Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2009 г. № 964/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 2143/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)"

В целях эффективной реализации ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы), утвержденной Постановлением Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3, руководствуясь ст. ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы     - увеличение процента оснащения основными
Программы и их            фондами Управления с 68% в 2009 году до 78%
значения                  в 2011 году.
                        - увеличение процента выполнения ремонтных
                          работ с 60% в 2009 году до 70% в 2011 году.".

1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники       В целом на реализацию Программы потребуется из
финансирования            бюджета города Пензы - 17726,4 тыс. руб., в том
                          числе по годам:
                          2009 г. - 1717,9 тыс. руб.;
                          2010 г. - 1710,9 тыс. руб.;
                          2011 г. - 14297,6 тыс. руб.".

1.3. Раздел 3 "Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам" изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач и
достижения целей Программы), включая значения
показателей по годам

Исходя из задач Программы, можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:

+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦         Целевые индикаторы         ¦Ед. ¦2008 год ¦2009¦2010¦2011¦
¦                                    ¦изм.¦(базовое ¦год ¦год ¦год ¦
¦                                    ¦    ¦значение)¦    ¦    ¦    ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Оснащение основными фондами         ¦%   ¦   30    ¦ 68 ¦ 73 ¦ 78 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Выполнение ремонтных работ          ¦%   ¦   30    ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+

В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованные с руководителем, и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.

Методика расчета

+----------+--------------------------------------------------------+
¦Содержание¦              Методика расчета индикатора               ¦
¦индикатора¦                                                        ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент   ¦ПР осн. = ОС 1/ОС 0 x 100%, где                         ¦
¦оснащения ¦ПР осн. - процент оснащения основными фондами           ¦
¦основными ¦ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на конец   ¦
¦фондами   ¦года, руб.                                              ¦
¦          ¦ОС 0 - потребность Управления в основных средствах, руб.¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент   ¦ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100%            ¦
¦выполнения¦ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ            ¦
¦ремонтных ¦О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на конец года,  ¦
¦работ     ¦кв. м                                                   ¦
¦          ¦О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения ремонтных  ¦
¦          ¦работ, кв. м                                            ¦
+----------+--------------------------------------------------------+

Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозе населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.".
1.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий" Программы приложения изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.

+---+-----------------------+-----------+------+-----------------------------+
¦ № ¦Программные мероприятия¦Исполнители¦Срок  ¦ Финансирование мероприятий  ¦
¦п/п¦                       ¦           ¦испол-¦     (бюджет), тыс. руб.     ¦
¦   ¦                       ¦           ¦нения ¦                             ¦
¦   ¦                       ¦           ¦      +-------+------+------+-------+
¦   ¦                       ¦           ¦      ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011  ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия по         ¦Управление ¦2009 -¦1724,2 ¦479,4 ¦122,4 ¦ 122,4 ¦
¦   ¦обновлению материально-¦по делам   ¦ 2011 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦технической базы       ¦ГОЧС г.    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦Управления             ¦Пензы      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+           +------+-------+------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия по         ¦           ¦2009 -¦1615,5 ¦538,5 ¦538,5 ¦ 538,5 ¦
¦   ¦капитальному ремонту   ¦           ¦ 2011 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦здания                 ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+           +------+-------+------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия по         ¦           ¦2009 -¦15386,7¦ 700  ¦ 1050 ¦13636,7¦
¦   ¦обеспечению необходимым¦           ¦ 2011 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оборудованием службы   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦по обеспечению пожарной¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦безопасности           ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦   ¦Всего                  ¦           ¦      ¦17726,4¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+

Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасения людей, терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы, и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.".
1.5. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 17726,4 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительских цен.

Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы

+---+-------------+--------------+--------------+---------------------+
¦ № ¦Наименование ¦ Направление  ¦   Источник   ¦Объем финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финансирования¦финансирования¦     (тыс. руб.)     ¦
¦   ¦             ¦              ¦              +------+------+-------+
¦   ¦             ¦              ¦              ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011  ¦
¦   ¦             ¦              ¦              ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия  ¦Управление по ¦Бюджет города ¦479,4 ¦122,4 ¦122,4  ¦
¦   ¦по обновлению¦делам ГОЧС г. ¦Пензы         ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦материально- ¦Пензы         ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦технической  ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦базы         ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦Управления   ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-------------+              ¦              +------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия  ¦              ¦              ¦538,5 ¦538,5 ¦538,5  ¦
¦   ¦по           ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦капитальному ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ремонту      ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦здания       ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-------------+              ¦              +------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия  ¦              ¦              ¦700   ¦1050  ¦13636,7¦
¦   ¦по           ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦обеспечению  ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦необходимым  ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оборудованием¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦службы по    ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦обеспечению  ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦пожарной     ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦безопасности ¦              ¦              ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦   ¦Всего        ¦              ¦              ¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рыжова Е.А., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Н.Э. Заводовский).

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru