АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2009 г. № 1520/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2008 № 2162 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 - 2011 ГГ."
В соответствии с Постановлением
Главы администрации города Пензы от 31.12.2008 № 2275 "О мерах по реализации Решения Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (в ред. от 01.10.2009), руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление
Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг." (далее - Постановление) (в ред. от 14.10.2009) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Целевые │- Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К),│
│индикаторы │с 45% в базовом году до 67,07% к 2011 году; │
│Программы и их │- Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим │
│значения │современным требованиям (Д), с 43,80% в базовом году до │
│ │47,22% к 2011 году │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Финансирование Программы осуществляется за счет средств │
│источники │бюджета города. Предусмотрено в бюджете 215963,711 тыс. │
│финансирования │рублей, в том числе: │
│ │- в 2009 году 51853,785 тыс. рублей; │
│ │- в 2010 году 82054,963 тыс. рублей; │
│ │- в 2011 году 82054,963 тыс. рублей │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы ведомственной целевой программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
┌────────────────────────────────────────┬───┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Целевые индикаторы │Бд.│ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │из.│базовый│ │ │ │
│ │ │год, % │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│Доля учреждений, соответствующих │ % │ 45% │54,97%│59,39%│67,07%│
│требованиям СанПиНа (К) │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│Доля учреждений, оснащенных │ % │43,80% │46,85%│47,03%│47,22%│
│оборудованием, отвечающим современным │ │ │ │ │ │
│требованиям (Д) │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───┴───────┴──────┴──────┴──────┘
".
1.4. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
организационное и финансовое обеспечение
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное.
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 215963,711 тыс. рублей, в том числе:
┌────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬────────┬───────────────┐
│ Мероприятия │ Объем финансирования │ Направление │Источник│ Ожидаемые │
│ │ (тыс. руб.) │ расходов │финанси-│ результаты │
│ │ │ │рования │ │
│ ├──────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼────────┼───────────────┤
│ │ 2009 год │2010 год │2011 год │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼────────┼───────────────┤
│Мероприятия по │48448,7439│ 81640,2 │ 81640,2 │Проведение │Бюджет │- укрепление и │
│проведению │ │ │ │капитального │города │развитие │
│капитального │ │ │ │ремонта в │Пензы │материально- │
│ремонта базы │ │ │ │учреждениях, │ │технической │
│подведомственных│ │ │ │подведомственных│ │базы в части │
│учреждений для │ │ │ │Управлению │ │проведения │
│обеспечения │ │ │ │образования │ │капитального │
│санитарно- │ │ │ │ │ │ремонта, │
│технического │ │ │ │ │ │благоустройство│
│состояния │ │ │ │ │ │образовательных│
│зданий, │ │ │ │ │ │учреждений; │
│отвечающего │ │ │ │ │ │- повышение │
│эксплуатационным│ │ │ │ │ │безопасности │
│требованиям │ │ │ │ │ │образовательных│
│СанПиНа и │ │ │ │ │ │учреждений │
│требованиям │ │ │ │ │ │путем снижения │
│пожарной │ │ │ │ │ │рисков │
│безопасности, в │ │ │ │ │ │возникновения │
│т.ч. │ │ │ │ │ │пожаров, │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │травматизма │
│Школы │27103,325 │ 55560 │ 55560 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│Д/сады │ 16063,6 │ 9911,4 │ 9911,4 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│Учреждения │4281,8189 │ 2168,8 │ 2168,8 │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│МУПК │ 1000,0 │ 14000 │ 14000 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼────────┼───────────────┤
│Мероприятия по │3405,0411 │ 414,763 │ 414,763 │Укрепление │Бюджет │- увеличение │
│укреплению и │ │ │ │материально- │города │количества │
│развитию │ │ │ │технической базы│Пензы │учреждений, │
│материально- │ │ │ │и оснащение │ │оснащенных │
│технической │ │ │ │оборудованием и │ │мебелью и │
│базы, оснащению │ │ │ │прочими │ │оборудованием, │
│современным │ │ │ │основными │ │отвечающим │
│оборудованием, │ │ │ │средствами │ │современным │
│мебелью и │ │ │ │учреждения, │ │требованиям │
│прочими │ │ │ │подведомственные│ │ │
│основными │ │ │ │Управлению │ │ │
│средствами, в │ │ │ │образования │ │ │
│т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│Школы │2026,0161 │ 0 │ 0 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│Д/сады │ 1048,025 │ 0 │ 0 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│Учреждения │ 331 │ 0 │ 0 │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │
│МУПК │ 0 │ 414,763 │ 414,763 │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────────┴────────┴───────────────┤
│Всего │51853,785 │82054,963│82054,963│ │
└────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
".
1.5. Абзац 4 раздела 8
"Система мониторинга за реализацией Программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"На реализацию Программы 2009 - 2011 гг. предусмотрены средства в размере 215963,711 тыс. рублей:
- в 2009 году 51853,785 тыс. рублей;
- в 2010 году 82054,963 тыс. рублей;
- в 2011 году 82054,963 тыс. рублей.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации города Пензы от 14.10.2009 № 1257/2 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", за исключением п. 3
.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину и Управление образования города Пензы (Ю.А. Голодяев).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ