Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ярославская область


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2009 г. № 1081-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2009 № 595-П

В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ" Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 17.06.2009 № 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области", изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Приложение
к постановлению
Правительства области
от 02.11.2009 № 1081-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

1. В паспорте Программы:
- позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы - общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов - 2978,0 млн. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 1234,0 млн. рублей;
средства внебюджетных источников - 1047,8 млн. рублей.
Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 201,1 млн. рублей, местных бюджетов - 495,1 млн. рублей".
- в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" слова "до 56 процентов" заменить словами "до 57 процентов", слова "до 34 процентов" заменить словами "до 33 процентов", слова "до 20 процентов" заменить словами "до 27 процентов".
2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

┌────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Наименование ресурсов │ Единица │              Потребность             │
│                        │измерения├─────────┬────────────────────────────┤
│                        │         │  всего  │    в том числе по годам    │
│                        │         │         ├────────┬─────────┬─────────┤
│                        │         │         │  2008  │   2009  │   2010  │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│            1           │    2    │    3    │    4   │     5   │     6   │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Финансовые ресурсы:     │млн. руб.│  2978,0 │ 1234,9 │   764,0 │   979,1 │
│                        │         │   <*><*><*><*>
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- областной бюджет      │млн. руб.│  1234,0 │  563,5 │   300,5 │   370,0 │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- внебюджетные источники│млн. руб.│  1047,8 │  360,5 │   372,3 │   315,0 │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Справочно:              │         │         │        │         │         │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- федеральный бюджет    │млн. руб.│   201,1 │  103,7 │    44,6 │    52,8 │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- местный бюджет        │млн. руб.│   495,1 │  207,2 │    46,6 │   241,3 │
└────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> С учетом затрат федерального и местных бюджетов.".

3. В разделе IV:
- в абзаце седьмом слова "до 57,5 процента" заменить словами "до 58 процентов", слова "до 56 процентов" заменить словами "до 57 процентов", в абзаце восьмом слова "до 35 процентов" заменить словами "до 33 процентов", в абзаце девятом слова "до 20 процентов" заменить словами "до 27 процентов";
- дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых в рамках Программы на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам (приложение 3 к Программе), осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной постановлением Правительства области от 10.12.2008 № 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения".
4. В абзаце десятом раздела V слова "в приложении 3 к Программе" заменить словами "в приложении 4 к Программе".
5. В разделе VI:
5.1. В подразделе 1:
- в абзаце первом слова "в приложении 4 к Программе" заменить словами "в приложении 5 к Программе";
- в абзаце четвертом слова "в приложении 5 к Программе" заменить словами "в приложении 6 к Программе";
5.2. В абзацах шестнадцатом подраздела 1, втором подраздела 2, шестом подраздела 3 слова "в приложении 6 к Программе - на 2008 год, в приложении 7 - на 2009 год и в приложении 8 - на 2010 год" заменить словами "в приложении 7 к Программе - на 2008 год, в приложении 8 - на 2009 год и в приложении 9 - на 2010 год";
- абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 35 котельных, строительство и модернизацию 3 километров сетей теплоснабжения, перевод на индивидуальное газовое отопление 314 квартир (20,1 тысячи квадратных метров жилищного фонда), в результате дополнительную услугу по горячему водоснабжению получат 1092 человека.
Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство и реконструкцию очистных сооружений водоснабжения общей производительностью 100 тыс. куб. м/сут. и очистных сооружений канализации производительностью 7,3 тыс. куб. м/сут., строительство 8,5 километра водопроводно-канализационных сетей.
Мероприятия по газификации предусматривают строительство 470 километров магистральных газовых сетей, в том числе строительство 151 километра за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" (далее - ОАО "Газпром"), распределительных газовых сетей - 319 километров, что позволит обеспечить природным газом 161 населенный пункт и газифицировать более 9,8 тысячи квартир с населением около 30 тысяч человек.".
5.3. В подразделе 2 слова "30 котельных" заменить словами "20 котельных", слова "183085 тысяч рублей" заменить словами "137492 тысячи рублей".
5.4. В подразделе 3 слова "1396700 тысяч рублей" заменить словами "960000 тысяч рублей".
6. Абзац второй приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"При расчете результативности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и индикаторы:

┌───┬────────────────┬──────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ № │  Наименование  │ Год  │Низкая резуль- │Средняя ре-   │Высокая ре-   │
│п/п│    целевых     │      │тативность     │зультативность│зультативность│
│   │  индикатора и  │      ├────────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│   │   показателя   │      │   %    │баллов│   %   │баллов│  %    │баллов│
├───┼────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │        2       │   3  │   4    │   5  │   6   │  7   │   8   │   9  │
├───┼────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │Уровень износа  │ 2008 │ более  │   0  │   60  │  0,5 │   59  │   1  │
│   │объектов        │      │   60   │      │       │      │       │      │
│   │коммунальной    │ 2009 │ более  │   0  │   58,5│  0,5 │   58  │   1  │
│   │инфраструктуры  │      │  58,5  │      │       │      │       │      │
│   │(i )            │ 2010 │ более  │   0  │   58  │  0,5 │   57  │   1  │
│   │  1             │      │   58   │      │       │      │       │      │
├───┼────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2 │Доля средств    │ 2008 │ менее  │   0  │   27  │  0,5 │   29  │   1  │
│   │внебюджетных    │      │   27   │      │       │      │       │      │
│   │источников в    │ 2009 │ менее  │   0  │   29  │  0,5 │   32  │   1  │
│   │общем объеме    │      │   29   │      │       │      │       │      │
│   │инвестиций в    │ 2010 │ менее  │   0  │   32  │  0,5 │   33  │   1  │
│   │модернизацию    │      │   32   │      │       │      │       │      │
│   │коммунальной    │      │        │      │       │      │       │      │
│   │инфраструктуры  │      │        │      │       │      │       │      │
│   │(i )            │      │        │      │       │      │       │      │
│   │  2             │      │        │      │       │      │       │      │
├───┼────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3 │Доля            │ 2008 │ более  │   0  │   32  │  0,5 │   30  │   1  │
│   │высокозатратных │      │   32   │      │       │      │       │      │
│   │котельных,      │ 2009 │ более  │   0  │   27  │  0,5 │   28  │   1  │
│   │работающих на   │      │   30   │      │       │      │       │      │
│   │жидких видах    │ 2010 │ более  │   0  │   28  │  0,5 │   27  │   1  │
│   │топлива, в общем│      │   28   │      │       │      │       │      │
│   │объеме котельных│      │        │      │       │      │       │      │
│   │коммунального   │      │        │      │       │      │       │      │
│   │комплекса (i )  │      │        │      │       │      │       │      │
│   │            3   │      │        │      │       │      │       │      │
├───┼────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4 │Объемы ветхого и│ 2008 │ более  │   0  │  4,4  │  0,5 │  4,3  │   1  │
│   │аварийного      │      │  4,5   │      │       │      │       │      │
│   │жилищного фонда │ 2009 │ более  │   0  │  4,3  │  0,5 │  4,2  │   1  │
│   │в общем объеме  │      │  4,4   │      │       │      │       │      │
│   │жилищного фонда │ 2010 │ более  │   0  │  4,2  │  0,5 │  4,1  │   1  │
│   │Ярославской     │      │  4,3   │      │       │      │       │      │
│   │области (i )    │      │        │      │       │      │       │      │
│   │          4     │      │        │      │       │      │       │      │
└───┴────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

7. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе считать приложениями 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Программе соответственно.
8. Приложения 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение 4
к Программе

МЕТОДИКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

1. МЕТОДИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

1.1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в целях повышения устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Также субсидия направлена на повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, снижение непроизводительных затрат при производстве энергоресурсов.
1.3. Размер софинансирования мероприятий Программы из областного бюджета устанавливается для муниципальных образований Ярославской области:
- на 2009 год - не более 95 процентов;
- на 2010 год - дифференцированно:
не более 70 процентов - для муниципальных районов;
не более 50 процентов - для городских округов.
Для объектов газификации, реализуемых в рамках плана-графика синхронизации с ОАО "Газпром", размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается не более 90 процентов.
    1.4. Расчет  субсидии между муниципальными  образованиями области (С  )
                                                                        мр
осуществляется    департаментом     жилищно-коммунального     хозяйства   и
инфраструктуры Ярославской области (далее - департамент) с учетом уровня их
обеспеченности     коммунальной     и       инженерной     инфраструктурой,
технико-экономических обоснований по следующей формуле:

    С   = С x К   ,
     мр        омр

    где:
    С - общий размер субсидии, тыс. рублей;
    К    - обобщенный коэффициент,  учитывающий удельный вес обеспеченности
     омр
муниципального  образования  системами    теплоснабжения,    водоснабжения,
водоотведения  и обеспеченность населения коммунальными услугами (расчетные
показатели приняты по данным Ярославского областного комитета статистики).
1.5. Перечень объектов Программы формируется в соответствии с критериями отбора, утвержденными постановлением Администрации области от 29.06.2006 № 171 "О Порядке формирования адресной инвестиционной программы Ярославской области".
1.6. Пообъектное распределение субсидии утверждается адресной инвестиционной программой Ярославской области в рамках действующего законодательства.
1.7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или в случае необходимости обязательство органа местного самоуправления муниципального образования области (далее - органы местного самоуправления), предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
- наличие выписки муниципального образования о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет доходных источников местного бюджета;
- наличие соглашения, заключенного с органом исполнительной власти области на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов.
1.8. При невыполнении органами местного самоуправления указанных в пункте 1.7 данной Методики условий субсидия не предоставляется.
1.9. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Выделение субсидии осуществляется департаментом ежемесячно в соответствии с установленным кассовым планом областного бюджета, на основании обоснованных заявок соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов и при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.
1.11. Главные распорядители средств местных бюджетов ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент:
- отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению к соглашению, заключенному с органом исполнительной власти области на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.
Отчет об оценке эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии предоставляется один раз в полугодие в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации Программы и использования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (приложение 2 к Программе).
1.12. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.
1.13. Предоставление субсидии приостанавливается по решению департамента в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения. При невозможности устранения нарушения условий соглашения предоставление субсидий прекращается по решению департамента, о чем сообщается в департамент финансов Ярославской области с указанием размера высвобождающихся средств.
Департамент вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии между муниципальными районами (городскими округами) области с учетом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования соответствующим муниципальным образованием области путем внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и областную целевую программу в соответствии с действующим законодательством.
1.14. Субсидия имеет целевое назначение.
1.15. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.
1.16. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.
1.17. Остаток не использованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении муниципальным образованием потребности и предоставлении департаменту необходимых обоснований администраторами расходов по установленной форме. Указанная информация с перечнем объектов предоставляется муниципальными образованиями департаменту в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.
Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом отсутствия потребности подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.
В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.
1.18. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. МЕТОДИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА (БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ)

2.1. Данная Методика предоставления и условия распределения субсидии на реализацию Программы в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) определяют механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию Программы в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (далее - субсидия на реализацию мероприятий по переселению).
2.2. Субсидия на реализацию мероприятий по переселению выделяется в соответствии с Программой. Размер субсидии на реализацию мероприятий по переселению определен с учетом объема средств, предусмотренных областным бюджетом, и выполнения муниципальными районами области условий софинансирования Программы в части приобретения жилья в муниципальную собственность, достройки жилья высокой степени готовности или долевого участия в строительстве объектов высокой степени готовности.
2.3. Распределение субсидии на реализацию мероприятий по переселению осуществляется департаментом строительства Ярославской области в соответствии со следующими критериями отбора муниципальных образований области:
- наличие жилых помещений, непригодных для проживания, и аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях области;
- положительные результаты реализации муниципальными образованиями области мероприятий в году, предшествующем планируемому;
- наличие предложений муниципальных образований по реализации мероприятий путем строительства нового жилья, достройки жилья с высоким уровнем износа (более 70 процентов).
Распределение субсидии на реализацию мероприятий по переселению по муниципальным образованиям осуществляется путем внесения изменений в Программу после определения Министерством регионального развития Российской Федерации лимитов финансирования Ярославской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
2.4. Условиями предоставления субсидии на реализацию мероприятий по переселению являются:
- наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, прав застройщика на земельный участок, разрешения на строительство жилого дома - при реализации мероприятий путем строительства жилья;
- наличие выписки муниципального образования о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет доходных источников местного бюджета;
- наличие соглашения, заключенного с органом исполнительной власти области на осуществление совместных действий по реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов).
2.5. Размер софинансирования мероприятий Программы из областного бюджета устанавливается для муниципальных образований Ярославской области дифференцированно:
- не более 90 процентов - для муниципальных районов;
- не более 60 процентов - для городских округов.
2.6. При невыполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) указанных в пункте 2.4 данной Методики условий субсидия на реализацию мероприятий по переселению не предоставляется.
2.7. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Выделение субсидии на реализацию мероприятий по переселению осуществляется ежемесячно в соответствии с установленным кассовым планом областного бюджета.
2.9. Администраторы расходов муниципальных образований области ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент строительства Ярославской области:
- отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по переселению по форме согласно приложению к соглашению, заключенному с органом исполнительной власти области на осуществление совместных действий по реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов);
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.
Отчет об оценке эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии предоставляется один раз в полугодие в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации Программы и использования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (приложение 2 к Программе).
2.10. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.
2.11. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переселению приостанавливается по решению департамента строительства Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения. При невозможности устранения нарушения условий соглашения предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переселению прекращается по решению департамента, о чем сообщается в департамент финансов Ярославской области с указанием размера высвобождающихся средств.
Департамент строительства Ярославской области вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии на реализацию мероприятий по переселению между муниципальными районами (городскими округами) области с учетом фактического освоения средств на реализацию мероприятий, а также результативности и эффективности их использования соответствующим муниципальным образованием области путем внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и областную целевую программу в соответствии с действующим законодательством.
2.12. Субсидия на реализацию мероприятий по переселению имеет целевое назначение.
2.13. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии на реализацию мероприятий по переселению.
2.14. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.
2.15. Остаток не использованной в отчетном году субсидии на реализацию мероприятий по переселению может быть использован в очередном году при подтверждении муниципальным образованием потребности и предоставлении департаменту строительства Ярославской области необходимых обоснований администраторами расходов по установленной форме. Указанная информация с перечнем объектов предоставляется муниципальными образованиями департаменту строительства Ярославской области в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.
Остаток неиспользованной субсидии на реализацию мероприятий по переселению при установлении отсутствия потребности подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.
В случае неперечисления указанного остатка субсидии на реализацию мероприятий по переселению в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.
2.16. Контроль за целевым расходованием субсидии на реализацию мероприятий по переселению осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Оценка результативности и эффективности использования субсидий на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) осуществляется в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации Программы и использования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (приложение 2 к Программе) на основе соответствующих индикаторов:
- уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
- доли высокозатратных котельных, работающих на жидких видах топлива, в общем объеме котельных коммунального комплекса;
- объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Ярославской области.





Приложение 5
к Программе

РАСЧЕТ
ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕМАХ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│     Наименование системы      │ Единица │         Объем работ           │
│       жизнеобеспечения        │измерения├───────┬───────────────────────┤
│ (мероприятия по модернизации) │         │ всего │ в том числе по годам  │
│                               │         │       ├───────┬───────┬───────┤
│                               │         │       │ 2008  │ 2009  │ 2010  │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│                1              │    2    │   3   │  4    │   5   │   6   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Сети газоснабжения             │   км    │ 470   │ 190,2 │ 152,7 │ 127,1 │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Газификация квартир            │квартир  │9809   │4239   │2630   │2940   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Сети тепловые                  │  км     │   3   │   0   │   0   │   3   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Децентрализация системы        │квартир  │ 314   │ 190   │ 124   │   0   │
│отопления                      │         │       │       │       │       │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Котельные отопительные,        │Гкал/ч   │ 136,4 │  74,10│  35,94│  26,36│
│в том числе:                   │         │       │       │       │       │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- модернизация,                │единиц   │  35   │  15   │  12   │   8   │
│в том числе перевод на газ     │единиц   │  20   │   7   │   8   │   5   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- строительство новых          │единиц   │   6   │   3   │   2   │   1   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- ликвидация (консервация)     │единиц   │   1   │   0   │   0   │   1   │
│высокозатратных                │         │       │       │       │       │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Сети водоснабжения             │  км     │   0,9 │   0   │   0,9 │   0   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Модернизация очистных          │тыс. куб.│ 100,05│  72,15│  27,9 │   0   │
│сооружений водоснабжения       │ м/сут.  │       │       │       │       │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Сети канализации               │  км     │   7,6 │   4,1 │   3,5 │   0   │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Строительство и модернизация   │  шт.    │   1   │   1   │   0   │   0   │
│артезианских скважин           │         │       │       │       │       │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Модернизация очистных          │тыс. куб.│   7,25│   6,15│   1,1 │   0   │
│сооружений канализации         │ м/сут.  │       │       │       │       │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘





]]>
│   │Строительство газовой    │  3,2 │  20056│  23448│       │  9000│     │ -1932│      │  1620│       │        │
│   │котельной, пос. Искра    │Гкал/ч│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Октября                  │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Итого:                   │      │  20056│  23448│      0│  9000│    0│ -1932│     0│  1620│      0│       0│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газоснабжение            │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газопровод межпоселковый │ 22,4 │ 180000│       │ 180000│      │     │      │      │      │       │        │
│   │г. Рыбинск - с. Глебово с│  км  │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │отводом на пос. Тихменево│      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Перевод квартир со       │  907 │   2500│   1944│       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │сжиженного газа на       │  кв. │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │природный, пос. Тихменево│      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │(в том числе проектные   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │работы) <**>             │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация              │ 21,8 │  45200│  42996│       │      │     │      │      │      │   1821│   49885│
│   │пос. Тихменево,          │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │1, 2, 3 очереди (в том   │  907 │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │числе проектные работы)  │  кв. │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │<**>                     │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация с. Глебово,  │16 км,│  36903│  35860│       │      │     │      │      │      │    753│    3780│
│   │1, 2 очереди (в том числе│251 д.│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │проектные работы) <**>   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Итого:                   │      │ 264603│  80800│ 180000│     0│    0│     0│     0│     0│   2574│   53665│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Всего:                   │      │ 284659│ 104248│ 180000│  9000│    0│ -1932│     0│  1620│   2574│   53665│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│16 │Тутаевский               │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │муниципальный район      │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Теплоснабжение           │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Реконструкция            │ 5,16 │  20000│  17800│       │  8556│     │ -1295│      │  1557│       │        │
│   │левобережной мазутной    │Гкал/ч│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │котельной с переводом на │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │природный газ            │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │(центральная котельная), │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │г. Тутаев                │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Итого:                   │      │  20000│  17800│      0│  8556│    0│ -1295│     0│  1557│      0│       0│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газоснабжение            │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газопровод межпоселковый │ 10,7 │ 120000│       │ 120000│      │     │      │      │      │       │        │
│   │к левобережной части     │  км  │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │г. Тутаева (с переходом  │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │через реку Волгу)        │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация левобережного│ 23,3 │  33000│  14000│       │      │     │      │      │      │   2430│   44550│
│   │района г. Тутаева (в том │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │числе проектные работы)  │ 810  │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │<**>                     │  кв. │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация раб. пос.    │  2,1 │   5500│   3000│       │      │     │      │      │      │    540│    9900│
│   │Константиновский         │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │(в том числе проектные   │180 д.│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │работы) <**>             │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация жилых домов  │  810 │  19000│  18000│       │      │     │      │      │      │   1350│   44550│
│   │левобережной части       │  кв. │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │г. Тутаева (в том числе  │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │проектные работы) <**>   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Итого:                   │      │ 177500│  35000│ 120000│     0│    0│     0│     0│     0│   4320│   99000│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Всего:                   │      │ 197500│  52800│ 120000│  8556│    0│ -1295│     0│  1557│   4320│   99000│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│17 │Угличский                │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │муниципальный район      │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Теплоснабжение           │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Оптимизация системы      │  3,5 │  20533│  10000│       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │теплоснабжения           │Гкал/ч│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │центрального района г.   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Углич с переводом        │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │тепловых нагрузок на     │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │другие котельные         │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Итого:                   │      │  20533│  10000│      0│     0│    0│     0│     0│     0│      0│       0│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Всего:                   │      │  20533│  10000│      0│     0│    0│     0│     0│     0│      0│       0│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│18 │Ярославский              │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │муниципальный район      │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газоснабжение            │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация (2 - 3-й     │  4,8 │  14000│   3000│       │      │     │      │      │      │    570│   10450│
│   │этап) раб. пос. Красные  │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Ткачи, в том числе ул.   │190 д.│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Красной (в том числе     │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │проектные работы) <**>   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газификация пос. Речного │  3,9 │  15000│   4650│       │      │     │      │      │      │    270│    4950│
│   │(2 этап) (в том числе    │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │проектные работы) <**>   │ 90 д.│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Строительство газопровода│5,0 км│  32975│   6477│       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │высокого давления от     │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │газораспределительной    │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │станции Климовское до    │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │дер. Высоко Карабихского │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │сельского поселения      │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │(в том числе проектные   │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │работы) <**>             │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Строительство газопровода│ 9 км,│  13200│   5000│       │      │     │      │      │      │   1050│   19250│
│   │и газификация деревень   │  350 │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Кормилицыно, Ноготино,   │  кв. │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Ершово, Комарово (в том  │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │числе проектные работы)  │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │<**>                     │      │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Строительство            │ 11,4 │  30000│   5000│       │      │     │      │      │      │    168│    3080│
│   │газопровода, дер.        │  км, │       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
│   │Тарантаево               │ 56 д.│       │       │       │      │     │      │      │      │       │        │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Всего:                   │      │ 105175│  24127│      0│    0 │    0│     0│     0│     0│   2058│   37730│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Теплоснабжение           │      │ 144389│ 115006│      0│ 51535│-1189│ -5475│  -599│  7309│    254│    4572│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Газоснабжение            │      │ 810288│ 204994│ 300000│     0│   0 │     0│     0│     0│  23644│  452095│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
│   │Всего по Программе:      │      │ 954677│ 320000│ 300000│ 51535│-1189│ -5475│  -599│  7309│  23898│  456667│
└───┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┘

--------------------------------
<*> В таблице не отражена потребность в средствах федерального и местных бюджетов на реализацию Плана мероприятий, которая в 2010 году составит 55,7 млн. рублей, в том числе 0 - из федерального бюджета, 55,7 млн. рублей - из местных бюджетов.
<**> Выполнение проектных работ предусмотрено за счет средств местных бюджетов.

Сокращения, используемые в таблице:

кв. - квартира;
ДОУ - детское образовательное учреждение;
д. - дом.".

10. Дополнить Программу приложением 3 следующего содержания:

"Приложение 3
к Программе

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПО ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

┌───┬───────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ № │          Критерий оценки          │Допус-│Весовой│Эффект │Модерниза- │Газификация│Строительство│
│п/п│                                   │тимый │коэффи-│интег- │ция котель-│муниципаль-│газопровода  │
│   │                                   │балл  │циент  │ральный│ной,       │ных домов, │высокого     │
│   │                                   │оценки│(кi)   │(qi) x │г. Данилов,│раб. пос.  │давления от  │
│   │                                   │      │       │(кi)   │ул. Завод- │Красный    │газораспреде-│
│   │                                   │      │       │       │ская, д. 7,│Профинтерн,│лительной    │
│   │                                   │      │       │       │Даниловский│Некрасов-  │станции      │
│   │                                   │      │       │       │муниципаль-│ский муни- │Климовское до│
│   │                                   │      │       │       │ный район  │ципальный  │дер. Высоко, │
│   │                                   │      │       │       │           │район      │Ярославский  │
│   │                                   │      │       │       │           │           │муниципальный│
│   │                                   │      │       │       │           │           │район        │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1 │                  2                │   3  │   4   │   5   │     6     │     7     │       8     │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1 │Наличие четко сформулированной цели│  1   │  0,034│  0,034│    0,034  │   0,034   │      0,034  │
│   │инвестиционного проекта            │  0   │       │  0,000│           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2 │Соответствие цели инвестиционного  │  1   │  0,03 │  0,030│    0,030  │   0,030   │      0,030  │
│   │проекта приоритетам и целям,       │  0,75│       │  0,023│           │           │             │
│   │определенным в стратегии и         │  0,5 │       │  0,015│           │           │             │
│   │программах социально-экономического│  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │развития области, концепциях       │      │       │       │           │           │             │
│   │областных целевых программ на      │      │       │       │           │           │             │
│   │среднесрочный и долгосрочный       │      │       │       │           │           │             │
│   │периоды                            │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 3 │Комплексный подход к решению       │  1   │  0,03 │  0,030│    0,030  │   0,030   │      0,030  │
│   │конкретной проблемы в рамках       │  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │инвестиционного проекта во         │      │       │       │           │           │             │
│   │взаимосвязи с программными         │      │       │       │           │           │             │
│   │мероприятиями, реализуемыми в      │      │       │       │           │           │             │
│   │рамках долгосрочных целевых        │      │       │       │           │           │             │
│   │программ                           │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 4 │Обоснование необходимости          │  1   │  0,04 │  0,040│    0,020  │   0,020   │      0,020  │
│   │реализации инвестиционного проекта │  0,5 │       │  0,020│           │           │             │
│   │с привлечением средств федерального│      │       │       │           │           │             │
│   │(местного) бюджета                 │      │       │       │           │           │             │
│   │                                   │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 5 │Отсутствие в достаточном объеме    │  1   │  0,137│  0,137│    0,137  │   0,137   │      0,137  │
│   │замещающей продукции (работ и      │  0,5 │       │  0,069│           │           │             │
│   │услуг), производимой иными         │  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │организациями                      │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 6 │Значения количественных показателей│  1   │  0,028│  0,028│    0,028  │   0,028   │      0,028  │
│   │(показателя) результатов реализации│  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │инвестиционного проекта            │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 7 │Отношение сметной стоимости        │  1   │  0,32 │  0,320│    0,320  │   0,320   │      0,320  │
│   │инвестиционного проекта к значениям│  0,5 │       │  0,160│           │           │             │
│   │количественных показателей         │  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │(показателя) результатов           │      │       │       │           │           │             │
│   │реализации инвестиционного проекта │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 8 │Количество потребителей продукции  │  1   │  0,095│  0,095│    0,095  │   0,095   │      0,095  │
│   │(услуг), создаваемой(ых) в         │  0,5 │       │  0,048│           │           │             │
│   │результате реализации              │  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │инвестиционного проекта, в объеме, │      │       │       │           │           │             │
│   │достаточном для обеспечения        │      │       │       │           │           │             │
│   │проектируемого (нормативного)      │      │       │       │           │           │             │
│   │уровня использования  проектной    │      │       │       │           │           │             │
│   │мощности объекта капитального      │      │       │       │           │           │             │
│   │строительства                      │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ 9 │Отношение проектной мощности       │  1   │  0,068│  0,068│    0,068  │   0,068   │      0,068  │
│   │создаваемого (реконструируемого)   │  0   │       │  0,000│           │           │             │
│   │объекта капитального  строительства│      │       │       │           │           │             │
│   │к мощности, необходимой для        │      │       │       │           │           │             │
│   │производства продукции (услуг) в   │      │       │       │           │           │             │
│   │объеме,предусмотренном для         │      │       │       │           │           │             │
│   │государственных (муниципальных)    │      │       │       │           │           │             │
│   │нужд                               │      │       │       │           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│10 │Объем инженерной и транспортной    │  1   │  0,137│  0,137│    0,137  │   0,137   │      0,137  │
│   │инфраструктуры, необходимый для    │  0,75│       │  0,103│           │           │             │
│   │реализации инвестиционного проекта │  0   │       │  0,000│           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│11 │Актуальность решения проблем в     │  1   │  0,037│  0,037│    0,019  │   0,019   │      0,019  │
│   │сфере внедрения проекта на         │  0,75│       │  0,028│           │           │             │
│   │территории области                 │  0,5 │       │  0,019│           │           │             │
│   │                                   │  0   │       │  0,000│           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│12 │Актуальность решения проблем в     │  1   │  0,044│  0,044│    0,022  │   0,022   │      0,022  │
│   │сфере внедрения проекта на         │  0,75│       │  0,033│           │           │             │
│   │территории муниципального          │  0,5 │       │  0,022│           │           │             │
│   │образования                        │  0   │       │  0,000│           │           │             │
├───┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│   │Интегральная оценка (Э интегр.)    │      │       │       │    0,940  │   0,940   │      0,940" │
└───┴───────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru