АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2009 г. № 1042/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 2143/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)"
В целях эффективной реализации ведомственной целевой программы
развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы), утвержденной Постановлением Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3, руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление
Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы - увеличение процента оснащения основными фондами
Программы и их Управления с 69% в 2009 году до 79% в 2011 году.
значения - увеличение процента выполнения ремонтных работ с 60%
в 2009 году до 70% в 2011 году.".
1.2. Раздел 3
"Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам" изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач и
достижения целей Программы), включая значения
показателей по годам
Исходя из задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦ Целевые индикаторы ¦Ед. ¦2008 год ¦2009¦2010¦2011¦
¦ ¦изм.¦(базовое ¦год ¦год ¦год ¦
¦ ¦ ¦значение)¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Оснащение основными фондами ¦% ¦ 30 ¦ 69 ¦ 74 ¦ 79 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Выполнение ремонтных работ ¦% ¦ 30 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованные с руководителем и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.
Методика расчета
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Содержание¦ Методика расчета индикатора ¦
¦индикатора¦ ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент ¦ПР осн. = ОС 1/ОС 0 x 100%, где ¦
¦оснащения ¦ПР осн. - процент оснащения основными фондами ¦
¦основными ¦ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на конец ¦
¦фондами ¦года, руб. ¦
¦ ¦ОС 0 - потребность Управления в основных средствах, руб.¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент ¦ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100% ¦
¦выполнения¦ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ ¦
¦ремонтных ¦О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на конец года, ¦
¦работ ¦кв. м ¦
¦ ¦О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения ремонтных ¦
¦ ¦работ, кв. м ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.".
1.3. Раздел 5
"Система программных мероприятий" Программы приложения изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.
+---+-----------------------+-----------+------+-----------------------------+
¦ № ¦Программные мероприятия¦Исполнители¦Срок ¦ Финансирование мероприятий ¦
¦п/п¦ ¦ ¦испол-¦ (бюджет), тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия по ¦Управление ¦2009 -¦ 732,7 ¦487,9 ¦122,4 ¦ 122,4 ¦
¦ ¦обновлению материально-¦по делам ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ГОЧС г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+ +------+-------+------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия по ¦ ¦2009 -¦1607,0 ¦530,0 ¦538,5 ¦ 538,5 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+ +------+-------+------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия по ¦ ¦2009 -¦15386,7¦ 700 ¦ 1050 ¦13636,7¦
¦ ¦обеспечению необходимым¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обеспечению пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦17726,4¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасению людей, терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.".
1.4. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
техническое, организационное и финансовое обеспечение
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 17726,4 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительский цен.
Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы
+---+-------------+--------------+--------------+---------------------+
¦ № ¦Наименование ¦ Направление ¦ Источник ¦Объем финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финансирования¦финансирования¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия ¦Управление по ¦Бюджет города ¦487,9 ¦122,4 ¦122,4 ¦
¦ ¦по обновлению¦делам ГОЧС г. ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+ ¦ +------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦530,0 ¦538,5 ¦538,5 ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+ ¦ +------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦700 ¦1050 ¦13636,7¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации города Пензы от 28.07.2009 № 964/1 "О внесении в Постановление Главы администрации города Пензы от 15 декабря 2008 г. № 214/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)", за исключением п. 1.2
.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Николаева А.Ю., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Н.Э. Заводовский).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ