Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2009 г. № 1198/13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 09.12.2008 № 2101
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА
ПЕНЗЫ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса и руководствуясь статьями 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к Постановлению Главы администрации города Пензы от 09.12.2008 № 2101 "Об утверждении ведомственной целевой программы (программы развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 годы" (ред. 14.04.2009) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "5. Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. Целевые     │Доля отремонтированных площадей в общей потребности         │
│индикаторы     │площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях,    │
│Программы и их │подведомственных Комитету:                                  │
│значения       │- в 2009 г. на 20,9%                                        │
│               │- в 2010 г. на 0%                                           │
│               │- в 2011 г. на 0%.                                          │
│               │Увеличение процентного отношения количества массовых        │
│               │спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР    │
│               │города Пензы к общему количеству занимающихся с 36,5% в 2008│
│               │г. до 37,7 в 2009 г.                                        │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.2. Раздел "9. Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│9. Объемы и    │2009 год - 6207,4 тыс. руб., бюджет города Пензы;           │
│источники      │2010 год - 0 тыс. руб.;                                     │
│финансирования │2011 год - 0 тыс. руб.;                                     │
│               │Всего - 6207,4 тыс. руб.                                    │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.3. Раздел III "Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижение целей Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"III. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач
и достижение целей Программы)

┌─────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ Целевые индикаторы  │ Единица  │  Значение базового   │    Значение     │
│      Программы      │измерения │ показателя, 2008 год │   индикатора    │
│                     │индикатора│                      ├─────┬─────┬─────┤
│                     │          │                      │2009 │2010 │2011 │
│                     │          │                      │ год │ год │ год │
├─────────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Доля              │    %     │Общая оценка площадей,│20,9 │ 0,0 │ 0,0 │
│отремонтированных    │          │требующих капитального│     │     │     │
│площадей в общей     │          │ремонта в             │     │     │     │
│потребности площадей,│          │муниципальных         │     │     │     │
│подлежащих           │          │учреждениях физической│     │     │     │
│капитальному ремонту │          │культуры, на          │     │     │     │
│в учреждениях,       │          │среднесрочную         │     │     │     │
│подведомственных     │          │перспективу (10358 кв.│     │     │     │
│Комитету             │          │м)                    │     │     │     │
├─────────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Процентное        │    %     │36,5                  │37,7 │ 0,0 │ 0,0 │
│отношение количества │          │                      │     │     │     │
│массовых спортивных  │          │                      │     │     │     │
│разрядов, присвоенных│          │                      │     │     │     │
│учащимся ДЮСШ и      │          │                      │     │     │     │
│СДЮСШОР города Пензы │          │                      │     │     │     │
│к общему количеству  │          │                      │     │     │     │
│занимающихся         │          │                      │     │     │     │
└─────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┘

Исходя из основной цели и задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность реализации данной Программы:
1. Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Комитетом проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведение капитального ремонта, составила 10358 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.
Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитету) - отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта по годам к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта в количественных показателях (кв. м)

2009 г. 2168/10358 x 100% = 20,9%.

2. Процентное отношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся (37,7 к 2009 году).
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы посредством данного индикатора производится по следующей формуле:

                                 2
                                А  x  100%
                            X = ---------- ,
                                     1
                                    А

где X - отношение количества массовых спортивных разрядов (в процентах), присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся в этих спортивных школах;

     1
    А  - количество человек, занимающихся в  муниципальных  ДЮСШ и  СДЮСШОР
города Пензы за отчетный период;
     2
    А  - количество присвоенных массовых разрядов  учащимся   муниципальных
ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.

Расчет базового значения показателя производился по вышеуказанной формуле:



                    1591 чел. x 100%
     2          
   -----------------
    А  x 100%          4352 чел.
X = --------- =                        = 36,5%;
       1
      А

 1
А  - количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР города
Пензы за отчетный период;
  2
А  - количество   присвоенных   массовых   спортивных   разрядов   учащимся
муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.".

1.4. Раздел V "Система программных мероприятий" Программы изложить в следующей редакции:
"V. Система программных мероприятий

┌────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┐
│Программные мероприятия │Описание программных │  Сроки   │ Ответственные  │
│                        │     мероприятий     │реализации│  исполнители   │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Цель. Обеспечение прав  │                     │          │                │
│граждан на бесплатные   │                     │          │                │
│услуги дополнительного  │                     │          │                │
│образования детей и     │                     │          │                │
│подростков в сфере      │                     │          │                │
│физической культуры,    │                     │          │                │
│спорта и молодежной     │                     │          │                │
│политики в условиях,    │                     │          │                │
│соответствующих         │                     │          │                │
│современным требованиям │                     │          │                │
│санитарных норм и       │                     │          │                │
│правил, предъявляемым к │                     │          │                │
│санитарно-технической   │                     │          │                │
│базе спортивных         │                     │          │                │
│учреждений и учреждений │                     │          │                │
│молодежной политики,    │                     │          │                │
│требованиям пожарной    │                     │          │                │
│безопасности            │                     │          │                │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Задача 1.1. Проведение  │Проведение           │2009 год  │учреждения,     │
│капитального ремонта    │капитального ремонта │          │подведомственные│
│базы учреждений для     │базы учреждений для  │          │Комитету по     │
│обеспечения             │обеспечения          │          │физической      │
│санитарно-технического  │санитарно-           │          │культуре, спорту│
│состояния зданий,       │технического         │          │и молодежной    │
│отвечающего             │состояния зданий,    │          │политике города │
│эксплуатационным        │отвечающего          │          │Пензы           │
│требованиям, нормам     │эксплуатационным     │          │                │
│САНПиНа и требованиям   │требованиям, нормам  │          │                │
│пожарной безопасности   │САНПиНа и требованиям│          │                │
│                        │пожарной безопасности│          │                │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Задача 1.2. Укрепление  │Внедрение современных│2009 год  │учреждения,     │
│материально-технической │технологий для       │          │подведомственные│
│базы спортивных         │проведения           │          │Комитету по     │
│учреждений и учреждений │образовательного     │          │физической      │
│молодежной политики     │процесса, оснащение  │          │культуре, спорту│
│                        │современным          │          │и молодежной    │
│                        │спортивным           │          │политике города │
│                        │оборудованием,       │          │Пензы           │
│                        │инвентарем,          │          │                │
│                        │специальной          │          │                │
│                        │аппаратурой и прочими│          │                │
│                        │основными средствами │          │                │
│                        │учреждений           │          │                │
│                        │дополнительного      │          │                │
│                        │образования детей и  │          │                │
│                        │учреждений молодежной│          │                │
│                        │политики             │          │                │
└────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┘

Материально-техническая база учреждений, подведомственных Комитету, нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету, из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность.
Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.".
1.5. Раздел VII "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)" Программы изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

┌───────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│     Цель, задачи      │Ответст-  │Код      │      Объем       │Ожидаемый результат│
│                       │венные    │бюджетной│ финансирования,  │                   │
│                       │испол-    │класси-  │    тыс. руб.     │                   │
│                       │нители    │фикации  ├──────────────────┤                   │
│                       │          │         │  Бюджет города   │                   │
│                       │          │         │      Пензы       │                   │
│                       │          │         ├──────┬─────┬─────┤                   │
│                       │          │         │ 2009 │2010 │2011 │                   │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Цель. Обеспечение прав │Всего по  │         │6207,4│0    │0    │- обеспечить       │
│граждан на бесплатные  │Программе │         │      │     │     │население города   │
│услуги дополнительного │          │         │      │     │     │Пензы необходимым  │
│образования детей и    │          │         │      │     │     │объемом услуг по   │
│подростков в сфере     │          │         │      │     │     │дополнительному    │
│физической культуры,   │          │         │      │     │     │образованию детей и│
│спорта и молодежной    │          │         │      │     │     │молодежной политики│
│политики в условиях,   │          │         │      │     │     │высокого качества и│
│соответствующих        │          │         │      │     │     │на современном     │
│современным требованиям│          │         │      │     │     │уровне;            │
│санитарных норм и      │          │         │      │     │     │- оптимизировать   │
│правил, предъявляемым к│          │         │      │     │     │использование      │
│санитарно-технической  │          │         │      │     │     │ресурсов системы   │
│базе спортивных        │          │         │      │     │     │муниципального     │
│учреждений и учреждений│          │         │      │     │     │дополнительного    │
│молодежной политики,   │          │         │      │     │     │образования детей и│
│требованиям пожарной   │          │         │      │     │     │оздоровления детей │
│безопасности           │          │         │      │     │     │города Пензы;      │
│                       │          │         │      │     │     │- улучшить качество│
│                       │          │         │      │     │     │оказываемых услуг; │
│                       │          │         │      │     │     │- привлечь большее │
│                       │          │         │      │     │     │количество детей к │
│                       │          │         │      │     │     │занятиям физической│
│                       │          │         │      │     │     │культурой, спортом │
│                       │          │         │      │     │     │и творческому,     │
│                       │          │         │      │     │     │социальному        │
│                       │          │         │      │     │     │развитию;          │
│                       │          │         │      │     │     │- улучшить бытовые │
│                       │          │         │      │     │     │условия проведения │
│                       │          │         │      │     │     │учебно-            │
│                       │          │         │      │     │     │тренировочного     │
│                       │          │         │      │     │     │процесса,          │
│                       │          │         │      │     │     │соблюдение         │
│                       │          │         │      │     │     │санитарных правил и│
│                       │          │         │      │     │     │норм               │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Задача 1. Проведение   │Всего     │967      │3690,8│0,0  │0,0  │                   │
│капитального ремонта   │          │07 02    │      │     │     │                   │
│базы учреждений для    │          │7969671  │      │     │     │                   │
│обеспечения            │          │967 225  │      │     │     │                   │
│санитарно-технического │          │         │      │     │     │                   │
│состояния зданий,      │          │         │      │     │     │                   │
│отвечающего            │          │         │      │     │     │                   │
│эксплуатационным       │          │         │      │     │     │                   │
│требованиям, нормам    │          │         │      │     │     │                   │
│САНПиНа и требованиям  │          │         │      │     │     │                   │
│пожарной безопасности  │          │         │      │     │     │                   │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Задача 2. Укрепление   │Всего:    │         │2516,6│0,0  │0,0  │                   │
│материально-технической├──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│базы спортивных        │В том     │967      │2465,5│0,0  │0,0  │                   │
│учреждений и учреждений│числе:    │07 02    │      │     │     │                   │
│молодежной политики    │ДЮСШ и    │7969671  │      │     │     │                   │
│                       │СДЮСШОР   │967 310  │      │     │     │                   │
│                       ├──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│                       │Учреждения│967      │51,1  │0,0  │0,0  │                   │
│                       │молодежной│07 07    │      │     │     │                   │
│                       │политики  │7969672  │      │     │     │                   │
│                       │          │967 310  │      │     │     │                   │
└───────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴───────────────────┘

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Организационное и кадровое обеспечение выполнения Программы:
- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей и молодежной политики.
Техническое обеспечение выполнения Программы:
- мероприятия по ремонту зданий, установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов проводятся специализированными организациями на договорной основе.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Б.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину и Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (В.А. Богацков).

И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru