Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Бурятия


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2008 г. № 525

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)

В целях развития инфраструктуры отдаленных микрорайонов города и улучшения условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 -2011 гг." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития (Сангадиев З.Г.) предусмотреть на 2008 г. средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Комитету городского хозяйства (Зубарев И.Н.), Комитету по строительству (Бугдаев М.В.), Управлению транспорта и связи (Осипов Л.П.), Комитету по образованию (Трифонова С.В.) - исполнителям Программы:
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.2. Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным представлять в Комитет экономического развития доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.3. Ежегодно, при формировании бюджета города, вносить уточнения в перечень мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическому развитию Сангадиева З.Г.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "ГОРОД УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)

Паспорт Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)

+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦Муниципальная целевая программа "Развитие отдаленных      ¦
¦Программы     ¦микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ",¦
¦              ¦на период 2008 - 2011 гг.                                 ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Поручение Улан-Удэнского городского Совета депутатов (исх.¦
¦разработки    ¦от 10.10.2007 № 317)                                      ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Инициатор     ¦Улан-Удэнский городской Совет депутатов                   ¦
¦постановки    ¦                                                          ¦
¦проблемы      ¦                                                          ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик/     ¦Комитет городского хозяйства/Комитет экономического       ¦
¦заказчик-     ¦развития                                                  ¦
¦координатор   ¦                                                          ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчики  ¦1. Управления по работе с отдаленными микрорайонами       ¦
¦Программы     ¦Администраций районов.                                    ¦
¦              ¦2. Улан-Удэнский городской Совет депутатов.               ¦
¦              ¦3. Комитет экономического развития                        ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели Программы¦Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города,   ¦
¦              ¦направленных на улучшение условий проживания и уровня     ¦
¦              ¦социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов¦
¦              ¦г. Улан-Удэ                                               ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные      ¦- Развитие коммунальной инфраструктуры - строительство,   ¦
¦задачи        ¦реконструкция и ремонт сетей, водо-, электроснабжения,    ¦
¦Программы     ¦наружного освещения;                                      ¦
¦              ¦- благоустройство территорий микрорайонов, ликвидация     ¦
¦              ¦несанкционированных свалок;                               ¦
¦              ¦- улучшение транспортного обслуживания;                   ¦
¦              ¦- социальное развитие микрорайонов - строительство        ¦
¦              ¦спортивных, детских игровых площадок; открытие            ¦
¦              ¦амбулаторий, детских подростковых клубов                  ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и      ¦Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2011 гг. - ¦
¦источники     ¦298827,17 тыс. руб. <*>, в том числе по годам:            ¦
¦финансирования¦2008 - 6413,8 тыс. руб.;                                  ¦
¦              ¦2009 - 21099,0 тыс. руб.;                                 ¦
¦              ¦2010 - 233811,57 тыс. руб.;                               ¦
¦              ¦2011 - 37502,8 тыс. руб.                                  ¦
¦              ¦Источник финансирования - средства бюджета г. Улан-Удэ    ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2008 - 2011 гг.                                           ¦
¦реализации    ¦                                                          ¦
¦Программы     ¦                                                          ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители   ¦Комитет городского хозяйства;                             ¦
¦Программы     ¦Комитет по строительству;                                 ¦
¦              ¦Управление транспорта и связи;                            ¦
¦              ¦Комитет по образованию                                    ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые     ¦Социальный эффект - повышение уровня жизни населения      ¦
¦результаты от ¦отдаленных микрорайонов, а именно обеспечение устойчивой  ¦
¦реализации    ¦работы всех систем жизнеобеспечения отдаленных            ¦
¦Программы     ¦микрорайонов                                              ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+

--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Состояние проблемы

Город Улан-Удэ, столица Республики Бурятия, основан в 1666 г.
Площадь территории города составляет 377 квадратных километров, численность населения - 373,3 тысяч человек.
В городе образованы три городских района (Советский, Октябрьский, Железнодорожный), в состав которых входят 32 отдаленных микрорайона.
Численность населения, проживающего на данных территориях, на 01.01.2008 составляет свыше 100 тыс. человек.
Анализ социально-экономического развития свидетельствует о крайне неоднородном развитии городских территорий.
Основная проблема отдаленных микрорайонов: низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры.
Во многих поселках города отсутствует система централизованного водоснабжения, а подвоз воды для населения осуществляется автотранспортом. Практически во всех микрорайонах отмечается недостаточное число водоколонок и скважин водоснабжения.
Не менее важной проблемой является электроснабжение отдаленных микрорайонов. В большинстве улицах микрорайонов отсутствуют сети наружного освещения, полностью отсутствует освещение в мкр. Энергетик, Силикатный, 111, 102, 113 кварталах; сети электроснабжения в частных секторах поселков в полной мере не обеспечивают потребности населения в электроэнергии.
Социальная инфраструктура микрорайонов также неоднородна. Во всех микрорайонах отмечается дефицит аптечных пунктов, амбулаторий. В связи с высоким процентом износа зданий социальной инфраструктуры отдаленных районов большинство из них требуют капитального ремонта и реконструкции. Отсутствуют детские подростковые клубы, недостаточно детских игровых, спортивных площадок. Имеются проблемы в транспортном обслуживании населения.
Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена следующим:
- развитие отдаленных микрорайонов является одной из приоритетных задач, определенных Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 - 2012 г. и на период до 2017 года;
- в общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения;
- возможность объединения в рамках одной Программы комплекса мер, обеспечивающего реализацию приоритетных направлений развития отдаленных микрорайонов, включая развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;
- проблема развития отдаленных микрорайонов носит комплексный характер, что выражается в необходимости координации, регулировании и непосредственном участии в решении поставленных задач органов представительной и исполнительной власти местного самоуправления;
- оценка степени достижения установленных целей и задач Программы возможна с помощью технических и экономических параметров, натуральных показателей по вводам мощностей и объема работ на объектах социальной, инженерной инфраструктуры.

2. Цели и задачи Программы

Формулировка цели:
Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленных на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.
В условиях дефицита бюджетного финансирования предлагается приоритетным направлением настоящей Программы определить поддержание и развитие инженерной инфраструктуры отдаленных районов города, включающей работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, электроснабжения и развитию транспортной инфраструктуры.
Расстановка приоритетов выполнения мероприятий Программы.
1. Концентрация средств на завершении или продолжении строительства (реконструкции) объектов.
2. Включение в Программу объектов, по которым в 2008 году разработана (или ожидается) проектно-сметная документация.
3. По вновь начинаемым объектам - расстановка следующих приоритетов по степени значимости:
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- транспорт;
- благоустройство;
- объекты социально-культурного назначения.

3. Мероприятия Муниципальной целевой программы "Развитие
отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ на 2008 - 2011 годы"

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)

(тыс. руб.)
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ NN¦     Содержание     ¦Код     ¦Главный   ¦Ожи- ¦    Объемы и   ¦ 2008  ¦2009 ¦2010 год ¦ 2011  ¦
¦   ¦    мероприятия     ¦экономи-¦распоряди-¦дае- ¦   источники   ¦  год  ¦ год ¦         ¦  год  ¦
¦   ¦                    ¦ческой  ¦тель      ¦мый  ¦ финансирования¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦класси- ¦бюджетных ¦ре-  ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦фикации ¦средств   ¦зуль-¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦расходов¦          ¦тат  ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦бюджета ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦Первоочередные мероприятия                                                                        ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Водоснабжение                                                                                     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Советский район                                                                                   ¦
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   ¦п. Лазо                                                                                       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦1  ¦Разработка ПСД на   ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦  100¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦строительство       ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦водоколонок         ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  100¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦2  ¦Строительство       ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦  3000   ¦    0  ¦
¦   ¦водоколонок         ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦  3000   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Итого по            ¦        ¦          ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦  100¦  3000   ¦    0  ¦
¦   ¦водоснабжению       ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Советского района   ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  100¦  3000   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦Октябрьский район                                                                                 ¦
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   ¦п. Забайкальский                                                                              ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦3  ¦Разработка ПСД и    ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦  250¦ 10850   ¦    0  ¦
¦   ¦строительство сетей ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦водоснабжения       ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  250¦ 10850   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦мкр. Новая Комушка                                                                            ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦4  ¦Устройство системы  ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦  2400   ¦    0  ¦
¦   ¦водоотведения на    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦перекрестке улиц    ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦Витебская -         ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦Байдоновская        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦  2400   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦5  ¦Разработка ПСД на   ¦        ¦КГХ, КС   ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦   50¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦строительство сетей ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦водоснабжения       ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦мкр. Н. Комушка     ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦(ул. Звенигородская,¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦дом 34,             ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦ул. Дальневосточная,¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦дом 76 - 78,        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Груздева, дом   ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦   50¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦90, ул. Львовская,  ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Запорожская)    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦6  ¦Строительство сетей ¦        ¦КГХ, КС   ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦ 1350¦  6600   ¦    0  ¦
¦   ¦водоснабжения, в    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦т.ч.                ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦ 1350¦  6600   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Звенигородская, ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  790¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦дом 34,             ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Дальневосточная,¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦дом 76 - 78,        ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Груздева, дом   ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦90, ул. Львовская,  ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Запорожская     ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. К.Цеткин -      ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  160¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦Витебская, д. 14 -  ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦15, ул. К.Цеткин,   ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦д. 109, 144,        ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Р.Люксембург,   ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦д. 68,              ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Тугнуйская,     ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦д. 28               ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Харьковская,    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  400¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦д. 1 - 19           ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦мкр. Горького                                                                                 ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦7  ¦Разработка ПСД на   ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦  200¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦строительство сетей ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦водоснабжения       ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦(ул. Бичурская,     ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Наушкинская,    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Новоононская,   ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦ул. Догойская,      ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦ул. Одонская,       ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ул. Татхальская,    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦  200¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦Техническая, 3)     ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦8  ¦Строительство сетей ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦ 1000¦  3800   ¦    0  ¦
¦   ¦водоснабжения, в    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦т.ч.                ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦ 1000¦  3800   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦     ¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Строительство сетей ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦ 1000¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦водоснабжения       ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦мкр. Горький        ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦(ул. Бичурская,     ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦Наушкинская,        ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦Новоонская,         ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦Догойская, Одонская,¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦Татхальская)        ¦        ¦          ¦     ¦               ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦п. Медведчиково                                                                               ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦9  ¦Прием бесхозяйных   ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦   100   ¦    0  ¦
¦   ¦сетей в             ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦муниципальную       ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦собственность (2008 ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦год). Ремонт        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦водоразборной       ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦колонки (2009 г.)   ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+

]]>
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦п. Орешкова                                                                                   ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦215¦Организация         ¦        ¦КГХ       ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦    50   ¦    0  ¦
¦   ¦контейнерных        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦площадок после      ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦заключения договоров¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦на вывоз ТБО        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦    50   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦мкр. Кумыска                                                                                  ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦216¦Строительство       ¦        ¦ГУЗ, КС   ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦  5000   ¦    0  ¦
¦   ¦амбулатории         ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦  5000   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦         ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦п. ст. Мостовой                                                                               ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦217¦Передача в          ¦        ¦КУИ, КС   ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦  1312,63¦    0  ¦
¦   ¦муниципальную       ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦собственность       ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦помещения здания    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦(бывшего вокзала),  ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦ремонт здания       ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦  1312,63¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦218¦Строительство       ¦        ¦КС        ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦     0   ¦  500  ¦
¦   ¦спортивных и детских¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦площадок            ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦     0   ¦  500  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Итого по            ¦        ¦          ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦ 18612,63¦  500  ¦
¦   ¦Железнодорожному    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦району              ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦ 18612,63¦  500  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Итого по прочим     ¦        ¦          ¦     ¦Итого          ¦   0   ¦    0¦ 69337,63¦12950  ¦
¦   ¦мероприятиям        ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦   0   ¦    0¦ 69337,63¦12950  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦Итого по Программе  ¦        ¦          ¦     ¦Итого          ¦6413,8 ¦21099¦233811,57¦37502,8¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Федеральный    ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Республиканский¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦бюджет         ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Местный бюджет ¦6413,8 ¦21099¦233811,57¦37502,8¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦Внебюджетные   ¦   0   ¦    0¦     0   ¦    0  ¦
¦   ¦                    ¦        ¦          ¦     ¦источники      ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+

4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)

Общая потребность в финансовых затратах для реализации Программы оценивается в 298827,17 тыс. руб. (в ценах 2008 года), в том числе 2008 год - 6413,8 тыс. руб., 2009 год - 21099,0 тыс. руб., 2010 год - 233811,57 тыс. руб., 2011 год - 37502,8 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем целевого назначения через заказчиков Программы.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков

(введен Постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)

Заказчиками Программы определены: Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи, Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. Заказчики по своим функциональным обязанностям являются главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых для реализации Программы, организуют и проводят конкурсы, осуществляют выбор исполнителей для наиболее выгодного размещения муниципального заказа.
Заказчиком-координатором Программы является Комитет экономического развития, осуществляющий общее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Для осуществления контроля и анализа хода реализации Программы заказчики Программы:
- ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;
- ежегодно направляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ до 20 января года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
Включенные в Программу мероприятия сгруппированы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности, а также рационального управления реализацией Программы.
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу. На каждом этапе ее реализации осуществляется уточнение содержания программных мероприятий, а также значений целевых индикаторов в соответствии с объемами бюджетного финансирования, подлежащими уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и плановый период.
При сокращении объемов бюджетного финансирования заказчики и исполнители Программы определяют первоочередные мероприятия Программы.
При необходимости заказчик-координатор Программы вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Выполнение программных мероприятий будет способствовать улучшению условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ:
Результатом реализации Программы станет:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+-------------+------------------+-----+----------+-------------------+
¦ № ¦    Задача   ¦Целевые индикаторы¦Еди- ¦ Исходное ¦ Значения по годам ¦
¦п/п¦             ¦   и показатели   ¦ница ¦(базовое) +----+----+----+----+
¦   ¦             ¦                  ¦изме-¦ значение ¦2008¦2009¦2010¦2011¦
¦   ¦             ¦                  ¦рения¦индикатора¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+
¦1  ¦Строительство¦Количество        ¦ед.  ¦         0¦   0¦   7¦  11¦   2¦
¦   ¦водопроводных¦поселков с        ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦сетей и      ¦устройством сетей ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦водозаборных ¦водоснабжения     ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦колонок      ¦(20 поселков)     ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+
¦2  ¦Ремонт сетей ¦Количество        ¦ед.  ¦         0¦   0¦  12¦  19¦   3¦
¦   ¦наружного    ¦поселков с        ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦освещения    ¦отремонтированными¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦             ¦сетями наружного  ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦             ¦освещения (34     ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦             ¦поселка)          ¦     ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+

--------------------------------
<*> Индикаторы Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расписание финансирования Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции)

                                                               тыс. руб.
+--------------------+---------------+---------------------------------+
¦     Источники и    ¦  Общий объем  ¦ В том числе по годам реализации ¦
¦     направления    ¦финансирования,¦            Программы            ¦
¦   финансирования   ¦предусмотренный+-------+-------+---------+-------+
¦                    ¦  по Программе ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦2011 г.¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦Всего               ¦      298827,17¦ 6413,8¦21099,0¦233811,57¦37502,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦Бюджет города       ¦      298827,17¦ 6413,8¦21099,0¦233811,57¦37502,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦в том числе         ¦               ¦       ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦капитальные вложения¦      281458,37¦ 3191,6¦16880  ¦224383,97¦37002,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦НИОКР               ¦        9141,2 ¦ 3222,2¦ 4219  ¦  1200   ¦  500  ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦прочие нужды        ¦        8227,6 ¦   -   ¦   -   ¦  8227,6 ¦   -   ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru