
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. № 1198/10
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2008 № 2162
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2009 - 2011 ГГ."
В соответствии с Постановлением
Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (в ред. от 17.03.2009), руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление
Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг." (далее - Постановление) (в ред. от 24.09.2009), следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Целевые │- Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К),│
│индикаторы │с 45% в базовом году до 71,73% к 2011 году; │
│Программы и их │- Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим │
│значения │современным требованиям (Д), с 43,8% в базовом году до │
│ │57,80% к 2011 году │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта программы приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Финансирование Программы осуществляется за счет средств │
│источники │бюджета города. Предусмотрено в бюджете 250329,224 тыс. │
│финансирования │рублей, в том числе: │
│ │- в 2009 году 86219,298 тыс. рублей; │
│ │- в 2010 году 82054,963 тыс. рублей; │
│ │- в 2011 году 82054,963 тыс. рублей │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы ведомственной целевой программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
┌──────────────────────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Целевые индикаторы │ Ед. │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ из. │базовый│ │ │ │
│ │ │год, % │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│Доля учреждений, соответствующих │ % │ 45% │59,63%│64,05%│71,73%│
│требованиям СанПиНа (К) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│Доля учреждений, оснащенных │ % │ 43,8% │57,43%│57,61%│57,80%│
│оборудованием, отвечающим современным │ │ │ │ │ │
│требованиям (Д) │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
".
1.4. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы:
кадровое, организационное и финансовое обеспечение
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное.
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 250329,224 тыс. рублей, в том числе:
┌─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ Мероприятия │Объем финансирования (тыс. руб.)│Направление │ Источник │ Ожидаемые │
│ │ │расходов │финансирования│ результаты │
│ ├──────────┬──────────┬──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │2009 год │2010 год │2011 год │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│- Мероприятия по │71056,7189│ 81640,2 │ 81640,2 │Проведение │Бюджет города │- укрепление и │
│проведению │ │ │ │капитального │Пензы │развитие │
│капитального │ │ │ │ремонта в │ │материально- │
│ремонта базы │ │ │ │учреждениях, │ │технической │
│подведомственных │ │ │ │подведомственных│ │базы в части │
│учреждений для │ │ │ │Управлению │ │проведения │
│обеспечения │ │ │ │образования │ │капитального │
│санитарно- │ │ │ │ │ │ремонта, │
│технического │ │ │ │ │ │благоустройство│
│состояния зданий,│ │ │ │ │ │образовательных│
│отвечающего │ │ │ │ │ │учреждений; │
│эксплуатационным │ │ │ │ │ │- повышение │
│требованиям │ │ │ │ │ │безопасности │
│СанПиНа и │ │ │ │ │ │образовательных│
│требованиям │ │ │ │ │ │учреждений │
│пожарной │ │ │ │ │ │путем снижения │
│безопасности, │ │ │ │ │ │рисков │
│в т.ч. │ │ │ │ │ │возникновения │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │пожаров, │
│Школы │ 47650,5 │ 55560 │ 55560 │ │ │травматизма │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│Д/сады │ 18124,4 │ 9911,4 │ 9911,4 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│Учреждения │4281,8189 │ 2168,8 │ 2168,8 │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│МУПК │ 1000,0 │ 14000 │ 14000 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Мероприятия по │15162,5791│ 414,763 │ 414,763 │Укрепление │Бюджет города │- увеличение │
│укреплению и │ │ │ │материально- │Пензы │количества │
│развитию │ │ │ │технической │ │учреждений, │
│материально- │ │ │ │базы и оснащение│ │оснащенных │
│технической базы,│ │ │ │оборудованием и │ │мебелью и │
│оснащению │ │ │ │прочими │ │оборудованием, │
│современным │ │ │ │основными │ │отвечающим │
│оборудованием, │ │ │ │средствами │ │современным │
│мебелью и прочими│ │ │ │учреждения, │ │требованиям │
│основными │ │ │ │подведомственные│ │ │
│средствами, │ │ │ │Управлению │ │ │
│в т.ч. │ │ │ │образования │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│Школы │5845,8161 │ 0 │ 0 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│Д/сады │ 8295,0 │ 0 │ 0 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│Учреждения │ 769,3 │ 0 │ 0 │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │
│МУПК │ 252,463 │ 414,763 │ 414,763 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Всего │86219,298 │82054,963 │82054,963 │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────┘
".
1.5. Абзац 4 раздела 8
"Система мониторинга за реализацией Программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"На реализацию Программы 2009 - 2011 гг. предусмотрены средства в размере 250329,224 тыс. рублей:
- в 2009 году 86219,298 тыс. рублей;
- в 2010 году 82054,963 тыс. рублей;
- в 2011 году 82054,963 тыс. рублей.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Постановление
Главы администрации города Пензы от 24.09.2009 № 1181/3 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", за исключением п. 3
.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину и Управление образования города Пензы (Ю.А. Голодяев).
И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА