АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2009 г. № 1198/13
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 09.12.2008 № 2101
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА
ПЕНЗЫ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса и руководствуясь статьями 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение
к Постановлению Главы администрации города Пензы от 09.12.2008 № 2101 "Об утверждении ведомственной целевой программы (программы развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 годы" (ред. 14.04.2009) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел
"5. Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. Целевые │Доля отремонтированных площадей в общей потребности │
│индикаторы │площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, │
│Программы и их │подведомственных Комитету: │
│значения │- в 2009 г. на 20,9% │
│ │- в 2010 г. на 0% │
│ │- в 2011 г. на 0%. │
│ │Увеличение процентного отношения количества массовых │
│ │спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР │
│ │города Пензы к общему количеству занимающихся с 36,5% в 2008│
│ │г. до 37,7 в 2009 г. │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.2. Раздел
"9. Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│9. Объемы и │2009 год - 6207,4 тыс. руб., бюджет города Пензы; │
│источники │2010 год - 0 тыс. руб.; │
│финансирования │2011 год - 0 тыс. руб.; │
│ │Всего - 6207,4 тыс. руб. │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.3. Раздел III
"Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижение целей Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"III. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач
и достижение целей Программы)
┌─────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ Целевые индикаторы │ Единица │ Значение базового │ Значение │
│ Программы │измерения │ показателя, 2008 год │ индикатора │
│ │индикатора│ ├─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │2009 │2010 │2011 │
│ │ │ │ год │ год │ год │
├─────────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Доля │ % │Общая оценка площадей,│20,9 │ 0,0 │ 0,0 │
│отремонтированных │ │требующих капитального│ │ │ │
│площадей в общей │ │ремонта в │ │ │ │
│потребности площадей,│ │муниципальных │ │ │ │
│подлежащих │ │учреждениях физической│ │ │ │
│капитальному ремонту │ │культуры, на │ │ │ │
│в учреждениях, │ │среднесрочную │ │ │ │
│подведомственных │ │перспективу (10358 кв.│ │ │ │
│Комитету │ │м) │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Процентное │ % │36,5 │37,7 │ 0,0 │ 0,0 │
│отношение количества │ │ │ │ │ │
│массовых спортивных │ │ │ │ │ │
│разрядов, присвоенных│ │ │ │ │ │
│учащимся ДЮСШ и │ │ │ │ │ │
│СДЮСШОР города Пензы │ │ │ │ │ │
│к общему количеству │ │ │ │ │ │
│занимающихся │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┘
Исходя из основной цели и задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность реализации данной Программы:
1. Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Комитетом проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведение капитального ремонта, составила 10358 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.
Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитету) - отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта по годам к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта в количественных показателях (кв. м)
2009 г. 2168/10358 x 100% = 20,9%.
2. Процентное отношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся (37,7 к 2009 году).
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы посредством данного индикатора производится по следующей формуле:
2
А x 100%
X = ---------- ,
1
А
где X - отношение количества массовых спортивных разрядов (в процентах), присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы, к общему количеству занимающихся в этих спортивных школах;
1
А - количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР
города Пензы за отчетный период;
2
А - количество присвоенных массовых разрядов учащимся муниципальных
ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.
Расчет базового значения показателя производился по вышеуказанной формуле:
1591 чел. x 100%
2 -----------------
А x 100% 4352 чел.
X = --------- = = 36,5%;
1
А
1
А - количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР города
Пензы за отчетный период;
2
А - количество присвоенных массовых спортивных разрядов учащимся
муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.".
1.4. Раздел V
"Система программных мероприятий" Программы изложить в следующей редакции:
"V. Система программных мероприятий
┌────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┐
│Программные мероприятия │Описание программных │ Сроки │ Ответственные │
│ │ мероприятий │реализации│ исполнители │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Цель. Обеспечение прав │ │ │ │
│граждан на бесплатные │ │ │ │
│услуги дополнительного │ │ │ │
│образования детей и │ │ │ │
│подростков в сфере │ │ │ │
│физической культуры, │ │ │ │
│спорта и молодежной │ │ │ │
│политики в условиях, │ │ │ │
│соответствующих │ │ │ │
│современным требованиям │ │ │ │
│санитарных норм и │ │ │ │
│правил, предъявляемым к │ │ │ │
│санитарно-технической │ │ │ │
│базе спортивных │ │ │ │
│учреждений и учреждений │ │ │ │
│молодежной политики, │ │ │ │
│требованиям пожарной │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Задача 1.1. Проведение │Проведение │2009 год │учреждения, │
│капитального ремонта │капитального ремонта │ │подведомственные│
│базы учреждений для │базы учреждений для │ │Комитету по │
│обеспечения │обеспечения │ │физической │
│санитарно-технического │санитарно- │ │культуре, спорту│
│состояния зданий, │технического │ │и молодежной │
│отвечающего │состояния зданий, │ │политике города │
│эксплуатационным │отвечающего │ │Пензы │
│требованиям, нормам │эксплуатационным │ │ │
│САНПиНа и требованиям │требованиям, нормам │ │ │
│пожарной безопасности │САНПиНа и требованиям│ │ │
│ │пожарной безопасности│ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│Задача 1.2. Укрепление │Внедрение современных│2009 год │учреждения, │
│материально-технической │технологий для │ │подведомственные│
│базы спортивных │проведения │ │Комитету по │
│учреждений и учреждений │образовательного │ │физической │
│молодежной политики │процесса, оснащение │ │культуре, спорту│
│ │современным │ │и молодежной │
│ │спортивным │ │политике города │
│ │оборудованием, │ │Пензы │
│ │инвентарем, │ │ │
│ │специальной │ │ │
│ │аппаратурой и прочими│ │ │
│ │основными средствами │ │ │
│ │учреждений │ │ │
│ │дополнительного │ │ │
│ │образования детей и │ │ │
│ │учреждений молодежной│ │ │
│ │политики │ │ │
└────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┘
Материально-техническая база учреждений, подведомственных Комитету, нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету, из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность.
Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.".
1.5. Раздел VII
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)" Программы изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
┌───────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│ Цель, задачи │Ответст- │Код │ Объем │Ожидаемый результат│
│ │венные │бюджетной│ финансирования, │ │
│ │испол- │класси- │ тыс. руб. │ │
│ │нители │фикации ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ Бюджет города │ │
│ │ │ │ Пензы │ │
│ │ │ ├──────┬─────┬─────┤ │
│ │ │ │ 2009 │2010 │2011 │ │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Цель. Обеспечение прав │Всего по │ │6207,4│0 │0 │- обеспечить │
│граждан на бесплатные │Программе │ │ │ │ │население города │
│услуги дополнительного │ │ │ │ │ │Пензы необходимым │
│образования детей и │ │ │ │ │ │объемом услуг по │
│подростков в сфере │ │ │ │ │ │дополнительному │
│физической культуры, │ │ │ │ │ │образованию детей и│
│спорта и молодежной │ │ │ │ │ │молодежной политики│
│политики в условиях, │ │ │ │ │ │высокого качества и│
│соответствующих │ │ │ │ │ │на современном │
│современным требованиям│ │ │ │ │ │уровне; │
│санитарных норм и │ │ │ │ │ │- оптимизировать │
│правил, предъявляемым к│ │ │ │ │ │использование │
│санитарно-технической │ │ │ │ │ │ресурсов системы │
│базе спортивных │ │ │ │ │ │муниципального │
│учреждений и учреждений│ │ │ │ │ │дополнительного │
│молодежной политики, │ │ │ │ │ │образования детей и│
│требованиям пожарной │ │ │ │ │ │оздоровления детей │
│безопасности │ │ │ │ │ │города Пензы; │
│ │ │ │ │ │ │- улучшить качество│
│ │ │ │ │ │ │оказываемых услуг; │
│ │ │ │ │ │ │- привлечь большее │
│ │ │ │ │ │ │количество детей к │
│ │ │ │ │ │ │занятиям физической│
│ │ │ │ │ │ │культурой, спортом │
│ │ │ │ │ │ │и творческому, │
│ │ │ │ │ │ │социальному │
│ │ │ │ │ │ │развитию; │
│ │ │ │ │ │ │- улучшить бытовые │
│ │ │ │ │ │ │условия проведения │
│ │ │ │ │ │ │учебно- │
│ │ │ │ │ │ │тренировочного │
│ │ │ │ │ │ │процесса, │
│ │ │ │ │ │ │соблюдение │
│ │ │ │ │ │ │санитарных правил и│
│ │ │ │ │ │ │норм │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Задача 1. Проведение │Всего │967 │3690,8│0,0 │0,0 │ │
│капитального ремонта │ │07 02 │ │ │ │ │
│базы учреждений для │ │7969671 │ │ │ │ │
│обеспечения │ │967 225 │ │ │ │ │
│санитарно-технического │ │ │ │ │ │ │
│состояния зданий, │ │ │ │ │ │ │
│отвечающего │ │ │ │ │ │ │
│эксплуатационным │ │ │ │ │ │ │
│требованиям, нормам │ │ │ │ │ │ │
│САНПиНа и требованиям │ │ │ │ │ │ │
│пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│Задача 2. Укрепление │Всего: │ │2516,6│0,0 │0,0 │ │
│материально-технической├──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│базы спортивных │В том │967 │2465,5│0,0 │0,0 │ │
│учреждений и учреждений│числе: │07 02 │ │ │ │ │
│молодежной политики │ДЮСШ и │7969671 │ │ │ │ │
│ │СДЮСШОР │967 310 │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────┤
│ │Учреждения│967 │51,1 │0,0 │0,0 │ │
│ │молодежной│07 07 │ │ │ │ │
│ │политики │7969672 │ │ │ │ │
│ │ │967 310 │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴───────────────────┘
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Организационное и кадровое обеспечение выполнения Программы:
- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей и молодежной политики.
Техническое обеспечение выполнения Программы:
- мероприятия по ремонту зданий, установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов проводятся специализированными организациями на договорной основе.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Б.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину и Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (В.А. Богацков).
И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА