АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2009 г. № 3889
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОАО "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Порядком
принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155:
1. Согласовать производственную программу
Кемеровского открытого акционерного общества "Азот" на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 11 сентября 2009 г. № 3889
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД
+----------------------------------------------+-------------+------------+
¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------+------------+
¦ I. Водоснабжение холодной водой ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 1. Обеспечение объема оказания услуги ¦
+----------------------------------------------+-------------+------------+
¦1.1. Объем приобретения воды у ОАО "СКЭК" ¦тыс. куб. м ¦ 1567,919 ¦
¦1.2. Объем отпуска воды в сеть ¦тыс. куб. м ¦ 1567,919 ¦
¦1.3. Объем воды на технологические нужды ¦тыс. куб. м ¦ 1041,639 ¦
¦1.4. Объем реализации воды, в том числе: ¦тыс. куб. м ¦ 526,280 ¦
¦1.4.1. Жилищным организациям ¦тыс. куб. м ¦ 241,963 ¦
¦1.4.2. Прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ 284,317 ¦
+----------------------------------------------+-------------+------------+
¦ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере ¦
¦ водоснабжения холодной водой ¦
+---------------+--------+----------------+-------------------------------+
¦ Наименования ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятия ¦реали- ¦потребности для +-----------------+--------+----+
¦ ¦зации ¦ реализации, ¦ Наименование ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ индикатора ¦ руб. ¦ ¦
+---------------+--------+----------------+-----------------+--------+----+
¦ 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ¦
+---------------+--------+----------------+-----------------+--------+----+
¦2.1.1. ¦ 2 кв. ¦ 124,09 ¦ снижение ¦ ¦ 5,2¦
¦Капитальный ¦2010 г. ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ замене с 3,5 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 3,317 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ экономия ¦ 24,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потребления воды¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на собственные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нужды на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 500 куб. м/год ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+----------------+-----------------+--------+----+
¦ 2.2. План использования амортизационных отчислений ¦
+---------------+--------+----------------+-----------------+--------+----+
¦2.2.1. Замена ¦ 2 кв. ¦ 139,44 ¦ снижение ¦ ¦ 2,1¦
¦участка ¦ 2010 г.¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦трубопровода ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦L = 70 м ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене с 3,317 км¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 3,247 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ экономия ¦ 9,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потребления воды¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на собственные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нужды на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 200 куб. м/год ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+----------------+-----------------+--------+----+
¦ II. Техническая вода ¦
+-------------------------------------------+------------------+----------+
¦ Наименование показателей ¦ Единица измерения¦ 2010 год ¦
+-------------------------------------------+------------------+----------+
¦ 1. Обеспечение объема производства технической воды ¦
+-------------------------------------------+------------------+----------+
¦1.1. Объем выработки воды ¦ тыс. куб. м ¦ 52162,04 ¦
¦1.2. Объем подачи воды в сеть ¦ тыс. куб. м ¦ 52162,04 ¦
¦1.3. Объем потерь ¦ тыс. куб. м ¦ 1080,00 ¦
¦1.4. Уровень потерь к объему подачи в ¦ % ¦ 2,00 ¦
¦сеть ¦ ¦ ¦
¦1.5. Объем воды на технологические нужды ¦ тыс. куб. м ¦ 27722,79 ¦
¦1.6. Объем реализации воды ¦ тыс. куб. м ¦ 23359,25 ¦
+-------------------------------------------+------------------+----------+
¦ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере ¦
¦ водоснабжения технической водой ¦
+------------------+-----------+-----------+------------------------------+
¦ Наименования ¦ Срок ¦Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятия ¦реализации ¦потребности+----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ для ¦ Наименование ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦реализации,¦ индикатора ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.1.1. Капитальный¦ 2 кв. ¦ 3790,35 ¦ снижение ¦ ¦ 6,8 ¦
¦ремонт ¦ 2010 г. ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене с 7,4 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 6,9 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ 4,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ воды на 150 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦200 куб. м/год, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономия затрат ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на текущий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ремонт ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.2. План использования амортизационных отчислений ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.2.1. ¦ 2 кв. ¦ 362,00 ¦ уменьшение ¦ 45,0 ¦ ¦
¦Восстановление ¦ 2010 г. ¦ ¦ затрат на ¦ ¦ ¦
¦верховой шпоры ¦ ¦ ¦удаление ила из ¦ ¦ ¦
¦водозаборного ¦ ¦ ¦ ковшевого ¦ ¦ ¦
¦сооружения ¦ ¦ ¦ водозабора ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.2.2. Замена ¦ 2 кв. ¦ 3736,4 ¦ снижение ¦ ¦ 1,4 ¦
¦участка водовода ¦ 2010 г. ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦№ 4 ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене с 6,9 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 6,8 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ 0,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ воды на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦280 куб. м/год, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономия затрат ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на текущий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ремонт ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.2.3. Замена ¦ 2 кв. ¦ 160,77 ¦ повышение ¦ ¦ ¦
¦тепловой изоляции ¦ 2010 г. ¦ ¦ надежности ¦ ¦ ¦
¦водовода № 5 ¦ ¦ ¦ снабжения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(предупреждение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ перемерзания), ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ снижение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ аварийности ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦Итого ¦ ¦ 4259,17 ¦ ¦ 45,9 ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ III. Водоотведение ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ Наименование показателей ¦ Единица измерения¦ 2010 год ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ 1. Обеспечение объемов оказания услуги ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦1.1. Объем отводимых сточных вод всего ¦ тыс. куб. м ¦ 10666,991 ¦
¦1.2. Хозяйственные нужды ¦ тыс. куб. м ¦ 4559,230 ¦
¦1.3. Объем реализации услуги ¦ тыс. куб. м ¦ 6107,761 ¦
¦водоотведения, в том числе: ¦ ¦ ¦
¦1.3.1. Жилищным организациям ¦ тыс. куб. м ¦ 292,318 ¦
¦1.3.2. Бюджетным организациям ¦ тыс. куб. м ¦ 30,238 ¦
¦1.3.3. Прочим потребителям ¦ тыс. куб. м ¦ 5785,205 ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере ¦
¦ водоотведения ¦
+------------------+-----------+-----------+------------------------------+
¦ Наименования ¦ Срок ¦Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятия ¦реализации ¦потребности+----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ для ¦ Наименование ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦реализации,¦ индикатора ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.1.1. Капитальный¦ 4 кв. ¦ 117,5 ¦ снижение ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ремонт ¦ 2010 г. ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене с 9,4 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 9,25 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ снижение ¦ ¦ 0,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ аварийности ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.2. План использования амортизационных отчислений ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.2.1. Замена ¦ 4 кв. ¦ 132,0 ¦ снижение ¦ ¦ 0,5 ¦
¦участка ¦ 2010 г. ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦
¦трубопровода ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦
¦L = 50 м ¦ ¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене с 9,25 км¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 9,2 км ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ IV. Очистка сточных вод ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ Наименование показателей ¦ Единица измерения¦ 2010 год ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ 1. Обеспечение объема оказания услуги очистки сточных вод ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦1.1. Объем сточных вод, пропускаемых через¦ тыс. куб. м ¦ 3190,000 ¦
¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦
¦1.2. Хозяйственные нужды ¦ тыс. куб. м ¦ 2489,125 ¦
¦1.3. Объем реализации услуги очистки ¦ тыс. куб. м ¦ 700,875 ¦
¦сточных вод, в том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦
¦1.3.1. Жилищным организациям ¦ тыс. куб. м ¦ 292,318 ¦
¦1.3.2. Бюджетным организациям ¦ тыс. куб. м ¦ 30,238 ¦
¦1.3.3. Прочим потребителям ¦ тыс. куб. м ¦ 378,319 ¦
+------------------------------------------+------------------+-----------+
¦ 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере ¦
¦ очистки сточных вод ¦
+------------------+-----------+-----------+------------------------------+
¦ Наименования ¦ Срок ¦Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятия ¦реализации ¦потребности+----------------+------+------+
¦ ¦ ¦ для ¦ Наименование ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦реализации,¦ индикатора ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.1.1. Капитальный¦ 3 кв. ¦ 3083,6 ¦ снижение ¦ 1322 ¦ 30 ¦
¦ремонт аэротенка ¦ 2010 г. ¦ ¦ удельного ¦ ¦ ¦
¦№ 4 аэрационной ¦ ¦ ¦ потребления ¦ ¦ ¦
¦системы и ¦ ¦ ¦ электроэнергии ¦ ¦ ¦
¦фильтросных плит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на аэраторы в цехе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НОПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦ 2.2. План использования амортизационных отчислений ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
¦2.2.1. Замена ¦ 3 кв. ¦ 2159,1 ¦ снижение ¦ ¦ 30 ¦
¦коллекторов стоков¦ 2010 г. ¦ ¦ аварийности ¦ ¦ ¦
¦из к. 950 на пруды¦ ¦ +----------------+------+------+
¦цеха НОПС ¦ ¦ ¦экономия затрат ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на текущий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ремонт ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+----------------+------+------+
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА