АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2008 г. № 525
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385
, от 02.11.2009 № 487
)
В целях развития инфраструктуры отдаленных микрорайонов города и улучшения условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу
"Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 -2011 гг." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития (Сангадиев З.Г.) предусмотреть на 2008 г. средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы
.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Комитету городского хозяйства (Зубарев И.Н.), Комитету по строительству (Бугдаев М.В.), Управлению транспорта и связи (Осипов Л.П.), Комитету по образованию (Трифонова С.В.) - исполнителям Программы:
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы
и эффективности использования финансовых средств.
3.2. Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным представлять в Комитет экономического развития доклад о реализации Программы
и эффективности использования финансовых средств.
3.3. Ежегодно, при формировании бюджета города, вносить уточнения в перечень мероприятий Программы
.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическому развитию Сангадиева З.Г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "ГОРОД УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385
, от 02.11.2009 № 487
)
Паспорт Программы
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385
, от 02.11.2009 № 487
)
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная целевая программа "Развитие отдаленных │
│Программы │микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ",│
│ │на период 2008 - 2011 гг. │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Поручение Улан-Удэнского городского Совета депутатов (исх.│
│разработки │от 10.10.2007 № 317) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Инициатор │Улан-Удэнский городской Совет депутатов │
│постановки │ │
│проблемы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик/ │Комитет городского хозяйства/Комитет экономического │
│заказчик- │развития │
│координатор │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики │1. Управления по работе с отдаленными микрорайонами │
│Программы │Администраций районов. │
│ │2. Улан-Удэнский городской Совет депутатов. │
│ │3. Комитет экономического развития │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели Программы│Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, │
│ │направленных на улучшение условий проживания и уровня │
│ │социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов│
│ │г. Улан-Удэ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │- Развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, │
│задачи │реконструкция и ремонт сетей, водо-, электроснабжения, │
│Программы │наружного освещения; │
│ │- благоустройство территорий микрорайонов, ликвидация │
│ │несанкционированных свалок; │
│ │- улучшение транспортного обслуживания; │
│ │- социальное развитие микрорайонов - строительство │
│ │спортивных, детских игровых площадок; открытие │
│ │амбулаторий, детских подростковых клубов │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2011 гг. - │
│источники │304136,47 тыс. руб. <*>
, в том числе по годам: │
│финансирования│2008 г. - 6413,8 тыс. руб.; │
│ │2009 г. - 23347,5 тыс. руб.; │
│ │2010 г. - 236872,37 тыс. руб.; │
│ │2011 г. - 37502,8 тыс. руб. │
│ │Источник финансирования - средства бюджета г. Улан-Удэ │
│(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 02.11.2009 № 487) │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2008 - 2011 гг. │
│реализации │ │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Комитет городского хозяйства; │
│Программы │Комитет по строительству; │
│ │Управление транспорта и связи; │
│ │Комитет по образованию │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Социальный эффект - повышение уровня жизни населения │
│результаты от │отдаленных микрорайонов, а именно обеспечение устойчивой │
│реализации │работы всех систем жизнеобеспечения отдаленных │
│Программы │микрорайонов │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
1. Состояние проблемы
Город Улан-Удэ, столица Республики Бурятия, основан в 1666 г.
Площадь территории города составляет 377 квадратных километров, численность населения - 373,3 тысяч человек.
В городе образованы три городских района (Советский, Октябрьский, Железнодорожный), в состав которых входят 32 отдаленных микрорайона.
Численность населения, проживающего на данных территориях, на 01.01.2008 составляет свыше 100 тыс. человек.
Анализ социально-экономического развития свидетельствует о крайне неоднородном развитии городских территорий.
Основная проблема отдаленных микрорайонов: низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры.
Во многих поселках города отсутствует система централизованного водоснабжения, а подвоз воды для населения осуществляется автотранспортом. Практически во всех микрорайонах отмечается недостаточное число водоколонок и скважин водоснабжения.
Не менее важной проблемой является электроснабжение отдаленных микрорайонов. В большинстве улицах микрорайонов отсутствуют сети наружного освещения, полностью отсутствует освещение в мкр. Энергетик, Силикатный, 111, 102, 113 кварталах; сети электроснабжения в частных секторах поселков в полной мере не обеспечивают потребности населения в электроэнергии.
Социальная инфраструктура микрорайонов также неоднородна. Во всех микрорайонах отмечается дефицит аптечных пунктов, амбулаторий. В связи с высоким процентом износа зданий социальной инфраструктуры отдаленных районов большинство из них требуют капитального ремонта и реконструкции. Отсутствуют детские подростковые клубы, недостаточно детских игровых, спортивных площадок. Имеются проблемы в транспортном обслуживании населения.
Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена следующим:
- развитие отдаленных микрорайонов является одной из приоритетных задач, определенных Программой
социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 - 2012 г. и на период до 2017 года;
- в общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения;
- возможность объединения в рамках одной Программы комплекса мер, обеспечивающего реализацию приоритетных направлений развития отдаленных микрорайонов, включая развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;
- проблема развития отдаленных микрорайонов носит комплексный характер, что выражается в необходимости координации, регулировании и непосредственном участии в решении поставленных задач органов представительной и исполнительной власти местного самоуправления;
- оценка степени достижения установленных целей и задач Программы возможна с помощью технических и экономических параметров, натуральных показателей по вводам мощностей и объема работ на объектах социальной, инженерной инфраструктуры.
2. Цели и задачи Программы
Формулировка цели:
Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленных на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.
В условиях дефицита бюджетного финансирования предлагается приоритетным направлением настоящей Программы определить поддержание и развитие инженерной инфраструктуры отдаленных районов города, включающей работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, электроснабжения и развитию транспортной инфраструктуры.
Расстановка приоритетов выполнения мероприятий Программы.
1. Концентрация средств на завершении или продолжении строительства (реконструкции) объектов.
2. Включение в Программу объектов, по которым в 2008 году разработана (или ожидается) проектно-сметная документация.
3. По вновь начинаемым объектам - расстановка следующих приоритетов по степени значимости:
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- транспорт;
- благоустройство;
- объекты социально-культурного назначения.
3. Мероприятия Муниципальной целевой программы "Развитие
отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ на 2008 - 2011 годы"
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.11.2009 № 487)
(см. текст в предыдущей редакции
)
(тыс. руб.)
┌───┬────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│N№ │ Содержание мероприятия │Код │Главный │Ожи- │ Объемы и │ 2008 │ 2009 │2010 год │ 2011 │
│ │ │эконо-│распоряди-│дае- │ источники │ год │ год │ │ год │
│ │ │мичес-│тель │мый │финансирования │ │ │ │ │
│ │ │кой │бюджетных │ре- │ │ │ │ │ │
│ │ │клас- │средств │зуль-│ │ │ │ │ │
│ │ │сифи- │ │тат │ │ │ │ │ │
│ │ │кации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │расхо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюдже-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│Первоочередные мероприятия │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Водоснабжение │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Советский район │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │п. Лазо │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│1 │Разработка ПСД на │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 100 │ 0 │ 0 │
│ │строительство │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │водоколонок │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 100 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │Строительство │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 3000 │ 0 │
│ │водоколонок │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 3000 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │Итого по водоснабжению │ │ │ │Итого │ 0 │ 100 │ 3000 │ 0 │
│ │Советского района │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 100 │ 3000 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┴────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│Октябрьский район │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │п. Забайкальский │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│3 │Разработка ПСД и │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 250 │ 10850 │ 0 │
│ │строительство сетей │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │водоснабжения │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 250 │ 10850 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │мкр. Новая Комушка │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│4 │Устройство системы │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 2400 │ 0 │
│ │водоотведения на │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │перекрестке улиц │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ │ 0 │
│ │Витебская - Байдоновская│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 2400 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│5 │Разработка ПСД на │ │КГХ, КС │ │Итого │ 0 │ 50 │ 0 │ 0 │
│ │строительство сетей │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │водоснабжения │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ │ 0 │
│ │мкр. Н. Комушка │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │(ул. Звенигородская, дом│ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │№ 34; │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ │ 0 │
│ │ул. Дальневосточная, дом│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │№ 76 - 78; ул. Груздева,│ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │дом № 90, ул. Львовская;│ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 50 │ 0 │ 0 │
│ │ул. Запорожская) │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│6 │Строительство сетей │ │КГХ, КС │ │Итого │ 0 │ 1369,1│ 6600 │ 0 │
│ │водоснабжения, в т.ч. │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 1369,1│ 6600 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ул. Звенигородская, дом │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 856 │ 0 │ 0 │
│ │№ 34; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Дальневосточная, дом│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │№ 76 - 78; ул. Груздева,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дом № 90; ул. Львовская;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Запорожская │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ул. К.Цеткин - │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 158,1│ 0 │ 0 │
│ │Витебская, д. № 14 - 15;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. К.Цеткин, д. № 109, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │144; ул. Р.Люксембург, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │д. № 68; ул. Тугнуйская,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │д. № 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ул. Харьковская, д. № 1 │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 355 │ 0 │ 0 │
│ │- 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │мкр. Горького │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│7 │Разработка ПСД на │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 200 │ 0 │ 0 │
│ │строительство сетей │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │водоснабжения │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ 0 │ 0 │
│ │(ул. Бичурская, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ул. Наушкинская, │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ул. Новоононская, │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ 0 │ 0 │
│ │ул. Догойская, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ул. Одонская, │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ул. Татхальская, │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 200 │ 0 │ 0 │
│ │Техническая, 3) │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│8 │Строительство сетей │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 1000 │ 3800 │ 0 │
│ │водоснабжения, в т.ч. │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 1000 │ 3800 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │Строительство сетей │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 1000 │ 0 │ 0 │
│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мкр. Горький │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ул. Бичурская, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Наушкинская, Новоонская,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Догойская, Одонская, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Татхальская) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │п. Медведчиково │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
]]>├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│210│Организация контейнерных│ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │площадок после │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │заключения договоров на │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │вывоз ТБО │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│211│Ливкидация │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 100 │ 0 │
│ │несанкционированных │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │свалок │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 100 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │мкрн. Площадка, Матросова, Гавань │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│212│Реконструкция спортивной│ │КГХ, КС │ │Итого │ 0 │ 0 │ 300 │ 0 │
│ │площадки, строительство │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │туалета при школе № 23 │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 300 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│213│Организация контейнерных│ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │площадок после │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │заключения договоров на │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │вывоз ТБО │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │п. Восточный │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│214│Капитальный ремонт │ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │мусорных площадок в │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │соответствии в нормами │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │п. Орешкова │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│215│Организация контейнерных│ │КГХ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │площадок после │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │заключения договоров на │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │вывоз ТБО │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 50 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │мкрн. Кумыска │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│216│Строительство │ │ГУЗ, КС │ │Итого │ 0 │ 0 │ 5000 │ 0 │
│ │амбулатории │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 5000 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ │п. ст. Мостовой │
├───┼────────────────────────┬──────┬──────────┬─────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│217│Передача в муниципальную│ │КУИ, КС │ │Итого │ 0 │ 0 │ 1312,63│ 0 │
│ │собственность помещения │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │здания (бывшего │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │вокзала), ремонт здания │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 1312,63│ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│218│Строительство спортивных│ │КС │ │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ 500 │
│ │и детских площадок │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 500 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │Итого по │ │ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 18612,63│ 500 │
│ │Железнодорожному району │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 18612,63│ 500 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │Итого по прочим │ │ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 69337,63│12950 │
│ │мероприятиям │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 69337,63│12950 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │Итого по Программе │ │ │ │Итого │6413,8 │23336 │236872,37│37502,8│
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │6413,8 │23336 │236872,37│37502,8│
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385
, от 02.11.2009 № 487
)
Общая потребность в финансовых затратах для реализации Программы оценивается в 304136,47 тыс. руб. (в ценах 2008 года), в том числе 2008 год - 6413,8 тыс. руб., 2009 год - 23347,5 тыс. руб., 2010 год - 236872,37 тыс. руб., 2011 год - 37502,8 тыс. руб.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 02.11.2009 № 487)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем целевого назначения через заказчиков Программы.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков
(введен Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
Заказчиками Программы определены: Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи, Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. Заказчики по своим функциональным обязанностям являются главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых для реализации Программы, организуют и проводят конкурсы, осуществляют выбор исполнителей для наиболее выгодного размещения муниципального заказа.
Заказчиком-координатором Программы является Комитет экономического развития, осуществляющий общее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Для осуществления контроля и анализа хода реализации Программы заказчики Программы:
- ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;
- ежегодно направляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ до 20 января года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
Включенные в Программу мероприятия сгруппированы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности, а также рационального управления реализацией Программы.
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу. На каждом этапе ее реализации осуществляется уточнение содержания программных мероприятий, а также значений целевых индикаторов в соответствии с объемами бюджетного финансирования, подлежащими уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и плановый период.
При сокращении объемов бюджетного финансирования заказчики и исполнители Программы определяют первоочередные мероприятия Программы.
При необходимости заказчик-координатор Программы вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.
6
. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы
Выполнение программных мероприятий будет способствовать улучшению условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ:
Результатом реализации Программы станет:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───┬─────────────┬──────────────────┬─────┬──────────┬───────────────────┐
│ № │ Задача │Целевые индикаторы│Еди- │ Исходное │ Значения по годам │
│п/п│ │ и показатели │ница │(базовое) ├────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │изме-│ значение │2008│2009│2010│2011│
│ │ │ │рения│индикатора│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────────────┼─────┼──────────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Строительство│Количество │ед. │ 0│ 0│ 7│ 11│ 2│
│ │водопроводных│поселков с │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей и │устройством сетей │ │ │ │ │ │ │
│ │водозаборных │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │
│ │колонок │(20 поселков) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────────────┼─────┼──────────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Ремонт сетей │Количество │ед. │ 0│ 0│ 12│ 19│ 3│
│ │наружного │поселков с │ │ │ │ │ │ │
│ │освещения │отремонтированными│ │ │ │ │ │ │
│ │ │сетями наружного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │освещения (34 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │поселка) │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──────────────────┴─────┴──────────┴────┴────┴────┴────┘
--------------------------------
<*> Индикаторы Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Расписание финансирования Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
тыс. руб.
┌────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Источники и │ Общий объем │ В том числе по годам реализации │
│ направления │финансирования,│ Программы │
│ финансирования │предусмотренный├───────┬───────┬─────────┬───────┤
│ │ по Программе │2008 г.│2009 г.│ 2010 г. │2011 г.│
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Всего │ 298827,17│ 6413,8│21099,0│233811,57│37502,8│
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Бюджет города │ 298827,17│ 6413,8│21099,0│233811,57│37502,8│
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│в том числе │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│капитальные вложения│ 281458,37│ 3191,6│16880 │224383,97│37002,8│
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│НИОКР │ 9141,2 │ 3222,2│ 4219 │ 1200 │ 500 │
├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│прочие нужды │ 8227,6 │ - │ - │ 8227,6 │ - │
└────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘