ПУТЯТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 5 июня 2009 г. № 32/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,
МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ С. ПУТЯТИНО НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
Рассмотрев проект решения Путятинской районной Думы "Об утверждении инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения с. Путятино на 2009 - 2012 годы", внесенный администрацией района, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Путятинская районная Дума решила:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу
"Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения с. Путятино на 2009 - 2012 годы".
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования в Периодическом информационном бюллетене Путятинской районной Думы, главы и администрации Путятинского муниципального района.
Глава муниципального образования -
Путятинский муниципальный район
Н.И.АГЕЕВ
Приложение
к решению
Путятинской районной Думы
от 5 июня 2009 г. № 32/2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛА ПУТЯТИНО
НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
I. Паспорт
инвестиционной программы "Строительство, модернизация,
реконструкция и развитие систем водоснабжения
и водоотведения села Путятино на 2009 - 2012 годы"
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Инвестиционная программа "Строительство, модернизация,¦
¦Программы ¦реконструкция и развитие систем водоснабжения и¦
¦ ¦водоотведения села Путятино на 2009 - 2012 годы" ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для¦Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах¦
¦разработки ¦регулирования тарифов организаций коммунального¦
¦Программы ¦комплекса", Постановление главы района № 149 от 22.05.2009¦
¦ ¦"Об утверждении технического задания на разработку¦
¦ ¦инвестиционных программ организаций коммунального¦
¦ ¦комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры¦
¦ ¦села Путятино на 2009 - 2012 годы", Методические¦
¦ ¦рекомендации по разработке инвестиционных программ¦
¦ ¦организаций коммунального комплекса (приказ министра¦
¦ ¦регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация муниципального образования - Путятинский¦
¦Программы ¦муниципальный район ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Администрация муниципального образования - Путятинский¦
¦Программы ¦муниципальный район ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнитель ¦Администрация муниципального образования - Путятинский¦
¦Программы ¦муниципальный район ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2009 - 2012 годы ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи¦Основные цели Программы: ¦
¦Программы ¦- Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и¦
¦ ¦водоотведению; ¦
¦ ¦- Обеспечение потребности в услугах по водоснабжению и¦
¦ ¦водоотведению районов перспективного строительства; ¦
¦ ¦- Повышение экологической безопасности; ¦
¦ ¦- Повышение экономической эффективности оказания услуг; ¦
¦ ¦- Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; ¦
¦ ¦- Улучшение экологической ситуации. ¦
¦ ¦Основные задачи Программы: ¦
¦ ¦- Модернизация и развитие систем¦
¦ ¦водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение¦
¦ ¦пропускной способности, снижение аварийности; ¦
¦ ¦- Модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем¦
¦ ¦очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; ¦
¦ ¦- Строительство новых мощностей для обеспечения услугами¦
¦ ¦по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме¦
¦ ¦существующих и планируемых потребителей; ¦
¦ ¦- Строительство, модернизация объектов водоотведения для¦
¦ ¦улучшения экологической ситуации муниципального¦
¦ ¦образования ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦По развитию системы водоснабжения: ¦
¦направления ¦Строительство системы водоснабжения (сети); ¦
¦Программы ¦По развитию системы водоотведения: ¦
¦ ¦Строительство объектов системы водоотведения (сети) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и¦Общий объем финансирования инвестиционной программы -¦
¦источники ¦1770,0 тыс. руб. с НДС (приложение)
, ¦
¦финансирования¦в том числе по источникам: ¦
¦Программы ¦а) плата за подключение - 1770,0 тыс. руб. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Обеспечение условий для перспективного развития жилищного¦
¦результаты ¦строительства в рамках реализации Национального проекта¦
¦реализации ¦"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Контроль за¦Мониторинг выполнения инвестиционной Программы¦
¦реализацией ¦осуществляется администрацией муниципального образования -¦
¦Программы ¦Путятинский муниципальный район ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
II. Характеристика ключевых проблем развития
организации и основных направлений их решения
Генеральным планом села Путятино предусмотрена площадка для перспективной застройки. В результате возникла необходимость обеспечения участка инженерной инфраструктурой.
Для этого необходимо строительство новых сетей водоснабжения, водоотведения, газификации и электрификации.
Ввод объектов жилой застройки предусматривает увеличение объемов потребляемых ресурсов.
Динамика потребления воды населением
+---------------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦ вода ¦ стоки ¦
+---------------------------------------------------+----------+----------+
¦Объем реализации, тыс. м3 в год ¦ 49,3 ¦ 33,0 ¦
+---------------------------------------------------+----------+----------+
¦Численность потребителей услуг (населения), чел. ¦ 348 ¦ 348 ¦
+---------------------------------------------------+----------+----------+
¦Объем потребления воды, м3 в сутки ¦ 135,0 ¦ 90,3 ¦
+---------------------------------------------------+----------+----------+
В целях обеспечения земельного участка коммунальной инфраструктурой разработана настоящая инвестиционная Программа.
III. Цели и задачи инвестиционной Программы
Основными целями и задачами Программы является развитие системы водоснабжения и водоотведения.
Настоящая Программа разработана на основе технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры с. Путятино на 2009 - 2012 годы, утвержденного Постановлением главы района от 22.05.2009 № 149, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период 2009 - 2012 годов.
Реализация Программы посредством строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления водопроводно-канализационного хозяйства и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:
- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки города.
IV. Перечень инвестиционных проектов,
входящих в состав инвестиционной Программы
В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ для решения вышеобозначенных проблем администрация муниципального образования - Путятинский муниципальный район предлагает в 2009 - 2012 годах реализовать проект по строительству системы водоснабжения и водоотведения по улицам Линейная и Молодежная в с. Путятино Рязанской области.
1. Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства.
По водоснабжению:
1.1. Строительство водопроводных сетей по ул. Линейная и Молодежная.
1.2. Строительство канализационных сетей по ул. Линейная и Молодежная.
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением инженерными коммуникациями площадки перспективной застройки.
V. Обоснование размера финансовых потребностей для
выполнения инвестиционной Программы и оптимальная структура
источников финансирования инвестиционной Программы
+--+---------------------+-------------------------+----------------------+
¦NN¦ Инвестиционные ¦Финансовые потребности на¦ Источники ¦
¦пп¦ проекты ¦ реализацию мероприятий, ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей, НДС) ¦ ¦
+--+---------------------+-------------------------+----------------------+
¦ По проектам подключения строящихся объектов ¦
+--+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ¦
+--+---------------------+-------------------------+----------------------+
¦1.¦Строительство сетей¦ 810,0 ¦Плата за подключение к¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ сетям водоснабжения ¦
+--+---------------------+-------------------------+----------------------+
¦2.¦Строительство сетей¦ 960,0 ¦Плата за подключение к¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ сетям водоотведения ¦
+--+---------------------+-------------------------+----------------------+
В соответствии с п. 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса предусмотрены дополнительные средства для выплаты налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки, связанной с реализацией мероприятий настоящей инвестиционной Программы (приложение)
.
В соответствии с Постановлением главы района № 149 от 22.05.2009 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" прогнозируется объем водопотребления и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам в размере 131,0 м3 в сутки по водоснабжению и по водоотведению 90,3 м3 в сутки.
Таким образом:
- тариф за подключение к объектам водоснабжения составит 810000 руб. / (131 м3/сутки / 24) = 148397 руб. с НДС за м3/час заявленного водопотребления;
- тариф за подключение к объектам водоотведения составит 960000 руб. / (90,3 м3/сутки / 24) = 255150 руб. с НДС за м3/час заявленного водоотведения.
VI. Оценка финансовой, бюджетной и социально-экономической
эффективности инвестиционной Программы
Результатом реализации проектов инвестиционной Программы станет достижение следующих целевых индикаторов:
- Снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, планируется достижение следующих производственно-финансовых показателей:
- Снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня;
- Экономия финансовых и энергетических ресурсов;
- Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
- Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
- Гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.
VII. Система управления реализацией Программы
Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной Программы, осуществляет администрация муниципального образования - Путятинский муниципальный район.
Приложение
к инвестиционной программе
"Строительство, модернизация,
реконструкция и развитие систем
водоснабжения и водоотведения
с. Путятино на 2009 - 2012 годы"
+----+--------------+------+---------+------+-------------------+-------+----------------------+--------+
¦ N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Цель ¦Объем-¦ Реализация ¦Финан- ¦Реализация мероприятий¦ Увели- ¦
¦ пп ¦ мероприятий/ ¦ изм. ¦ реали- ¦ ные ¦ мероприятий по ¦ совые ¦ по годам, тыс. руб. ¦ чение ¦
¦ ¦адрес объекта ¦ ¦ зации ¦пока- ¦годам, ед. изм., % ¦потреб-¦ ¦аморти- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ меро- ¦затели+----+----+----+----+ности -+----+-----+-----+-----+зации в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦всего, ¦2009¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введению¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦1. ¦ Инвестиционный проект по подключению строящихся (модернизируемых) объектов ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦1.1.¦Строительство ¦ ¦ обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦270,0¦270,0¦270,0¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ чение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Проектные ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦270,0¦270,0¦270,0¦ ¦
¦ ¦проектам по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦ИТОГО по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 810,0 ¦ ¦270,0¦270,0¦270,0¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦2.1.¦Строительство ¦объект¦ Обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦320,0¦320,0¦320,0¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ чение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Стоимость ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦320,0¦320,0¦320,0¦ ¦
¦ ¦проектов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦ИТОГО по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 960,0 ¦ ¦320,0¦320,0¦320,0¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1770,0 ¦ ¦590,0¦590,0¦590,0¦ ¦
¦ ¦инвестиций за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направляемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+
¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+---------+------+----+----+----+----+-------+----+-----+-----+-----+--------+