ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2009 г. № 150-9/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
23.12.2008 № 1138-54/4 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
На основании писем Управления образования города Пензы от 15.09.2009 № 2253, от 15.09.2009 № 2255/01-16, от 15.09.2009 № 2257/01-16, Администрации города Пензы от 10.09.2009 № 4-03-07-18, Социального управления города Пензы от 14.08.2009 № 14/1193, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 14.07.2009 № 476, Управления здравоохранения города Пензы от 10.08.2009 № 05-С2/1223, от 07.08.2009 № 05-С2/1215, от 13.07.2009 № 05-С2/1081, от 09.09.2009 № 02-С2/1359, Управления по имущественным и градостроительным отношениям Администрации города Пензы от 21.08.2009 № 6/1777, от 11.09.2009 № 13/2619-1, от 23.09.2009 № 13/982, Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пензы от 30.06.2009 № 5/797, Управления культуры города Пензы от 25.08.2009 № 737, от 01.09.2009 № 755, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 11.09.2009 № 947-1/5, от 23.09.2009 № 1025/5, Социального управления города Пензы от 31.08.2009 № 16/1247, от 21.05.2009 № 783, от 03.09.2009 № 1381, Администрации Ленинского района города Пензы от 01.09.2009 № 1424, Администрации Железнодорожного района города Пензы от 31.08.2009 № 01-4/787, Финансового управления города Пензы от 23.09.2009, Постановления Администрации города от 12.05.2009 № 653 "Об утверждении типовой структуры и типовых штатов Администрации района города Пензы", уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 07.07.2009 № 2324, от 07.07.2009 № 2305, от 13.07.2009 № 2431, от 09.07.2009 № 2376, от 06.07.2009 № 2178, от 06.07.2009 № 2293, от 06.07.2009 № 2133, от 06.07.2009 № 2147, от 06.07.2009 № 2131, от 06.07.2009 № 2130, от 06.07.2009 № 2234, от 15.07.2009 № 2493, от 10.07.2009 № 467/11, от 15.07.2009 № 01-314, от 15.07.2009 № 01-315/10, уведомления Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 06.07.2009 № 1, уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 25.08.2009 № 32м, от 26.08.2009 № 64м, от 25.08.2009 № 60м, от 26.08.2009 № 150м, 26.08.2009 № 149м, от 26.08.2009 № 120м, уведомлений Министерства образования Пензенской области от 05.08.2009 № 1-1, от 28.08.2009 № 2-1, от 31.08.2009 № 3-1, актов проверок контрольно-счетной палаты Пензенской городской Думы и Финансового управления города Пензы, руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Решение
Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (Пензенские губернские ведомости, 2008, № 71, 2009, N№ 15, 21, 39, 47) следующие изменения:
1.1. Статью 1
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 7894783,03095 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 8336996,72695 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 6861003,32485 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1475993,4021 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 1020444,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 442213,696 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5430063,1 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5883160,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5649025,858 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215047,7 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 6042718,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 720972,9 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2010 год в сумме 4036207,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4345852,3 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2010 год в сумме 1612818,158 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1696865,98 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1080406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1098406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 218962,758 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 159557,38 тыс. рублей".
1.2. Статью 8
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2009 год - согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 11487,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 15023,9 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 6123 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 11 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 13 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 14 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 15 к настоящему Решению.
6. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении:
1) на 2009 год - согласно приложению 16 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 17 к настоящему Решению".
1.3. Статью 9
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 113260 тыс. рублей;
2) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в сумме 2683,5 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 535817,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", в сумме 183323 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона
Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 509066,1 тыс. рублей,
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в сумме 61600,5 тыс. рублей,
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 8 сентября 2004 года № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", в сумме 10038,71 тыс. рублей,
8) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 105,29511 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области, в сумме 1760,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда, в сумме 1408,4 тыс. рублей;
11) субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 22219,6 тыс. рублей;
12) субсидия на финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 14224,7 тыс. рублей;
13) субсидия на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в сумме 1281,3 тыс. рублей;
14) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 38039,9 тыс. рублей;
15) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1639,8 тыс. рублей;
16) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 74627,7 тыс. рублей;
17) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области, в сумме 4021,9 тыс. рублей;
18) субсидия, предоставляемая на проведение оздоровительной кампании детей, в сумме 273,2 тыс. рублей;
19) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 4795,6831 тыс. рублей;
20) субвенция на финансирование расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1543,9 тыс. рублей;
21) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 192,7 тыс. рублей;
22) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования, в сумме 990,4 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 85,7 тыс. рублей;
25) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения, в сумме 52341,1 тыс. рублей;
26) субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 122034,0 тыс. рублей;
27) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26911,51179 тыс. рублей;
28) субвенция на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" в сумме 277,6 тыс. рублей;
29) субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,01893 тыс. рублей;
30) субсидия из федерального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 30326,3 тыс. рублей;
31) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение, в сумме 8903,78 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 6710,03 тыс. рублей;
- на реализацию областной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы в сумме 2186,15 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7,6 тыс. руб.;
32) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 29877,9 тыс. рублей;
33) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 94,69 тыс. рублей;
34) субвенция на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год, в сумме 70400 тыс. рублей.
35) субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, предоставляемых в 2009 году за счет остатков средств федерального бюджета не использованных в 2008 году, в сумме 866,4 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 7,7 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в сумме 858,7 тыс. рублей;
36) субсидия бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Программы
капитального строительства Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области, в сумме 41471,6 тыс. рублей;
37) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в сумме 511042,6 тыс. рублей;
38) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в сумме 386172,7 тыс. рублей;
39) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 17354,9 тыс. рублей;
40) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 13114,4 тыс. рублей;
41) субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 166322,7 тыс. рублей;
42) субвенция на исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных условий в сумме 650 тыс. рублей;
43) трансферты на финансирование выплаты денежного вознаграждения победителям первого регионального конкурса-фестиваля детских и молодежных хоров "Поющий край" им. А.А. Архангельского в сумме 500 тыс. рублей;
44) трансферты на выплату вознаграждения победителям областного грантового конкурса проектов общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и предпринимательской деятельности" в 2008 - 2009 учебном году в сумме 150 тыс. рублей;
45) трансферты на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 1235,9 тыс. рублей;
46) субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2011 годы в сумме 180000,0 тыс. рублей".
1.4. Статью 10
Решения признать утратившей силу.
1.5. Статью 14
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет бюджета города Пензы:
1) на 2009 год в размере 2999767,05749 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 51523,64 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 148610,833 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 522557,045 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1818253,96829 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 107265,3612 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 351556,21 тыс. рублей;
2) на 2010 год в размере 3355682,563 тыс. рублей и на 2011 год в размере 3548227,563 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2010 год в сумме 72676,8 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 94863,5 тыс. рублей;
- в области национальной экономики на 2010 год в сумме 204564,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 219351,4 тыс. рублей:
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год в сумме 463046,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 482522,8 тыс. рублей;
- в области образования на 2010 год в сумме 2096728,663 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 2202855,863 тыс. рублей;
- в области культуры на 2010 год в сумме 127658,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 133239 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта на 2010 год в сумме 391007,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 415395 тыс. рублей".
1.6. Статьи 11
- 17
Решения считать статьями 10 - 16 соответственно.
1.7. Приложение 1
изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(тыс. руб.)
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Сумма ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Кредиты кредитных организаций ¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 221050,8 ¦
¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Получение кредитов от ¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 691050,8 ¦
¦кредитных организаций в валюте¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Получение кредитов от ¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 691050,8 ¦
¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦
¦бюджетами городских округов в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Погашение кредитов, ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -470000 ¦
¦предоставленных кредитными ¦ ¦ ¦
¦организациями в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -470000 ¦
¦округов кредитов от кредитных ¦ ¦ ¦
¦организаций в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Бюджетные кредиты от других ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦ 81356 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Получение бюджетных кредитов ¦000 01 03 00 00 00 0000 700¦ 81356 ¦
¦от других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации в¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Получение бюджетных кредитов ¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦ 81356 ¦
¦от других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦бюджетами городских округов в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Погашение бюджетных кредитов, ¦000 01 03 00 00 00 0000 800¦ 0 ¦
¦полученных от других бюджетов ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 03 00 00 04 0000 800¦ 0 ¦
¦округов бюджетных кредитов от ¦ ¦ ¦
¦других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации в¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Изменение остатков средств на ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦ 135475,796 ¦
¦счетах по учету средств ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-8671520,93095¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение остатков финансовых¦000 01 05 01 00 00 0000 500¦ -20000 ¦
¦резервов бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение остатков денежных ¦000 01 05 01 01 00 0000 510¦ -20000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦ -20000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов городских округов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦000 01 05 02 00 00 0000 500¦-8651520,93095¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 510¦-8651520,93095¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-8651520,93095¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Уменьшение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 600¦8806996,72695 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 00 00 0000 600¦8806996,72695 ¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 610¦8806996,72695 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦8806996,72695 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Иные источники внутреннего ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦ 4331,1 ¦
¦финансирования дефицитов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Акции и иные формы участия в ¦000 01 06 01 00 00 0000 000¦ 3297,4 ¦
¦капитале, находящиеся в ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Средства от продажи акций и ¦000 01 06 01 00 00 0000 630¦ 3297,4 ¦
¦иных форм участия в капитале, ¦ ¦ ¦
¦находящихся в государственной ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Средства от продажи акций и ¦966 01 06 01 00 04 0000 630¦ 3297,4 ¦
¦иных форм участия в капитале, ¦ ¦ ¦
¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Бюджетные кредиты, ¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦
¦предоставленные внутри страны ¦ ¦ ¦
¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦000 01 06 05 00 00 0000 600¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных внутри страны ¦ ¦ ¦
¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных юридическим ¦ ¦ ¦
¦лицам из бюджетов городских ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 442213,696 ¦
+------------------------------+---------------------------+--------------+
".
1.8. Приложение 2
изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2010 - 2011 ГОДЫ
(тыс. руб.)
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Кредиты кредитных организаций в¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 59962,7 ¦ 58000 ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 520000 ¦ 558000 ¦
¦организаций в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Получение кредитов от кредитных¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 520000 ¦ 558000 ¦
¦организаций бюджетами городских¦ ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение кредитов, ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -460037,3 ¦ -500000 ¦
¦предоставленных кредитными ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями в валюте ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -460037,3 ¦ -500000 ¦
¦округов кредитов от кредитных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Бюджетные кредиты от других ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦ 0 ¦ -40000 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетных кредитов, ¦000 01 03 00 00 00 0000 800¦ 0 ¦ -40000 ¦
¦полученных от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 03 00 00 04 0000 800¦ 0 ¦ -40000 ¦
¦округов бюджетных кредитов от ¦ ¦ ¦ ¦
¦других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Изменение остатков средств на ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦157966,358 ¦140523,680 ¦
¦счетах по учету средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-5951096,8 ¦-6442194,6 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков финансовых ¦000 01 05 01 01 00 0000 500¦ -25000 ¦ -30000 ¦
¦резервов бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 00 0000 510¦ -25000 ¦ -30000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦ -25000 ¦ -30000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение прочих остатков ¦000 01 05 02 00 00 0000 500¦-5926096,8 ¦-6412194,6 ¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 510¦-5926096,8 ¦-6412194,6 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Увеличение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-5926096,8 ¦-6412194,6 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 600¦6109063,158¦6582718,28 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 00 00 0000 600¦6109063,158¦6582718,28 ¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------+-----------+-----------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 610¦6109063,158¦6582718,28 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
]]>¦п/п¦ постановления и дата ¦ +-------------+-------------+
¦ ¦ принятия ¦ ¦предусмотрено¦предусмотрено¦
¦ ¦ ¦ ¦по Программе ¦ в бюджете ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦№ 1607
от 24.09.2008 ¦Укрепление ¦ 13310,5 ¦ 5070 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦лечебно-диагностической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦базы МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (программа ¦детская поликлиника"; ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦оснащение отделений ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Совершенствование ¦профилактики и ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрической помощи ¦реабилитации МУЗ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям города Пензы на ¦"Городская детская ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 - 2011 годы" ¦поликлиника"; Обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МУЗ "Городская детская ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поликлиника" препаратом ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для лечения инвазий ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦№ 2143
от 15.12.2008 ¦Проведение капитального ¦ 47446 ¦ 35205,9 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦сооружений муниципальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (программа ¦учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦здравоохранения; замена ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Совершенствование ¦физически изношенного и ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации зданий и ¦морально устаревшего ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений и укрепление¦медицинского оборудования ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пензы, (2009 - 2011 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы)" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦№ 2143/3
от 15.12.2008 ¦Проведение капитального ¦ 1717,9 ¦ 1037,4 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦ремонта здания Управления;¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦приобретение оргтехники, ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦средств связи, мебели ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы Управления по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам ГОЧС г. Пензы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2009 - 2011 годы) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦№ 2143/4
от 15.12.2008 ¦Проведение капитального ¦ 24659 ¦ 4902,7 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦ремонта помещений МОУ ДОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦"ДМШ № 1 г. Пензы"; "ДМШ N¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦2"; ДМШ № 9 г. Пензы; "ДМШ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрепление ¦№ 15" г. Пензы; ДХШ № 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦имени В.Е. Татлина; "ДХШ N¦ ¦ ¦
¦ ¦базы и проведение ¦3" г. Пензы; ДШИ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦"Гармония"; МУ "ЦХИ г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и сооружений ¦Пензы"; "ЦПКиО имени В.Г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦Белинского"; ПКиО ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦"Олимпийский"; "Пензенский¦ ¦ ¦
¦ ¦Управлению культуры ¦зоопарк"; "ИБЦ г. Пензы"; ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Пензы, на 2009 -¦приобретение основных ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 гг." ¦средств ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦№ 2162
от 18.12.2008 ¦Проведение капитального ¦ 72279,2214 ¦ 48982,435 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦сооружений муниципальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦учреждений образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрепление ¦приобретение основных ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы и проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управлению образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Пензы на 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦№ 2101
от 09.12.2008 ¦Проведение капитального ¦ 6207,4 ¦ 2056,2 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦сооружений учреждений, ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (программы ¦подведомственных Комитету ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦по физической культуре, ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрепление ¦спорту и молодежной ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦политике города Пензы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы и проведение ¦приобретение основных ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комитету по физической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуре, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной политике ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Пензы на 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦№ 1449
от 29.08.2008 ¦Обеспечение инвентарем, ¦ 7345,9 ¦ 0 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦оборудованием, спортивной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦формой и техническими ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Развитие ¦средствами обучения для ¦ ¦ ¦
¦ ¦велоспорта на треке и ¦занятий велоспортом на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВМХ-спорта в городе ¦треке и ВМХ-спортом детей ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пензе на 2009 - 2011 ¦и молодежи города Пензы ¦ ¦ ¦
¦ ¦года" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦№ 1895
от 12.11.2008 ¦Обеспечение ¦ 14383,5 ¦ 9603,4 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦торболитическими ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦препаратами, оснащение ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (программа ¦современным медицинским ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦оборудованием, подготовка ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Совершенствование ¦медицинских кадров, ¦ ¦ ¦
¦ ¦кардиологической помощи¦проведение санитарно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителям города Пензы на¦просветительской работы ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 - 2011 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦№ 2165
от 18.12.2008 ¦Ремонт жилых домов, ¦ 4764,9 ¦ 2382,4 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦переданных в муниципальную¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦собственность в качестве ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (Программа ¦общежитий, домов ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦маневренного фонда и домов¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ремонт жилых домов, ¦системы социального ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных в ¦обслуживания ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качестве общежитий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов маневренного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и домов системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания в г. Пензе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009 г." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦10 ¦Ведомственная программа
¦Реконструкция и ¦ 2619,528 ¦ 0 ¦
¦ ¦развития "Реконструкция¦модернизация контейнерных ¦ ¦ ¦
¦ ¦и модернизация ¦площадок для сбора твердых¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнерных площадок ¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦
¦ ¦для сбора твердых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых отходов в 2009 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2010 г." ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦11 ¦Ведомственная программа
¦Реконструкция и ¦ 30000 ¦ 30000 ¦
¦ ¦развития "Реконструкция¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦
¦ ¦и капитальный ремонт ¦объектов инженерной ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов инженерной ¦инфраструктуры города ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры города ¦Пензы ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пензы на 2009 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦12 ¦№ 2161/1
от 18.12.2008 ¦Создание механизма ¦ 46699,9996 ¦ 41958,4996 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦устойчивого развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦системы дошкольного ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦образования, достижение ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Дошкольное детство ¦высокого качества ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2009 - 2010 гг.)" ¦дошкольного образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦укрепление здоровья детей ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦13 ¦№ 2161
от 18.12.2008 ¦Техническое обслуживание ¦ 22301 ¦ 4870,052 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦приборов учета; установка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦систем автоматического ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы (программа ¦регулирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях образования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Пензы на 2009 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦14 ¦№ 2143/1
от 15.12.2008 ¦Повышение качества ¦ 2868,3 ¦ 1727,3 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦медицинских услуг, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦оказываемых населению г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы развития ¦Пензы ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказываемых населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Пензы на 2009 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦15 ¦№ 2143/2
от 15.12.2008 ¦Совершенствование и ¦ 4028,7 ¦ 283,7 ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦материально-техническое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦обеспечение амбулаторной ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (программа ¦урологической службы г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ведомства) ¦Пензы ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Урологическое здоровье¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мужчин в городе Пензе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО по программам: ¦ ¦ 300631,849 ¦ 188079,9866 ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-------------+-------------+
".
1.17. Приложение 18
изложить в следующей редакции:
"Приложение № 18
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы на
2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГОРОДА
ПЕНЗЫ, НА 2009 ГОД
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Рз ¦ Пр ¦ Сумма ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦190991,1¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦1. ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 04 ¦ ¦ 5000,0 ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ ¦Дорожное хозяйство ¦ 04 ¦ 09 ¦ 5000,0 ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦2. ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 05 ¦ ¦ 4106,9 ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 05 ¦ 01 ¦ 500,0 ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 3606,9 ¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦3. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 07 ¦ ¦181884,2¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦181884,2¦
+---+----------------------------------+----+----+--------+
".
1.18. Приложение 19
изложить в следующей редакции:
"Приложение № 19
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы на
2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2010 - 2011 ГОДЫ
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦Рз¦Пр¦Проект на ¦Проект на ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 305264,0 ¦ 305109,5 ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦1. ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦05¦ ¦ 22764,0 ¦ 22764,0 ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦05¦02¦ 22764,0 ¦ 22764,0 ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦2. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07¦ ¦ 282500,0 ¦ 282345,5 ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
¦ ¦Дошкольное образование ¦07¦01¦ 282500,0 ¦ 282345,5 ¦
+---+-------------------------------+--+--+----------+----------+
".
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ