Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кемеровская область


КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2007 г. № 174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2011 ГОДЫ

(в ред. постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.08.2007 № 242,
от 27.05.2008 № 203, от 10.09.2008 № 379,
от 25.12.2008 № 580, от 30.12.2008 № 606,
от 20.04.2009 № 174)

В целях удовлетворения спроса населения на социальные перевозки, повышения надежности и безопасности транспорта, улучшения качества и культуры обслуживания населения, обеспечения более широкого охвата отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами, а также повышения эффективности использования бюджетных средств Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008 - 2011 годы.
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.09.2008 № 379, от 30.12.2008 № 606)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.П.Мазикина.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242)
(см. текст в предыдущей редакции)

Губернатор
Кемеровской области
А.ТУЛЕЕВ





Утверждена
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 26 июня 2007 г. № 174

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2011 ГОДЫ

(в ред. постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 20.04.2009 № 174)
(см. текст в предыдущей редакции)

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития
транспорта и связи в Кемеровской области"
на 2008 - 2011 годы

+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Наименование        ¦Долгосрочная целевая программа "Оптимизация развития¦
¦программы           ¦транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008 - ¦
¦                    ¦2011 годы (далее - Программа)                       ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Дата принятия и     ¦Распоряжение Губернатора Кемеровской области от     ¦
¦наименование решения¦11.05.2007 № 75-рг "О разработке среднесрочной      ¦
¦о разработке        ¦региональной целевой программы "Оптимизация развития¦
¦Программы           ¦транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008 - ¦
¦                    ¦2011 годы"                                          ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Государственный     ¦Коллегия Администрации Кемеровской области          ¦
¦заказчик Программы  ¦                                                    ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Директор Программы  ¦Заместитель Губернатора Кемеровской области         ¦
¦                    ¦В.Г.Смолего                                         ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные            ¦Департамент транспорта и связи Кемеровской области  ¦
¦разработчики        ¦                                                    ¦
¦Программы           ¦                                                    ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Цели Программы      ¦Удовлетворение спроса населения в пассажирских      ¦
¦                    ¦перевозках, повышение качества и культуры           ¦
¦                    ¦обслуживания населения;                             ¦
¦                    ¦развитие безопасной системы транспортного           ¦
¦                    ¦обеспечения Кемеровской области;                    ¦
¦                    ¦обеспечение за счет использования спутниковой сети  ¦
¦                    ¦более широкого охвата населения отдаленных и        ¦
¦                    ¦труднодоступных населенных пунктов региональным     ¦
¦                    ¦телерадиовещанием, централизованным оповещением об  ¦
¦                    ¦авариях и инфокоммуникационными услугами            ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи Программы    ¦Развитие маршрутной сети и объектов транспортной    ¦
¦                    ¦инфраструктуры, повышение технического состояния    ¦
¦                    ¦пассажирского транспорта;                           ¦
¦                    ¦организация с использованием спутниковой            ¦
¦                    ¦мультисервисной сети:                               ¦
¦                    ¦регионального телерадиовещания и централизованного  ¦
¦                    ¦оповещения об авариях на территории Кемеровской     ¦
¦                    ¦области;                                            ¦
¦                    ¦передачи данных и доступа к сети Интернет для       ¦
¦                    ¦администраций и акушерско-фельдшерских пунктов      ¦
¦                    ¦отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;    ¦
¦                    ¦обмена оперативной информацией с передвижными       ¦
¦                    ¦пунктами управления поисково-спасательных отрядов   ¦
¦                    ¦гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций         ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Срок реализации     ¦2008 - 2011 годы                                    ¦
¦Программы           ¦                                                    ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные мероприятия¦1. Подпрограмма "Транспорт".                        ¦
¦Программы (перечень ¦2. Подпрограмма "Создание спутниковой               ¦
¦подпрограмм)        ¦мультисервисной сети Кемеровской области"           ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные исполнители¦Департамент транспорта и связи Кемеровской области  ¦
¦Программы           ¦                                                    ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объемы и источники  ¦Всего средств - 1321,922 млн. рублей, в том числе:  ¦
¦финансирования      ¦в 2008 году - 1046,475 млн. рублей;                 ¦
¦Программы           ¦в 2009 году - 122,936 млн. рублей;                  ¦
¦                    ¦в 2010 году - 74,7 млн. рублей;                     ¦
¦                    ¦в 2011 году - 77,811 млн. рублей;                   ¦
¦                    ¦из них средств областного бюджета - 836,162 млн.    ¦
¦                    ¦рублей, в том числе:                                ¦
¦                    ¦в 2008 году - 689,915 млн. рублей;                  ¦
¦                    ¦в 2009 году - 41,136 млн. рублей;                   ¦
¦                    ¦в 2010 году - 51,0 млн. рублей;                     ¦
¦                    ¦в 2011 году - 54,111 млн. рублей;                   ¦
¦                    ¦иные не запрещенные законодательством источники, в  ¦
¦                    ¦том числе:                                          ¦
¦                    ¦средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, ¦
¦                    ¦из них:                                             ¦
¦                    ¦в 2008 году - 321,36 млн. рублей;                   ¦
¦                    ¦в 2009 году - 74,8 млн. рублей;                     ¦
¦                    ¦средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, в том ¦
¦                    ¦числе:                                              ¦
¦                    ¦в 2008 году - 5,7 млн. рублей;                      ¦
¦                    ¦в 2009 году - 0 млн. рублей;                        ¦
¦                    ¦в 2010 году - 5,7 млн. рублей;                      ¦
¦                    ¦в 2011 году - 5,7 млн. рублей;                      ¦
¦                    ¦внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, в том     ¦
¦                    ¦числе:                                              ¦
¦                    ¦в 2008 году - 29,5 млн. рублей;                     ¦
¦                    ¦в 2009 году - 7,0 млн. рублей;                      ¦
¦                    ¦в 2010 году - 18,0 млн. рублей;                     ¦
¦                    ¦в 2011 году - 18,0 млн. рублей                      ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные  ¦Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок     ¦
¦результаты          ¦населения и транспортной инфраструктуры Кемеровской ¦
¦реализации Программы¦области.                                            ¦
¦                    ¦Повышение качества и культуры обслуживания          ¦
¦                    ¦населения, безопасности перевозок.                  ¦
¦                    ¦Организация на территории Кемеровской области с     ¦
¦                    ¦помощью спутниковой мультисервисной сети:           ¦
¦                    ¦регионального телевизионного вещания канала "СТС-   ¦
¦                    ¦Кузбасс" и централизованного оповещения населения об¦
¦                    ¦авариях;                                            ¦
¦                    ¦передачи данных и доступа к сети Интернет  для      ¦
¦                    ¦органов власти отдаленных и труднодоступных         ¦
¦                    ¦населенных пунктов;                                 ¦
¦                    ¦обмена информацией с поисково-спасательными отрядами¦
¦                    ¦ГО и ЧС;                                            ¦
¦                    ¦обмена информацией с фельдшерско-акушерскими        ¦
¦                    ¦пунктами отдаленных и труднодоступных населенных    ¦
¦                    ¦пунктов                                             ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Организация контроля¦Государственный заказчик Программы, Губернатор      ¦
¦за выполнением      ¦Кемеровской области                                 ¦
¦Программы           ¦                                                    ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннего водного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.
Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ "Транспорт" позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта. За 2005 - 2008 годы пассажирским транспортным предприятиям передано 947 автобусов, 64 троллейбуса, 34 трамвая.
В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров.
Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.
Самый востребованный в Кемеровской области, учитывая развитую сеть автодорог, доступную стоимость проезда и достаточный уровень комфорта, - автомобильный транспорт, на его долю приходится 70 процентов объемов перевозок пассажиров, поэтому Программой предусматривается обновление автобусов различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.
За время реализации Программы капитально отремонтировано 2 автовокзала, необходимых для оперативного контроля и регулирования перевозок, отдыха и питания водителей, кондукторов и пассажиров.
Парк горэлектротранспорта имеет более высокий процент износа (43 процента), чем парк автобусов. Для поддержания их технической надежности и снижения затрат на эксплуатацию планируется осуществлять капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов.
Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов.
Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог.
Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом "Заря", находящимся в эксплуатации более 30 лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году по Программе приобретен современный комфортабельный катер "КС-110" на 30 мест.
Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать, главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет.
Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 января 2009 г. позволяет сделать следующие выводы:
органы местного самоуправления 43 вновь образованных муниципальных образований не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;
программы регионального канала "СТС-Кузбасс" имеют возможность смотреть не более 50 процентов кузбассовцев. При этом для доставки телевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговая радиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - ФГУП "РТРС");
для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходима организация спутниковых высокоскоростных каналов для обмена информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов;
в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области и внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи необходимо продолжить создание корпоративной телемедицинской сети с центром обработки телемедицинской информации на базе государственного учреждения здравоохранения "Кемеровская областная клиническая больница";
для обеспечения возможности органам власти сельских поселений (территорий), расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получить доступ к современным услугам электросвязи необходимо использовать спутниковые информационные технологии.
Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:
удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами.
Задачи Программы:
развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети:
регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области;
телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма "Транспорт".
2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области".
Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта.
Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для 10 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1321,922 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей, в 2009 году - 122,936 млн. рублей, в 2010 году - 74,7 млн. рублей, в 2011 году - 77,811 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 836,162 млн. рублей, в том числе по годам: в 2008 году - 689,915 млн. рублей, в 2009 году - 41,136 млн. рублей, в 2010 году - 51,0 млн. рублей, в 2011 году - 54,111 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 321,36 млн. рублей, в 2009 году - 74,8 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 5,7 млн. рублей, в 2009 году - 0 млн. рублей, в 2010 году - 5,7 млн. рублей, в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, из них по годам:
в 2008 году - 29,5 млн. рублей, в 2009 году - 7,0 млн. рублей, в 2010 году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 18,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от реализации Программы:
5.1. Реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок.
5.2. Реализация подпрограммы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" позволит:
организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 28 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 95 процентов населения Кемеровской области;
обеспечить оперативную доставку телерепортажей из 3 стационарных корреспондентских пунктов и с помощью перевозимой спутниковой станции из любого населенного пункта Кемеровской области;
обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений (территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сети Интернет и при необходимости телефонную связь;
организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с четырьмя передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинской информацией 10 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с государственным учреждением здравоохранения "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр" и другими медицинскими учреждениями Кемеровской области и Российской Федерации.
5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям № 4 и № 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 (далее - Порядок).
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415.
6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

+-----+-----------------+------+---------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------+
¦  №  ¦  Наименование   ¦Плано-¦                     Объем финансирования                      ¦     Исполнитель      ¦    Ожидаемый    ¦
¦ п/п ¦   мероприятий   ¦вый   ¦          (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)           ¦     программного     ¦    результат    ¦
¦     ¦                 ¦период+--------+------------------------------------------------------+     мероприятия      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦ всего  ¦                     в том числе                      ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        +-------+----------------------+-----------------------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦област-¦       из него        ¦  иные не запрещенные  ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦ной    ¦                      ¦   законодательством   ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦бюджет,¦                      ¦       источники       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦всего  +-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦на     ¦бюд-  ¦субси- ¦феде-  ¦местный¦внебюд-¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦безвоз-¦жетные¦дии    ¦ральный¦бюджет ¦жетные ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦вратной¦кре-  ¦бюд-   ¦бюджет ¦       ¦источ- ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦основе ¦диты  ¦жетам  ¦       ¦       ¦ники   ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦      ¦муници-¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦      ¦пальных¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦      ¦образо-¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦

]]>
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2009 ¦ 2,131  ¦ 2,131 ¦ 2,131 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2010 ¦ 12,528 ¦12,528 ¦12,528 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
+-----+-----------------+------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------+-----------------+
¦2.1.4¦Модернизация сети¦2008 -¦ 5,154  ¦ 5,154 ¦ 5,154 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦передачи         ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦телерадиовещания ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2009 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2010 ¦ 5,154  ¦ 5,154 ¦ 5,154 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
+-----+-----------------+------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------+-----------------+
¦  2.2¦Организация      ¦2008 -¦ 1,561  ¦ 1,561 ¦ 1,561 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦Юридическое или       ¦Организация      ¦
¦     ¦обмена           ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦физическое лицо, в том¦обмена           ¦
¦     ¦информацией с    ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦числе индивидуальные  ¦информацией с    ¦
¦     ¦поисково-        +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+предприниматели,      ¦передвижными     ¦
¦     ¦спасательными    ¦ 2009 ¦ 1,561  ¦ 1,561 ¦ 1,561 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦определяемые в        ¦поисково-        ¦
¦     ¦отрядами ГО и ЧС ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с        ¦спасательными    ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+действующим           ¦отрядами ГО и ЧС ¦
¦     ¦                 ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦законодательством     ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
+-----+-----------------+------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------+-----------------+
¦  2.3¦Организация      ¦2008 -¦ 7,867  ¦ 7,867 ¦ 7,867 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦Физическое лицо, в том¦Обеспечение      ¦
¦     ¦телефонной связи ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦числе индивидуальные  ¦органов местного ¦
¦     ¦и коллективного  ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦предприниматели,      ¦самоуправления   ¦
¦     ¦доступа к сети   +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+определяемые в        ¦43 сельских      ¦
¦     ¦Интернет         ¦ 2009 ¦ 7,867  ¦ 7,867 ¦ 7,867 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с        ¦поселений        ¦
¦     ¦в отдаленных и   ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦действующим           ¦услугами передачи¦
¦     ¦труднодоступных  +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+законодательством     ¦данных, Интернета¦
¦     ¦населенных       ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦и телефонной     ¦
¦     ¦пунктах          ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦связью           ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
+-----+-----------------+------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------+-----------------+
¦  2.4¦Организация      ¦2008 -¦ 1,751  ¦ 1,751 ¦ 1,751 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦Юридическое или       ¦Обеспечение 10   ¦
¦     ¦передачи         ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦физическое лицо, в том¦фельдшерских     ¦
¦     ¦телемедицинской  ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦числе индивидуальные  ¦пунктов          ¦
¦     ¦информации       +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+предприниматели,      ¦труднодоступных  ¦
¦     ¦из отдаленных и  ¦ 2009 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦определяемые  в       ¦населенных       ¦
¦     ¦труднодоступных  ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с        ¦пунктов услугами ¦
¦     ¦населенных       +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+действующим           ¦передачи данных, ¦
¦     ¦пунктов          ¦ 2010 ¦ 1,751  ¦ 1,751 ¦ 1,751 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦законодательством     ¦Интернета        ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 +------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ 2011 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
¦     ¦                 ¦ год  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                      ¦                 ¦
+-----+-----------------+------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------+-----------------+





Приложение
к долгосрочной целевой
программе "Оптимизация
развития транспорта и связи
в Кемеровской области"
на 2008 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 20.04.2009 № 174)
(см. текст в предыдущей редакции)

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦№ п/п¦    Наименование     ¦Сроки ¦  Наименование   ¦  Единица  ¦Исход- ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦
¦     ¦     программных     ¦испол-¦   показателя    ¦ измерения ¦ные    ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦
¦     ¦     мероприятий     ¦нения ¦                 ¦           ¦показа-¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦тели   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦базо-  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦вого   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦года   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦  1  ¦          2          ¦  3   ¦        4        ¦     5     ¦   6   ¦  7   ¦  8  ¦  9   ¦ 10  ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦               1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках,                ¦
¦                       повышение качества и культуры обслуживания населения                       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦          1.1. Задача:  развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры           ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦1.1.1¦Реконструкция        ¦2008 -¦Динамика         ¦    % к    ¦ 103,4 ¦ 98,4 ¦100,0¦100,0 ¦100,0¦
¦     ¦Новокузнецкого и     ¦ 2011 ¦пропускной       ¦предыдущему¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Юргинского           ¦ годы ¦способности      ¦   году    ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦автовокзалов,        ¦      ¦автовокзалов и   ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦осуществление        ¦      ¦автостанций в    ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦технического надзора ¦      ¦пассажирах       ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦за строительством.   ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦1.1.2¦Реконструкция перрона¦      ¦Динамика         ¦    % к    ¦ 105,4 ¦106,3 ¦100,0¦100,0 ¦100,0¦
¦     ¦и магистральной      ¦      ¦пропускной       ¦предыдущему¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦рулежной дорожки в   ¦      ¦способности      ¦   году    ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦аэропорту города     ¦      ¦аэропортов в     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Кемерово.            ¦      ¦самолетовылетах в¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦неделю           ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦1.1.3¦Капитальный и текущий¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦ремонты в зданиях и  ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦сооружениях          ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦аэропортов городов   ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Кемерово,            ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Новокузнецка.        ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦1.1.4¦Реконструкция        ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦периметрального      ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦ограждения, установка¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦светосигнального     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦оборудования в       ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦аэропорту города     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Новокузнецка.        ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦1.1.5¦Приобретение         ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦досмотровой техники, ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦оборудования и       ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦спецтранспорта для   ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦аэропортов           ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦городов Кемерово,    ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦Новокузнецка         ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦          1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта           ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦1.2.1¦Приобретение         ¦2008 -¦Перевезено       ¦ млн. чел. ¦ 473,9 ¦472,7 ¦460,3¦464,3 ¦468,3¦
¦     ¦автобусов, трамваев, ¦ 2011 ¦пассажиров, в том¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦троллейбусов для     ¦ годы ¦числе:           ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦предприятий          ¦      ¦автомобильным    ¦ млн. чел. ¦ 309,2 ¦307,0 ¦300,0¦302,0 ¦305,0¦
¦     ¦пассажирского        ¦      ¦транспортом,     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦транспорта,          ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦выполняющих областной¦      ¦городским        ¦ млн. чел. ¦ 164,3 ¦165,5 ¦160,0¦162,0 ¦163,0¦
¦     ¦государственный и    ¦      ¦электрическим    ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦муниципальный заказы ¦      ¦транспортом,     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦на перевозку         ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦пассажиров.          ¦      ¦авиационным      ¦ млн. чел. ¦ 0,377 ¦0,272 ¦0,250¦0,250 ¦0,250¦
¦     ¦                     ¦      ¦транспортом,     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦внутренним водным¦ млн. чел. ¦ 0,004 ¦0,005 ¦0,004¦0,005 ¦0,005¦
¦     ¦                     ¦      ¦транспортом      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦1.2.2¦Приобретение катера  ¦      ¦Регулярность     ¦     %     ¦ 98,7  ¦ 98,8 ¦98,0 ¦ 98,0 ¦98,0 ¦
¦     ¦для пассажирских     ¦      ¦выполнения рейсов¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦перевозок водным     ¦      ¦на маршрутах     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦транспортом          ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦                     ¦      ¦Выработка на     ¦   тыс.    ¦  2,7  ¦ 2,8  ¦ 2,7 ¦ 2,7  ¦ 2,7 ¦
¦     ¦                     ¦      ¦1 автобус        ¦  машино-  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦  часов,   ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦   тыс.    ¦ 183,4 ¦188,6 ¦180,0¦182,0 ¦185,0¦
¦     ¦                     ¦      ¦                 ¦пассажиров ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦        2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата         ¦
¦              населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным              ¦
¦                    телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях                    ¦
¦                                 и инфокоммуникационными услугами                                 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦            2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети            ¦
¦             регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях             ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦Развитие системы     ¦2009 -¦Телевизионный    ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  6  ¦  16  ¦  6  ¦
¦     ¦телерадиовещания на  ¦ 2011 ¦передатчик       ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦базе спутниковой     ¦ годы ¦эфирного вещания ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦мультисервисной сети ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦                     ¦      ¦Спутниковая      ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  3  ¦
¦     ¦                     ¦      ¦приемо-передающая¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦станция          ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦корреспондентских¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦пунктов          ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦                     ¦      ¦Перевозимая      ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  1  ¦
¦     ¦                     ¦      ¦спутниковая      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦станция для      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦передачи         ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦репортажей       ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      +-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦                     ¦      ¦Перевозимая      ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  1  ¦
¦     ¦                     ¦      ¦спутниковая      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦станция для      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦передачи         ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦репортажей       ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦          2.2. Задача: организация с использованием спутниковой сети обмена информацией           ¦
¦             с пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны              ¦
¦                                     и чрезвычайных ситуаций                                      ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦Организация обмена   ¦2009 -¦Перевозимая      ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  1  ¦  -   ¦  3  ¦
¦     ¦информацией с        ¦ 2011 ¦спутниковая      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦поисково-            ¦ годы ¦станция для      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦спасательными        ¦      ¦передачи         ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦отрядами ГО и ЧС     ¦      ¦репортажей       ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦      2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной       ¦
¦                связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций                ¦
¦         и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов         ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦2.3.1¦Организация          ¦ 2009 ¦Абонентская      ¦ комплект  ¦   -   ¦  -   ¦  -  ¦  10  ¦  -  ¦
¦     ¦телефонной связи и   ¦ год  ¦спутниковая      ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦коллективного доступа¦      ¦приемо-передающая¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦к сети Интернет в    ¦      ¦станция          ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦отдаленных и         ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦труднодоступных      ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦населенных пунктов   ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦2.3.2¦Организация передачи ¦ 2010 ¦Привлечено       ¦   руб.    ¦   -   ¦ 0,52 ¦1,989¦ 0,46 ¦0,44 ¦
¦     ¦телемедицинской      ¦ год  ¦средств на 1     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦информации из        ¦      ¦рубль областного ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦отдаленных населенных¦      ¦бюджета          ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦пунктов              ¦      ¦                 ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦Всего по Программе   ¦      ¦Привлечено       ¦   руб.    ¦   -   ¦ 0,52 ¦1,989¦ 0,46 ¦0,44 ¦
¦     ¦                     ¦      ¦средств на 1     ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦рубль областного ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦                     ¦      ¦бюджета          ¦           ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+-------+------+-----+------+-----+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru