КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЩОВСКИЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. № 386
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2010-2012 ГОДАХ"
В соответствии со ст. 15 ч. 1 п. 5 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления РФ" и ст. 24
Устава муниципального района "Мещовский район", в целях безопасности дорожного движения на территории района в 2010-2012 годах Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить районную целевую Программу
"Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 гг." (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на администрацию МР "Мещовский район".
Заместитель председателя
Районного собрания
А.А.Шилов
Приложение
к Решению
Районного Собрания
муниципального района
"Мещовский район"
от 24 ноября 2009 г. № 386
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В 2010-2012 ГОДАХ"
ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2010-2012 ГОДАХ"
┌───┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ № │Наименование │Районная целевая программа "Повышение безопасности │
│п/п│ │дорожного движения в 2010-2012 годах" (далее - │
│ │ │программа) │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Цели и задачи │Цели: │
│ │ │- обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества │
│ │ │граждан, гарантий реализации их законных прав на │
│ │ │безопасные условия движения по автодорогам │
│ │ │Мещовского района. │
│ │ │Задачи: │
│ │ │- предупреждение опасного поведения участников │
│ │ │дорожного движения; │
│ │ │- совершенствование процесса организации дорожного │
│ │ │движения транспорта и пешеходов в городах и │
│ │ │населенных пунктах; │
│ │ │- сокращение времени прибытия соответствующих служб│
│ │ │на место дорожно-транспортного происшествия (далее │
│ │ │- ДТП), повышение эффективности их деятельности по │
│ │ │оказанию помощи пострадавшим; │
│ │ │- совершенствование системы управления обеспечением│
│ │ │безопасности дорожного движения на территории │
│ │ │района │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Сроки реализации │2010-2012 годы │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Перечень основных│Мероприятия программы осуществляются по следующим │
│ │мероприятий │основным направлениям: │
│ │ │- повышение правового сознания и предупреждение │
│ │ │опасного поведения участников дорожного движения; │
│ │ │- организационно-планировочные и инженерные меры, │
│ │ │направленные на совершенствование организации │
│ │ │движения транспортных средств и пешеходов; │
│ │ │- совершенствование системы условий труда водителей│
│ │ │транспортных средств и оказания помощи пострадавшим│
│ │ │в дорожно-транспортных происшествиях │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Ожидаемые │Снижение к 2012 году количества лиц, погибших в │
│ │результаты │результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5│
│ │ │раза по сравнению с аналогичным показателем в 2008 │
│ │ │году. │
│ │ │Сокращение на 10% количества дорожно-транспортных │
│ │ │происшествий с пострадавшими в 2012 году по │
│ │ │сравнению с 2008 годом │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Система │Контроль за исполнением программы осуществляется в │
│ │организации │соответствии с Положением о порядке разработки, │
│ │контроля за │рассмотрения и реализации целевой программы. │
│ │исполнением │ │
│ │мероприятий │ │
│ │программы │ │
└───┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Снижение уровня безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов, а именно:
- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно водителями транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами;
- недостаточное финансирование информационной поддержки и понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
- недостаточные материально-техническое оснащение дорожно-патрульной службы, оснащенность специальными техническими средствами необходимыми для выполнения контрольно-надзорной деятельности;
- увеличение автопарка транспортных средств;
- недостаточные объемы и темпы реконструирования и строительства дорог.
2. Основные цели и задачи программы
Целями программы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам путем привлечения хозяйствующих субъектов всех форм собственности, отраслей экономики и населения района к реализации предусмотренных программой мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Основными задачами программы являются:
- разработка и применение эффективных схем, средств и методов организации дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения на территориальной сети дорог;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень организации и улучшить взаимодействие органов муниципальной власти, контрольно-надзорных органов, транспортных, дорожно-строительных и других заинтересованных предприятий и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в Мещовском районе.
3. Сроки реализации программы
Реализация программы предусмотрена в течение 2010-2012 гг.
4. Система основных мероприятий программы
Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований.
┌─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ Наименование │ Всего │В том числе по годам│
│ ├───────────┼──────┬──────┬──────┤
│ │(тыс. руб.)│ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Районный бюджет │ 270,0│ 105,0│ 100,0│ 65,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет МО ГП "Город Мещовск" │ 6000,0│2000,0│2000,0│2000,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет МО СП "Железнодорожная станция│ 920,0│ 150,0│ 395,0│ 375,0│
│Кудринская" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет МО СП "Село Молодежный" │ 330,0│ 100,0│ 110,0│ 120,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет МО "Село Гаврики" │ 425,0│ 85,0│ 150,0│ 190,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет МО "Село Серпейск" │ 900,0│ 250,0│ 300,0│ 350,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ИТОГО ПО РАЙОНУ │ 8845,0│2690,0│3055,0│3100,0│
└─────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘
6. Механизм реализации программы
Заказчиком-координатором программы является администрация МР "Мещовский район". Координационным органом, обеспечивающим согласованность работы по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, является комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МР "Мещовский район".
7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее выполнения
Заказчик программы:
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- ежеквартально поселения направляют отчеты о ходе выполнения целевых показателей программы в администрацию района.
8. Оценка социально-экономической эффективности программы
Целями программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Ответственный │ Сроки │ Источники │ Сумма │В том числе по годам│
│п/п│ мероприятий │ исполнитель │реализации│финансирования│ расходов ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ (годы) │ │(тыс. руб.)│ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ Подраздел 1 "Основные мероприятия районной целевой программы в территориальном разрезе" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. МР "Мещовский район" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Оснащение программным│Поляков В.Г., │2010 │Местный бюджет│ 5,0│ 5,0│ │ │
│ │обеспечением по │Стукова О.В. │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 │Обустройство детского│Поляков В.Г., │2010-2011 │Местный бюджет│ 70,0│ 35,0│ 35,0│ │
│ │автогородка │Стукова О.В. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 │Проведение массовых │Поляков В.Г., │2010-2012 │Местный бюджет│ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│
│ │мероприятий с детьми │Стукова О.В. │ │ │ │ │ │ │
│ │(конкурсы, профильные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │смены активистов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отрядов юных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инспекторов движения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 │Возмещение затрат по │Поляков В.Г. │2010-2012 │Местный бюджет│ 180,0│ 60,0│ 60,0│ 60,0│
│ │доставке │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автотранспортных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специализированную │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стоянку для хранения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задержанных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортных средств │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 270,0│ 105,0│ 100,0│ 65,0│
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2. Муниципальное образование ГП "Город Мещовск" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Обустройство наиболее│Мелюченкова Н.А.│2010-2012 │Бюджет │ 1500,0│ 500,0│ 500,0│ 500,0│
│ │опасных участков │ │ │городского │ │ │ │ │
│ │улично-дорожной сети │ │ │поселения │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 │Реконструкция и │Мелюченкова Н.А.│2010-2012 │Бюджет │ 4500,0│1500,0│1500,0│1500,0│
│ │обустройство │ │ │городского │ │ │ │ │
│ │тротуаров и │ │ │поселения │ │ │ │ │
│ │пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 6000,0│2000,0│2000,0│2000,0│
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 2. Муниципальное образование СП "Железнодорожная станция Кудринская" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Реконструкция и │Стоборова Т.Я. │2010-2012 │Бюджет │ 920,0│ 150,0│ 395,0│ 375,0│
│ │обустройство │ │ │сельского │ │ │ │ │
│ │тротуаров и │ │ │поселения │ │ │ │ │
│ │пешеходных переходов,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │освещение улиц │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 920,0│ 150,0│ 395,0│ 375,0│
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 3. Муниципальное образование СП "Село Серпейск" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Реконструкция и │Потемкина В.П. │2010-2012 │Бюджет │ 900,0│ 250,0│ 300,0│ 350,0│
│ │обустройство │ │ │сельского │ │ │ │ │
│ │тротуаров и │ │ │поселения │ │ │ │ │
│ │пешеходных переходов,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │освещение улиц │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 900,0│ 250,0│ 300,0│ 350,0│
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 4. Муниципальное образование СП "Село Молодежный" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Реконструкция и │Федорова А.И. │2010-2012 │Бюджет │ 330,0│ 100,0│ 110,0│ 120,0│
│ │обустройство │ │ │сельского │ │ │ │ │
│ │тротуаров и │ │ │поселения │ │ │ │ │
│ │пешеходных переходов,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │освещение улиц │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 330,0│ 100,0│ 110,0│ 120,0│
├───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 5. Муниципальное образование СП "Село Гаврики" │
├───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1 │Реконструкция и │Ламонова Л.Н. │2010-2012 │Бюджет │ 425,0│ 85,0│ 150,0│ 190,0│
│ │обустройство │ │ │сельского │ │ │ │ │
│ │тротуаров и │ │ │поселения │ │ │ │ │
│ │пешеходных переходов,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │освещение улиц, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │установка знаков │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ 425,0│ 85,0│ 150,0│ 190,0│
├───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ВСЕГО ПО РАЙОНУ │ │ │ │ 8845,0│2690,0│3055,0│3100,0│
└───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘