Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2009 г. № 1059/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2008 № 2162 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 - 2011 ГГ."

В соответствии с Постановлением Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (в ред. от 17.03.2009), руководствуясь ст. ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг." (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел "Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:
"
+---------------+-----------------------------------------------------------+
¦Целевые        ¦- Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К),¦
¦индикаторы     ¦с 45% в базовом году до 65,77% к 2011 году;                ¦
¦Программы и их ¦- Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим    ¦
¦значения       ¦современным требованиям (Д), с 43,8% в базовом году до     ¦
¦               ¦77,06% к 2011 году                                         ¦
+---------------+-----------------------------------------------------------+
".
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:
"
+---------------+-----------------------------------------------------------+
¦Объемы и       ¦Финансирование Программы осуществляется за счет средств    ¦
¦источники      ¦бюджета города. Предусмотрено в бюджете 249607,7474 тыс.   ¦
¦финансирования ¦рублей, в том числе:                                       ¦
¦               ¦- в 2009 году 72249,2214 тыс. рублей;                      ¦
¦               ¦- в 2010 году 112739,963 тыс. рублей;                      ¦
¦               ¦- в 2011 году 64618,563 тыс. рублей                        ¦
+---------------+-----------------------------------------------------------+
".
1.3. Раздел 3 "Целевые индикаторы ведомственной целевой программы" приложения изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

+---------------------------------+---+-------+------+------+------+
¦       Целевые индикаторы        ¦Ед.¦ 2008  ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦                                 ¦из.¦базовый¦      ¦      ¦      ¦
¦                                 ¦   ¦год, % ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------+---+-------+------+------+------+
¦Доля учреждений, соответствующих ¦%  ¦45%    ¦57%   ¦61,86%¦65,77%¦
¦требованиям СанПиНа (К)          ¦   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------+---+-------+------+------+------+
¦Доля учреждений, оснащенных      ¦%  ¦43,8%  ¦56,39%¦66,45%¦77,06%¦
¦оборудованием, отвечающим        ¦   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦современным требованиям (Д)      ¦   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------+---+-------+------+------+------+
".
1.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение" приложения изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
организационное и финансовое обеспечение

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное.
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 249607,7474 тыс. рублей, в том числе:

+----------------+-------------------------------+----------------+--------+------------------------+
¦  Мероприятия   ¦     Объем финансирования      ¦  Направление   ¦Источник¦  Ожидаемые результаты  ¦
¦                ¦          (тыс. руб.)          ¦    расходов    ¦финанси-¦                        ¦
¦                +----------+----------+---------+                ¦рования ¦                        ¦
¦                ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦2011 год ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+----------------+--------+------------------------+
¦Мероприятия по  ¦58243,6584¦ 89683,8  ¦ 41562,4 ¦Проведение      ¦Бюджет  ¦- укрепление и развитие ¦
¦проведению      ¦          ¦          ¦         ¦капитального    ¦города  ¦материально-технической ¦
¦капитального    ¦          ¦          ¦         ¦ремонта в       ¦Пензы   ¦базы в части проведения ¦
¦ремонта базы    ¦          ¦          ¦         ¦учреждениях     ¦        ¦капитального ремонта,   ¦
¦подведомственных¦          ¦          ¦         ¦подведомственных¦        ¦благоустройство         ¦
¦учреждений для  ¦          ¦          ¦         ¦Управлению      ¦        ¦образовательных         ¦
¦обеспечения     ¦          ¦          ¦         ¦образования     ¦        ¦учреждений;             ¦
¦санитарно-      ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦- повышение безопасности¦
¦технического    ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦образовательных         ¦
¦состояния       ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦учреждений путем        ¦
¦зданий,         ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦снижения рисков         ¦
¦отвечающего     ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦возникновения пожаров,  ¦
¦эксплуатационным¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦травматизма             ¦
¦требованиям     ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦СанПиНа и       ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦требованиям     ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦пожарной        ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦безопасности, в ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦т.ч.            ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Школы           ¦ 34950,5  ¦ 70031,5  ¦ 37881,5 ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Д/сады          ¦ 18124,4  ¦ 13652,3  ¦ 3680,9  ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Учреждения      ¦4168,7584 ¦    -     ¦    -    ¦                ¦        ¦                        ¦
¦дополнительного ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦образования     ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦МУПК            ¦  1000,0  ¦  6000,0  ¦    -    ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+----------------+--------+------------------------+
¦Мероприятия по  ¦14005,563 ¦23056,163 ¦23056,163¦Укрепление      ¦Бюджет  ¦- увеличение количества ¦
¦укреплению и    ¦          ¦          ¦         ¦материально-    ¦города  ¦учреждений, оснащенных  ¦
¦развитию        ¦          ¦          ¦         ¦технической базы¦Пензы   ¦мебелью и оборудованием,¦
¦материально-    ¦          ¦          ¦         ¦и оснащение     ¦        ¦отвечающим современным  ¦
¦технической     ¦          ¦          ¦         ¦оборудованием и ¦        ¦требованиям             ¦
¦базы, оснащению ¦          ¦          ¦         ¦прочими         ¦        ¦                        ¦
¦современным     ¦          ¦          ¦         ¦основными       ¦        ¦                        ¦
¦оборудованием,  ¦          ¦          ¦         ¦средствами      ¦        ¦                        ¦
¦мебелью и       ¦          ¦          ¦         ¦учреждений,     ¦        ¦                        ¦
¦прочими         ¦          ¦          ¦         ¦подведомственных¦        ¦                        ¦
¦основными       ¦          ¦          ¦         ¦Управлению      ¦        ¦                        ¦
¦средствами, в   ¦          ¦          ¦         ¦образования     ¦        ¦                        ¦
¦т.ч.            ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Школы           ¦  4979,8  ¦  8229,6  ¦ 8229,6  ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Д/сады          ¦  8295,0  ¦ 13626,1  ¦ 13626,1 ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦Учреждения      ¦  478,3   ¦  785,7   ¦  785,7  ¦                ¦        ¦                        ¦
¦дополнительного ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
¦образования     ¦          ¦          ¦         ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+                ¦        ¦                        ¦
¦МУПК            ¦ 252,463  ¦ 414,763  ¦ 414,763 ¦                ¦        ¦                        ¦
+----------------+----------+----------+---------+----------------+--------+------------------------+
¦Всего           ¦72249,2214¦112739,963¦64618,563¦                                                  ¦
+----------------+----------+----------+---------+--------------------------------------------------+
".
1.5. Абзац 4 раздела 8 "Система мониторинга за реализацией Программы" приложения изложить в следующей редакции:
"На реализацию Программы 2009 - 2011 гг. предусмотрены средства в размере 249607,7474 тыс. рублей:
- в 2009 году 72249,2214 тыс. рублей;
- в 2010 году 112739,963 тыс. рублей;
- в 2011 году 64618,563 тыс. рублей.".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации города Пензы от 27.05.2009 № 710/4 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", кроме пунктов 1.3, 1.5, и Постановление Главы администрации города Пензы от 29.05.2009 № 715/1 "О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", кроме пункта 1.1.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину и Управление образования города Пензы (Ю.А. Голодяев).

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru