ГЛАВА ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2008 г. № 143
О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2012 ГГ."
(в ред. постановления
главы администрации Тербунского муниципального района
от 28.07.2009 № 67)
Во исполнение Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", в соответствии с постановлением главы Тербунского района от 27.05.2008 № 69 "О порядке разработки, утверждения и реализации районных целевых программ" и руководствуясь Уставом
Тербунского района Липецкой области, постановляю:
1. Утвердить районную целевую Программу
"Развитие здравоохранения Тербунского района на 2009 - 2012 гг.".
2. Отделу финансов администрации района (Голощапова О.И.) при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать указанную в п. 1
настоящего постановления Программу
в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Маяк".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Зам. главы
администрации района
С.Н.БАРАБАНЩИКОВ
Приложение
к постановлению
главы Тербунского района
от 7 ноября 2008 г. № 143
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЕРБУНСКОГО
РАЙОНА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
(в ред. постановления
главы администрации Тербунского муниципального района
от 28.07.2009 № 67)
I. Паспорт
районной целевой Программы "Развитие
здравоохранения Тербунского района на 2009 - 2012 годы"
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Развитие здравоохранения Тербунского района ¦
¦Программы ¦на 2009 - 2012 годы (далее - Программа) ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Основание ¦- решение Совета депутатов Тербунского района ¦
¦для разработки ¦от 25.12.2007 № 43-РР "О стратегии социально- ¦
¦Программы ¦экономического развития Тербунского района на период¦
¦ ¦до 2020 года"; ¦
¦ ¦- постановление
главы администрации области ¦
¦ ¦от 24.10.2001 № 189 "О развитии здравоохранения ¦
¦ ¦области"; ¦
¦ ¦- Программа государственных гарантий оказания ¦
¦ ¦гражданам Российской Федерации бесплатной ¦
¦ ¦медицинской помощи на территории Липецкой области ¦
¦ ¦(утверждается ежегодно) ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация Тербунского района ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦МУЗ "Тербунская ЦРБ" ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Цели Программы ¦Сохранение и укрепление общественного здоровья, ¦
¦ ¦дальнейшее снижение инвалидизации и смертности ¦
¦ ¦населения на основе устойчивого развития системы ¦
¦ ¦здравоохранения Тербунского района ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦Снижение смертности населения от предотвратимых ¦
¦ ¦причин. ¦
¦ ¦Отсутствие материнской смертности. ¦
¦ ¦Сокращение уровня младенческой смертности, ¦
¦ ¦укрепление здоровья детей и подростков. ¦
¦ ¦Предупреждение болезней и других угрожающих жизни ¦
¦ ¦и здоровью состояний. ¦
¦ ¦Повышение эффективности функционирования системы ¦
¦ ¦здравоохранения и обеспечение рационального ¦
¦ ¦использования ресурсного потенциала отрасли. ¦
¦ ¦Расширение и повышение результативности ¦
¦ ¦профилактических мероприятий ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Срок реализации ¦2009 - 2012 годы ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные ¦- улучшение материально-технического обеспечения ¦
¦мероприятия ¦учреждений здравоохранения, оказывающих помощь ¦
¦Программы ¦больным, страдающим сердечно-сосудистыми ¦
¦ ¦заболеваниями; ¦
¦ ¦- совершенствование медицинской помощи пострадавшим ¦
¦ ¦в чрезвычайных ситуациях, в том числе при ДТП; ¦
¦ ¦- укрепление материально-технической базы учреждений¦
¦ ¦детства и родовспоможения; ¦
¦ ¦- расширение и интенсификация профилактической ¦
¦ ¦деятельности среди детского населения; ¦
¦ ¦- формирование у различных групп населения мотивации¦
¦ ¦для ведения здорового образа жизни; ¦
¦ ¦- приведение коечного фонда в соответствие ¦
¦ ¦с расчетными нормативами Программы государственных ¦
¦ ¦гарантий оказания гражданам Российской Федерации ¦
¦ ¦на территории Липецкой области бесплатной ¦
¦ ¦медицинской помощи; ¦
¦ ¦- внедрение информационных технологий ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦МУЗ "Тербунская ЦРБ" ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Мероприятия Программы финансируются за счет средств ¦
¦финансирования ¦районного бюджета. ¦
¦Программы ¦Прогнозируемый объем финансирования из районного ¦
¦ ¦бюджета - 16757000 рублей, в том числе по годам: ¦
¦ ¦2009 г. - 7784000 руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 3635000 руб.; ¦
¦ ¦2011 г. - 2693000 руб.; ¦
¦ ¦2012 г. - 2645000 руб. ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Средняя продолжительность жизни (оба пола) с 67,5 ¦
¦результаты и оценки¦до 68,6; смертность населения с 19,8 до 18,1 на 1000¦
¦эффективности ¦населения; младенческая смертность с 5,6 до 4,8 ¦
¦реализации ¦на 1000 живорожденных; материнская смертность до 0 ¦
¦Программы ¦на 1000 живорожденных; смертность от болезней ¦
¦ ¦системы кровообращения с 94,0 до 92,5 на 1000 ¦
¦ ¦населения; объем амбулаторно-поликлинической помощи ¦
¦ ¦с 5,7 до 9 (число посещений на 1 чел./год); объем ¦
¦ ¦стационарной помощи с 2,9 до 2,7 (число койко-дней ¦
¦ ¦на 1 чел./год); объем скорой медицинской помощи ¦
¦ ¦с 0,315 до 0,318 (число вызовов на 1 чел./год); ¦
¦ ¦объем помощи в дневных стационарах всех типов ¦
¦ ¦до 0,95 (число пациентов-дней на 1 чел./год); ¦
¦ ¦длительность пребывания в круглосуточных стационарах¦
¦ ¦с 11,7 до 10,5 дней на 1000 нас.; обеспеченность ¦
¦ ¦врачами с 20,4 до 25 на 10000 населения; уровень ¦
¦ ¦диспансеризации до 400 на 1000 населения; ¦
¦ ¦онкологический скрининг до 390 на 1000 населения; ¦
¦ ¦доля запущенных случаев туберкулеза с 21,4% до 7%; ¦
¦ ¦выявляемость туберкулеза с 71,4% до 95% ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Перечень ¦- "Снижение смертности населения от предотвратимых ¦
¦подпрограмм ¦причин"; ¦
¦ ¦- "Предупреждение и борьба с заболеваниями ¦
¦ ¦социального характера"; ¦
¦ ¦- "Здоровое поколение"; ¦
¦ ¦- "Профилактическое здравоохранение"; ¦
¦ ¦- "Повышение эффективности функционирования системы ¦
¦ ¦здравоохранения"; ¦
¦ ¦- "Информатизация здравоохранения"; ¦
¦ ¦- "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
¦Контроль ¦Контроль за исполнением Программы осуществляется ¦
¦за исполнением ¦администрацией Тербунского района в соответствии ¦
¦Программы ¦с постановлением главы Тербунского района ¦
¦ ¦от 27.05.2008 № 69 "О порядке разработки, ¦
¦ ¦утверждения и реализации районных целевых программ" ¦
+-------------------+----------------------------------------------------+
II. Описательная часть целевой программы "Развитие
здравоохранения Тербунского района на 2009 - 2012 гг."
1. Состояние проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными мероприятиями
В настоящее время в Тербунском районе сохраняется негативная демографическая ситуация, связанная с низкой рождаемостью, высокой смертностью населения, в том числе и от управляемых причин: ростом числа социально значимых заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет, туберкулез, онкологические и психические заболевания); недостаточно высоким уровнем профилактических мероприятий; низкой сознательностью населения в плане ведения здорового образа жизни.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу продолжает оставаться напряженной, уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями выше среднеобластного.
В настоящее время в целом по области сохраняется неблагополучная ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем. Высокая заболеваемость сифилисом сказывается крайне отрицательно на репродуктивном здоровье населения.
На территории района отмечаются высокие показатели заболеваемости артериальной гипертензией, сахарным диабетом, алкогольными психозами, нарко- и токсикоманиями. Район занимает второе место в области по распространенности ВИЧ-инфекции.
Вследствие снижения рождаемости в предыдущие годы и высокого уровня смертности населения за последние пять лет на территории нашего района резко уменьшилось количество детей и подростков, а лиц пенсионного возраста увеличилось до 31,8%.С другой стороны, имеет место увеличение диспропорции между ростом потребностей населения в объемах и качестве лечебно-профилактической помощи и степенью удовлетворения этих потребностей. Главной целью государственной социальной политики является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение доступности качественной медицинской помощи. Для достижения указанной цели в ближайшие годы потребуются системные изменения в организации медицинской помощи.
Программа направлена на стабилизацию и улучшение демографической ситуации в районе; снижение социально значимой заболеваемости населения; уменьшение предотвратимой смертности; повышение качества и доступности медицинской помощи. Программа будет способствовать внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных; внедрению современных технологий; оснащению современным медицинским оборудованием; санитарным автотранспортом; компьютерной техникой; продолжению работ по строительству и реконструкции объектов здравоохранения; внедрению качественно новых подходов к кадровому обеспечению.
2. Цели, задачи, сроки реализации Программы
Цели: сохранение и укрепление общественного здоровья, дальнейшее снижение инвалидизации и смертности населения на основе устойчивого развития здравоохранения района, повышение квалификации кадров, улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.
Задачи:
- снижение смертности населения от предотвратимых причин;
- сокращение уровня младенческой смертности;
- отсутствие материнской смертности;
- укрепление здоровья детей и подростков;
- расширение и повышение результативности профилактических мероприятий;
- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечение рационального использования ресурсного потенциала отрасли;
- снижение количества социально значимых заболеваний.
Подпрограмма "Снижение смертности
населения от предотвратимых причин"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями; оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии с действующими стандартами, развитие системы восстановительного лечения и реабилитации больных.
2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет повышения ее оперативности и качества на всех этапах оказания.
3. Внедрение единых стандартов оказания скорой медицинской помощи.
Подпрограмма "Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Укрепление материально-технической базы фтизиатрической, онкологической, психиатрической, дерматовенерологической, наркологической и инфекционной служб.
2. Совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения заболеваний социального характера.
3. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера.
4. Повышение приверженности к иммунопрофилактике, снижение рискованного поведения и формирование здорового образа жизни.
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения.
2. Расширение и интенсификацию профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей.
3. Организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям.
4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья матерей и детей.
Подпрограмма "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Реструктуризацию здравоохранения, приведение коечного фонда в соответствие с расчетными нормативами Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи.
2. Приведение существующей материально-технической базы в соответствие действующим лицензионным требованиям и условиям.
3. Дальнейшее развитие сети центров общей врачебной практики.
4. Приглашение на территорию района высококвалифицированных специалистов с использованием контрактных форм занятости и выделения жилья за счет бюджета.
Подпрограмма "Профилактическое здравоохранение"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения.
2. Создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждение факторов их развития.
3. Внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм.
4. Разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей.
5. Проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья населения, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, ЗППП, вирусных гепатитов.
Подпрограмма "Информатизация здравоохранения"
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Внедрение единых стандартов хранения, передачи информации и требований к техническому обеспечению.
2. Закупка средств вычислительной техники, сетевого и офисного оборудования, лицензионного программного обеспечения.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий Программы из средств районного бюджета требуется 16757000 руб., в том числе: в 2009 г. - 7784000 руб.; в 2010 г. - 3635000 руб.; в 2011 г. - 2693000 руб.; в 2012 г. - 2645000 руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут ежеквартально уточняться в установленном порядке, в зависимости от наличия средств в районном бюджете в данном квартале.
4. Механизм реализации Программы и контроль за исполнением
Оперативное управление ходом реализации мероприятий Программы осуществляет отдел социальной политики администрации Тербунского района Липецкой области.
Для реализации Программы по каждой подпрограмме определяется план конкретных мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий.
Ответственные исполнители ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел экономического прогнозирования администрации Тербунского района отчет, содержащий следующие сведения:
- перечень выполненных мероприятий Программы с нарастающим итогом;
- перечень невыполненных мероприятий с указанием причин их невыполнения;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности Программы
Целевыми показателями подпрограммы "Снижение смертности населения от предотвратимых причин" являются: смертность от болезней системы кровообращения, в том числе среди населения трудоспособного возраста; смертность от несчастных случаев, травм и отравлений, смертность от транспортных травм.
Целевыми показателями подпрограммы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" являются: доля населения, обследованного на туберкулез при целевых профосмотрах, уровень выявляемости туберкулеза при профилактических осмотрах, смертность от туберкулеза; число случаев заболеваний, передающихся половым путем; продолжительность жизни больных сахарным диабетом; доля населения, прошедшего онкоцитологический и маммографический скрининг; онкозапущенность; одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями; уровень охвата профилактическими прививками в декретированных возрастах против дифтерии, кори, полиомиелита, коклюша, вирусного гепатита В, краснухи, паротита, столбняка; уровень заболеваемости коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой; обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, предупреждение перинатального инфицирования детей; уровень впервые выявленной заболеваемости вирусными гепатитами, смертность населения от осложнений артериальной гипертонии.
Целевыми показателями подпрограммы "Здоровое поколение" являются: младенческая смертность; материнская смертность; удельный вес детей первой группы здоровья от общего количества детей; первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Целевыми показателями подпрограммы "Профилактическое здравоохранение" являются: уровень диспансеризации населения; уровень охвата профилактическими осмотрами работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий; доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью; динамика контингентов больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя; заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами; динамика контингентов больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ; заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ.
Целевыми показателями подпрограммы "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения" являются: объем амбулаторно-поликлинической помощи; объем стационарной помощи; объем помощи в дневных стационарах всех типов; объем оказанной скорой медицинской помощи; уровень госпитализации; длительность пребывания в круглосуточных стационарах; приведение круглосуточного коечного фонда в соответствие с расчетными нормативами Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи.
Целевыми показателями подпрограммы "Информатизация здравоохранения" являются: создание единого информационного пространства учреждений здравоохранения; рационализация схем передачи информации.
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
социально-экономических последствий реализации Программы
+-----------------------+--------------+-----------+-------------------------------+
¦ Показатели ¦ Единица ¦Фактические¦ Плановый период ¦
¦ ¦ измерения ¦ значения ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Средняя ¦ лет ¦ 67,5 ¦ 68 ¦ 68,2 ¦ 68,4 ¦ 68,6 ¦
¦продолжительность жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оба пола), до 68,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Смертность населения, ¦ на 1000 ¦ 19,8 ¦ 19,3 ¦ 19 ¦ 18,6 ¦ 18,1 ¦
¦до 18,1 ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Младенческая ¦ на 1000 ¦ 5,6 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦ 5,0 ¦ 4,8 ¦
¦смертность, до 4,8 ¦живорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Материнская смертность ¦ на 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦живорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Смертность от болезней ¦ на 1000 ¦ 94,0 ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦ 93,0 ¦ 92,5 ¦
¦системы кровообращения,¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 92,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем амбулаторно- ¦ число ¦ 5,7 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦поликлинической помощи,¦ посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 9 ¦на 1 чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем стационарной ¦ число ¦ 2,9 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
¦помощи, до 2,7 ¦ койко-дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем скорой ¦число вызовов ¦ 0,315 ¦ 0,316¦ 0,316¦ 0,317¦ 0,318¦
¦медицинской помощи, ¦на 1 чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 0,318 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем помощи в дневных ¦ число ¦ 0,92 ¦ 0,93 ¦ 0,93 ¦ 0,94 ¦ 0,95 ¦
¦стационарах всех типов,¦пациентов-дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 0,95 ¦на 1 чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Длительность пребывания¦ дней ¦ 11,7 ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦
¦в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах, до 10,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Обеспеченность врачами,¦ на 10000 ¦ 20,4 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦
¦до 25 ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Уровень ¦ на 1000 ¦ 337,1 ¦350 ¦360 ¦380 ¦400 ¦
¦диспансеризации, до 400¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Онкологический ¦ на 1000 ¦ 290,8 ¦300 ¦325 ¦350 ¦390 ¦
¦скрининг, до 390 ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля запущенных случаев¦ % ¦ 21,4 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 7 ¦
¦туберкулеза, до 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Выявляемость ¦ % ¦ 71,4 ¦ 92 ¦ 93 ¦ 94 ¦ 95 ¦
¦туберкулеза при проф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осмотре, до 95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
III. Система программных мероприятий районной целевой
программы "Развитие здравоохранения Тербунского
района на 2009 - 2012 гг."
Подпрограмма "Снижение смертности
населения от предотвратимых причин"
+---+--------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансирование (руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+-------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение ¦ 455000 ¦ 130000 ¦ 180000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ МУЗ ¦
¦ ¦диагностического ¦ ¦электрокар-¦ ЭКГ-монитор ¦анализатор ¦велоэргометр¦"Тербунская¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦диограф-2 ¦ ¦ LDX ¦ ¦ ЦРБ" ¦
¦ ¦для динамического ¦ ¦ ¦ ¦ Analyzez ¦ ¦ ¦
¦ ¦наблюдения за больными ¦ ¦ ¦ ¦Cholostech-¦ ¦ ¦
¦ ¦с сердечно-сосудистой ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(электрокардиографы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЭКГ-монитор, велоэргометр,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спирометр, анализатор LDX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Analyzez Cholostech-США) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+-------------+-----------+------------+-----------+
¦ 2.¦Приобретение ¦ 315000 ¦ - ¦ 245000 ¦ 60000 ¦ 10000 ¦ МУЗ ¦
¦ ¦диагностического ¦ ¦ ¦рентгеновский¦коагулятор ¦подогрева- ¦"Тербунская¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ аппарат ¦ ¦тель для ¦ ЦРБ" ¦
¦ ¦для хирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфузионных ¦ ¦
¦ ¦и травматологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растворов ¦ ¦
¦ ¦отделений (переносной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгеновский аппарат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коагулятор, подогреватели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для инфузионных растворов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+-------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 770000 ¦ 130000 ¦ 425000 ¦ 160000 ¦ 55000 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+-------------+-----------+------------+-----------+
Подпрограмма "Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера"
+---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦Наименование мероприятия ¦ Финансирование (руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение одноразовых ¦ 63000 ¦ 12000 ¦ 27000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦емкостей для забора ¦ ¦одноразовые¦одноразовые¦одноразовые¦одноразовые¦"Тербунская¦
¦ ¦мокроты на исследования, ¦ ¦ емкости ¦ емкости, ¦ емкости ¦ емкости ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦центрифуги ОПН-3 ¦ ¦ ¦центрифуга ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 63000 ¦ 12000 ¦ 27000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 2. О мерах по предупреждению ЗППП ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение медицинского¦ 150000 ¦ 150000 ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦и капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦кожно-венерологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 150000 ¦ 150000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 3. Неотложные меры по совершенствованию ¦
¦ ¦ психиатрической и психотерапевтической помощи населению ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Выделение средств ¦ 100000 ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ ¦МУЗ ¦
¦ ¦на капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 100000 ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 4. Сахарный диабет ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение ¦ 69000 ¦ 33000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦лабораторного ¦ ¦анализатор,¦ расходный ¦ расходный ¦ расходный ¦"Тербунская¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ расходный ¦ материал ¦ материал ¦ материал ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦для диагностики нарушений¦ ¦ материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦углеводного обмена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(анализатор Микокарп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ридер рефлектометр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 2.¦Приобретение глюкометров ¦ 20000 ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦МУЗ ¦
¦ ¦УАЙН ТАЧ для амбулаторно-¦ ¦ ¦глюкометры ¦глюкометры ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦поликлинического звена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦(участковых врачей и ОВП)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 89000 ¦ 33000 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ 12000 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 5. О мерах по развитию онкологической помощи населению ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение медицинского¦ 45000 ¦ ¦ 45000 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦коагулятор ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦для онкологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦кабинета (аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрохирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокочастотного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 45000 ¦ ¦ 45000 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 6. Вакцинопрофилактика ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Создание неснижаемого ¦1280000 ¦ 320000 ¦ 320000 ¦ 320000 ¦ 320000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦запаса медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦иммунобиологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦препаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниях, управляемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами специфической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 2.¦Приобретение ¦ 240000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦
¦ ¦иглодеструкторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦одноразовых емкостей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦мешков для сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и утилизации отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термоконтейнеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и термоиндикаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для соблюдения "холодовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цепи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦1520000 ¦ 440000 ¦ 440000 ¦ 320000 ¦ 320000 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 7. Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, ¦
¦ ¦ вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД) ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение вакутейнеров¦ 40000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦для забора крови на ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦инфекцию, ГВГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 2.¦Приобретение тест-полосок¦ 51000 ¦ 45000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦для экспресс-диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦ВИЧ, ВГВ, ВГС; камеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦для хранения стерильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий и инструментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 3.¦Внедрение современных ¦ 40000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦технологий информационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦работы с населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦и целевыми группами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по формированию здорового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и профилактике ВИЧ и ГВГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 131000 ¦ 65000 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Раздел 8. Профилактика и лечение артериальной гипертензии
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
¦ 1.¦Приобретение тонометров для измерения АД¦ 8000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ 8000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
+---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦Наименование мероприятия ¦ Финансирование (руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ Раздел 9. Профилактика и предупреждение распространения гриппа ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение средств ¦ 900000 ¦ 150000 ¦ 250000 ¦ 250000 ¦ 250000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦индивидуальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦персонала, дезсредств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦средств неспецифической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 900000 ¦ 150000 ¦ 250000 ¦ 250000 ¦ 250000 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
(введена постановлением
главы администрации Тербунского муниципального района от 28.07.2009 № 67)
Подпрограмма "Здоровое население"
Подпрограмма "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения"
+---+--------------------------+----------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансирование (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение жилья ¦ 6000 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦МУЗ ¦
¦ ¦для специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦приглашенных по контрактам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦(ежегодно по 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалиста). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦Выделение средств ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Борковской амбулатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в центр ОВП, сокращение 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коек во 2 Тербунской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковой больнице, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реорганизация 50 коек: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35 коек круглосуточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и 15 коек дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 3.¦Повышение квалификации ¦ 1610 ¦ 350 ¦ 300 ¦ 360 ¦ 600 ¦МУЗ ¦
¦ ¦врачей и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 4.¦Разработка проекта детской¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и женской консультации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 5.¦Капитальный ремонт ФАПов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Озерского ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Урицкого ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 6.¦Строительство центра ОВП ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Березовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(софинансирование 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от общей суммы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 12610 ¦ 6850 ¦ 1800 ¦ 1860 ¦ 2100 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
Подпрограмма "Профилактическое здравоохранение"
+---+--------------------------+----------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансирование (руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение оборудования ¦ 101000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 95000 ¦ 2000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦для кабинета медицинской ¦ ¦ ¦ ¦обору- ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦дование¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦(компьютерное, видео- ¦ ¦ ¦ ¦для ка-¦ ¦ ¦
¦ ¦и DVD-обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦бинета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цинской¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лактики¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 101000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 95000 ¦ 2000 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
Подпрограмма "Информатизация здравоохранения"
+---+--------------------------+----------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансирование (руб.) ¦
¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦Исполнитель¦
¦ ¦ ¦2012 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ 1.¦Приобретение средств ¦ 420000 ¦100000 ¦100000 ¦100000 ¦120000 ¦МУЗ ¦
¦ ¦вычислительной техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тербунская¦
¦ ¦сетевого и офисного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ" ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионного программного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения, программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антивирусной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 420000 ¦100000 ¦100000 ¦100000 ¦120000 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
Всего по Программе 16757000 руб., в том числе по годам:
2009 г. - 7784000 руб.;
2010 г. - 3635000 руб.;
2011 г. - 2693000 руб.;
2012 г. - 2645000 руб.