ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 198-11/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
23.12.2008 № 1138-54/4 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
На основании писем Администрации города Пензы от 14.10.2009 № 206-пМ, Пензенской городской Думы от 14.10.2009 № 01-356, Администрации Первомайского района города Пензы от 14.10.2009 № 1455, Управления здравоохранения города Пензы от 13.10.2009 № 05-С2/1532, от 05.11.2009 № 05-С2/1667, от 19.11.2009 № 05-С2/1752, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 14.10.2009 № 699/1, от 13.11.2009 № 756, Управления культуры города Пензы от 16.10.2009 № 927, Социального управления города Пензы от 09.10.2009 № 04/16/1463, от 14.10.2009 № 14/1487, от 20.11.2009 № 14/1694, Управления образования города Пензы от 15.10.2009 № 2549/01-16, от 12.11.2009 № 2837/01-16, от 30.10.2009 № 2922/01-16, от 23.11.2009 № 2927/01-16, от 15.10.2009 № 2549/1/01-16, Управления о делам ГО и ЧС города Пензы от 15.10.2009 № 475-8-2, Управления по имущественным и градостроительным отношениям Администрации города Пензы от 12.11.2009 № 13/1557, от 20.10.2009 № 13/251, от 17.11.2009 № 12/1604, от 25.11.2009 № 13/1723, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 22.10.2009 № 1150/5, от 29.10.2009 № 1181/5, от 06.11.2009 № 1219/5, Управления транспорта и связи города Пензы от 23.10.2009 № 05/4-580, от 11.11.2009 № 05/4-620, от 24.11.2009 № 05/4-641, актов проверок контрольно-счетной палаты Пензенской городской Думы и Финансового управления города Пензы, уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 02.11.2009 № 566м, от 09.11.2009 № 656м, от 02.11.2009 № 558м, уведомлений Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области от 06.11.2009 № 92, 93, руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Решение
Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (Пензенские губернские ведомости, 2008, № 71, 2009, N№ 15, 21, 39, 47, Пензенский городской вестник, 2009, N№ 64, 67, 78) следующие изменения:
1.1. Статью 1
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 7985228,16062 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 8497441,85662 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы в сумме 11879,5 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 6976206,78582 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1521235,0708 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 1090444,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 512213,696 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5430063,1 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5883160,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5649025,858 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215047,7 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 6042718,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 720972,9 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2010 год в сумме 4036207,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4345852,3 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2010 год в сумме 1612818,158 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1696865,98 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1150406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1168406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 218962,758 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 159557,38 тыс. рублей".
1.2. Статью 8
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2009 год - согласно приложению 8;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 9.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 9312,42 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 15023,9 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 6123 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - согласно приложению 10;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 11.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 12;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 13.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 14;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 15.
6. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении:
1) на 2009 год - согласно приложению 16;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 17.
Пункт 7 статьи 8 распространяется на правоотношения, возникшие с 29 мая 2009 года (пункт 2
данного документа).
7. Субсидии юридическим лицам предоставляются на:
- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению на безвозмездной основе учебно-спортивной базы и спортивного инвентаря для подготовки учащихся детско-юношеских спортивных школ, спортсменов и спортивных команд по игровым видам спорта, для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, включенных в план проведения в городе Пензе спортивно-массовых мероприятий, а также в связи с предоставлением на льготных условиях муниципального спортивного сооружения, находящегося в хозяйственном ведении, учебным организациям, сборным командам города Пензы;
- возмещение нормативных затрат по оказанию муниципальными автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг по отрасли "Образование" и "Культура";
- возмещение недополученных доходов предприятиям городского общественного транспорта в следующих случаях:
а) предприятиям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах по тарифам, утвержденным Главой администрации города. Определяется как разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом на проезд пассажиров и провоз багажа троллейбусами и автобусами вместимостью свыше 22 мест, установленными постановлением Главы администрации города Пензы;
б) предприятиям пассажирского транспорта на предоставление льготного проезда на городских маршрутах общественного транспорта города Пензы (за исключением такси): учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы, учащимся общеобразовательных учреждений, активно занимающихся в учреждениях дополнительного образования города Пензы, помощникам депутатов Пензенской городской Думы, постоянным членам добровольных народных дружин города Пензы;
- возмещение недополученных доходов на разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленными постановлением Главы администрации города Пензы на услуги по помывке населения в общих отделениях и душ-кабинах муниципальных бань;
- исполнителям коммунальных услуг на возмещение недополученных доходов, связанных с превышением размера платы граждан за фактически потребленные коммунальные услуги над размером платы граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса, установленного приказом Управления по регулированию тарифов, развитию инфраструктуры и энергосбережению Пензенской области;
- капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с критериями, определенными Администрацией города Пензы;
- возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города;
- возмещение разницы между доходом, который муниципальные казенные предприятия города Пензы могли бы получить при применении экономически обоснованного тарифа на услуги по покупке и передаче тепловой энергии, подтвержденного Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области, и доходом от реализации данной услуги по тарифу, утвержденному Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области.
Субсидии, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Пензы".
1.3. Статью 9
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 114384,2 тыс. рублей;
2) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в сумме 2683,5 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 535817,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", в сумме 182823 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона
Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 509066,1 тыс. рублей;
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600,5 тыс. рублей;
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 8 сентября 2004 года № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", в сумме 10038,71 тыс. рублей;
8) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 105,29511 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области, в сумме 1760,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1408,4 тыс. рублей;
11) субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 22219,6 тыс. рублей;
12) субсидия на финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 14224,7 тыс. рублей;
13) субсидия на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в сумме 1281,3 тыс. рублей;
14) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 36135,9 тыс. рублей;
15) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1639,8 тыс. рублей;
16) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 74627,7 тыс. рублей;
17) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области, в сумме 4021,9 тыс. рублей;
18) субсидия, предоставляемая на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 273,2 тыс. рублей;
19) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 4795,6831 тыс. рублей;
20) субвенция на финансирование расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1543,9 тыс. рублей;
21) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 192,7 тыс. рублей;
22) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования, в сумме 990,4 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 85,7 тыс. рублей;
25) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в сумме 52341,1 тыс. рублей;
26) субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 122034,0 тыс. рублей;
27) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26911,51179 тыс. рублей;
28) субвенция на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" в сумме 277,6 тыс. рублей;
29) субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,01893 тыс. рублей;
30) субсидия из федерального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 30326,3 тыс. рублей;
31) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 8730,535 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) - в сумме 6580,08 тыс. рублей;
- на реализацию областной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы - в сумме 2142,855 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - в сумме 7,6 тыс. руб.;
32) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 29877,9 тыс. рублей;
33) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 94,69 тыс. рублей.
34) субвенция на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год, в сумме 70400 тыс. рублей.
35) субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, предоставляемых в 2009 году за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2008 году в сумме 866,4 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 7,7 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в сумме 858,7 тыс. рублей;
36) субсидия бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Программы
капитального строительства Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области, в сумме 41471,6 тыс. рублей;
37) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 511042,6 тыс. рублей;
38) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 389816,9359 тыс. рублей;
39) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 17354,9 тыс. рублей;
40) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 13487,22923 тыс. рублей;
41) субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 166322,7 тыс. рублей;
42) субвенция на исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных условий в сумме 650 тыс. рублей;
43) трансферты на финансирование выплаты денежного вознаграждения победителям первого регионального конкурса-фестиваля детских и молодежных хоров "Поющий край" им. А.А. Архангельского в сумме 500 тыс. рублей;
44) трансферты на выплату вознаграждения победителям областного грантового конкурса проектов общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и предпринимательской деятельности" в 2008 - 2009 учебном году в сумме 150 тыс. рублей;
45) субвенция на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 1305,5 тыс. рублей;
46) субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой программы
"Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2011 годы в сумме 180000,0 тыс. рублей;
47) субсидии на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в сумме 37888,2 тыс. рублей;
48) субсидии на финансирование долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы в сумме 10958,805 тыс. рублей.".
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 11 Решения Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов", а не статья 12.
1.4. Статью 12
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы, муниципальные гарантии города Пензы и муниципальный долг города Пензы"
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2009 год согласно приложению 20 к настоящему Решению.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2010 - 2011 годы согласно приложению 21 к настоящему Решению.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 1660444,1 тыс. рублей, на 2010 год - в сумме 1610444,1 тыс. рублей, на 2011 год - в сумме 1708406,8 тыс. рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 93800 тыс. рублей, на 2010 год - в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год - 140000 тыс. рублей.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 13 Решения Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов", а не статья 14.
1.5. Статью 14
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - в размере 3015051,02113 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 49504,44 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 142849,233 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 526557,516 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1829079,03493 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 107265,3612 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 359795,436 тыс. рублей;
2) на 2010 год - в размере 3355682,563 тыс. рублей и на 2011 год - в размере 3548227,563 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2010 год в сумме 72676,8 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 94863,5 тыс. рублей;
- в области национальной экономики на 2010 год в сумме 204564,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 219351,4 тыс. рублей:
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год в сумме 463046,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 482522,8 тыс. рублей;
- в области образования на 2010 год в сумме 2096728,663 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 2202855,863 тыс. рублей;
- в области культуры на 2010 год в сумме 127658,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 133239 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта на 2010 год в сумме 391007,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 415395 тыс. рублей".
1.6. Приложение 1
изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(тыс. руб.)
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────┐
│ Наименование │ Код │ Сумма │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Кредиты кредитных организаций в│000 01 02 00 00 00 0000 000│ 221050,8 │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Получение кредитов от кредитных │000 01 02 00 00 00 0000 700│ 791050,8 │
│организаций в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Получение кредитов от кредитных │992 01 02 00 00 04 0000 710│ 791050,8 │
│организаций бюджетами городских │ │ │
│округов в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Погашение кредитов, │000 01 02 00 00 00 0000 800│ - 570000 │
│предоставленных кредитными │ │ │
│организациями в валюте Российской│ │ │
│Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Погашение бюджетами городских│992 01 02 00 00 04 0000 810│ - 570000 │
│округов кредитов от кредитных│ │ │
│организаций в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Бюджетные кредиты от других │000 01 03 00 00 00 0000 000│ 151356 │
│бюджетов бюджетной системы │ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от │000 01 03 00 00 00 0000 700│ 151356 │
│других бюджетов бюджетной системы│ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от │992 01 03 00 00 04 0000 710│ 151356 │
│других бюджетов бюджетной системы│ │ │
│Российской Федерации бюджетами │ │ │
│городских округов в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Погашение бюджетных кредитов,│000 01 03 00 00 00 0000 800│ 0 │
│полученных от других бюджетов│ │ │
│бюджетной системы Российской │ │ │
│Федерации в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Погашение бюджетами городских│992 01 03 00 00 04 0000 800│ 0 │
│округов бюджетных кредитов от│ │ │
│других бюджетов бюджетной │ │ │
│системы Российской Федерации в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Изменение остатков средств на │000 01 05 00 00 00 0000 000│ 135475,796 │
│счетах по учету средств бюджета │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 500│- 8931966,06062 │
│бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение остатков финансовых │000 01 05 01 00 00 0000 500│ - 20000 │
│резервов бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение остатков денежных │000 01 05 01 01 00 0000 510│ - 20000 │
│средств финансовых резервов │ │ │
│бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение остатков денежных │992 01 05 01 01 04 0000 510│ - 20000 │
│средств финансовых резервов │ │ │
│бюджетов городских округов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение прочих остатков │000 01 05 02 00 00 0000 500│- 8911966,06062 │
│средств бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение прочих остатков │000 01 05 02 01 00 0000 510│- 8911966,06062 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Увеличение прочих остатков │992 01 05 02 01 04 0000 510│- 8911966,06062 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
│городских округов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Уменьшение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 600│ 9067441,85662 │
│бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Уменьшение прочих остатков │000 01 05 02 00 00 0000 600│ 9067441,85662 │
│средств бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Уменьшение прочих остатков │000 01 05 02 01 00 0000 610│ 9067441,85662 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Уменьшение прочих остатков │992 01 05 02 01 04 0000 610│ 9067441,85662 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
│городских округов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Иные источники внутреннего │000 01 06 00 00 00 0000 000│ 4331,1 │
│финансирования дефицитов бюджетов│ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Акции и иные формы участия в │000 01 06 01 00 00 0000 000│ 3297,4 │
│капитале, находящиеся в │ │ │
│государственной и муниципальной │ │ │
│собственности │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Средства от продажи акций и иных │000 01 06 01 00 00 0000 630│ 3297,4 │
│форм участия в капитале, │ │ │
│находящихся в государственной и │ │ │
│муниципальной собственности │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Средства от продажи акций и иных │966 01 06 01 00 04 0000 630│ 3297,4 │
│форм участия в капитале, │ │ │
│находящихся в собственности │ │ │
│городских округов │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Бюджетные кредиты, │000 01 06 05 00 00 0000 000│ 1033,7 │
│предоставленные внутри страны в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов, │000 01 06 05 00 00 0000 600│ 1033,7 │
│предоставленных внутри страны в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов, │992 01 06 05 01 04 0000 640│ 1033,7 │
│предоставленных юридическим лицам│ │ │
│из бюджетов городских округов в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│ВСЕГО │ │ 512213,696 │
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────┘
".
1.7. Приложение 5
изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Код классификации доходов бюджетов │Наименования главных администраторов│
│ Российской Федерации │ и кодов классификации доходов │
├──────────────┬──────────────────────┤ бюджетов Российской Федерации │
│ Код главного │Код группы, подгруппы,│ │
│администратора│ статьи, подстатьи, │ │
│ доходов │ элемента, программы │ │
│ │ (подпрограммы), код │ │
│ │ экономической │ │
│ │классификации доходов │ │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│901 │ │АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│901 │2 02 03024 04 0000 151│Субвенции бюджетам городских округов│
│ │ │на выполнение передаваемых │
│ │ │полномочий субъектов Российской │
│ │ │Федерации │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│901 │1 16 90040 04 0000 140│Прочие поступления от денежных │
│ │ │взысканий (штрафов) и иных сумм в │
│ │ │возмещение ущерба, зачисляемые в │
│ │ │бюджеты городских округов │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│906 │ │ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ │
│ │ │ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ │
│ │ │ГОРОДА ПЕНЗЫ │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│906 │1 08 07150 01 0000 110│Государственная пошлина за выдачу │
│ │ │разрешения на установку рекламной │
│ │ │конструкции │
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│906 │1 13 03040 04 0000 130│Прочие доходы от оказания платных │
│ │ │услуг получателями средств бюджетов │
│ │ │городских округов и компенсации │
│ │ │затрат бюджетов городских округов │
│ │ │<*>
│
├──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│906 │1 14 02032 04 0000 440│Доходы от реализации имущества, │
│ │ │находящегося в оперативном │
│ │ │управлении учреждений, находящихся в│
]]>│ │г. Пензы на 2009 - 2010│ │ │ │
│ │годы" │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│14 │№ 2143/2
от 15.12.2008 │Совершенствование и │ 283,7 │ 283,7 │
│ │"Об утверждении │материально-техническое │ │ │
│ │ведомственной целевой │обеспечение амбулаторной │ │ │
│ │программы (программа │урологической службы г. │ │ │
│ │развития ведомства) │Пензы │ │ │
│ │"Урологическое здоровье│ │ │ │
│ │мужчин в городе Пензе │ │ │ │
│ │на 2009 - 2010 годы" │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ИТОГО по программам: │ │ 213912,3866 │ 195776,3606 │
└───┴───────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
".
1.13. Приложение 16
изложить в следующей редакции:
"Приложение 16
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 2009 ГОД
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование муниципальных услуг по │ Единица │ Натуральные │
│п/п│ отраслям │ измерения │ показатели │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Здравоохранение │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Оказание стационарной медицинской │1 койко-день │ 880004 │
│ │помощи │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Оказание амбулаторно-поликлинической │1 посещение/ │2211536/1803711│
│ │помощи в поликлинике, на дому и в │1 УЕТ │ │
│ │дневных стационарах всех типов │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Оказание скорой медицинской помощи │1 вызов │ 182078 │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Оздоровление детей в санаториях │1 койко-день │ 27600 │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5 │Организация обеспечения детским │1 порция │ 2608789 │
│ │питанием и диетическими пищевыми │ │ │
│ │продуктами │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6 │Организация транспортного обслуживания │1 машино-час │ 503359 │
│ │предоставления муниципальных услуг в │ │ │
│ │сфере здравоохранения │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Участие в предупреждении и ликвидации │житель │ 506500 │
│ │последствий ЧС в границах городского │ │ │
│ │округа │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Организация и осуществление мероприятий│житель │ 506500 │
│ │по гражданской обороне, защите │ │ │
│ │населения и территории городского │ │ │
│ │округа от чрезвычайных ситуаций │ │ │
│ │природного и техногенного характера, │ │ │
│ │включая поддержку в состоянии │ │ │
│ │постоянной готовности к использованию │ │ │
│ │систем оповещения об опасности, │ │ │
│ │объектов гражданской обороны, создание │ │ │
│ │и содержание в целях гражданской │ │ │
│ │обороны запасов │ │ │
│ │материально-технических, │ │ │
│ │продовольственных, медицинских и иных │ │ │
│ │средств │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Обеспечение первичных мер пожарной │житель │ 506500 │
│ │безопасности в границах городского │ │ │
│ │округа │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ │ Национальная экономика │
├───┼───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Организация транспортного обслуживания │человек │ 43466620 │
│ │населения │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Организация текущего содержания │га │ 9738 │
│ │пригородных лесов │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Культура │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Организация культурно-зрелищных │1 посетитель │ 219183 │
│ │мероприятий на базе учреждений клубного│ │ │
│ │типа │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Предоставление услуг Пензенского │1 посетитель │ 180300 │
│ │зоопарка │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Организация культурно-досуговых │1 посетитель │ 485000 │
│ │мероприятий на базе Парков культуры и │ │ │
│ │отдыха │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Предоставление документа в пользование │1 экземпляр │ 2005300 │
│ │по требованию (библиотечное │ │ │
│ │обслуживание населения) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5 │Создание условий для организации досуга│1 участник │ 20000 │
│ │и обеспечения жителей городского округа│ │ │
│ │услугами организаций культуры │ │ │
│ │(театрально-зрелищная услуга) │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Образование │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Организация предоставления │1 воспитанник│ 14075 │
│ │общедоступного бесплатного дошкольного │ │ │
│ │образования и воспитания, содержание │ │ │
│ │ребенка в дошкольном образовательном │ │ │
│ │учреждении │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Организация предоставления │1 учащийся │ 38819 │
│ │общедоступного и бесплатного начального│ │ │
│ │общего, основного общего, среднего │ │ │
│ │(полного) общего образования по │ │ │
│ │основным общеобразовательным программам│ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Организация предоставления │1 воспитанник│ 26017 │
│ │дополнительного образования │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Организация отдыха детей │1 воспитанник│ 1117 │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5 │Проведение мероприятий в области │1 мероприятие│ 93 │
│ │образования │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6 │Привлечение подростков и молодежи к │1 воспитанник│ 2677 │
│ │различным формам труда, оказание помощи│ │ │
│ │в профессиональном самоопределении │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 7 │Организация предоставления │1 учащийся │ 5800 │
│ │дополнительного образования по │ │ │
│ │программам художественно-эстетической, │ │ │
│ │музыкальной направленности │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 8 │Организация обучения по программам │1 учащийся │ 4700 │
│ │дополнительного образования детей │ │ │
│ │физкультурно-спортивной направленности │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 9 │Организация и проведение общегородских │1 мероприятие│ 16 │
│ │массовых мероприятий по молодежной │ │ │
│ │политике │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│10 │Организация комплексного решения │1 учащийся │ 3900 │
│ │актуальных социальных проблем молодежи │ │ │
│ │в учреждениях │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│11 │Обслуживание, бесперебойное и │1 мероприятие│ 3477 │
│ │своевременное материально-техническое │ │ │
│ │снабжение учреждений образования и иных│ │ │
│ │учреждений муниципального образования │ │ │
│ │города Пенза │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Жилищно-коммунальное хозяйство │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Организация в границах города электро-,│тыс. чел. │ 103120 │
│ │тепло-, газо- и водоснабжения │ │ │
│ │населения, водоотведения, снабжения │ │ │
│ │населения топливом │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Создание условий для обеспечения │кол-во │ 141140 │
│ │жителей городского округа услугами │помывок │ │
│ │бытового обслуживания │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Строительство, содержание и ремонт │тыс. кв. м │ 234200 │
│ │автомобильных дорог общего пользования,│ │ │
│ │мостов и иных транспортных инженерных │ │ │
│ │сооружений │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Организация благоустройства и │тыс. кв. м │ 262,8 │
│ │озеленения территории городского округа│ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5 │Организация освещения улиц │1 светоточка │ 24067 │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6 │Содержание мест захоронения │кв. м │ 152500 │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 7 │Содержание муниципального жилищного │тыс. кв. м │ 1352,8 │
│ │фонда │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Физическая культура, спорт │
├───┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ 1 │Организация и проведение │1 мероприятие│ 235 │
│ │физкультурно-оздоровительных и │ │ │
│ │спортивно-массовых мероприятий │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Организация участия и координация │1 спортивная │ 1 │
│ │деятельности футбольной команды, │команда │ │
│ │официально представляющей город Пензу в│ │ │
│ │чемпионате, первенстве и Кубке России, │ │ │
│ │на всероссийских и межрегиональных │ │ │
│ │соревнованиях по футболу │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Организация участия и координация │1 спортивная │ 1 │
│ │деятельности регбийной команды, │команда │ │
│ │официально представляющей город Пензу в│ │ │
│ │чемпионате, первенстве и Кубке России, │ │ │
│ │на всероссийских, межрегиональных и │ │ │
│ │международных соревнованиях по регби │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Предоставление в пользование населению │1 час │ 5484 │
│ │спортивных сооружений │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘
".
1.14. Приложение 18
изложить в следующей редакции:
"Приложение 18
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 ГОД
┌───┬───────────────────────────────┬─────┬────┬──────────────┐
│ № │ Наименование │ Рз │ Пр │ Сумма │
│п/п│ │ │ │ (тыс. руб.) │
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │ВСЕГО: │ │ │ 159367,954│
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│1. │ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО │ 05 │ │ 6180,954│
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Жилищное хозяйство │ 05 │ 01 │ 500,0│
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Коммунальное хозяйство │ 05 │ 02 │ 5680,954│
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│2. │ОБРАЗОВАНИЕ │ 07 │ │ 153187,00│
├───┼───────────────────────────────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Дошкольное образование │ 07 │ 01 │ 153187,00│
└───┴───────────────────────────────┴─────┴────┴──────────────┘
".
1.15. Приложение 20
изложить в следующей редакции:
"Приложение 20
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(тыс. руб.)
┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ № │ Вид заимствования │ Сумма │
│п/п│ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Кредиты, полученные от кредитных организаций │ 221050,8 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Привлечение средств │ 791050,8 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │ 570000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней│ 151356,0 │
│ │бюджетной системы │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Привлечение средств │ 151356,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │ 0 │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
".
2. Пункт 1.2
в части пункта 7 статьи 8
распространяется на правоотношения, возникшие с 29.05.2009.
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ