АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. № 1181/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2008 № 2162
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2011 ГГ."
В соответствии с Постановлением
Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (в ред. от 17.03.2009), руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение
к Постановлению Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг." следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
+---------------+-----------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦- Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К),¦
¦индикаторы ¦с 45% в базовом году до 68,40% к 2011 году; ¦
¦Программы и их ¦- Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим ¦
¦значения ¦современным требованиям (Д), с 43,8% в базовом году до ¦
¦ ¦78,10% к 2011 году ¦
+---------------+-----------------------------------------------------------+
".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
+---------------+-----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Финансирование Программы осуществляется за счет средств ¦
¦источники ¦бюджета города. Предусмотрено в бюджете 263577,824 тыс. ¦
¦финансирования ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦- в 2009 году 86219,298 тыс. рублей; ¦
¦ ¦- в 2010 году 112739,963 тыс. рублей; ¦
¦ ¦- в 2011 году 64618,563 тыс. рублей ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы ведомственной целевой Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы ведомственной целевой Программы
+--------------------------------------+-----+-------+------+------+------+
¦ Целевые индикаторы ¦ Ед. ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ из. ¦базовый¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦год, % ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----+-------+------+------+------+
¦Доля учреждений, соответствующих ¦ % ¦ 45% ¦59,63%¦64,49%¦68,40%¦
¦требованиям СанПиНа (К) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----+-------+------+------+------+
¦Доля учреждений, оснащенных ¦ % ¦ 43,8% ¦57,43%¦67,49%¦78,10%¦
¦оборудованием, отвечающим современным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям (Д) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----+-------+------+------+------+
".
1.4. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
организационное и финансовое обеспечение
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное.
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 263577,824 тыс. рублей, в том числе:
+-----------------+--------------------------------+----------------+--------------+---------------+
¦ Мероприятия ¦Объем финансирования (тыс. руб.)¦ Направление ¦ Источник ¦ Ожидаемые ¦
¦ +----------+----------+----------+ расходов ¦финансирования¦ результаты ¦
¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+----------------+--------------+---------------+
¦Мероприятия по ¦71056,7189¦ 89683,8 ¦ 41562,4 ¦Проведение ¦Бюджет города ¦- укрепление и ¦
¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦Пензы ¦развитие ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ремонта в ¦ ¦материально- ¦
¦ремонта базы ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦технической ¦
¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных¦ ¦базы в части ¦
¦учреждения для ¦ ¦ ¦ ¦Управлению ¦ ¦проведения ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦капитального ¦
¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта, ¦
¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство¦
¦состояния зданий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦
¦отвечающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений; ¦
¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- повышение ¦
¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦СанПиНа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦
¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем снижения ¦
¦безопасности, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рисков ¦
¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пожаров, ¦
¦Школы ¦ 47650,5 ¦ 70031,5 ¦ 37881,5 ¦ ¦ ¦травматизма ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦Д/сады ¦ 18124,4 ¦ 13652,3 ¦ 3680,9 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения ¦4281,8189 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦МУПК ¦ 1000,0 ¦ 6000,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+----------------+--------------+---------------+
¦Мероприятия по ¦15162,5791¦23056,163 ¦23056,163 ¦Укрепление ¦Бюджет города ¦- увеличение ¦
¦укреплению и ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦Пензы ¦количества ¦
¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦технической базы¦ ¦учреждений, ¦
¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦и оснащение ¦ ¦оснащенных ¦
¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦ ¦мебелью и ¦
¦оснащению ¦ ¦ ¦ ¦прочими ¦ ¦оборудованием, ¦
¦современным ¦ ¦ ¦ ¦основными ¦ ¦отвечающим ¦
¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦современным ¦
¦мебелью и прочими¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦ ¦требованиям ¦
¦основными ¦ ¦ ¦ ¦подведомственные¦ ¦ ¦
¦средствами, в ¦ ¦ ¦ ¦Управлению ¦ ¦ ¦
¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦Школы ¦5845,8161 ¦ 8229,6 ¦ 8229,6 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦Д/сады ¦ 8295,0 ¦ 13626,1 ¦ 13626,1 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения ¦ 769,3 ¦ 785,7 ¦ 785,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦
¦МУПК ¦ 252,463 ¦ 414,763 ¦ 414,763 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+----------------+--------------+---------------+
¦Всего ¦86219,298 ¦112739,963¦64618,563 ¦ ¦
+-----------------+----------+----------+----------+-----------------------------------------------+
".
1.5. Абзац 4 раздела 8
"Система мониторинга за реализацией Программы" изложить в следующей редакции:
"На реализацию Программы 2009 - 2011 гг. предусмотрены средства в размере 263577,824 тыс. рублей:
- в 2009 году - 86219,298 тыс. рублей;
- в 2010 году - 112739,963 тыс. рублей;
- в 2011 году - 64618,563 тыс. рублей.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Постановление
Главы администрации города Пензы от 20.08.2009 № 1059/1 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", за исключением п. 3
.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину и Управление образования города Пензы (Ю.А. Голодяев).
И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА