АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2009 г. № 964/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 2143/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)"
В целях эффективной реализации ведомственной целевой программы
развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы), утвержденной Постановлением Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3, руководствуясь ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Постановление
Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 № 2143/3 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Целевые индикаторы Программы и их значения" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы - увеличение процента оснащения основными
Программы и их фондами Управления с 68% в 2009 году до 78%
значения в 2011 году.
- увеличение процента выполнения ремонтных
работ с 60% в 2009 году до 70% в 2011 году.".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы приложения изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники В целом на реализацию Программы потребуется из
финансирования бюджета города Пензы - 17726,4 тыс. руб., в том
числе по годам:
2009 г. - 1717,9 тыс. руб.;
2010 г. - 1710,9 тыс. руб.;
2011 г. - 14297,6 тыс. руб.".
1.3. Раздел 3
"Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам" изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач и
достижения целей Программы), включая значения
показателей по годам
Исходя из задач Программы, можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦ Целевые индикаторы ¦Ед. ¦2008 год ¦2009¦2010¦2011¦
¦ ¦изм.¦(базовое ¦год ¦год ¦год ¦
¦ ¦ ¦значение)¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Оснащение основными фондами ¦% ¦ 30 ¦ 68 ¦ 73 ¦ 78 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
¦Выполнение ремонтных работ ¦% ¦ 30 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦
+------------------------------------+----+---------+----+----+----+
В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованные с руководителем, и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.
Методика расчета
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Содержание¦ Методика расчета индикатора ¦
¦индикатора¦ ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент ¦ПР осн. = ОС 1/ОС 0 x 100%, где ¦
¦оснащения ¦ПР осн. - процент оснащения основными фондами ¦
¦основными ¦ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на конец ¦
¦фондами ¦года, руб. ¦
¦ ¦ОС 0 - потребность Управления в основных средствах, руб.¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦Процент ¦ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100% ¦
¦выполнения¦ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ ¦
¦ремонтных ¦О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на конец года, ¦
¦работ ¦кв. м ¦
¦ ¦О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения ремонтных ¦
¦ ¦работ, кв. м ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозе населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.".
1.4. Раздел 5
"Система программных мероприятий" Программы приложения изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.
+---+-----------------------+-----------+------+-----------------------------+
¦ № ¦Программные мероприятия¦Исполнители¦Срок ¦ Финансирование мероприятий ¦
¦п/п¦ ¦ ¦испол-¦ (бюджет), тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия по ¦Управление ¦2009 -¦1724,2 ¦479,4 ¦122,4 ¦ 122,4 ¦
¦ ¦обновлению материально-¦по делам ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ГОЧС г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+ +------+-------+------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия по ¦ ¦2009 -¦1615,5 ¦538,5 ¦538,5 ¦ 538,5 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+ +------+-------+------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия по ¦ ¦2009 -¦15386,7¦ 700 ¦ 1050 ¦13636,7¦
¦ ¦обеспечению необходимым¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обеспечению пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦17726,4¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-----------------------+-----------+------+-------+------+------+-------+
Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасения людей, терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы, и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.".
1.5. Раздел 7
"Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 17726,4 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительских цен.
Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы
+---+-------------+--------------+--------------+---------------------+
¦ № ¦Наименование ¦ Направление ¦ Источник ¦Объем финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финансирования¦финансирования¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦1. ¦Мероприятия ¦Управление по ¦Бюджет города ¦479,4 ¦122,4 ¦122,4 ¦
¦ ¦по обновлению¦делам ГОЧС г. ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦Пензы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+ ¦ +------+------+-------+
¦2. ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦538,5 ¦538,5 ¦538,5 ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+ ¦ +------+------+-------+
¦3. ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦700 ¦1050 ¦13636,7¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦1717,9¦1710,9¦14297,6¦
+---+-------------+--------------+--------------+------+------+-------+
".
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рыжова Е.А., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Н.Э. Заводовский).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ