АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2009 г. № 1335/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 2143/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)"
В целях приведения в соответствие расходов, предусмотренных на 2009 год, и эффективной реализации ведомственной целевой программы
развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)", утвержденной Постановлением Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3, руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление
Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы - увеличение процента оснащения основными
Программы и их фондами Управления с 30% в 2008 году до 73%
значения в 2011 году.
- увеличение процента выполнения ремонтных работ
с 30% в 2008 году до 40% в 2009 году.".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники В целом на реализацию Программы потребуется
финансирования из бюджета города Пензы 1553,4
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2009 год - 1037,4 тыс. руб.;
2010 год - 258,0 тыс. руб.;
2011 год - 258,0 тыс. руб.".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач
и достижения целей Программы), включая значения
показателей по годам
Исходя из задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:
┌──────────────────────────────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Целевые индикаторы │ Ед. │2008 год │2009 год│2010 год│2011 год│
│ │ изм. │(базовое │ │ │ │
│ │ │значение)│ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Оснащение основными фондами │% │ 30 │ 57 │ 65 │ 73 │
├──────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Выполнение ремонтных работ │% │ 30 │ 40 │ 0 │ 0 │
└──────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘
В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованных с руководителем, и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.
Методика расчета
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Содержание индикатора│Методика расчета индикатора │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Процент оснащения │ПР осн. = ОС1/ОС 0 x 100%, где │
│основными фондами │ПР осн. - процент оснащения основными │
│ │фондами │
│ │ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на │
│ │начало года, руб. │
│ │ОС 0 - потребность Управления в основных средствах,│
│ │руб. │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Процент выполнения │ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100% │
│ремонтных работ │ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ │
│ │О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на начало │
│ │года, кв. м │
│ │О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения │
│ │ремонтных работ, кв. м │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.".
1.4. Раздел 5
"Система программных мероприятий" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.
┌───┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ № │ Программные │Исполнители│ Срок │Финансирование мероприятий │
│п/п│ мероприятия │ │исполнения│ (бюджет), тыс. руб. │
│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
├───┼───────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1. │Мероприятия по │Управление │ 2009 - │487,9 │487,9 │ 0 │ 0 │
│ │обновлению │по делам │ 2011 │ │ │ │ │
│ │материально- │ГОЧС г. │ │ │ │ │ │
│ │технической базы │Пензы │ │ │ │ │ │
│ │Управления │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┤ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Мероприятия по │ │ 2009 - │191,5 │191,5 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному │ │ 2011 │ │ │ │ │
│ │ремонту здания │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┤ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │Мероприятия по │ │ 2009 - │874,0 │358,0 │258,0 │258,0 │
│ │обеспечению │ │ 2011 │ │ │ │ │
│ │необходимым │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием │ │ │ │ │ │ │
│ │службы по │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │ │
│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Всего │ │ │1553,4│1037,4│258,0 │258,0 │
└───┴───────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасения людей, терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.".
1.5. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 1553,4 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительский цен.
Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы
┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬────────┬────────────────────┐
│ № │Наименование мероприятий │ Направление │Источник│Объем финансирования│
│п/п│ │финансирования│финанси-│ (тыс. руб.) │
│ │ │ │рования ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │Мероприятия по обновлению│Управление по │Бюджет │487,9 │ 0 │ 0 │
│ │материально-технической │делам ГОЧС г. │города │ │ │ │
│ │базы Управления │Пензы │Пензы │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┤ │ ├──────┼──────┼──────┤
│2. │Мероприятия по │ │ │191,5 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │ │ │
│ │здания │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┤ │ ├──────┼──────┼──────┤
│3. │Мероприятия по │ │ │358,0 │258,0 │258,0 │
│ │обеспечению необходимым │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием службы по │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению пожарной │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Всего │ │ │1037,4│258,0 │258,0 │
└───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘
".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства Пензенской обл. № 1203/1 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 15 декабря 2008 г. № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" издано 30.10.2009, а не 30.09.2009.
3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации города Пензы от 30.09.2009 № 1203/1 "О внесении в Постановление Главы администрации города Пензы от 15 декабря 2008 г. № 214/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)", за исключением п. 1.1
, п. 1.4
, п. 3
.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Николаева А.Ю., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Н.Э. Заводовский).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ