АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2008 г. № 525
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
В целях развития инфраструктуры отдаленных микрорайонов города и улучшения условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу
"Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 -2011 гг." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития (Сангадиев З.Г.) предусмотреть на 2008 г. средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы
.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Комитету городского хозяйства (Зубарев И.Н.), Комитету по строительству (Бугдаев М.В.), Управлению транспорта и связи (Осипов Л.П.), Комитету по образованию (Трифонова С.В.) - исполнителям Программы:
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы
и эффективности использования финансовых средств.
3.2. Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным представлять в Комитет экономического развития доклад о реализации Программы
и эффективности использования финансовых средств.
3.3. Ежегодно, при формировании бюджета города, вносить уточнения в перечень мероприятий Программы
.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическому развитию Сангадиева З.Г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "ГОРОД УЛАН-УДЭ", НА ПЕРИОД 2008 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
Паспорт Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Муниципальная целевая программа "Развитие отдаленных ¦
¦Программы ¦микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ",¦
¦ ¦на период 2008 - 2011 гг. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Поручение Улан-Удэнского городского Совета депутатов (исх.¦
¦разработки ¦от 10.10.2007 № 317) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Инициатор ¦Улан-Удэнский городской Совет депутатов ¦
¦постановки ¦ ¦
¦проблемы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик/ ¦Комитет городского хозяйства/Комитет экономического ¦
¦заказчик- ¦развития ¦
¦координатор ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчики ¦1. Управления по работе с отдаленными микрорайонами ¦
¦Программы ¦Администраций районов. ¦
¦ ¦2. Улан-Удэнский городской Совет депутатов. ¦
¦ ¦3. Комитет экономического развития ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели Программы¦Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, ¦
¦ ¦направленных на улучшение условий проживания и уровня ¦
¦ ¦социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦- Развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, ¦
¦задачи ¦реконструкция и ремонт сетей, водо-, электроснабжения, ¦
¦Программы ¦наружного освещения; ¦
¦ ¦- благоустройство территорий микрорайонов, ликвидация ¦
¦ ¦несанкционированных свалок; ¦
¦ ¦- улучшение транспортного обслуживания; ¦
¦ ¦- социальное развитие микрорайонов - строительство ¦
¦ ¦спортивных, детских игровых площадок; открытие ¦
¦ ¦амбулаторий, детских подростковых клубов ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2011 гг. - ¦
¦источники ¦298827,17 тыс. руб. <*>
, в том числе по годам: ¦
¦финансирования¦2008 - 6413,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 - 21099,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 - 233811,57 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2011 - 37502,8 тыс. руб. ¦
¦ ¦Источник финансирования - средства бюджета г. Улан-Удэ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2008 - 2011 гг. ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Комитет городского хозяйства; ¦
¦Программы ¦Комитет по строительству; ¦
¦ ¦Управление транспорта и связи; ¦
¦ ¦Комитет по образованию ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Социальный эффект - повышение уровня жизни населения ¦
¦результаты от ¦отдаленных микрорайонов, а именно обеспечение устойчивой ¦
¦реализации ¦работы всех систем жизнеобеспечения отдаленных ¦
¦Программы ¦микрорайонов ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
1. Состояние проблемы
Город Улан-Удэ, столица Республики Бурятия, основан в 1666 г.
Площадь территории города составляет 377 квадратных километров, численность населения - 373,3 тысяч человек.
В городе образованы три городских района (Советский, Октябрьский, Железнодорожный), в состав которых входят 32 отдаленных микрорайона.
Численность населения, проживающего на данных территориях, на 01.01.2008 составляет свыше 100 тыс. человек.
Анализ социально-экономического развития свидетельствует о крайне неоднородном развитии городских территорий.
Основная проблема отдаленных микрорайонов: низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры.
Во многих поселках города отсутствует система централизованного водоснабжения, а подвоз воды для населения осуществляется автотранспортом. Практически во всех микрорайонах отмечается недостаточное число водоколонок и скважин водоснабжения.
Не менее важной проблемой является электроснабжение отдаленных микрорайонов. В большинстве улицах микрорайонов отсутствуют сети наружного освещения, полностью отсутствует освещение в мкр. Энергетик, Силикатный, 111, 102, 113 кварталах; сети электроснабжения в частных секторах поселков в полной мере не обеспечивают потребности населения в электроэнергии.
Социальная инфраструктура микрорайонов также неоднородна. Во всех микрорайонах отмечается дефицит аптечных пунктов, амбулаторий. В связи с высоким процентом износа зданий социальной инфраструктуры отдаленных районов большинство из них требуют капитального ремонта и реконструкции. Отсутствуют детские подростковые клубы, недостаточно детских игровых, спортивных площадок. Имеются проблемы в транспортном обслуживании населения.
Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена следующим:
- развитие отдаленных микрорайонов является одной из приоритетных задач, определенных Программой
социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 - 2012 г. и на период до 2017 года;
- в общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения;
- возможность объединения в рамках одной Программы комплекса мер, обеспечивающего реализацию приоритетных направлений развития отдаленных микрорайонов, включая развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;
- проблема развития отдаленных микрорайонов носит комплексный характер, что выражается в необходимости координации, регулировании и непосредственном участии в решении поставленных задач органов представительной и исполнительной власти местного самоуправления;
- оценка степени достижения установленных целей и задач Программы возможна с помощью технических и экономических параметров, натуральных показателей по вводам мощностей и объема работ на объектах социальной, инженерной инфраструктуры.
2. Цели и задачи Программы
Формулировка цели:
Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленных на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.
В условиях дефицита бюджетного финансирования предлагается приоритетным направлением настоящей Программы определить поддержание и развитие инженерной инфраструктуры отдаленных районов города, включающей работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, электроснабжения и развитию транспортной инфраструктуры.
Расстановка приоритетов выполнения мероприятий Программы.
1. Концентрация средств на завершении или продолжении строительства (реконструкции) объектов.
2. Включение в Программу объектов, по которым в 2008 году разработана (или ожидается) проектно-сметная документация.
3. По вновь начинаемым объектам - расстановка следующих приоритетов по степени значимости:
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- транспорт;
- благоустройство;
- объекты социально-культурного назначения.
3. Мероприятия Муниципальной целевой программы "Развитие
отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ на 2008 - 2011 годы"
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
(тыс. руб.)
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ NN¦ Содержание ¦Код ¦Главный ¦Ожи- ¦ Объемы и ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 год ¦ 2011 ¦
¦ ¦ мероприятия ¦экономи-¦распоряди-¦дае- ¦ источники ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ческой ¦тель ¦мый ¦ финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦класси- ¦бюджетных ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фикации ¦средств ¦зуль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов¦ ¦тат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦Первоочередные мероприятия ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Водоснабжение ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Советский район ¦
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦п. Лазо ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦1 ¦Разработка ПСД на ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 100¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦водоколонок ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 100¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦2 ¦Строительство ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 3000 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоколонок ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 3000 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 100¦ 3000 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Советского района ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 100¦ 3000 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦Октябрьский район ¦
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦п. Забайкальский ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦3 ¦Разработка ПСД и ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 250¦ 10850 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство сетей ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 250¦ 10850 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦мкр. Новая Комушка ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦4 ¦Устройство системы ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 2400 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоотведения на ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦перекрестке улиц ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦Витебская - ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Байдоновская ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 2400 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦5 ¦Разработка ПСД на ¦ ¦КГХ, КС ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 50¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство сетей ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦мкр. Н. Комушка ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ул. Звенигородская,¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦дом 34, ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ул. Дальневосточная,¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом 76 - 78, ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Груздева, дом ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 50¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦90, ул. Львовская, ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Запорожская) ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦6 ¦Строительство сетей ¦ ¦КГХ, КС ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 1350¦ 6600 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоснабжения, в ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 1350¦ 6600 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Звенигородская, ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 790¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦дом 34, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Дальневосточная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом 76 - 78, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Груздева, дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦90, ул. Львовская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Запорожская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. К.Цеткин - ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 160¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Витебская, д. 14 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15, ул. К.Цеткин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 109, 144, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Р.Люксембург, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 68, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Тугнуйская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Харьковская, ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 400¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦д. 1 - 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦мкр. Горького ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦7 ¦Разработка ПСД на ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 200¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство сетей ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(ул. Бичурская, ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Наушкинская, ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Новоононская, ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ул. Догойская, ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Одонская, ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ул. Татхальская, ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 200¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Техническая, 3) ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦8 ¦Строительство сетей ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 1000¦ 3800 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоснабжения, в ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 1000¦ 3800 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Строительство сетей ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 1000¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мкр. Горький ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ул. Бичурская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Наушкинская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новоонская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Догойская, Одонская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Татхальская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦п. Медведчиково ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦9 ¦Прием бесхозяйных ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦сетей в ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦собственность (2008 ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год). Ремонт ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦водоразборной ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦колонки (2009 г.) ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
]]>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦п. Орешкова ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦215¦Организация ¦ ¦КГХ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 50 ¦ 0 ¦
¦ ¦контейнерных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦площадок после ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦заключения договоров¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на вывоз ТБО ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 50 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦мкр. Кумыска ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦216¦Строительство ¦ ¦ГУЗ, КС ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 5000 ¦ 0 ¦
¦ ¦амбулатории ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 5000 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦п. ст. Мостовой ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦217¦Передача в ¦ ¦КУИ, КС ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 1312,63¦ 0 ¦
¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦помещения здания ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бывшего вокзала), ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ремонт здания ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 1312,63¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦218¦Строительство ¦ ¦КС ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 500 ¦
¦ ¦спортивных и детских¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 18612,63¦ 500 ¦
¦ ¦Железнодорожному ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦району ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 18612,63¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Итого по прочим ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 0 ¦ 0¦ 69337,63¦12950 ¦
¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0¦ 69337,63¦12950 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦Итого по Программе ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦6413,8 ¦21099¦233811,57¦37502,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦6413,8 ¦21099¦233811,57¦37502,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----------+-----+---------------+-------+-----+---------+-------+
4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Общая потребность в финансовых затратах для реализации Программы оценивается в 298827,17 тыс. руб. (в ценах 2008 года), в том числе 2008 год - 6413,8 тыс. руб., 2009 год - 21099,0 тыс. руб., 2010 год - 233811,57 тыс. руб., 2011 год - 37502,8 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем целевого назначения через заказчиков Программы.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков
(введен Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
Заказчиками Программы определены: Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи, Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. Заказчики по своим функциональным обязанностям являются главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых для реализации Программы, организуют и проводят конкурсы, осуществляют выбор исполнителей для наиболее выгодного размещения муниципального заказа.
Заказчиком-координатором Программы является Комитет экономического развития, осуществляющий общее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Для осуществления контроля и анализа хода реализации Программы заказчики Программы:
- ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;
- ежегодно направляют в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ до 20 января года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
Включенные в Программу мероприятия сгруппированы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности, а также рационального управления реализацией Программы.
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу. На каждом этапе ее реализации осуществляется уточнение содержания программных мероприятий, а также значений целевых индикаторов в соответствии с объемами бюджетного финансирования, подлежащими уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и плановый период.
При сокращении объемов бюджетного финансирования заказчики и исполнители Программы определяют первоочередные мероприятия Программы.
При необходимости заказчик-координатор Программы вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.
6
. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы
Выполнение программных мероприятий будет способствовать улучшению условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ:
Результатом реализации Программы станет:
- развитие коммунальной инфраструктуры - строительство, реконструкция и ремонт сетей, водо-, электро-, теплоснабжения, наружного освещения;
- благоустройство и озеленение территории микрорайонов, ликвидация несанкционированных свалок;
- улучшение транспортного обслуживания;
- социальное развитие микрорайонов - строительство спортивных, детских игровых площадок; открытие амбулаторий, детских подростковых клубов.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+-------------+------------------+-----+----------+-------------------+
¦ № ¦ Задача ¦Целевые индикаторы¦Еди- ¦ Исходное ¦ Значения по годам ¦
¦п/п¦ ¦ и показатели ¦ница ¦(базовое) +----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦изме-¦ значение ¦2008¦2009¦2010¦2011¦
¦ ¦ ¦ ¦рения¦индикатора¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+
¦1 ¦Строительство¦Количество ¦ед. ¦ 0¦ 0¦ 7¦ 11¦ 2¦
¦ ¦водопроводных¦поселков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей и ¦устройством сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозаборных ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колонок ¦(20 поселков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+
¦2 ¦Ремонт сетей ¦Количество ¦ед. ¦ 0¦ 0¦ 12¦ 19¦ 3¦
¦ ¦наружного ¦поселков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦отремонтированными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетями наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦освещения (34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поселка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+-----+----------+----+----+----+----+
--------------------------------
<*> Индикаторы Программы на 2008 - 2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Расписание финансирования Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2009 № 385)
(см. текст в предыдущей редакции
)
тыс. руб.
+--------------------+---------------+---------------------------------+
¦ Источники и ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам реализации ¦
¦ направления ¦финансирования,¦ Программы ¦
¦ финансирования ¦предусмотренный+-------+-------+---------+-------+
¦ ¦ по Программе ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦2011 г.¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦Всего ¦ 298827,17¦ 6413,8¦21099,0¦233811,57¦37502,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦Бюджет города ¦ 298827,17¦ 6413,8¦21099,0¦233811,57¦37502,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦капитальные вложения¦ 281458,37¦ 3191,6¦16880 ¦224383,97¦37002,8¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦НИОКР ¦ 9141,2 ¦ 3222,2¦ 4219 ¦ 1200 ¦ 500 ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+
¦прочие нужды ¦ 8227,6 ¦ - ¦ - ¦ 8227,6 ¦ - ¦
+--------------------+---------------+-------+-------+---------+-------+