,0│ 200,0 │ 3900,0  │   -   │ 1100,0 │
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2010 │1 │Обеспечение   │        │1000,0│   -   │  700,0  │   -   │ 300,0  │
│  г.  │  │надежности    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │энергоснаб-   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │жения         │        │      │       │         │       │        │
│      │  │объектов  ФСБ,│        │      │       │         │       │        │
│      │  │МВД,  Минюста,│        │      │       │         │       │        │
│      │  │ФОПСИ         │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ИТОГО:        │        │1000,0│   -   │  700,0  │   -   │ 300,0  │
├──────┼──┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ВСЕГО:        │        │6200,0│ 200,0 │ 4600,0  │   -   │ 1400,0 │
└──────┴──┴──────────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘





Приложение 6
к муниципальной целевой программе
"Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Ряжского муниципального
района на 2008 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 111-25 В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2010 ГОДЫ"

1. Анализ исходного состояния проблемы
и технико-экономическое обоснование

На начало 2006 года общая площадь жилищного фонда в целом по району составила 6911,8 тыс. кв. метров.
По принадлежности он распределяется следующим образом:
- частный - 433,3 м2;
- муниципальный - 259,9 м2.
Состояние жилищного фонда является сегодня одной из самых важных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Его износ достиг критического состояния.
Особое внимание необходимо обратить на крайне неудовлетворительное техническое состояние жилых домов серии 111-25. В районе на балансе находится 6 домов данной серии.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:
1) восстановление в технически исправное состояние жилищного фонда в сельской местности;
2) обеспечение нормальных санитарных условий проживания в жилых домах серии 111-25 и использование для проживания реконструированного жилищного фонда;
3) решение вопросов комплексной реконструкции домов устаревших серий и поддержание их в технически исправном состоянии.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

3.1. Подпрограммой предусматриваются организация реконструкции многоквартирных домов серии 111-25, привлечение средств собственников жилья для обеспечения реконструкции многоквартирных жилых домов.
3.2. Основные мероприятия подпрограммы:
1) укрепление торцевых панелей с использованием современных материалов;
2) обустройство скатных крыш вместо плоских с мягким покрытием;
3) устройство надстроек и мансардных этажей;
4) реконструкция внутренних систем водопровода и канализации;
5) устройство отмостков;
6) благоустройство прилегающей территории.

4. Механизм реализации подпрограммы

Обследование технического состояния жилищного фонда серии 111-25 производится администрацией Ряжского муниципального района. По итогам проведенного обследования составляются акт обследования и заключение экспертизы на несущую способность конструкций, на основании которых определяются виды работ, необходимых для выполнения, объемы работ, осуществляется разработка проектно-сметной документации, составляются ежегодные планы мероприятий, определяются источники их финансирования. Источники финансирования обследования технического состояния жилищного фонда определяются администрацией Ряжского муниципального района самостоятельно.
При отрицательном заключении экспертизы на несущую способность конструкций жилой дом не подлежит включению в подпрограмму, в дальнейшем при принятии решения по таким домам следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения по признанию жилых домов негодными для проживания.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с восстановлением (реконструкцией) жилых домов серии 111-25.
5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
средств областного бюджета;
средств местных бюджетов.
Объемы финансирования инвестиций подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│              Средства               │               Годы                │
│                                     ├───────────┬───────────┬───────────┤
│                                     │   2009    │   2010    │   Всего   │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Местный бюджет                       │   300,0   │   400,0   │   700,0   │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Областной бюджет                     │  6000,0   │  7000,0   │  13000,0  │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Федеральный бюджет                   │     -     │     -     │     -     │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Прочие привлеченные средства         │   200,0   │   400,0   │   600,0   │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Всего                                │  6500,0   │  7800,0   │  14300,0  │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

6. Контроль за реализацией подпрограммы

6.1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.
6.2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют: финансовый отдел Ряжского муниципального района, Ряжская районная Дума.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Приведение в технически исправное состояние жилищного фонда в г. Ряжске, обеспечение нормальных санитарных условий проживания в жилых домах серии 111-25 и использование для проживания капитально отремонтированного жилищного фонда, а также решение вопросов комплексной реконструкции домов устаревших серий.
7.32 Реализация подпрограммы обеспечит:
снижение социальной напряженности;
создание дополнительных рабочих мест.

Мероприятия
по реконструкции и улучшению технического состояния
жилых домов серии 111-25 в населенных пунктах Ряжского
муниципального района

┌──────┬──┬─────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Период│NN│Наименование │Характе-│     Объем финансирования (тыс. руб.)     │
│      │пп│   объекта   │ристика ├───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┤
│      │  │(мероприятий)│объекта │ Всего │Местный│Областной│ Феде- │ Прочие │
│      │  │             │        │       │бюджет │ бюджет  │ральный│привле- │
│      │  │             │        │       │       │         │бюджет │ ченные │
│      │  │             │        │       │       │         │       │средства│
├──────┼──┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2009 │1 │Реконструкция│ 3 дома │6500,0 │ 300,0 │ 6000,0  │   -   │ 200,0  │
│  г.  │  │жилых   домов│        │       │       │         │       │        │
│      │  │серии  111-25│        │       │       │         │       │        │
│      │  │-    25    по│        │       │       │         │       │        │
│      │  │адресу:    г.│        │       │       │         │       │        │
│      │  │Ряжск,    ул.│        │       │       │         │       │        │
│      │  │Введеновская,│        │       │       │         │       │        │
│      │  │3; 5; 3б     │        │       │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2010 │2 │Реконструкция│ 2 дома │7800,0 │ 400,0 │ 7000,0  │   -   │ 400,0  │
│  г.  │  │жилых   домов│        │       │       │         │       │        │
│      │  │серии  111-25│        │       │       │         │       │        │
│      │  │-    25    по│        │       │       │         │       │        │
│      │  │адресу:    г.│        │       │       │         │       │        │
│      │  │Ряжск,    ул.│        │       │       │         │       │        │
│      │  │Строителей,  │        │       │       │         │       │        │
│      │  │3а; 3б       │        │       │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ВСЕГО:       │        │14300,0│ 700,0 │ 13000,0 │   -   │ 600,0  │
└──────┴──┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘





Приложение 7
к муниципальной целевой программе
"Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Ряжского муниципального
района на 2008 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

1. Анализ исходного состояния проблемы
и технико-экономическое обоснование

В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос об укреплении материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, что в первую очередь касается приобретения необходимой в соответствии с действующими нормативами специализированной автотехники и оборудования.
Зачастую своевременная и качественная ликвидация различного рода аварий невозможна из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации специализированной автотехники или ее отсутствия. Все это отрицательно сказывается на уровне технической эксплуатации жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.
Основное количество единиц специализированной автотехники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, выработало свой ресурс, а нередко срок службы составляет 20 - 30 лет. Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте.
Обеспеченность эксплуатирующих организаций спецавтотехникой по информации руководителей муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий органы местного самоуправления эту проблему решить не в состоянии.
Все это свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств, в том числе областного бюджета, для укрепления материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования.

2. Основные цели и результаты реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:
1) укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, обеспечение их необходимым количеством специализированной автотехники и оборудования;
2) решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей;
3) повышение качественного уровня услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) приобретение специализированной автотехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики для содержания объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Ряжского муниципального района;
2) обновление парка специальных машин по уборке и благоустройству территорий поселений, привлечение организаций различных форм собственности к исполнению муниципального заказа по благоустройству населенных пунктов, обеспечению качества исполнения работ по благоустройству;
3) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Ряжского муниципального района.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Обследование технического состояния и инвентаризация производственно-технических баз, специализированной автотехники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, производится органами местного самоуправления. По итогам проведенных обследований составляются акты обследований, на основании которых определяются номенклатура и количество необходимых к закупке спецавтотехники и оборудования. Источники финансирования технических обследований определяются органами местного самоуправления самостоятельно.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с приобретением специализированной техники.
5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
средств областного бюджета;
средств местных бюджетов.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов и утверждении комплекса мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий год.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│             Источники              │                Годы                │
│                                    ├────────┬────────┬────────┬─────────┤
│                                    │  2008  │  2009  │  2010  │  Всего  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет                  │   -    │   -    │   -    │    -    │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Областной бюджет                    │   -    │ 1100,0 │ 2000,0 │ 3100,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Местный бюджет                      │   -    │ 2050,0 │ 1000,0 │ 3050,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Прочие привлеченные средства        │2700,0  │   -    │ 1100,0 │ 3800,0  │
├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего                               │2700,0  │ 3150,0 │ 4100,0 │ 9950,0  │
└────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

6. Контроль за реализацией подпрограммы

6.1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.
6.2. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют: Ряжская районная Дума, финансовый отдел администрации Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района, комфортность и безопасность условий проживания, труда и отдыха населения.
7.2. Кроме того, реализация программы позволит значительно уменьшить затраты на эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и издержки при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятия
по развитию материально-технической базы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Ряжского муниципального
района на 2008 - 2010 годы

┌──────┬──┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Период│NN│Наименование │Характе-│    Объем финансирования (тыс. руб.)     │
│      │пп│   объекта   │ристика ├──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┤
│      │  │(мероприятий)│объекта │Всего │Местный│Областной│ Феде- │ Прочие │
│      │  │             │        │      │бюджет │ бюджет  │ральный│привле- │
│      │  │             │        │      │       │         │бюджет │ ченные │
│      │  │             │        │      │       │         │       │средства│
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2009 │1 │Приобретение │   1    │1600,0│   -   │    -    │   -   │ 1600,0 │
│  г.  │  │бурильно-    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │крановой     │        │      │       │         │       │        │
│      │  │машины       │        │      │       │         │       │        │
│      │  │БКР-317      │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │2 │Приобретение │   1    │300,0 │   -   │    -    │   -   │ 300,0  │
│      │  │машины       │        │      │       │         │       │        │
│      │  │УАЗ-3741     │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │3 │Приобретение │   1    │800,0 │   -   │    -    │   -   │ 800,0  │
│      │  │вакуумной    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │автомашины   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │КО-520       │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ИТОГО:       │        │2700,0│ 300,0 │    -    │   -   │ 2700,0 │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2010 │1 │Приобретение │   2    │800,0 │ 400,0 │  400,0  │   -   │        │
│  г.  │  │вакуумной    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │автомашины   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │КО-520       │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │2 │Приобретение │   1    │350,0 │ 150,0 │  200,0  │   -   │   -    │
│      │  │машины       │        │      │       │         │       │        │
│      │  │уборочной   с│        │      │       │         │       │        │
│      │  │плужно-      │        │      │       │         │       │        │
│      │  │щеточным     │        │      │       │         │       │        │
│      │  │оборудованием│        │      │       │         │       │        │
│      │  │на       базе│        │      │       │         │       │        │
│      │  │трактора Т-30│        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │3 │Приобретение │   1    │1000,0│1500,0 │  500,0  │   -   │   -    │
│      │  │поливомоечной│        │      │       │         │       │        │
│      │  │- пескоразб- │        │      │       │         │       │        │
│      │  │расывающей   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │машины     на│        │      │       │         │       │        │
│      │  │базе ЗИЛ     │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ИТОГО:       │        │3150,0│2050,0 │ 1100,0  │   -   │   -    │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2011 │1 │Приобретение │   2    │2000,0│ 500,0 │ 1000,0  │   -   │ 500,0  │
│  г.  │  │аварийно-    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │ремонтной    │        │      │       │         │       │        │
│      │  │машины     на│        │      │       │         │       │        │
│      │  │базе         │        │      │       │         │       │        │
│      │  │автомашины   │        │      │       │         │       │        │
│      │  │ГАЗ-3307     │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │2 │Приобретение │   1    │2100,0│ 500,0 │ 1000,0  │       │ 600,0  │
│      │  │экскаватора  │        │      │       │         │       │        │
│      │  │одноковшового│        │      │       │         │       │        │
│      │  │ЕК-12-10     │        │      │       │         │       │        │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ИТОГО:       │        │4100,0│1000,0 │ 2000,0  │   -   │ 1100,0 │
├──────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│      │  │ВСЕГО:       │        │9950,0│3050,0 │ 3100,0  │   -   │ 3800,0 │
└──────┴──┴─────────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru