ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2009 г. № 1583/64-09-3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ОТ 27.06.2007 № 749/35-07-3 (В РЕД. ОТ 25.03.2009)
В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 26
Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением
мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 № 986 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении" городское Собрание решило:
1. Внести в Программу
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы", утвержденную решением городского Собрания от 27.06.2007 № 749/35-07-3 (в ред. от 25.03.2009), следующие изменения:
1.1. Раздел 1
"Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ Наименование разделов ¦ Краткое содержание ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦1. Наименование Программы ¦"Развитие сферы культуры в городском округе ¦
¦ ¦"Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦2. Обоснование ¦Программа разработана в соответствии ¦
¦для разработки Программы ¦с Федеральным законом "Об общих принципах ¦
¦ ¦организации местного самоуправления ¦
¦ ¦в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ¦
¦ ¦(в ред. от 07.05.2009), Федеральной целевой ¦
¦ ¦программой "Культура России (2006 - 2011 ¦
¦ ¦годы)", утвержденной постановлением ¦
¦ ¦Правительства РФ от 08.12.2005 № 740 (в ред. ¦
¦ ¦от 14.01.2009), Законом
Сахалинской области ¦
¦ ¦от 06.10.2000 № 222 "О культуре" (в ред. ¦
¦ ¦от 24.04.2008) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦3. Разработчик Программы ¦Управление культуры и туризма администрации ¦
¦ ¦города Южно-Сахалинска (далее - Управление) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦4. Исполнители Программы ¦Управление культуры и туризма администрации ¦
¦ ¦города Южно-Сахалинска, муниципальные ¦
¦ ¦учреждения, подведомственные Управлению ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦5. Цель (цели) и задачи ¦Цель: модернизация и развитие сферы культуры ¦
¦Программы ¦в городском округе "Город Южно-Сахалинск" ¦
¦ ¦в контексте новых социально-экономических ¦
¦ ¦реформ. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦- создание условий для сохранения культурного ¦
¦ ¦наследия, развития профессионального ¦
¦ ¦творчества, возрождения традиционной народной ¦
¦ ¦культуры, улучшения материальной базы; ¦
¦ ¦- обеспечение профессионального роста ¦
¦ ¦работников культуры, повышения квалификации ¦
¦ ¦и стимулирование их творческой деятельности; ¦
¦ ¦- повышение качества услуг, предоставляемых ¦
¦ ¦населению, развитие инновационной ¦
¦ ¦деятельности учреждений культуры; ¦
¦ ¦- создание комфортной среды для духовного, ¦
¦ ¦нравственного и интеллектуального развития ¦
¦ ¦подрастающего поколения ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦6. Основные мероприятия ¦- повышение эффективности управления ¦
¦Программы ¦и использования ресурсов в сфере культуры; ¦
¦ ¦- создание условий для организации ¦
¦ ¦качественного досуга жителей городского ¦
¦ ¦округа услугами организаций культуры, развитие¦
¦ ¦и поддержка профессионального искусства, ¦
¦ ¦самодеятельного народного творчества; ¦
¦ ¦- организация библиотечного обслуживания ¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦- развитие системы дополнительного образования¦
¦ ¦детей; ¦
¦ ¦- сохранение, использование и популяризация ¦
¦ ¦объектов культурного наследия; ¦
¦ ¦- совершенствование кадровой политики. ¦
¦ ¦Повышение квалификации работников культуры; ¦
¦ ¦- модернизация материальной базы учреждений ¦
¦ ¦культуры ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦7. Сроки и этапы ¦2007 - 2010 годы. ¦
¦реализации Программы ¦1 этап: июль 2007 г. - декабрь 2007 г. ¦
¦ ¦2 этап: январь 2008 г. - декабрь 2008 г. ¦
¦ ¦3 этап: январь 2009 г. - декабрь 2009 г. ¦
¦ ¦4 этап: январь 2010 г. - декабрь 2010 г. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦8. Источники и объемы ¦Для реализации мероприятий Программы будут ¦
¦финансирования ¦привлечены бюджетные средства городского ¦
¦ ¦округа "Город Южно-Сахалинск", привлеченные ¦
¦ ¦и собственные средства учреждений культуры. ¦
¦ ¦Программа рассчитана на 4 года. Общая ¦
¦ ¦стоимость реализации мероприятий Программы ¦
¦ ¦составляет 27000,0 тыс. руб., из них: ¦
¦ ¦средства бюджета городского округа - 26016,0 ¦
¦ ¦тыс. руб.; ¦
¦ ¦привлеченные средства - 204,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦собственные средства - 780,0 тыс. руб. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦9. Управление Программой ¦Управление культуры и туризма администрации ¦
¦и контроль ¦города Южно-Сахалинска ¦
¦за ее реализацией ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦10. Индикаторы оценки ¦- Обеспеченность учреждениями культуры ¦
¦реализации Программы ¦на 1000 жителей городского округа (от 0,07 ¦
¦ ¦до 0,08 единицы); ¦
¦ ¦- число посещений культурных мероприятий ¦
¦ ¦на 1000 жителей городского округа (от 2,15 ¦
¦ ¦до 2,23 раза); ¦
¦ ¦- доля учреждений сферы культуры, улучшивших ¦
¦ ¦материально-техническую базу, к общему числу ¦
¦ ¦учреждений, предусмотренных Программой (75%); ¦
¦ ¦- процент отремонтированных памятников ¦
¦ ¦к общему числу предусмотренных по Программе ¦
¦ ¦(100%); ¦
¦ ¦- число проведенных мероприятий к общему ¦
¦ ¦количеству мероприятий, предусмотренных ¦
¦ ¦постановлением мэра от 04.03.2008 № 424 ¦
¦ ¦по сохранению и развитию традиционной народной¦
¦ ¦культуры (100%); ¦
¦ ¦- число учащихся и преподавателей, принимавших¦
¦ ¦участие в конкурсно-фестивальной деятельности,¦
¦ ¦к общему числу учащихся и преподавателей ¦
¦ ¦в ДМШ, ДХШ, ДШИ (от 85 до 90%); ¦
¦ ¦- доля учреждений сферы культуры, ¦
¦ ¦применяющих современные инновационные ¦
¦ ¦технологии, к общему количеству учреждений ¦
¦ ¦сферы культуры (от 70 до 75%); ¦
¦ ¦- доля работников, прошедших повышение ¦
¦ ¦квалификации, к общему числу предусмотренных ¦
¦ ¦по Программе на 2008 год (100%); ¦
¦ ¦- доля выявленных жалоб и замечаний к общему ¦
¦ ¦количеству мероприятий (не более 1%); ¦
¦ ¦- количество учащихся в ДМШ, ДХШ, ДШИ ¦
¦ ¦на 10000 учащихся 1 - 9 классов (12%) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦11. Оценка ¦Реализация Программы позволит обеспечить ¦
¦социально-экономической ¦выполнение мероприятий по достижению ¦
¦эффективности Программы ¦экономических эффектов, позволяющих ¦
¦ ¦учреждениям культуры стабильно развиваться ¦
¦ ¦в новых рыночных условиях и быть ¦
¦ ¦конкурентоспособными активно развивающемуся ¦
¦ ¦бизнесу на рынке досуговых услуг; ¦
¦ ¦- инвестиционная привлекательность ¦
¦ ¦областного центра; ¦
¦ ¦- дальнейшее развитие социального ¦
¦ ¦партнерства, направленного на консолидацию ¦
¦ ¦усилий власти и бизнеса для развития ¦
¦ ¦сферы культуры; ¦
¦ ¦- формирование гражданского сознания населения¦
¦ ¦жить и работать в городе Южно-Сахалинске ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
1.2. Раздел
III изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Цели и задачи, сроки и этапы ¦ Название индикатора ¦
¦ реализации Программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦Модернизация и развитие ¦Обеспеченность учреждениями культуры ¦
¦сферы культуры в городском ¦на 1000 жителей городского округа ¦
¦округе "Город ¦(от 0,07 до 0,08 единицы) ¦
¦Южно-Сахалинск" +-------------------------------------------+
¦в контексте новых ¦Число посещений культурных мероприятий ¦
¦социально-экономических ¦на 1000 жителей городского округа ¦
¦реформ, 2 - 4 этапы ¦(от 2,15 до 2,23 раза) ¦
¦(2008 - 2010 гг.) +-------------------------------------------+
¦ ¦Доля учреждений сферы культуры, улучшивших ¦
¦ ¦материально-техническую базу, к общему ¦
¦ ¦числу учреждений, предусмотренных ¦
¦ ¦Программой (75%) ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Создание условий ¦Процент отремонтированных памятников ¦
¦для сохранения культурного ¦к общему числу предусмотренных по Программе¦
¦наследия, развитие ¦(100%) ¦
¦профессионального +-------------------------------------------+
¦творчества, возрождение ¦Число проведенных мероприятий к общему ¦
¦традиционной народной ¦количеству мероприятий, предусмотренных ¦
¦культуры, 2 - 4 этапы ¦постановлением мэра от 04.03.2008 № 424, ¦
¦(2008 - 2010 гг.) ¦по сохранению и развитию традиционной ¦
¦ ¦народной культуры (100%) ¦
¦ +-------------------------------------------+
¦ ¦Число учащихся и преподавателей, ¦
¦ ¦принимавших участие ¦
¦ ¦в конкурсно-фестивальной деятельности, ¦
¦ ¦к общему числу учащихся и преподавателей ¦
¦ ¦в ДМШ, ДХШ, ДШИ (от 85 до 90%) ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Развитие инновационной ¦Доля учреждений сферы культуры, применяющих¦
¦деятельности учреждений ¦современные инновационные технологии, ¦
¦культуры, 1 - 4 этапы ¦к общему количеству учреждений сферы ¦
¦(2007 - 2010 гг.) ¦культуры (от 70 до 75%) ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Обеспечение ¦Доля работников, прошедших повышение ¦
¦профессионального роста ¦квалификации, к общему числу ¦
¦работников культуры, ¦предусмотренных по Программе на 2008 год ¦
¦повышение квалификации ¦(100%) ¦
¦и стимулирование ¦ ¦
¦их творческой деятельности, ¦ ¦
¦1 - 4 этапы (2007 - 2010 гг.)¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Повышение качества услуг, ¦Доля выявленных жалоб и замечаний к общему ¦
¦предоставляемых населению, ¦количеству мероприятий (не более 1%) ¦
¦1 - 4 этапы (2007 - 2010 гг.)¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦Создание комфортной среды ¦Количество учащихся в ДМШ, ДХШ, ДШИ ¦
¦для духовного, нравственного ¦на 10000 учащихся 1 - 9 классов (12%) ¦
¦и интеллектуального развития ¦ ¦
¦подрастающего поколения, ¦ ¦
¦1 - 4 этапы (2007 - 2010 гг.)¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
1.3. Раздел
V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационное управление реализацией Программы осуществляет Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, которое несет ответственность за ее реализацию и достижение конечных результатов, рациональное использование финансовых средств.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители - учреждения культуры, школы дополнительного образования детей. Ежегодно Управление формирует организационно-финансовый план реализации Программы, утверждает его приказом начальника Управления. В его рамках планируются заседания коллегий Управления о ходе реализации мероприятий программного документа, изучение форм отчетности, позволяющие дать оценку деятельности подведомственных учреждений, проверки соблюдения утвержденных стандартов качества и количественных показателей, применяемых в учреждениях культуры.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Управление предоставляет в Комитет экономики администрации города Южно-Сахалинска ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программных мероприятий. Ежегодно отчеты о реализации программного документа заслушиваются на коллегии при мэре города Южно-Сахалинска. Отчет о реализации Программы по ее завершении предоставляется в городское Собрание городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Основанием досрочного прекращения реализации Программы является обеспеченность финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в размере менее 30%.".
1.4. Дополнить Программу
следующим разделом:
"Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы предусмотрено ресурсное обеспечение:
1. Финансовые ресурсы:
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
¦ № ¦ Источник ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ Всего ¦
¦п/п ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦Бюджет городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ 20236 ¦ 1398 ¦ 4382 ¦ 26016 ¦
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
¦ 2. ¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ 20 ¦ 64 ¦ 120 ¦ 204 ¦
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
¦ 3. ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ 640 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 780 ¦
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ 20896 ¦ 1542 ¦ 4562 ¦ 27000 ¦
+----+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
2. Материальные ресурсы.
Организация библиотечного обслуживания населения:
- установка 9-ти ПК;
- замена 15-ти системных блоков;
- предоставление доступа к сети Интернет в 12 библиотеках-филиалах ЦБС.
Развитие системы дополнительного образования детей:
- приобретение оборудования для студии звукозаписи в ДШИ "Этнос" (звукотехническая аппаратура - 1 комплект, 1 компьютер);
- капитальный ремонт ДМШ 1.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия:
- ремонт памятников (4 объекта).
Модернизация материальной базы:
- приобретение световой и звукоусилительной аппаратуры (4 комплекта);
- установка кондиционера для хранения музейных фондов;
- приобретение музыкальных инструментов в количестве 4 единиц;
- комплектование мебелью учреждений культуры;
- приобретение сценических костюмов (49 комплектов);
- установка пожарной и охранной сигнализации в 27 учреждениях, включая ГДК "Родина".".
1.5. Дополнить Программу
следующим разделом:
"Раздел VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей Программы позволит обеспечить выполнение мероприятий по достижению экономических эффектов, позволяющих учреждениям культуры стабильно развиваться в новых рыночных условиях и быть конкурентоспособными активно развивающемуся бизнесу на рынке досуговых услуг.
Выполнение Программы будет способствовать:
- улучшению материальной базы (приобретение музыкальных инструментов - 4 единицы, сценических костюмов - 49 комплектов, проведение ремонтных работ в ДМШ № 1, приобретение специального оборудования для обеспечения жизнедеятельности учреждений культуры - 4 комплекта свето- и звукоусилительной аппаратуры, кондиционер для хранения музейных фондов; установка 9-ти ПК, замена 15-ти системных блоков, предоставление доступа к сети Интернет в 12 библиотеках-филиалах ЦБС; приобретение оборудования для студии звукозаписи в ДШИ "Этнос" (звукотехническая аппаратура - 1 комплект, 1 компьютер));
- расширению сети учреждений культуры (на 1 единицу учреждений профессионального искусства);
- ремонту памятников культуры (4 объекта);
- повышению качества предоставляемых услуг (доля выявленных замечаний и жалоб к общему количеству мероприятий не более 1%);
- решению кадровой проблемы (организация повышения квалификации работников - 5 человек, мастер-классов - 26 человек);
- повышению социальной роли и значимости культуры;
- нравственно-патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи (количество мероприятий, организованных для молодежи, - не менее 700);
- более активному развитию искусства и народного творчества (количество клубных формирований - не менее 100).
Непосредственный результат для органов власти:
- реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск" в организации досуга и обеспечении услугами организаций культуры населения; предоставлении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечного обслуживания на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- обеспечение конституционных прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры;
- инвестиционная привлекательность областного центра;
- дальнейшее развитие социального партнерства, направленного на консолидацию усилий власти и бизнеса для развития сферы культуры.
Конечный результат для населения:
- повышение качества услуг культуры;
- создание условий для творческой самореализации всех возрастных групп населения;
- формирование гражданского сознания населения жить и работать в городе Южно-Сахалинске.".
1.6. Приложение № 1
к Программе изложить в следующей редакции (прилагается).
1.7. Дополнить Программу
Приложением № 3
"Сводные показатели результативности целевой программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" (прилагается).
2. Решение направить мэру города (Лобкин А.И.) для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по культуре, спорту, молодежной политике и международным связям (Логачев О.Е.).
Председатель
городского Собрания
г. Южно-Сахалинска
С.В.Дмитриев
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ОТ 27.06.2007 № 749/35-07-3 (В РЕД. ОТ 25.03.2009)
Принято городским Собранием в соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 26
Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением
мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 № 986 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении" решение от 31 июля 2009 года № 1583/64-09-3.
1. Внести в Программу
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы", утвержденную решением городского Собрания от 27.06.2007 № 749/35-07-3 (в ред. от 25.03.2009), следующие изменения:
1.1. Раздел 1
"Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ Наименование разделов ¦ Краткое содержание ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦1. Наименование Программы ¦"Развитие сферы культуры в городском округе ¦
¦ ¦"Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦2. Обоснование ¦Программа разработана в соответствии ¦
¦для разработки Программы ¦с Федеральным законом "Об общих принципах ¦
¦ ¦организации местного самоуправления ¦
¦ ¦в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ¦
¦ ¦(в ред. от 07.05.2009), Федеральной целевой ¦
¦ ¦программой "Культура России (2006 - 2011 ¦
¦ ¦годы)", утвержденной постановлением ¦
¦ ¦Правительства РФ от 08.12.2005 № 740 (в ред. ¦
¦ ¦от 14.01.2009), Законом
Сахалинской области ¦
¦ ¦от 06.10.2000 № 222 "О культуре" (в ред. ¦
¦ ¦от 24.04.2008) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦3. Разработчик Программы ¦Управление культуры и туризма администрации ¦
¦ ¦города Южно-Сахалинска (далее - Управление) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦4. Исполнители Программы ¦Управление культуры и туризма администрации ¦
¦ ¦города Южно-Сахалинска, муниципальные ¦
¦ ¦учреждения, подведомственные Управлению ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦5. Цель (цели) и задачи ¦Цель: модернизация и развитие сферы культуры ¦
¦Программы ¦в городском округе "Город Южно-Сахалинск" ¦
¦ ¦в контексте новых социально-экономических ¦
¦ ¦реформ. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦- создание условий для сохранения культурного ¦
¦ ¦наследия, развития профессионального ¦
¦ ¦творчества, возрождения традиционной народной ¦
¦ ¦культуры, улучшения материальной базы; ¦
¦ ¦- обеспечение профессионального роста ¦
¦ ¦работников культуры, повышения квалификации ¦
¦ ¦и стимулирование их творческой деятельности; ¦
¦ ¦- повышение качества услуг, предоставляемых ¦
¦ ¦населению, развитие инновационной ¦
¦ ¦деятельности учреждений культуры; ¦
¦ ¦- создание комфортной среды для духовного, ¦
¦ ¦нравственного и интеллектуального развития ¦
¦ ¦подрастающего поколения ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦6. Основные мероприятия ¦- повышение эффективности управления ¦
¦Программы ¦и использования ресурсов в сфере культуры; ¦
¦ ¦- создание условий для организации ¦
¦ ¦качественного досуга жителей городского ¦
¦ ¦округа услугами организаций культуры, развитие¦
¦ ¦и поддержка профессионального искусства, ¦
¦ ¦самодеятельного народного творчества; ¦
¦ ¦- организация библиотечного обслуживания ¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦- развитие системы дополнительного ¦
¦ ¦образования детей; ¦
¦ ¦- сохранение, использование и популяризация ¦
]]>¦ ¦ ¦группы "Россиянка", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хореографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ансамбля "Мечта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Выделение дополнительных ¦ 2010 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДАГУН ¦
¦ ¦ ¦помещений для Музея книги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦А.П.Чехова "Остров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Сахалин" площадью 700 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Выделение помещения ¦ 2009 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦для городского камерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оркестра площадью 450 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Приобретение автобуса ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦для учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Установка пожарной, ¦ 2008 -¦ 2400¦ 608¦1400¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 608¦1400¦400 ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦охранной сигнализации ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в учреждениях культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦включая ГДК "Родина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Установка и обслуживание ¦ 2008 -¦ 830¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 830¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦охранной, пожарной ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Итого по мероприятиям ¦ ¦ 7963¦1238¦4140¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7483¦1158¦3960¦480 ¦ 80 ¦180 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦задачи № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ 5.¦Обеспечение ¦Совершенствование ¦ ¦ 439¦ 30¦ 118¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 297¦ 30¦ 118¦142 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦профессионального¦кадровой политики. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роста работников ¦Повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, ¦работников культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦квалификации ¦Организация повышения ¦ 2008 -¦ 179¦ 30¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 179¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Учреждения¦
¦ ¦и стимулирование ¦квалификации работников ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦
¦ ¦их творческой ¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Организация повышения ¦ 2008 ¦ 142¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦142 ¦ ¦ ¦ Учреждения¦
¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦
¦ ¦ ¦преподавателей МОУДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Проведение ¦ 2008 -¦ 118¦ 0¦ 118¦ ¦ ¦ ¦ 118¦ ¦ 118¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦мастер-классов, семинаров¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с приглашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦высококвалифицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦специалистов из других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Итого по мероприятиям ¦ ¦ 439¦ 30¦ 118¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 297¦ 30¦ 118¦142 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦задачи № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ 6.¦Развитие ¦Организация библиотечного¦ ¦ 456¦ 140¦ 304¦ ¦ ¦ ¦ 456¦ 140¦ 304¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦инновационной ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦учреждений ¦Создание единой ¦ 2008 -¦ 336¦ 140¦ 304¦ ¦ ¦ ¦ 336¦ 140¦ 304¦ ¦ ¦ ¦ ЦБС ¦
¦ ¦культуры, ¦компьютерной сети в ЦБС ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦качества услуг, ¦Выделение помещения ¦ 2009 -¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДАГУН ¦
¦ ¦предоставляемых ¦для городской Центральной¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦библиотеки площадью 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Создание городской ¦ 2009 ¦ 120¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЦБС ¦
¦ ¦ ¦краеведческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦библиотеки-филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на базе филиалов № 2, 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Выделение помещения ¦ 2010 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДАГУН ¦
¦ ¦ ¦для библиотеки-филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЦБС в жилом микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Эдем" площадью 150 кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Создание ¦ 2009 -¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЦБС ¦
¦ ¦ ¦библиотеки-центра досуга ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦библиотеки-филиала № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(с. Синегорск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Итого по мероприятиям ¦ ¦ 456¦ 140¦ 304¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 456¦ 140¦ 304¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦задачи № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ 7.¦Создание ¦Развитие системы ¦ ¦12038¦ 134¦ 0¦ ¦ ¦ ¦12000¦ 70¦ 0¦ 38 ¦ 64 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦комфортной среды ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для духовного, ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нравственного и +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦интеллектуального¦Выделение помещения ¦ 2010 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДАГУН ¦
¦ ¦развития ¦для Детской школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрастающего ¦искусств в микрорайонах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поколения ¦12, 12а площадью 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Создание студии ¦ 2008 -¦ 38¦ 134¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ ¦ 38 ¦ 64 ¦ ¦ДШИ "Этнос"¦
¦ ¦ ¦звукозаписи в ДШИ "Этнос"¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Введение 1,0 ставки ¦ 2009 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦звукорежиссера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 2008 ¦12000¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦12000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УКиТ ¦
¦ ¦ ¦помещения для Детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦музыкальной школы № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Итого по мероприятиям ¦ ¦12038¦ 134¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦12000¦ 70¦ 0¦ 38 ¦ 64 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦задачи № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦ ¦ ¦Итого по Программе ¦ ¦20896¦1542¦4562¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦20236¦1398¦4382¦660 ¦144 ¦180 ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----------+
Приложение № 3
к Программе
"Развитие сферы культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2007 - 2010 годы"
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+--------------------+-----------------+-----------+
¦ Цели и задачи ¦ Перечень ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Базовые данные ¦ Плановые ¦ Плановые ¦
¦ Программы ¦ мероприятий ¦ целевых индикаторов ¦достижения¦ (действующие ¦ значения ¦ значения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на момент ¦ индикаторов ¦индикаторов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработки проекта)¦по годам (этапам)¦ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ окончании ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-----+-----+-----+ реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единица ¦значение¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цель: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Модернизация и развитие¦- повышение ¦Обеспеченность ¦2007 - ¦Количество ¦ 0,07 ¦0,08 ¦0,08 ¦0,08 ¦ 0,08 ¦
¦сферы культуры ¦эффективности ¦учреждениями культуры ¦2010 гг. ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городском округе ¦управления ¦на 1000 жителей ¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Город Южно-Сахалинск" ¦и использования ¦городского округа ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в контексте новых ¦ресурсов в сфере ¦(от 0,07 до 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономических¦культуры ¦единицы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформ ¦ +-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦ ¦ ¦Число посещений ¦ ¦Посещения ¦ 2,15 ¦2,21 ¦2,22 ¦2,23 ¦ 2,23 ¦
¦ ¦ ¦культурных мероприятий ¦ ¦(раз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(от 2,15 до 2,23 раза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦ ¦ ¦Доля учреждений сферы ¦ ¦Доля ¦ 75% ¦ 75%¦ 100%¦ 100%¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦культуры, улучшивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦материально-техническую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦базу, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Программой (75%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦Задачи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Создание условий ¦- создание условий ¦Процент ¦2008 - ¦Процент ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦ 100%¦ 100% ¦
¦для сохранения ¦для организации ¦отремонтированных ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурного наследия, ¦качественного ¦памятников к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦досуга жителей ¦числу предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального ¦городского округа ¦по Программе (100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творчества, возрождения¦услугами +-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦традиционной народной ¦организаций ¦Число проведенных ¦ ¦Число ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦ 100%¦ 100% ¦
¦культуры, улучшения ¦культуры, развитие ¦мероприятий к общему ¦ ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальной базы ¦и поддержка ¦количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства, ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самодеятельного ¦постановлением мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народного ¦от 04.03.2008 № 424, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества; ¦по сохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сохранение, ¦и развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использование ¦традиционной народной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и популяризация ¦культуры (100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов +-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦ ¦культурного ¦Число учащихся ¦ ¦Число ¦ 85% ¦ 86%¦ 88%¦ 90%¦ 90% ¦
¦ ¦наследия; ¦и преподавателей, ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- модернизация ¦принимавших участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной базы ¦конкурсно-фестивальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦деятельности, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦числу учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и преподавателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в ДМШ, ДХШ, ДШИ (от 85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦до 90%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 2
графы 1 предложение не закончено.
¦2. Обеспечение ¦- совершенствование¦Доля работников, ¦ ¦Доля ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦ 100%¦ 100% ¦
¦профессионального роста¦кадровой политики. ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников культуры, ¦Повышение ¦квалификации, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения квалификации ¦квалификации ¦числу предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и стимулирование ¦работников культуры¦по Программе на 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦год (100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦3. Повышение качества ¦- организация ¦Доля выявленных жалоб ¦2008 - ¦Доля ¦Не более¦ Нет ¦ Нет ¦ Не ¦Не более 1%¦
¦услуг, предоставляемых ¦библиотечного ¦и замечаний к общему ¦2010 гг. ¦ ¦ 1% ¦ ¦ ¦более¦ ¦
¦населению, развитие ¦обслуживания ¦количеству мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1% ¦ ¦
¦инновационной ¦населения ¦(не более 1%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности учреждений¦ +-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦культуры ¦ ¦Доля учреждений сферы ¦2007 - ¦Доля ¦ 69,2% ¦72,0%¦73,0%¦74,0%¦ 75,0% ¦
¦ ¦ ¦культуры, применяющих ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦современные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологии, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦количеству учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сферы культуры (от 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦до 75%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+ +-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+
¦4. Создание комфортной ¦- развитие системы ¦Количество учащихся ¦ ¦Число ¦ 12% ¦ 12%¦ 12%¦ 12%¦ 12% ¦
¦среды для духовного, ¦дополнительного ¦в ДМШ, ДХШ, ДШИ на ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нравственного ¦образования детей ¦10000 учащихся 1 - 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и интеллектуального ¦ ¦классов (12%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития подрастающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------+-----------------------+----------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----------+