
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2008 г. № 2101
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 29.09.2009 № 1198/13,
с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009))
Внесено: Н.Ф. Шумилиным, и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
В целях реализации Постановления
Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки, результативности и планируемых результатов" и руководствуясь статьей 31
Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
(программу развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 годы" согласно Приложению.
2. Финансовому управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) при формировании бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы предусматривать финансирование ведомственной целевой программы
(программа развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 годы", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину, Комитет по физической культуре, спорту) и молодежной политике города Пензы (В.А. Богацкова).
И.о. Главы администрации города
А.В.МАКАРОВ

Приложение
к Постановлению
Главы администрации
города Пензы
от 9 декабря 2008 г. № 2101
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА)
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 29.09.2009 № 1198/13,
с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009))
Паспорт Программы
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦1. Наименование¦Укрепление материально-технической базы и проведение ¦
¦Программы ¦капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, ¦
¦ ¦подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и ¦
¦ ¦молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 гг. ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦2. Дата ¦Приказ председателя Комитета по физической культуре, спорту ¦
¦принятия ¦и молодежной политике города Пензы от 19.08.2008 № 55/1-к "О¦
¦решения о ¦разработке ведомственной целевой программы развития" ¦
¦разработке ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
Нумерация строк таблицы дана в соответствии с официальным текстом
документа.
¦Дата ¦Утверждена Постановлением Главы администрации от 9 декабря ¦
¦утверждения ¦2008 г. № 2101 ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦3. Заказчик ¦Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике¦
¦Программы ¦города Пензы ¦
¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦4. Цели и ¦Цель: Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги ¦
¦задачи ¦учреждений дополнительного образования детей и подростков в ¦
¦Программы ¦сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в ¦
¦ ¦условиях, соответствующих современным требованиям санитарных¦
¦ ¦норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе ¦
¦ ¦спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, ¦
¦ ¦требованиям пожарной безопасности. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦проведение капитального ремонта базы подведомственных ¦
¦ ¦учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния ¦
¦ ¦зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам ¦
¦ ¦САНПиНа и требованиям пожарной безопасности; ¦
¦ ¦укрепление материально-технической базы спортивных ¦
¦ ¦учреждений и учреждений молодежной политики ¦
¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦5. Целевые ¦Доля отремонтированных площадей в общей потребности ¦
¦индикаторы ¦площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, ¦
¦Программы и их ¦подведомственных Комитету: ¦
¦значения ¦- в 2009 г. на 20,9% ¦
¦ ¦- в 2010 г. на 0% ¦
¦ ¦- в 2011 г. на 0%. ¦
¦ ¦Увеличение процентного отношения количества массовых ¦
¦ ¦спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР ¦
¦ ¦города Пензы к общему количеству занимающихся с 36,5% в 2008¦
¦ ¦г. до 37,7 в 2009 г. ¦
¦(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 29.09.2009 № 1198/13) ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦6. Сроки и ¦2009 г. - 2011 г. ¦
¦этапы ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦7. Перечень ¦Проведение капитального ремонта базы учреждений для ¦
¦основных ¦обеспечения санитарно-технического состояния зданий, ¦
¦мероприятий ¦отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и ¦
¦ ¦требованиям пожарной безопасности. ¦
¦ ¦Внедрение современных технологий для проведения ¦
¦ ¦образовательного процесса, оснащение современным спортивным ¦
¦ ¦оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими¦
¦ ¦основными средствами учреждений дополнительного образования ¦
¦ ¦детей и учреждений молодежной политики ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦8. Исполнители ¦Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике¦
¦основных ¦города Пензы, учреждения подведомственные Комитету по ¦
¦мероприятий ¦физической культуре, спорту и молодежной политике города ¦
¦ ¦Пензы ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦9. Объемы и ¦2009 год - 6207,4 тыс. руб., бюджет города Пензы; ¦
¦источники ¦2010 год - 0 тыс. руб.; ¦
¦финансирования ¦2011 год - 0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Всего - 6207,4 тыс. руб. ¦
¦(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 29.09.2009 № 1198/13) ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦10. ¦Организацию контроля за реализацией Программы осуществляют ¦
¦Организационная¦Администрация города Пензы, Комитет по физической культуре, ¦
¦схема ¦спорту и молодежной политике города Пензы ¦
¦управления ¦ ¦
¦контроля за ¦ ¦
¦реализацией ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦11. Ожидаемые ¦- обеспечить население города Пензы необходимым объемом ¦
¦результаты ¦услуг по дополнительному образованию детей и молодежной ¦
¦реализации ¦политики высокого качества и на современном уровне; ¦
¦Программы ¦- оптимизировать использование ресурсов системы ¦
¦ ¦муниципального дополнительного образования детей и ¦
¦ ¦оздоровления детей города Пензы; ¦
¦ ¦- улучшить качество оказываемых услуг; ¦
¦ ¦- сохранить уровень ежегодного охвата занимающихся детей ¦
¦ ¦видами спорта и творческим развитием в учреждениях, ¦
¦ ¦подведомственных Комитету; ¦
¦ ¦- улучшить бытовые условия проведения учебно-тренировочного ¦
¦ ¦процесса, соблюдение санитарных правил и норм ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и
обоснование необходимости ее решения программными методами
на уровне ведомства
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Главы администрации г. Пензы № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" издано 30.05.2008, а не 20.05.2008.
В настоящее время в городе Пензе сложилась сложная ситуация, связанная с сокращением продолжительности жизни, снижением рождаемости, ростом числа заболеваний социального характера. Материально-техническая база муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (далее - Комитет), осуществляющих оказание услуг по дополнительному образованию детей, оздоровлению детей и их социализации, нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету, из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность. В связи с этим на основании Постановления
Главы администрации г. Пензы № 828 от 20.05.2008 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" разработана данная ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 гг. " (далее - Программа).
Эта Программа, опираясь на программно-целевой метод при реализации программных мероприятий, позволит оснастить учреждения дополнительного образования современными видами спортивного оборудования, которое увеличит количество и улучшит подготовку обучающихся. Своевременное проведение капитального ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг дополнительного образования и социализации детей в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.
II. Определение измеримых целей и задач Программы и
обоснование их выбора
Цель: Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги учреждений дополнительного образования детей и подростков в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, требованиям пожарной безопасности.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности;
Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений молодежной политики.
III. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач и
достижение целей Программы)
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 29.09.2009 № 1198/13)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---------------------+----------+----------------------+-----------------+
¦ Целевые индикаторы ¦ Единица ¦ Значение базового ¦ Значение ¦
¦ Программы ¦измерения ¦ показателя, 2008 год ¦ индикатора ¦
¦ ¦индикатора¦ +-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------------+----------+----------------------+-----+-----+-----+
¦1. Доля ¦ % ¦Общая оценка площадей,¦20,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦отремонтированных ¦ ¦требующих капитального¦ ¦ ¦ ¦
¦площадей в общей ¦ ¦ремонта в ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребности площадей,¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих ¦ ¦учреждениях физической¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту ¦ ¦культуры, на ¦ ¦ ¦ ¦
¦в учреждениях, ¦ ¦среднесрочную ¦ ¦ ¦ ¦
¦подведомственных ¦ ¦перспективу (10358 кв.¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитету ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------------------+-----+-----+-----+
¦2. Процентное ¦ % ¦36,5 ¦37,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрядов, присвоенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учащимся ДЮСШ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СДЮСШОР города Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+----------------------+-----+-----+-----+
Исходя из основной цели и задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность реализации данной Программы:
1. Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Комитетом проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведение капитального ремонта, составила 10358 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.
Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитету) - отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта по годам к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта в количественных показателях (кв. м)
2009 г. 2168/10358 x 100% = 20,9%.
2. Процентное отношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся (37,7 к 2009 году).
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы посредством данного индикатора производится по следующей формуле:
2
А x 100%
X = ---------- ,
1
А
где X - отношение количества массовых спортивных разрядов (в процентах), присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся в этих спортивных школах;
1
А - количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР
города Пензы за отчетный период;
2
А - количество присвоенных массовых разрядов учащимся муниципальных
ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.
Расчет базового значения показателя производился по вышеуказанной формуле:
1591 чел. x 100%
2 -----------------
А x 100% 4352 чел.
X = --------- = = 36,5%;
1
А
1
А - количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР города
Пензы за отчетный период;
2
А - количество присвоенных массовых спортивных разрядов учащимся
муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы не предполагает разделение ее на этапы и рассчитана на весь период действия Программы с 2009 г. по 2011 г.
V. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 29.09.2009 № 1198/13)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+------------------------+---------------------+----------+----------------+
¦Программные мероприятия ¦Описание программных ¦ Сроки ¦ Ответственные ¦
¦ ¦ мероприятий ¦реализации¦ исполнители ¦
+------------------------+---------------------+----------+----------------+
¦Цель. Обеспечение прав ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан на бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков в сфере ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики в условиях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦современным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарных норм и ¦ ¦ ¦ ¦
¦правил, предъявляемым к ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технической ¦ ¦ ¦ ¦
¦базе спортивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям пожарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------------+----------+----------------+
¦Задача 1.1. Проведение ¦Проведение ¦2009 год ¦учреждения, ¦
¦капитального ремонта ¦капитального ремонта ¦ ¦подведомственные¦
¦базы учреждений для ¦базы учреждений для ¦ ¦Комитету по ¦
¦обеспечения ¦обеспечения ¦ ¦физической ¦
¦санитарно-технического ¦санитарно- ¦ ¦культуре, спорту¦
¦состояния зданий, ¦технического ¦ ¦и молодежной ¦
¦отвечающего ¦состояния зданий, ¦ ¦политике города ¦
¦эксплуатационным ¦отвечающего ¦ ¦Пензы ¦
¦требованиям, нормам ¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности ¦САНПиНа и требованиям¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной безопасности¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------------+----------+----------------+
¦Задача 1.2. Укрепление ¦Внедрение современных¦2009 год ¦учреждения, ¦
¦материально-технической ¦технологий для ¦ ¦подведомственные¦
¦базы спортивных ¦проведения ¦ ¦Комитету по ¦
¦учреждений и учреждений ¦образовательного ¦ ¦физической ¦
¦молодежной политики ¦процесса, оснащение ¦ ¦культуре, спорту¦
¦ ¦современным ¦ ¦и молодежной ¦
¦ ¦спортивным ¦ ¦политике города ¦
¦ ¦оборудованием, ¦ ¦Пензы ¦
¦ ¦инвентарем, ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратурой и прочими¦ ¦ ¦
]]>
¦ ¦основными средствами ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей и ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений молодежной¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------------+----------+----------------+
Материально-техническая база учреждений, подведомственных Комитету, нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету, из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность.
Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.
VI. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия
по их снижению
Риски:
- уровень инфляции в стране;
- непредвиденный выход из строя оборудования;
- аварийные ситуации при эксплуатации зданий. Мероприятия по снижению:
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;
- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций.

VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 29.09.2009 № 1198/13)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+-----------------------+----------+---------+------------------+-------------------+
¦ Цель, задачи ¦Ответст- ¦Код ¦ Объем ¦Ожидаемый результат¦
¦ ¦венные ¦бюджетной¦ финансирования, ¦ ¦
¦ ¦испол- ¦класси- ¦ тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦нители ¦фикации +------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Пензы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦2010 ¦2011 ¦ ¦
+-----------------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
¦Цель. Обеспечение прав ¦Всего по ¦ ¦6207,4¦0 ¦0 ¦- обеспечить ¦
¦граждан на бесплатные ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население города ¦
¦услуги дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пензы необходимым ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемом услуг по ¦
¦подростков в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительному ¦
¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию детей и¦
¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦политики в условиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокого качества и¦
¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на современном ¦
¦современным требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровне; ¦
¦санитарных норм и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- оптимизировать ¦
¦правил, предъявляемым к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование ¦
¦санитарно-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов системы ¦
¦базе спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦учреждений и учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦молодежной политики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей и¦
¦требованиям пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления детей ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Пензы; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- улучшить качество¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- привлечь большее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество детей к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятиям физической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой, спортом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и творческому, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- улучшить бытовые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренировочного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарных правил и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм ¦
+-----------------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
¦Задача 1. Проведение ¦Всего ¦967 ¦3690,8¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦капитального ремонта ¦ ¦07 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений для ¦ ¦7969671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦967 225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
¦Задача 2. Укрепление ¦Всего: ¦ ¦2516,6¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦материально-технической+----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
¦базы спортивных ¦В том ¦967 ¦2465,5¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦учреждений и учреждений¦числе: ¦07 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной политики ¦ДЮСШ и ¦7969671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СДЮСШОР ¦967 310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
¦ ¦Учреждения¦967 ¦51,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦молодежной¦07 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦7969672 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦967 310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------------+
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Организационное и кадровое обеспечение выполнения Программы:
- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей и молодежной политики.
Техническое обеспечение выполнения Программы:
- мероприятия по ремонту зданий, установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов проводятся специализированными организациями на договорной основе.
VIII. Система мониторинга за реализацией Программы
Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Комитетом. В ходе реализации Программы Комитет обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы - подведомственные учреждения, и осуществляет контроль реализации мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств:
Подведомственные учреждения представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, в течение всего периода действия Программы в Комитет, а также информацию
об использования выделенных средств (приложение № 1 к Программе). Представленные данные будут ежеквартально контролироваться Комитетом. Комитет готовит ежегодный отчет
в Администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (приложение № 2 к Программе).
IX. Система контроля за реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Комитетом:
- отдел учебно-спортивной, физкультурно-массовой работы и развития видов спорта осуществляет координацию внедрения современных технологий в ДЮСШ, СДЮСШОР. оснащения ДЮСШ, СДЮСШОР современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами в соответствии с программными мероприятиями;
- отдел молодежной политики осуществляет координацию внедрения современных технологий в учреждения молодежной политики, оснащения учреждений молодежной политики современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами в соответствии с программными мероприятиями;
- главный специалист отдела учебно-спортивной, физкультурно-массовой работы и развития видов спорта, в соответствии с программными мероприятиями, координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений ДЮСШ, СДЮСШОР, по укреплению состояния пожарной безопасности ДЮСШ, СДЮСШОР, по укомплектованию ДЮСШ, СДЮСШОР современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами;
- начальник отдела молодежной политики, в соответствии с программными мероприятиями, координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений учреждений молодежной политики, по укреплению состояния пожарной безопасности учреждений молодежной политики, по укомплектованию учреждений молодежной политики современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет планирование целевого финансового обеспечения мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Комитетом, перед которым ежеквартально исполнители программных мероприятий отчитываются об их выполнении и эффективности использования выделенных средств. Комитет ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности целевых индикаторов. Отчет о реализации Программы обобщается отделом бухгалтерского учета и отчетности и направляется Финансовому управлению города Пензы в срок до 15 января года следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы развития осуществляется постановлением Главы администрации города Пензы по представлению Комитета, согласованному с Финансовым управлением города Пензы.
X. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системных целевых индикаторов. Для оценки эффективности используется 2 индикатора по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы будет проводиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 годы (согласно приложениям № 1
, 2
к Программе).
Заместитель
Главы администрации
А.В.МАКАРОВ
Приложение № 1
к Программе
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2011 ГГ."
на __ 20 ___ года
+-----------------------+------+------------------------+-------------------------------------------+
¦ Цель, задачи, ¦Испол-¦ Финансовые затраты, ¦ Показатели результативности ¦
¦ направления ¦нитель¦ тыс. руб. ¦ (целевые индикаторы) выполнения Программы ¦
¦ деятельности, ¦ +------+-----------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦ мероприятий ¦ ¦ план ¦фактическое¦всего¦наименование¦ед. ¦базовое ¦план¦факт¦откло-¦
¦ ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ¦ показателя ¦изм.¦значение¦ ¦ ¦нение ¦
¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ (целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>
¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---+--+-------+---+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Цель. Обеспечение прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан на бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики в условиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современным требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарных норм и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правил, предъявляемый к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базе спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной политики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---+--+-------+---+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Задача 1. Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отремонтиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятие. Проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---+--+-------+---+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Задача 2. Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процентное ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-технической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятие: Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современных технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрядов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присвоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современным спортивным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЮСШ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СДЮСШОР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентарем, специальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Пензы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратурой и прочими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---+--+-------+---+-----+------------+----+--------+----+----+------+
--------------------------------
<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.
Приложение № 2
к Программе
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2011 ГГ."
за __(отчетный период)
+-----------------------+------+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦ Цель, задачи, ¦Испол-¦ Финансовые затраты, ¦ Показатели результативности выполнения ¦
¦ наименование ¦нитель¦ тыс. руб. ¦ Программы ¦
¦ мероприятий ¦ +--------+--------------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦ ¦ ¦ план ¦ фактическое ¦всего¦наименование¦ед. ¦базовое ¦план¦факт¦откло-¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦финансирование¦ ¦ показателя ¦изм.¦значение¦ ¦ ¦нение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**>
¦
+-----------------------+------+----+---+-------+------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Цель. Обеспечение прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан на бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики в условиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современным требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарных норм и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правил, предъявляемым к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базе спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной политики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+---+-------+------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Задача 1. Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отремонтиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятие. Проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий, отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САНПиНа и требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+---+-------+------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
¦Задача 2. Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процентное ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-технической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятие: Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современных технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрядов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присвоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современным спортивным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЮСШ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СДЮСШОР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентарем, специальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Пензы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратурой и прочими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+---+-------+------+-----+------------+----+--------+----+----+------+
--------------------------------
<**> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.