АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2009 г. № 1875
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
В целях реализации пункта 3
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 26.12.2008 № 464 "О комплексной программе Республики Башкортостан "Энергосбережение на 2009 - 2012 годы" постановляю:
1. Утвердить Программу
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Энергосбережение на 2009 - 2012 годы" (приложение № 1).
2. Отделу промышленности транспорта и связи (Коркин А.В.):
2.1. Обеспечить мониторинг хода реализации Программы
(программ) с предоставлением в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в Правительство Республики Башкортостан информации о выполнении комплексной программы и использовании финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий по энергосбережению.
2.2. Обеспечить координацию работ по выполнению городской программы
"Энергосбережение на 2009 - 2012 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Рахматуллина Э.Ю., заместителя главы Администрации Чернова А.Г.
Глава
Администрации
В.Р.АБДРАХИМОВ
Приложение № 1
к Постановлению главы
Администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 8 октября 2009 г. № 1875
ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
Программы городского округа город Стерлитамак "Энергосбережение
на 2009 - 2012 годы"
1
. Основные характеристики Программы
1.1
. Цель и задачи Программы
1.2
. Ресурсное обеспечение Программы
1.3
. Механизм реализации Программы
1.4
. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Программы
1.5
. Мониторинг эффективности производства, транспортировки и потребления
энергоресурсов
1.6
. Перечень мероприятий, включенных в Программу
2
. Особенности энергосбережения в производстве, передаче и распределении
электрической и тепловой энергии в городском округе город Стерлитамак
3
. Особенности энергосбережения в химическом и нефтехимическом
производстве
4
. Экологические аспекты энергоэффективного развития экономики
5
. Особенности энергосбережения на предприятиях транспорта и связи
6
. Особенности энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве городского
округа г. Стерлитамак
7
. Перечень основных мероприятий по программе энергосбережения на 2009 -
2012 годы в филиале ОАО "Газ-Сервис" "Стерлитамакгаз"
8
. Особенности энергосбережения в бюджетной сфере
9
. Особенности энергосбережения в строительном комплексе
10
. Планируемые результаты выполнения программных мероприятий
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
Наименование Программа городского округа город Стерлитамак
Программы "Энергосбережение на 2009 - 2012 годы"
Основание для Федеральный закон от 3 апреля 1996 года
разработки Программы № 28-ФЗ "Об энергосбережении";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
1995 года № 472 "Об основных направлениях
энергетической политики и структурной
перестройки топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации на период до
2010 года";
Указ Президента Российской Федерации от 4
июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической
эффективности Российской экономики";
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 года № 1234-р
"Об энергетической стратегии России на
период до 2020 года";
Постановление
Кабинета Министров Республики
Башкортостан от 13 мая 2002 года № 149 "Об
энергетической стратегии Республики
Башкортостан на период до 2020 года";
Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 25 июля 2003 года № 183
"О комплексной программе Республики
Башкортостан "Энергосбережение на 2003 - 2005
годы";
Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 5 июня 2008 года № 185
"Об утверждении комплексной Программы по
реализации в 2008 году основных положений
Послания Президента Республики Башкортостан
Государственному Собранию - Курултаю
Республики Башкортостан "К благополучию и
благосостоянию каждой семьи, всех жителей
Башкортостана (О положении в республике и
основных направлениях ее развития в 2008
году)"
Разработчик Программы Администрация городского округа город
Стерлитамак
Цель и задачи Цель:
Программы обеспечение устойчивого функционирования и
развития экономики города за счет
эффективного использования энергетических
ресурсов
Задачи:
создание условий для перевода экономики на
энергосберегающий путь развития и снижение
негативных последствий роста цен на основные
виды топливно-энергетических ресурсов;
обеспечение надежности и устойчивости
энергообеспечения потребителей города;
внедрение инновационных энергосберегающих
технических средств и технологий, снижение
удельного потребления топливно-энергетических
ресурсов в экономике города;
расширение использования альтернативных
источников энергии;
снижение техногенной нагрузки на окружающую
среду
Срок реализации 2009 - 2012 годы
Программы
Прогнозные результаты Ежегодное снижение энергоемкости валового
Программы городского продукта на 3 - 4%
Источники Собственные средства предприятий, выполняющих
финансирования программы энергосбережения;
Программы средства, предусмотренные сметами расходов
бюджетных учреждений, финансируемых из
бюджета городского округа город Стерлитамак
Ожидаемые конечные Повышение эффективности использования
результаты реализации энергетических ресурсов в городе Стерлитамаке
Программы за счет снижения к 2012 году удельных
показателей энергоемкости экономики города на
15%
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ
Городской округ город Стерлитамак обладает энергетической системой, в полном объеме обеспечивающей потребности города в электро- и теплоэнергии. Сегодня действующая энергосистема полностью покрывает потребности в электроэнергии. Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2008 году характеризуется следующими данными:
Таблица 1.1
┌──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │ Электроэнергия,│ Теплоэнергия,│ Топливо, │
│ │ млн. кВт/час │ тыс. Гкал │ тыс. тонн │
│ │ │ │ усл. топлива │
├──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Всего по городу │ 1489 │ 3549,1│ 1873,9│
├──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Потреблено крупными и│ 1324,2│ 2664,9│ 1659,7│
│средними организациями │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Потреблено населением │ 164,8│ 884,2│ 214,2│
└──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘
Энергоемкость экономики достаточно высока, что связано с преобладанием в структуре производства энергоемких отраслей и природно-климатическими условиями.
Электроэнергия
Основным производителем и поставщиком электроэнергии на территории городского округа город Стерлитамак является ОАО "Башкирэнерго".
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 1.3
Потребление электроэнергии организациями
и населением
млн. кВт/час
┌────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Показатели │ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Потреблено электроэнергии │ 1287│ 1342│ 1404│
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│в том числе │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│обрабатывающие производства │ 569│ 575│ 582│
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│производство и распределение│ 113│ 125│ 140│
│электроэнергии, газа и воды │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│строительство │ 21│ 31│ 19│
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│транспорт и связь │ 132│ 140│ 134│
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│предоставление социальных и│ 47│ 48│ 40│
│коммунальных услуг │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│прочие виды │ 103│ 112│ 149│
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│потери в электросетях общего│ 157│ 154│ 175│
│пользования │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│население │ 145│ 157│ 165│
└────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
Структура потребления электроэнергии в 2008 году (в %)
Транспорт и связь - 9,5
Распределение электроэнергии, газа и воды - 10
Потери в электросетях общего пользования - 12,5
Другие виды экономической деятельности - 27
Обрабатывающие производства - 41
В объеме потребления электроэнергии основную часть составляет производственное потребление. Основными потребителями электроэнергии традиционно являются такие сектора экономики, как обрабатывающие производства (41%), транспорт и связь (9,5%), другие виды экономической деятельности (27%).
Тепловая энергия
Основными производителями тепловой энергии в городском округе город Стерлитамак являются ОАО "Башкирэнерго", коммунальные предприятия и котельные промышленных предприятий и организаций.
Таблица 1.4
Баланс производства и потребления тепловой энергии
млн. Гкал
┌─────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Наименование показателя │ 2005 год│ 2006 год│ 2007 год│ 2008 год│
│ п/п │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Производство, всего │ 3,8│ 3,3│ 3,4│ 3,6│
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │ОАО "Башкирэнерго" │ 2 │ 2 │ 2,1│ 2,2│
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. │Прочие поставщики │ 1,4│ 0,9│ 0,9│ 1 │
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.3. │Вторичные энергоресурсы │ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,4│
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Израсходовано, всего │ 3,7│ 3,4│ 3,4│ 3,6│
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.1. │Предприятия │ 2,9│ 2,6│ 2,7│ 2,8│
├─────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.2. │Население │ 0,8│ 0,8│ 0,7│ 0,8│
└─────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
В структуре использования тепловой энергии 70% приходится на производственное потребление, 30% - на коммунально-бытовые нужды, включая продажу населению. Основными потребителями теплоэнергии являются предприятия обрабатывающих производств. На их долю приходится более 60% общего потребления тепловой энергии.
Топливо
Основным видом топлива в топливном балансе города является газ, его доля составляет 86%. Кроме того, расходуется твердое топливо, моторное, котельно-печное топливо, вторичные энергоресурсы.
Таблица 1.5
Баланс потребления топлива
млн. тонн усл. топлива
┌─────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Показатель │ 2005 год│ 2006 год │ 2007 год│ 2008 год│
│ п/п │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Производство, всего │ 1,75│ 1,62│ 1,6 │ 1,68│
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │Газ │ 1,3 │ 1,3 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. │Твердое топливо │ 0,04│ 0,04│ 0,04│ 0,03│
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1.3. │Моторное топливо │ 0,09│ 0,08│ 0,07│ 0,08│
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1.4. │Котельно-печное топливо │ 0,27│ 0,16│ 0,15│ 0,13│
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1.5. │Вторичные энергоресурсы │ 0,05│ 0,04│ 0,04│ 0,04│
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Израсходовано, всего │ 1,8 │ 1,8 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│2.1. │Предприятия │ 1,8│ 1,8│ 1,7│ 1,8│
└─────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Более половины потребляемого топлива расходуется на производство и распределение электроэнергии газа и воды, включая горячее водоснабжение и теплоснабжение.
На долю обрабатывающих производств приходится более 30% потребления, в том числе на долю производства нефтепродуктов - около 20%. Доля транспорта составляет около 7%, остальных видов экономической деятельности - менее 8%.
Таблица 1.6
Использование тепловой энергии и топлива
в городском округе город Стерлитамак в 2008 году
┌────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ Наименование потребителей │ Теплоэнергия │ Топливо │
│ ├────────┬──────────┼─────────┬──────────┤
│ │ всего, │ в% │ всего, │ в% │
│ │ Гкал │ к уровню │тонн усл.│ к уровню │
│ │ │ 2006 года│ топлива │ 2006 года│
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Всего по городу │ 3549165│ 97,2│ 1873876│ 100 │
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│в том числе │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│потреблено крупными и средними│ 2664883│ 92,8│ 1659726│ 112,5│
│организациями │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│потреблено населением │ 884282│ 99,2│ 214150│ 98,5│
└────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
Промышленное производство в городе развивается устойчивыми темпами, о чем свидетельствуют индексы промышленного производства.
Таблица 1.7
Индексы промышленного производства
┌────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Годы │ │ в % к предыдущему году │
│ ├──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Индексы промышленного│ 102│ 104,3│ 107,4│ 102,4│109,7 │110,4 │ 100,2│
│производства │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2009 год и на период до 2011 года предусматривается среднегодовой прирост объемов производства более 7%. Расчетная потребность в топливно-энергетических ресурсах, вызванная реализацией проектов, представлена в таблице 1.8
.
Таблица 1.8
Дополнительная потребность в электроэнергии и газе,
вызванная реализацией инвестиционных проектов
┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│ Виды экономической деятельности │ Среднегодовой │ Суммарный │
│ │ дополнительный │ дополнительный │
│ │ объем │ объем │
│ │ потребления │ потребления на │
│ │ │ 2008 - 2012 годы │
│ ├─────────┬────────┼─────────┬─────────┤
│ │электро- │ газа, │электро- │ газа, │
│ │энергии, │ млн. │энергии, │ млн. │
│ │млн. кВт/│ куб. м │млн. кВт/│ куб. м │
│ │час │ │час │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Всего │ 215,8│ 109,38│ 1067,1│ 340,7│
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Обрабатывающие производства │ 133,4│ 43 │ 666,9│ 215,2│
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│обработка древесины и производство│ 14,4│ 34,8│ 72 │ 11,6│
│изделий из дерева │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│добыча полезных ископаемых, кроме│ 3,2│ 0,16│ 15,9│ 0,7│
│топливно-энергетических │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│химическое производство │ 19,6│ 16,6│ 98,1│ 83 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│производство машин и оборудования │ 13 │ 9,5│ 65 │ 3,4│
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Производство и распределение│ 28,6│ │ 133,3│ │
│электроэнергии, газа и воды │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│прочие производства │ 1,0│ 0,02│ 3,3│ 0,1│
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Транспорт и связь │ 1,0│ │ 4,6│ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Социальная сфера │ 1,6│ 5,3│ 8 │ 26,7│
└──────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
Прогнозные балансы производства электрической и тепловой энергии и распределения топлива представлены в таблицах 1.9
- 1.11
.
Таблица 1.9
Прогнозный электробаланс (с учетом инвестпроектов)
млн. кВт/час
┌────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│ Показатели │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Произведено электроэнергии │1710 │ 1700 │1719 │ 1733 │1763 │ 1793 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Потреблено электроэнергии │1664 │ 1857 │1862 │ 1889 │1918 │ 1948 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Потери в сетях общего│ 174,6│ 167,6│ 162,1│ 164,8│ 167,6│ 170,5│
│пользования │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Дефицит электроэнергии │ │ 157 │ 143 │ 156 │ 155 │ 155 │
└────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘
Таблица 1.10
Прогнозный баланс теплоэнергии
тыс. Гкал
┌───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Показатели │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Произведено теплоэнергии │ 3549│ 3360│ 3380│ 3383│3383,4│ 3393│
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Потреблено теплоэнергии │ 3549│ 3360│ 3380│ 3384│3383 │ 3393│
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│производственное потребление │ 2665│ 2520│ 2535│ 2538│2537 │ 2545│
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│потреблено населением │ 884│ 840│ 845│ 846│ 846 │ 848│
└───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 1.11
Прогнозный баланс потребления топлива
(с учетом инвестпроектов)
млн. тонн усл. топлива
┌────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│ Виды топлива │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Ресурсы │ 1,78│ 1,89│ 1,89│ 1,89│ 2,09│ 2,09│
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Газ │ 1,5 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,7 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Твердое топливо │ 0,03│ 0,04│ 0,04│ 0,04│ 0,04│ 0,04│
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Моторное топливо │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Котельно-печное топливо │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,2 │ 0,2 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Вторичные ресурсы │ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Израсходовано │ 1,9 │ 1,9 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,1 │ 2,1 │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│в том числе │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
]]>│ │ │ │ │ ├───────┬───────┬───────┬────────┤ │
│ │ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────┤
│ 1. Учреждения МУ "Отдел здравоохранения городского округа город Стерлитамак РБ" │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Технические мероприятия │
├─────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────────┤
│1.1. │Установка приборов учета│МБУЗ "Городская│Бюдж. │ 0,3 │ - │ 0,15│ 0,15│ - │Исключение начисления│
│ │потребления тепловой энергии│инфекционная │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии по│
│ │(теплосчетчики) │больница" │ │ │ │ │ │ │приборам учета на│
│ │ ├─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤источнике теплоты │
│ │ │МБУЗ "Детская│Бюдж. │ 0,3 │ - │ 0,15│ 0,15│ - │ │
│ │ │городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │больница" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │МБУЗ "Городская│Бюдж. │ 0,11 │ 0,11│ - │ - │ - │ │
│ │ │больница № 4" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │МБУЗ "Станция│Бюдж. │ 0,2 │ 0,2 │ - │ - │ - │ │
│ │ │скорой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │медицинской │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │помощи" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.2. │Гидропромывка систем отопления │ЛПУ, имеющие│Бюдж. │ 0,79 │ 0,19│ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │Увеличение теплоотдачи │
│ │ │системы отопления│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.3. │Замена теплообменников│МБУЗ "Городская│Бюдж. │ 0,35 │ 0,35│ - │ - │ - │Увеличение теплоотдачи │
│ │кожухотрубных на пластинчатые │больница № 4" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.4. │Замена сантехнических приборов │МБУЗ "Городская│Бюдж. │ 0,4 │ 0,4 │ │ - │ - │Сокращение │
│ │ │больница № 4" │ │ │ │ │ │ │непроизводительности, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │потерь воды │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.5. │Замена ламп накаливания и│ЛПУ │Бюдж. │ 0,635│ 0,35│ 0,09│ 0,1 │ 0,095│Экономия электроэнергии│
│ │ртутных на люминесцентные │ │ │ │ │ │ │ │1% │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.6. │Ликвидация нерентабельной│МБУЗ "Санитарный│Бюдж. │ 3,0 │ │ 3,0 │ │ - │Экономия потребленного│
│ │ведомственной котельной │автотранспорт" │ │ │ │ │ │ │тепла, прекращение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления газа │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│1.7. │Замена осветительно-розеточной│ЛПУ │Бюдж. │ 6,37 │ 3,5 │ 0,97│ 0,9 │ 1,0 │Экономия энергии 1% │
│ │сети в зданиях со сроком│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эксплуатации более 25 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Итого по учреждениям МУ "Отдел здравоохранения": │ 12,455│ 5,1 │ 4,56│ 1,5 │ 1,295│ │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Целевые ориентиры снижения│Электропотребление, тыс. кВт/час │ 373 │ 94 │ 93 │ 93 │ 93 │ │
│потребления ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 0,8 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Теплопотребление, Гкал │2152 │ 523 │ 520 │ 556 │ 553 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 1,02 │ 0,25│ 0,25│ 0,26│ 0,26 │ │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────┤
│ 2. МУ "Отдел образования городского округа город Стерлитамак РБ" │
├─────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────────┤
│2.1. │Электроснабжение: │Отдел образования│местный │ 93,2 │ 17,3 │ 21,3 │ 25,4 │ 29,2 │экономия до 10% │
│ │1. Замена приборов учета│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Замена осветительного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│2.2. │Теплоснабжение: │Отдел образования│местный │ 134,3 │ 24,9 │ 30,7 │ 36,6 │ 42,1 │экономия до 10% │
│ │1. Замена коммерческих приборов│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │учета теплооэнергии │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Ремонт коммерческих приборов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учета теплоэнергии │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Итого по учреждениям МУ "Отдел образования" │ 227,5 │ 42,2 │ 52,0 │ 62,0 │ 71,3 │ │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Целевые ориентиры снижения│Электропотребление, тыс. кВт/час │4239,5 │ 783,4 │ 967,7 │1152 │1336,4 │ │
│потребления ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 9,2 │ 1,7 │ 2,1 │ 2,5 │ 2,9 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Теплопотребление, Гкал │ 28,3 │ 5,3 │ 6,3 │ 7,8 │ 8,9 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 13,4 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,7 │ 4,2 │ │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────┤
│ 3. Учреждения МУ "Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак РБ" │
├────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────────┤
│3.1.│Замена предохранителей ПН-2 100│Музыкальные и│внебюджет│ 1,24 │ 0,29 │ 0,3 │ 0,32 │ 0,33 │Экономия электроэнергии│
│ │А-7 шт., электропатронов Е 27,│художественные │бюджет │ │ │ │ │ │8% │
│ │рубильника и щитка ТУСО,│школы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электросчетчика, светильников,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проводов; замер сопротивления│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электроизоляции; переподготовка,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение квалификации эл. техн.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│3.2.│Повышение квалификации "Правил│Музыкальные и│внебюджет│ 4,1 │ 0,95 │ 1,0 │ 1,05 │ 1,1 │Экономия тепловой│
│ │тех. эксплуатации тепловых│художественные │бюджет │ │ │ │ │ │энергии 5% │
│ │установок", промывка и│школы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │опрессовка; кап. ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │элеваторных узлов в ДМШ 1; кап.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт по замене окон в ДМШ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│3.3.│Соблюдение режима экономии│Централизованная │бюджет │ 0,38 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,1 │ 0,1 │Экономия электроэнергии│
│ │электроэнергии во всех│библиотечная │ │ │ │ │ │ │8% │
│ │библиотеках │система │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│3.4.│Промывка, опрессовка, проверка│Централизованная │бюджет │ 3,57 │ 0,83 │ 0,87 │ 0,91 │ 0,96 │Экономия тепловой│
│ │приборов, утепление; замена│библиотечная │ │ │ │ │ │ │энергии 5% │
│ │входной двери; повышение│система │ │ │ │ │ │ │ │
│ │квалификации "Правил тех.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эксплуатации тепловых установок"│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Итого по учреждениям МУ " Отдел культуры" │ 9,29 │ 2,16 │ 2,26 │ 2,38 │ 2,49 │ │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Целевые ориентиры снижения│Электропотребление, тыс. кВт/час │ 71,1 │ 16,7 │ 17,1 │ 18,4 │ 18,9 │ │
│потребления ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 0,154│ 0,036│ 0,037│ 0,04 │ 0,041│ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Теплопотребление, Гкал │ 810,17 │188,02 │197,53 │207,03 │ 217,59 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 0,384│ 0,089│ 0,094│ 0,098│ 0,103│ │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────┤
│ 4. Учреждения МУ "Комитет по физической культуре, спорту и туризму" │
├────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────────┤
│4.1.│Соблюдение режима экономии│Комитет по│бюджет │ 0,08 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │Экономия тепловой│
│ │электроэнергии, замена│физической │ │ │ │ │ │ │энергии 10% │
│ │электросчетчиков, установка│культуре, спорту│ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергосберегающих лампочек │и туризму │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│4.2.│Утепление оконных рам, замена│Комитет по│бюджет │ 0,4 │ 0,09 │ 0,1 │ │ 0,11 │Экономия тепловой│
│ │оконных рам на пластиковые и│физической │ │ │ │ │ │ │энергии 5% │
│ │замена входной группы │культуре, спорту│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и туризму │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Итого по учреждениям МУ "Комитет по физической│ │ 0,48 │ 0,11 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,13 │ │
│культуре, спорту и туризму" │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│Целевые ориентиры снижения│Электропотребление, тыс. кВт/час │ 3,684│ 0,921│ 0,921│ 0,921│ 0,921│ │
│потребления ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 0,008│ 0,002│ 0,002│ 0,002│ 0,002│ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Теплопотребление, Гкал │ 42,25 │ 9,51 │ 10,56 │ 10,56 │ 11,62 │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────────┤
│ │Эффективность, млн. руб. │ 0,02 │ 0,004│ 0,005│ 0,005│ 0,006│ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────┘
9. ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК
За период 2003 - 2008 годов объемы строительных работ, выполненные в городском округе, выросли в 1,5 раза. Основной рост имеет место в строительстве жилья: доля нежилых зданий составляет около 20% вводимых площадей.
Строительство нежилого фонда также осуществляется быстрыми темпами. Более 55% вновь возводимых зданий нежилого назначения являются коммерческими (магазины, рынки, торговые центры), 16% - производственные здания, остальные - учебного, сельскохозяйственного, медицинского и другого назначения.
Общее потребление топлива в строительном комплексе города составило в 2008 году 194,9 тыс. тонн усл. топлива (74,7% к соответствующему периоду 2007 года). В структуре потребления значительная доля приходится на дизельное топливо.
Потребление электрической и тепловой энергии в 2008 году характеризуется следующими показателями: 279,6 млн. кВт/час (60,4% к соответствующему периоду 2007 года) и 341012 Гкал (98,%) соответственно.
По данным 2008 года строительный комплекс города потребляет 1,5% электрической и 0,83% тепловой энергии.
В современном строительстве нередко допускаются сверхнормативные расходы строительных материалов и энергоресурсов, использование малоэффективных с точки зрения энергозатрат строительных конструкций и материалов, использование несовершенных проектов зданий и жилых домов, низкое качество строительных работ.
Основной проблемой при этом является отсутствие достаточного опыта применения современных энергосберегающих решений, технологий, материалов на стадиях разработки технического задания, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений. Проблемой также является отсутствие научно обоснованных решений по оптимизации схем электроснабжения территорий и централизованного теплоснабжения крупных населенных пунктов, учитывающих новые подходы к оценке экономической эффективности централизованного электро- и теплоснабжения.
Суммарные затраты на энергосбережение составят 29,6 млн. руб., ожидаемый экономический эффект составит 37 млн. руб.
Основные планируемые мероприятия по энергосбережению в строительстве являются:
- повышение эффективности градостроительных решений путем:
завершения разработки генерального плана города и другой градостроительной документации, что позволит рассчитать эффективность использования финансовых средств, материальных и трудовых ресурсов до начала осуществления реализации крупных проектов;
оптимизация градостроительных решений с целью сокращения протяженности инженерных коммуникаций;
разработки индивидуальных и экспериментальных проектов жилых домов с учетом использования эффективных архитектурно-строительных систем;
организации производства современных и качественных строительных материалов и конструкций, в том числе производство конструкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов:
пористо-пустотелой стеновой "теплой керамики";
ячеистого бетона;
вспенного и экструдированного пенополистирола;
современных гипсовых материалов для внутренней отделки зданий и производства стеновых ячеистых гипсобетонов;
использование малоэнергоемких строительных технологий, материалов, способов и методов ведения работ (холодные кровельные мастики, пластиковые трубы и др.);
проведение обновления и модернизации основных фондов предприятий энергоемких строительных материалов с переходом их на более высокий уровень технического оснащения и выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
разработка и внедрение энергоэффективных технологий производства строительно-монтажных работ;
обеспечение рационального использования минеральных природных сырьевых ресурсов и вовлечение в производство техногенных отходов различных отраслей промышленности;
внедрение методов утилизации вторичных отходов.
10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Всего суммарные затраты по Программе энергосбережения на 2009 - 2012
годы составят - 1464,9 млн. руб.
в том числе:
- бюджет РБ - 301,4 млн. руб.
- бюджет городского округа г. Стерлитамак - 249,4 млн. руб.
- собственные средства предприятий - 667,7 млн. руб.
- средства населения - 246,4 млн. руб.
Таблица 10.1
Планируемые результаты выполнения программных мероприятий
┌────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Показатели │2009 г.│ 2010 г.│ 2011 г.│ 2012 г.│ 2009 - │
│ │ │ │ │ │ 2012 гг.│
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Снижение энергопотребления,│ 14,06│ 13,28│ 13,28│ 13,21│ 53,83│
│тыс. кВт/час │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Снижение теплопотребления,│ 39,76│ 42,07│ 40,64│ 41,16│ 163,63│
│тыс. Гкал │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Снижение потребления газа,│2464,5 │ 2439,5 │ 2389,5 │ 2359,5 │ 9653,0 │
│тыс. куб. м │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность,│ 47,2 │ 55,3 │ 58,1 │ 59,9 │ 220,5 │
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Управляющий
делами
М.Б.ШАКИРОВ