Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Липецкая область


ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2008 г. № 2463

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА 2009 ГОД"

(в ред. постановлений
главы города Липецка
от 15.06.2009 № 1357,
администрации города Липецка
от 05.08.2009 № 11)

Во исполнение решения Коллегии администрации города Липецка от 29.09.2008 № 7/9 "О проекте городской целевой программы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" постановляю:
1. Утвердить городскую целевую программу "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" (приложение).
2. Установить прогнозный объем финансирования городской целевой программы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" на 2009 год за счет средств городского бюджета в сумме 103405 тысяч рублей.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.

Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ





Приложение
к постановлению
главы города Липецка
от 30 сентября 2008 г. № 2463

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД"

(в ред. постановлений
главы города Липецка
от 15.06.2009 № 1357,
администрации города Липецка
от 05.08.2009 № 11)

1. Паспорт городской целевой программы
"Модернизация и развитие городского пассажирского
транспорта города Липецка на 2009 год"

Полное наименование       "Модернизация и развитие городского
целевой программы         пассажирского транспорта на 2009 год"

Основание для разработки  Стратегический план развития города Липецка
целевой программы         до 2016 года, принятый решением Липецкого
                          городского Совета депутатов от 29.08.2006 № 389,
                          распоряжение главы г. Липецка № 760-р
                          от 21.04.2008,
                          Постановление Правительства Российской Федерации
                          от 25.08.2008 № 641 "Об оснащении транспортных,
                          технических средств и систем аппаратурой
                          спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"

Заказчик целевой          Администрация города Липецка
программы

Координатор целевой       Первый заместитель главы администрации города
программы                 Липецка

Разработчик целевой       Департамент городского транспорта администрации
программы                 города Липецка

Цели и задачи целевой     Создание условий для безопасного
программы                 и бесперебойного функционирования городского
                          пассажирского транспорта, обеспечение безопасной
                          и качественной перевозки пассажиров.
                          Для достижения поставленной цели необходимо
                          решение следующих задач:
                          - проведение капитального ремонта
                          производственно-технических баз муниципальных
                          транспортных предприятий;
                          - обновление гаражного и технологического
                          оборудования производственных баз;
                          - проведение капитального ремонта участков
                          трамвайного пути;
                          - внедрение навигационной автоматизированной
                          системы диспетчерского управления движением
                          городского пассажирского транспорта;
                          - внедрение автоматизированной системы оплаты
                          проезда на муниципальном пассажирском
                          транспорте;
                          - оборудование тяговых подстанций современными
                          средствами телемеханики;
                          - обновление парка автобусов с заменой
                          подвижного состава, имеющего сверхнормативный
                          срок эксплуатации, на подвижной состав,
                          отвечающий современным требованиям безопасности,
                          экономичности, комфортности и экологическим
                          нормам
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

Этапы и сроки реализации  Сроки реализации: 2009 год.
целевой программы         Этапы реализации: 2009 год

Объемы финансирования     Источником финансирования Программы являются
по источникам и срокам    средства бюджета города Липецка.
                          Мероприятия и объем расходов на выполнение
                          Программы уточняются при формировании городского
                          бюджета на очередной финансовый год.
                          Общий объем финансирования на реализацию
                          Программы за счет средств городского бюджета
                          прогнозно составит 103869 тыс. рублей
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ожидаемые конечные        Реализация Программы позволит:
результаты                - обновить технологическое оборудование;
                          - повысить качество работ при проведении ремонта
                          и технического обслуживания подвижного состава;
                          - восстановить эксплуатационные характеристики
                          участков трамвайного пути;
                          - улучшить условия труда водителей, ремонтных
                          рабочих, ИТР;
                          - снизить текучесть кадров в муниципальных
                          транспортных предприятиях;
                          - улучшить качество обслуживания пассажиров;
                          - повысить оперативность управления городским
                          пассажирским транспортом;
                          - обеспечить точный учет и оценку выполненных
                          рейсов;
                          - ввести автоматизированный учет всех поездок
                          граждан и персонифицированный учет проезда
                          льготников;
                          - повысить степень надежности тяговых
                          подстанций;
                          - повысить конкурентоспособность муниципальных
                          транспортных предприятий;
                          - повысить экономическую эффективность
                          деятельности транспортных предприятий за счет
                          сокращения эксплуатационных затрат на ремонт
                          подвижного состава;
                          - повысить показатели безопасности транспортного
                          обслуживания за  счет сохранения среднего
                          возраста подвижного состава на уровне норматива
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

Исполнители целевой       Департамент городского транспорта администрации
программы                 города Липецка;
                          МУП "ЛПАТП";
                          МУПГЭТ г. Липецка

Целевые показатели        В ходе реализации Программы планируется
целевой программы         изменение следующих показателей:
                          - снижение затрат на текущий и капитальный
                          ремонт основных производственных фондов
                          муниципальных транспортных предприятий;
                          - снижение доли затрат на текущий и капитальный
                          ремонт основных производственных фондов
                          муниципальных транспортных предприятий в общей
                          сумме затрат;
                          - сокращение численности кондукторского состава;
                          - сокращение затрат на содержание численности
                          кондукторского состава;
                          - увеличение доходов муниципальных транспортных
                          предприятий за счет введения различных систем
                          скидок по оплате проезда;
                          - увеличение доли финансирования убытков
                          от перевозки льготных категорий граждан
                          при введении персонифицированного учета от общей
                          суммы финансирования муниципальных транспортных
                          предприятий;
                          - сокращение численности дежурных
                          электромонтеров тяговых подстанций;
                          - сокращение затрат на содержание численности
                          дежурных электромонтеров тяговых подстанций

Система организации       Контроль за исполнением Программы осуществляется
контроля за исполнением   в установленном порядке администрацией города
Программы                 Липецка.
                          Текущий контроль за выполнением мероприятий
                          Программы осуществляет департамент городского
                          транспорта администрации города Липецка

2. Основные понятия и термины

Производственные базы муниципальных транспортных предприятий - зоны хранения подвижного состава, комплексные участки ежедневного и периодического технического обслуживания, зоны текущего ремонта, зоны капитального ремонта, зоны для проведения технического осмотра подвижного состава перед выездом на линию и заездом в гараж, а также административно-бытовые помещения, оборудованные в соответствии с требованиями санитарных норм и правил охраны труда.
Городской пассажирский транспорт (ГПТ) - система материальных, финансовых, трудовых и организационных ресурсов, предназначенных для обеспечения городских пассажирских перевозок на территории г. Липецка.
Комплексная автоматизированная система управления пассажирскими перевозками (КАСУПП) - предназначена для автоматизации и управления пассажирскими перевозками. Ее устойчивое и эффективное функционирование обеспечивается внедрением:
- навигационной автоматизированной системы диспетчерского управления (НАСДУ), включающей в себя программный комплекс, обеспечивающей постоянный мониторинг движения пассажирского транспорта посредством спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, диспетчерское и оперативное управление ГПТ, учет и оценку выполненной работы;
- автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), обеспечивающей автоматизированный учет всех поездок граждан и персонифицированный учет проезда льготников с применением пластиковых карт и формированием детализированной отчетности по проезду всех категорий пассажиров.
Тяговая подстанция - электроустановка, являющаяся частью системы электроснабжения, предназначенная для преобразования электроэнергии переменного тока напряжением 6 - 10 киловатт в электроэнергию выпрямленного (постоянного) тока напряжением 600 вольт для электропитания подвижного состава МУПГЭТ г. Липецка. Работа подстанций требует круглосуточного присутствия специально обученного персонала.
Комплекс для дистанционного управления тяговыми подстанциями - комплекс, управляемый средствами телемеханики из районного (центрального) диспетчерского пункта, без обслуживающего персонала.
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

3.1. Развитие производственных баз муниципальных транспортных предприятий

По состоянию на сегодняшний день износ основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий достигает 60%, сроки замены технологического оборудования, ремонта путевого хозяйства значительно отстают от нормативных показателей.
Капитальный ремонт в троллейбусном депо не производился с 1972 года. Смотровые канавы находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется обновление подъемного оборудования, полы на участке текущего ремонта имеют глубокие выбоины и неровности.
В настоящее время трамвайный путь, требующий капитального ремонта, составляет 26,5 километра, или 40% от общей протяженности. Ориентировочная стоимость ремонта 1 км трамвайного пути составляет 13 млн. руб. Несвоевременное проведение работ по капитальному ремонту трамвайного пути требует введения ограничений скорости движения на отдельных участках, вплоть до полного запрета движения трамваев.
В связи с перебазированием МУП "ЛПАТП" на территорию филиала по ул. Ферросплавная, 17 необходима организация мест дислокации всего подвижного состава, оборудование контрольно-пропускного пункта, асфальтирование и благоустройство территории.

3.2. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом

В настоящее время диспетчерское управление движением транспорта муниципальных транспортных предприятий осуществляется системами: на автобусных маршрутах - АСДУ "Нэжан", троллейбусных и трамвайных маршрутах - АСДУ "Маяк-Дуэт". Информация о прохождении отметок (телеметрия и речь) передается по линиям городской телефонной сети или по радиоканалу, подвижные единицы оснащены аналоговыми радиостанциями, не имеют дублирующих каналов передачи данных, что приводит к случаям потери сведений о выполнении рейсов. Данные системы морально и технически устарели, допускают сбои в работе, требуют значительных денежных средств и людских ресурсов для поддержания их в работоспособном состоянии.
В настоящее время отсутствует персонифицированный учет поездок льготников, что приводит к ориентировочному распределению бюджетных средств, направленных на погашение убытков от перевозки льготных категорий пассажиров. Кроме того, отсутствие автоматизированной оплаты проезда требует содержания значительного штата кондукторов.

3.3. Оборудование тяговых подстанций современными средствами телемеханики

МУПГЭТ г. Липецка имеет 17 тяговых подстанций, которые оснащены устаревшим комплексом телеуправления ТМ-320, снятым с производства в 1986 году. Система не имеет возможности подключения к телемеханике тяговых подстанций Левобережья, ее круглосуточно обслуживают 52 работника.

4. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для безопасного и бесперебойного функционирования городского пассажирского транспорта, обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров.

4.1. Развитие производственных баз муниципальных транспортных предприятий

Целью развития производственных баз муниципальных транспортных предприятий является повышение безопасности пассажирских перевозок, снижение времени простоя транспортных средств в ремонте, повышение качества ремонтных работ, улучшение условий труда в муниципальных транспортных предприятиях.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- проведение капитального ремонта производственно-технических баз муниципальных транспортных предприятий;
- обновление гаражного и технологического оборудования производственных баз;
- обеспечение содержания путевого хозяйства трамвая в пределах нормативных показателей посредством проведения капитального ремонта участков трамвайного пути.

4.2. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом

В целях дальнейшего совершенствования методов контроля за работой и движением городского пассажирского транспорта, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" автомобильные и железнодорожные транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
НАСДУ предназначена для постоянного мониторинга процессов планирования, учета, контроля, оперативного и диспетчерского управления, а также анализа исполненного движения ГПТ.
Внедрение НАСДУ позволит решить следующие задачи:
- повысить безопасность функционирования ГПТ;
- повысить эффективность использования подвижного состава;
- получить социальный эффект за счет повышения качества городских пассажирских перевозок.
АСОП предусматривает автоматизированный учет поездки каждого пассажира, а также персонифицированный учет поездок льготников посредством использования пластиковых карточек. Это позволит:
- получить данные о фактическом количестве поездок пассажиров по маршрутам и времени суток;
- оптимизировать маршрутную сеть, определить действительную потребность в обеспеченности маршрутов подвижным составом;

]]>
- оценить финансовую нагрузку на бюджеты различных уровней;
- обосновать представление финансирования на покрытие убытков от перевозки льготных категорий граждан;
- установить четкий контроль фактического объема выручки;
- авансировать ГПТ через приобретение населением электронных проездных документов на оплаченное число поездок вперед;
- ввести для пассажиров различные виды скидок по оплате проезда;
- усилить контроль за сбором доходов;
- снизить потребность в кондукторах с последующим их сокращением;
- создать равные конкурентные условия деятельности муниципальных и частных перевозчиков.

4.3. Оборудование тяговых подстанций современными средствами телемеханики

Новый комплекс для дистанционного управления охватит все 17 тяговых подстанций. Оборудование современными средствами телемеханики создаст более высокую степень надежности, даст возможность подключения всех тяговых подстанций к телемеханике, сократит простои и задержки движения и одновременно сократит численность дежурных электромонтеров на 48 человек.
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

5. Система программных мероприятий

(в ред. постановления
администрации города Липецка
от 05.08.2009 № 11)
(см. текст в предыдущей редакции)

┌───┬─────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│ № │  Наименование мероприятий   │Исполнители │    Источники и объем    │
│п/п│                             │            │финансирования, тыс. руб.│
│   │                             │            ├───────────┬─────────────┤
│   │                             │            │   Всего   │  Городской  │
│   │                             │            │           │   бюджет    │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1 │              2              │     3      │     4     │      5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│1. │Капитальный ремонт КПП       │Департамент │    1360   │     1360    │
│   │по ул. Ферросплавная, 17     │ городского │           │             │
│   │                             │ транспорта │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│2. │Внедрение КАСУПП             │Департамент │   62500   │    62500    │
│   │                             │ городского │           │             │
│   │                             │ транспорта │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│3. │Внедрение комплекса          │Департамент │    8600   │     8600    │
│   │для дистанционного управления│ городского │           │             │
│   │тяговыми подстанциями        │ транспорта │           │             │
│   │МУП ГЭТ г. Липецка           │            │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│4. │Приобретение спец. техники   │Департамент │     400   │      400    │
│   │для обслуживания комплекса   │ городского │           │             │
│   │для дистанционного управления│ транспорта │           │             │
│   │тяговыми подстанциями МУП ГЭТ│            │           │             │
│   │г. Липецка                   │            │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│5. │Закупка автотранспортных     │Департамент │   14500   │    14500    │
│   │средств                      │ городского │           │             │
│   │                             │транспорта, │           │             │
│   │                             │МУП "ЛПАТП" │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│6. │Капитальный ремонт кровли    │Департамент │    5743   │     5743    │
│   │производственного корпуса    │ городского │           │             │
│   │по ул. Ферросплавная, 17     │ транспорта │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│7. │Капитальный ремонт           │Департамент │   10126   │    10126    │
│   │производственного корпуса    │ городского │           │             │
│   │по ул. Ферросплавная, 17     │ транспорта │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│8. │Ремонт фасада                │Департамент │     252   │      252    │
│   │административно-бытового     │ городского │           │             │
│   │корпуса трамвайного депо     │транспорта, │           │             │
│   │МУП ГЭТ г. Липецка           │  МУП ГЭТ   │           │             │
│   │                             │ г. Липецка │           │             │
├───┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│9. │Ремонт фасада                │Департамент │     388   │      388    │
│   │производственного корпуса    │ городского │           │             │
│   │трамвайного депо МУП ГЭТ     │транспорта, │           │             │
│   │г. Липецка                   │  МУП ГЭТ   │           │             │
│   │                             │ г. Липецка │           │             │
├───┴─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│             ИТОГО:              │            │  103869   │   103869    │
└─────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

6. Механизм реализации целевой программы

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет средств городского бюджета с привлечением для реализации запланированных мероприятий подрядных организаций.
Привлечение подрядных организаций будет осуществляться в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. Департамент городского транспорта, в целях оперативного управления состоянием производственных баз и путевого хозяйства муниципальных транспортных предприятий, устанавливает график проведения запланированных мероприятий с учетом обеспечения непрерывности технологического цикла. В целях совершенствования комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями движением городским пассажирским транспортом департамент городского транспорта осуществляет мероприятия по внедрению КАСУПП и приобретению спец. техники для обслуживания комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями.
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

7. Ресурсное обеспечение целевой программы

(в ред. постановления
администрации города Липецка
от 05.08.2009 № 11)
(см. текст в предыдущей редакции)

┌───┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ № │  Наименование мероприятия   │  Сроки   │   Предполагаемая сумма    │
│п/п│                             │реализации│ финансирования (средства  │
│   │                             │          │   городского бюджета),    │
│   │                             │          │    тыс. руб., в т.ч.      │
│   │                             │          ├───────────┬───────────────┤
│   │                             │          │   Всего   │   Городской   │
│   │                             │          │           │    бюджет     │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│1. │Выполнение программных       │ 2009 год │    1360   │      1360     │
│   │мероприятий по развитию      │          │           │               │
│   │производственных баз         │          │           │               │
│   │муниципальных транспортных   │          │           │               │
│   │предприятий                  │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│2. │Выполнение программных       │ 2009 год │   62500   │     62500     │
│   │мероприятий                  │          │           │               │
│   │по совершенствованию системы │          │           │               │
│   │управления городским         │          │           │               │
│   │пассажирским транспортом     │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│3. │Выполнение программных       │ 2009 год │    9000   │      9000     │
│   │мероприятий по оборудованию  │          │           │               │
│   │тяговых подстанций           │          │           │               │
│   │современными средствами      │          │           │               │
│   │телемеханики                 │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│4. │Выполнение программных       │ 2009 год │   14500   │     14500     │
│   │мероприятий по закупке       │          │           │               │
│   │автотранспортных средств     │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│5. │Капитальный ремонт кровли    │ 2009 год │    5743   │      5743     │
│   │производственного корпуса    │          │           │               │
│   │по ул. Ферросплавная, 17     │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│6. │Капитальный ремонт           │ 2009 год │   10126   │     10126     │
│   │производственного корпуса    │          │           │               │
│   │по ул. Ферросплавная, 17     │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│7. │Ремонт фасада                │ 2009 год │     252   │       252     │
│   │административно-бытового     │          │           │               │
│   │корпуса трамвайного депо     │          │           │               │
│   │МУП ГЭТ г. Липецка           │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│8. │Ремонт фасада                │ 2009 год │     388   │       388     │
│   │производственного корпуса    │          │           │               │
│   │трамвайного депо МУП ГЭТ     │          │           │               │
│   │г. Липецка                   │          │           │               │
├───┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│   │ИТОГО:                       │          │  103869   │    103869     │
└───┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы повысит финансовую устойчивость муниципальных транспортных предприятий, улучшит качество обслуживания пассажиров, обеспечит безопасность перевозки граждан, усилит контроль за деятельностью перевозчиков.
Выполнение программных мероприятий по развитию производственных баз муниципальных транспортных предприятий сократит ежегодные затраты на текущий и капитальный ремонт в среднем на 3%.
Предварительный прогноз экономической эффективности программных мероприятий показывает, что реализация мероприятий по совершенствованию системы управления городским пассажирским транспортом позволит:
- сократить затраты бюджета на содержание численности кондукторского состава;
- увеличить доходы муниципальных транспортных предприятий за счет ценовой привлекательности услуг;
- изменить порядок возмещения убытков муниципальным транспортным предприятиям от перевозки льготных пассажиров. Взаиморасчеты областного и городского бюджетов с перевозчиками будут осуществляться на основе формирования детальной финансовой отчетности.
Годовой экономический эффект составит около 85 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 1 год.
Экономический эффект от реализации мероприятий по оборудованию тяговых подстанций современными средствами телемеханики составит 3,9 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 2,3 года.
Система целевых показателей эффективности Программы по годам реализации сведена в таблицу:

┌──────────────────────────────────┬────────┬───────────┬────────────────┐
│ Наименование целей и показателей │Единица │ Величина  │   Прогнозное   │
│          эффективности           │измере- │показателей│    значение    │
│                                  │ния     │в 2008 году│ показателя по  │
│                                  │        │           │итогам 2009 года│
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│1. Развитие производственных баз  │        │           │                │
│муниципальных транспортных        │        │           │                │
│предприятий                       │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 1.1: Снижение затрат   │  тыс.  │   9537    │      9251      │
│на текущий и капитальный ремонт   │  руб.  │           │                │
│основных производственных фондов  │        │           │                │
│муниципальных транспортных        │        │           │                │
│предприятий                       │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 1.2: Снижение доли     │   %    │      0,9  │         0,8    │
│затрат на текущий и капитальный   │        │           │                │
│ремонт основных производственных  │        │           │                │
│фондов муниципальных транспортных │        │           │                │
│предприятий в общей сумме затрат  │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│2. Совершенствование системы      │        │           │                │
│управления городским пассажирским │        │           │                │
│транспортом                       │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 2.1: Сокращение        │  чел.  │    743    │       245      │
│численности кондукторского состава│        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 2.2: Сокращение затрат │  тыс.  │ 100848    │     30254      │
│на содержание численности         │  руб.  │           │                │
│кондукторского состава            │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 2.3: Увеличение доходов│  тыс.  │    нет    │     20371      │
│муниципальных транспортных        │  руб.  │           │                │
│предприятий за счет введения      │        │           │                │
│различных систем скидок по оплате │        │           │                │
│проезда                           │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 2.4: Увеличение доли   │   %    │     17,8  │        31,2    │
│финансирования убытков            │        │           │                │
│от перевозки льготных категорий   │        │           │                │
│граждан при введении              │        │           │                │
│персонифицированного учета        │        │           │                │
│от общей суммы финансирования     │        │           │                │
│муниципальных транспортных        │        │           │                │
│предприятий                       │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│3. "Оборудование тяговых          │        │           │                │
│подстанций современными средствами│        │           │                │
│телемеханики"                     │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 3.1: Сокращение        │  чел.  │     -     │        48      │
│численности дежурных              │        │           │                │
│электромонтеров тяговых подстанций│        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 3.2: Сокращение затрат │  тыс.  │   5500    │      1510      │
│на содержание численности дежурных│  руб.  │           │                │
│электромонтеров тяговых подстанций│        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 4. Обновление парка    │        │           │                │
│автобусов                         │        │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 4.1: Экономическая     │ Рубль  │      0    │         0,08   │
│эффективность средств городского  │на рубль│           │                │
│бюджета                           │ затрат │           │                │
├──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│Показатель 4.2: Сохранение        │  лет   │      8,9  │         7,9    │
│среднего возраста подвижного      │        │           │                │
│состава на уровне норматива       │        │           │                │
└──────────────────────────────────┴────────┴───────────┴────────────────┘
(в ред. постановления главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357)
(см. текст в предыдущей редакции)

Председатель департамента
городского транспорта
Н.А.НОВИКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru