АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2009 г. № 404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 29.09.2006 № 409 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА 2006 - 2011 ГГ."
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 02.07.2009 № 68-9 имеет название "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.11.2008 № 952-96 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг.", а не "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов".
В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с решением
сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 02.07.2009 № 68-9 "О внесении изменений в решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов" постановляю:
1. Внести изменения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2006 № 409 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2
постановления слова "(Гаврилов В.Г.)" заменить словами "(Сангадиев З.Г.)".
1.2. В пункте 3
постановления слова "Управлению образования Администрации г. Улан-Удэ (Гатаулин М.Х.)" заменить словами "Комитету по образованию г. Улан-Удэ (Трифонова С.В.)".
1.3. В пункте 4
постановления слова "Яна М.А." заменить словами "Зураева И.И.".
2. Внести в Муниципальную целевую программу
"Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2011 годы следующие изменения и дополнения:
2.1. Паспорт
Муниципальной целевой программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1
к настоящему постановлению.
2.2. Раздел № 2
"Основные цели и задачи проекта" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2
к настоящему постановлению.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: раздел № 3 Муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2011 годы" имеет название "Перечень программных мероприятий "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2011 гг.", а не "Перечень программных мероприятий".
2.3. Раздел № 3
"Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3
к настоящему постановлению.
2.4. Раздел № 4
"Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4
к настоящему постановлению.
2.5. Раздел № 7
"Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5
к настоящему постановлению.
2.6. "Расписание
финансирования Программы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6
к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Зураева И.И.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ" НА 2006 - 2011 ГГ.
┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Развитие дошкольного образования в городе Улан-Удэ" на 2006 - 2011 гг. │
│Программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │ │
│решения о │ │
│разработке │ │
│Программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик/ │Комитет по образованию г. Улан-Удэ, Комитет по социальной политике │
│заказчик- │г. Улан-Удэ/Комитет по образованию г. Улан-Удэ │
│координатор │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Комитет по образованию г. Улан-Удэ │
│разработчики │ │
│Программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Целью Программы является создание необходимых условий и механизмов для │
│Программы │обеспечения доступности качественного дошкольного образования, │
│ │расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. │
│ │Задачами Программы являются: │
│ │1. Развитие сети муниципальных ДОУ. │
│ │2. Развитие материально-технической базы ДОУ. │
│ │3. Повышение качества дошкольного образования │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2006 - 2011 годы │
│реализации │ │
│Программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │- │
│подпрограмм │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Комитет по образованию г. Улан-Удэ, │
│подпрограмм и │Комитет по строительству г. Улан-Удэ │
│основных │ │
│мероприятий │ │
├──────────────┼───────────────┬────┬───────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┤
│Объемы и │Всего по годам,│2006│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2006 - │
│источники │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ 2011 │
│финансирования│ ├────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │97733,8│107696,4│50248,063│172479│151450│579607,263│
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Бюджет │ - │97733,8│107696,4│20248,063│ 88479│ 85160│399317,263│
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Республиканский│ - │ - │ - │30000,0 │ 84000│ 66290│180290,0 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Ожидаемые │В результате реализации Программы на 01.01.2012 ожидается: │
│конечные │1. Доля детей в возрасте от 5 - 7 лет, получающих дошкольные │
│результаты │образовательные услуги, увеличится с 48% до 50%. │
│реализации │2. Доля детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную │
│Программы │образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях │
│ │различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей │
│ │численности детей от 3 - 7 лет увеличится с 52,7% до 61,0%. │
│ │3. Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений на 12 │
│ │учреждений (с 63 до 75 учреждений). │
│ │4. Обновление материально-технической базы по 9 учреждениям (с 63 до 72 │
│ │учреждений). │
│ │5. Внедрение современных образовательных программ и новых технологий по │
│ │16 учреждениям (с 14 до 30 учреждений). │
│ │6. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей │
│ │составит 90% от числа опрошенных │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Целью Программы является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
┌─────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬──────┬──────────────┐
│ Задача │ Результат │Показатель│Количество │Время │ Требования к │
│ │ │ │ │выпол-│ качеству │
│ │ │ │ │нения │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────────┤
│1) Развитие │Доля детей в │% │61 (с 52,7 │2006 -│Закон РФ "Об │
│сети │возрасте от 3 -│ │до 61%) │2011 │образовании", │
│муниципальных│7 лет, │ │ │гг. │Закон
РБ "Об │
│ДОУ │получающих │ │ │ │образовании", │
│ │дошкольную │ │ │ │Концепция │
│ │образовательную│ │ │ │модернизации │
│ │услугу и (или) │ │ │ │Российского │
│ │услугу по их │ │ │ │образования до│
│ │содержанию в │ │ │ │2010 года, │
│ │организациях │ │ │ │СанПиН │
│ │различной │ │ │ │2.4.1.1249-03,│
│ │организационно-│ │ │ │Федеральный │
│ │правовой формы │ │ │ │закон "О │
│ │и формы │ │ │ │санитарно- │
│ │собственности, │ │ │ │гигиеническом │
│ │в общей │ │ │ │благополучии │
│ │численности │ │ │ │населения", │
│ │детей от 3 - 7 │ │ │ │СНИП │
│ │лет │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┤ │
│2) Развитие │Обновление │Количество│9 (с 63 до │2007 -│ │
│материально- │материально- │ДОУ │72 │2011 │ │
│технической │технической │ │учреждений)│гг. │ │
│базы ДОУ │базы ДОУ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┤ │
│3) Повышение │Внедрение │Количество│16 (с 14 до│2007 -│ │
│качества │современных │ДОУ │30 │2011 │ │
│дошкольного │образовательных│ │учреждений)│гг. │ │
│образования │программ и │ │ │ │ │
│ │новых │ │ │ │ │
│ │технологий │ │ │ │ │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────────────┘
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
Г. УЛАН-УДЭ" НА 2006 - 2011 ГГ.
┌────┬────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──────┬──────┐
│ № │ Мероприятие │Код │ ГРБС │ Ожидаемый │Объемы│2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │эконо- │ │ результат │и │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │
│ │ │мичес- │ │ │источ-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │кой │ │ │ники │ │ │ │ │ │ │
│ │ │класси-│ │ │финан-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │фикации│ │ │сиро- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │вания │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──────┼──────┤
│1. │Задача "Развитие сети муниципальных ДОУ" │ │
├────┼────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──────┼──────┤
│1.1.│Восстановление │ │Комитет по │Увеличение │Итого │ │ 8190,9│ │ │ │ │
│ │ДОУ № 15, 72, │ │образованию │мест в │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │57, 51, 62, 143,│310 │ │дошкольных │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │59, 64 │ │ │учреждениях, │МБ │ │ 8190,9│ │ │ │ │
│ │ │ │ │уменьшение │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────────────┤очередности ├──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Комитет по │ │Итого │ │63350,3│ 24583,5│ │ 79740│ │
│ │ │ │строительству│ │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │225.007│ │ │МБ │ │63350,3│ 24583,5│ │ 79740│ │
│ │ │ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│1.2.│Организация │ │ │Удовлетворение│Итого │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительных │ │ │потребности │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │групп с разными │ │ │населения, в │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │режимами работы │ │ │связи с разным│МБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │режимом работы│Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│1.3.│Строительство │ │Комитет по │Увеличение │Итого │ │22730,5│ 76669,5│43428,363│ 84000│ 66290│
│ │ДОУ │ │строительству│мест в │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │п. Энергетик, │310 │ │дошкольных │РБ │ │ │ │30000,0 │ 84000│ 66290│
│ │п. Аэропорт, ДОУ│310 │ │учреждениях, │МБ │ │22730,5│ 76569,5│10228,363│ │ │
│ │№ 13, проектно- │226 │ │уменьшение │МБ │ │ │ 100,0│ 3200,0 │ │ │
│ │сметная │ │ │очередности │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │документация по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОУ 62, 51, сада│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 240 мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│1.4.│Капитальный │ │Комитет по │Приведение │Итого │ │ │ │ 2819,7 │ 3300│ 85160│
│ │ремонт ДОУ │ │строительству│зданий в │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │соответствие с│РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │225.007│ │СанПиН 2003 │МБ │ │ │ │ 2819,7 │ 3300│ 85160│
│ │ │ │ │г., улучшение │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │условий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │содержания │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │детей в ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Итого по задаче "Развитие сети муниципальных ДОУ" │Итого │ │94271,7│101253,1│46248,063│167040│151450│
│ │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │30000,0 │ 84000│ 66290│
│ │МБ │ │94271,7│101253,1│16248,063│ 83040│ 85160│
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──────┼──────┤
│2. │Развитие материально-технической базы ДОУ │ │
├────┼────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──────┼──────┤
│2.1.│Приобретение │ │Комитет по │Улучшение │Итого │ │ 809 │ 1854,3│ 62,7 │ 1500│ │
│ │современной │ │образованию │здоровья детей│ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │мебели │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │310 │ │ │МБ │ │ 809 │ 1854,3│ 62,7 │ 1500│ │
│ │ │ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│2.2.│Оснащение │ │Комитет по │Улучшение │Итого │ │ 228,9│ 681,6│ │ 720│ │
│ │прачечных │ │образованию │условий труда │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │современным │ │ │работников, │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием │310 │ │более │МБ │ │ 228,9│ 660,6│ │ 720│ │
│ │ │225 │ │качественное │МБ │ │ │ 21 │ │ │ │
│ │ │ │ │обслуживание │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │детей │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│2.3.│Оснащение │ │Комитет по │Улучшение │Итого │ │ 714,8│ 819,1│ 67,3 │ 1219│ │
│ │пищеблоков, │ │образованию │условий труда │ФБ │ │ │ │ │ │ │
]]>│ │приобретение │ │ │работников, │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологического│310 │ │более │МБ │ │ 714,8│ 819,1│ 67,3 │ 1219│ │
│ │оборудования │ │ │качественное │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │приготовление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │пищи для детей│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│2.4.│Приобретение │ │Комитет по │Соблюдение │Итого │ │ 399 │ │ │ │ │
│ │посуды │ │образованию │СанПиН │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │340 │ │ │МБ │ │ 390,7│ │ │ │ │
│ │ │310 │ │ │МБ │ │ 8,3│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│2.5.│Приобретение │ │Комитет по │Соблюдение │Итого │ │ 1048,4│ │ │ │ │
│ │мягкого │ │образованию │СанПиН │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвентаря │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │340 │ │ │МБ │ │ 1048,4│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│2.6.│Ремонт и │ │Комитет по │Соблюдение │Итого │ │ 262 │ 2908,3│ 3870,0 │ 2000│ │
│ │реконструкция │ │образованию │инструкций по │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │помещений, │ │ │охране │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │игровых веранд, │226 │ │здоровья и │МБ │ │ 10,5│ │ │ │ │
│ │игровых │225.007│ │жизни детей │МБ │ │ 203 │ 2908,3│ 3870,0 │ │ │
│ │площадок, │225.008│ │ │МБ │ │ 48,5│ │ │ │ │
│ │ограждений, │310 │ │ │МБ │ │ │ │ │ 2000│ │
│ │системы │ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │отопления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вентиляции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблока, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │блока, кровли, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электропроводок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Итого по задаче "Развитие материально-технической базы │Итого │ │ 3462,1│ 6263,3│ 4000,0 │ 5439│ │
│ДОУ" │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │МБ │ │ 3462,1│ 6263,3│ 4000,0 │ 5439│ │
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──────┼──────┤
│3. │Повышение качества дошкольного образования │ │
├────┼────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──────┼──────┤
│3.1.│Внедрение │ │Комитет по │Подготовка │Итого │ │ │ │ │ │ │
│ │программы │ │образованию │детей к школе │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │предшкольного │ │ │по программам │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования для │ │ │предшкольного │МБ │ │ │ │ │ │ │
│ │5 - 7 лет "У │ │ │образования. │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │порога школы" по│ │ │(33 воскресные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │школы; 69 ДОУ)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │предшкольной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│3.2.│Внедрение в │ │Комитет по │Обучение и │Итого │ │ │ 130,0│ │ │ │
│ │практику │ │образованию │развитие детей│ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │современных │ │ │дошкольного │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательно- │310 │ │возраста по │МБ │ │ │ 130,0│ │ │ │
│ │развивающих │ │ │современным │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │программ для │ │ │методикам │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей 3 - 7 лет,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │компьютера и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│3.3.│Разработка и │ │Комитет по │Снижение │Итого │ │ │ 50,0│ │ │ │
│ │реализация │ │образованию │уровня │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплексных │ │ │заболеваемости│РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровительно- │310 │ │детей │МБ │ │ │ 50,0│ │ │ │
│ │профилактических│ │ │ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │и лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программ и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │педагогических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оснащение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кабинетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Итого по задаче "Повышение качества дошкольного │Итого │ │ │ 180,0│ │ │ │
│образования" │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │МБ │ │ │ 180,0│ │ │ │
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Итого по Программе │Итого │ │97733,8│107696,4│50248,063│172479│151450│
│ │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │30000,0 │ 84000│ 66290│
│ │МБ │ │97733,8│107696,4│20248,063│ 88479│ 85160│
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──────┘
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета г. Улан-Удэ и при участии бюджета Республики Бурятия.
Общий объем финансирования Программы составляет 579607,263 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета г. Улан-Удэ - 399317,263 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Республики Бурятия - 180290,0 тыс. руб.
Размер финансирования реализации Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета г. Улан-Удэ. Порядок финансирования Программы в течение финансового года из бюджета г. Улан-Удэ носит заявительный характер путем предоставления в Комитет по финансам бюджетных заявок. Средства из бюджета Республики Бурятия будут привлекаться в рамках Межмуниципальной целевой программы
"Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы".
Общий объем финансирования, тыс. руб.
┌───────────────┬──────────┬────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ Всего │2006│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
├───────────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Итого │579607,263│ - │97733,8│107696,4│50248,063│172479,0│151450,0│
├───────────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Республиканский│180290,0 │ - │ - │ - │30000,0 │ 84000,0│ 66290,0│
│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Местный бюджет │399317,263│ │97733,8│107696,4│20248,063│ 88479,0│ 85160,0│
├───────────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
7. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌───┬─────────────┬────────────────────┬────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ № │ Задача │Целевые индикаторы и│Ед. │Исход-│2006│2007│2008│2009│2010│2011│
│пп │ │ показатели │изм.│ное │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(базо-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │вое) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │значе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ние │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │Развитие сети│Доля детей в │% │ 48,0│48,0│49,1│49,1│49,1│49,9│50,0│
│ │муниципальных│возрасте от 5 - 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОУ │лет, получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дошкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │Доля детей в │% │ 52,7│52,7│53,3│58,8│60 │61 │61 │
│ │ │возрасте от 3 - 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │лет, получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дошкольную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услугу и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услугу по их │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │содержанию в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │различной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │правовой формы и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │формы собственности,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в общей численности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │детей от 3 - 7 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │Доля детских │% │ 80 │80 │91 │81,2│82 │82 │82,5│
│ │ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений от общего│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числа организаций, в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │т.ч. субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │малого │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оказывающих услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по содержанию детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в таком учреждении, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дошкольному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образованию и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │получающих средства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета городского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │района) на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │таких услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. │Развитие │Обновление │Ед. │ 63 │63 │65 │66 │68 │70 │72 │
│ │материально- │материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы ДОУ │(количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. │Повышение │Внедрение │Ед. │ 14 │14 │16 │18 │20 │25 │30 │
│ │качества │современных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │программ и новых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │технологий в ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │Удовлетворенность │% │ 88,0│ │88,5│88,5│89,4│89,7│90,0│
│ │ │населения качеством │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образования детей (%│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │от числа опрошенных)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │Увеличение │Ед. │ 63 │63 │65 │70 │71 │73 │75 │
│ │ │количества │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────────────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.09.2009 № 404
РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ" НА 2006 - 2011 ГГ.
тыс. рублей
┌────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Источники и │ Общий объем │ В т.ч. по годам реализации Программы │
│направления │финансирования,├────┬───────┬────────┬─────────┬──────┬──────┤
│финансирова-│предусмотренный│2006│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ния │по Программе на│ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │
│ │ весь период │ │ │ │ │ │ │
│ │ реализации │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Всего │ 579607,263│ - │97733,8│107696,4│50248,063│172479│151450│
├────────────┼───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Бюджет │ 399317,263│ - │97733,8│107696,4│20248,063│ 88479│ 85160│
│города │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│в т.ч. │ 397710,963│ - │96227,5│107596,4│20248,063│ 88479│ 85160│
│капвложения │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│НИОКР │ 110,5 │ - │ 10,5│ 100 │ - │ - │ - │
├────────────┼───────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│прочие нужды│ 1495,8 │ - │ 1495,8│ - │ - │ - │ - │
└────────────┴───────────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──────┘