ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2009 г. № 289
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011
И 2012 ГОДОВ
Рассмотрев представленные основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные направления
бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (приложение № 1).
2. Главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с Графиком подготовки материалов для формирования проекта областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденным Губернатором Калужской области 23 июня 2009 года, до 25 июля 2009 года представить на рассмотрение в Правительство Калужской области доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложения № 2
-16
).
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 21 июля 2009 г. № 289
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
Бюджетная и налоговая политика Калужской области определяет основные ориентиры на трехлетний период и направлена на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и сохранение устойчивого развития Калужской области. Формирование и реализация ответственной бюджетной и налоговой политики должны стать одним из ключевых инструментов для достижения определенных ею долгосрочных целей.
I. Основные задачи бюджетной политики на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов
- разработка и утверждение областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов в сложившихся экономических условиях с учетом пересмотра объемов и структуры бюджетных расходов по сравнению с 2009 годом в целях обеспечения социальной стабильности в области;
- обеспечение исполнения всех социальных обязательств в сфере социальной защиты населения;
- переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного экономического и социального эффекта;
- проведение мероприятий, направленных на увеличение бюджетных доходов через стимулирование развития предпринимательства и создание новых рабочих мест;
- совершенствование механизмов государственных закупок за счет применения современных процедур размещения заказов, консолидации заказчиков;
- безусловное выполнение ранее принятых долговых обязательств и поддержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне.
II. Первоочередные задачи и направления бюджетной
и налоговой политики в области доходов
Налоговая политика и политика формирования доходов будет ориентирована на обеспечение выполнения плановых показателей по сбору доходов и предоставление налоговых льгот с целью реализации стратегических задач. Первоочередными задачами являются:
- использование всех резервов и мобилизация дополнительных доходов для наполнения доходной части областного и местных бюджетов за счет повышения эффективности взаимодействия заинтересованных структур, в том числе путем обмена информацией и организации совместных мероприятий;
- повышение роли имущественных налогов и доходов от использования недвижимости, в том числе путем проведения мероприятий по вовлечению к налогообложению незарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости;
- сохранение режима налоговых преференций для бизнеса, ведущего активную инвестиционную деятельность, а также для малого и среднего бизнеса;
- предоставление налоговых льгот предприятиям должно осуществляться только при условии достижения социально-экономического эффекта от снижения налоговой нагрузки.
III. Первоочередные задачи и направления бюджетной
и налоговой политики в области расходов
Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения. Первоочередными задачами являются:
- максимально-эффективное использование бюджетных средств, отказ от реализации задач, не носящих первоочередной характер, обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями;
- реализация в максимальной степени программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение возможности активного участия инвалидов в жизни общества;
- реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, и проектов по профессиональной ориентации учащейся молодежи, поддержке молодых специалистов;
- совершенствование системы социальной поддержки граждан, в том числе за счет усиления адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот;
- пересмотр принципов финансирования капитальных вложений, в том числе за счет первоочередного направления средств на решение вопросов долевого участия в проектах, софинансируемых из федерального бюджета, и на объекты, находящиеся в высокой степени готовности;
- реализация мер, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков в целях выполнения стратегических инвестиционных проектов;
- обеспечение реализации основных направлений приоритетных национальных проектов, а также мероприятий и программ, софинансируемых из федерального бюджета;
- проведение оптимизации сети бюджетных учреждений для обеспечения баланса между эффективным расходованием бюджетных средств, необходимым количеством бюджетных учреждений и спектром оказываемых ими услуг с учетом потребности населения;
- формирование расходов бюджетных учреждений на основе государственных заданий на оказание услуг с учетом мониторинга востребованности данных услуг и требований к качеству их предоставления;
- обеспечение перехода на современные механизмы финансирования бюджетных услуг, в том числе за счет перевода отдельных учреждений в форму автономных учреждений, передачи части функций бюджетных учреждений в негосударственный сектор, с использованием в дальнейшем государственного заказа.
IV. Первоочередные задачи в области
межбюджетных отношений
Первоочередной задачей в области межбюджетных отношений является реализация мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности местных бюджетов. В целях решения этой задачи политика в области формирования межбюджетных отношений будет вестись в следующих направлениях:
- стимулирование муниципальных районов и городских округов Калужской области к сохранению и развитию налоговой базы своих территорий, обеспечение деятельности муниципальных образований в большей степени за счет собственных средств, оказание дополнительной финансовой помощи должно рассматриваться как временная мера;
- совершенствование механизма распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, в том числе городских и сельских поселений, через обязательный учет социальной структуры населения муниципальных образований области;
- осуществление перехода от предоставления субсидий к конкурсной системе выделения грантов из областного бюджета на структурные преобразования в муниципальных образованиях области;
- проведение мониторинга финансового состояния муниципальных образований области, выполнения ими расходных обязательств.
V. Первоочередные задачи при исполнении бюджетов
Основными задачами исполнения областного и местных бюджетов Калужской области являются:
- осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса;
- контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, проверка государственных контрактов, договоров на закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- проведение анализа поступления и выбытия средств областного и местного бюджетов Калужской области, в том числе межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств на конец периода на счетах бюджетов;
- осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфертов на всех этапах исполнения бюджетов.
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 21 июля 2009 г. № 289
К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
+-----------------------------+----------------+---------+-------+---------+---------+
¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦Отчетный ¦Текущий¦Очередной¦Плановый ¦
¦ ¦ измерения ¦ период ¦период ¦ период ¦ период ¦
¦ ¦ +----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦ ¦2007¦2008¦ 2009 ¦2010 год ¦2011¦2012¦
¦ ¦ ¦год ¦год ¦ год ¦ ¦год ¦год ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования ¦
¦ имущества, находящегося в областной собственности ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.1. Передача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калужской области в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатель деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от сдачи в¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госсобственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.2. Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатели деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от продажи¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации иного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.3. Получение части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов от государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатель деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления части прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остающейся после уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогов и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.4. Получение доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от дивидендов по акциям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящимся в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатель деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дивидендов по акциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.4
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- увеличение поступлений ¦% к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неналоговых доходов, ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦министерством в областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 2.1. Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатели деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество объектов, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на выполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 2.1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 2.2. Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества Калужской области и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственная регистрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прав на государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатели деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество застрахованных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы на страхование ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество зарегистрированных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы на государственную ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 2.2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- увеличение активов области ¦% к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посредством определения ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реальной стоимости имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ II. В сфере земельных отношений ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с ¦
¦ действующим законодательством ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.1. Разграничение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатели деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Проведение работ по межеванию¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Постановка земельных участков¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на кадастровый учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Государственная регистрация ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦права собственности Калужской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на земельные участки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 1.2. Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преимущественного права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупки Калужской областью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли при продаже земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатель деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Приобретение земель ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения в собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Задача 1.3. Реализация ОЦП
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Использование результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦космической деятельности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современных геоинформационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий в целях ускорения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурентоспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калужской области (2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Показатели деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Площадь населенных пунктов, ¦кв. км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на которые созданы базовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦слои цифровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пространственных данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦масштаба 1 : 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество районов (и ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Калуги), по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦актуализированы базовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цифровые пространственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данные масштаба 1 : 10000 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦векторном формате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 1.3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- удельный вес площади ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области, к общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих отнесению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной собственности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Цель 2. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в ¦
¦ собственности Калужской области ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Задача 2.1. Передача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Показатель деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Доходы, полученные от сдачи в¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Площадь арендуемых земельных ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи 2.1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- удельный вес количества ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сданных в аренду земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков к общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих передаче в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ III. В сфере малого предпринимательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства ¦
+-----------------------------+----------------+----+----+-------+---------+----+----+
]]>¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Общая площадь помещений, ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занимаемых подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади помещений, занимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Численность ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦(работников) ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Среднемесячная заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- повышение коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической готовности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ 5. УВД по г. Калуге ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан ¦
¦ на территории областного центра ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка¦
¦и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений ¦
¦ и административных правонарушений и др. ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество зарегистрированных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество выявленных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество преступлений, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: текст
ячейки не закончен.
¦Кол-во преступлений, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенных в состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Общая площадь помещений, ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занимаемых подразделениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади помещений, занимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Численность ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦(работников) ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Участковые ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспектора +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Дорожно-патрульная¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служба +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦и другие ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделения +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Среднемесячная заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Удельный вес расходов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от предпринимательской¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- снижение динамики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦6. Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции общественной безопасности,¦
¦ финансирование которых осуществляется через централизованную бухгалтерию при УВД ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан ¦
¦ на территории Калужской области ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и ¦
¦ обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и ¦
¦ административных правонарушений и др. ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество зарегистрированных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество выявленных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество преступлений, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество преступлений, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенных в состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Количество погибших в ДТП ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Общая площадь помещений, ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занимаемых подразделениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади помещений, занимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Численность ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦(работников) ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Патрульно-постовая¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служба милиции +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Участковые ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспектора +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Дорожно-патрульная¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служба +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦и другие ¦штатная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделения +-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ ¦фактическая¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Среднемесячная заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Удельный вес расходов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от предпринимательской¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- снижение динамики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ 7. Областные и ведомственные целевые программы в сфере правоохранительной ¦
¦ деятельности "Правопорядок" ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Действующие обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Снижение криминального влияния на жизнедеятельность населения Калужской ¦
¦ области ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1. Обеспечение безопасного проживания граждан на территории области, ¦
¦ предупреждение и пресечение всех видов преступлений, развитие материальной и ¦
¦ социальной базы системы правоохранительных органов ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- снижение динамики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному ¦
¦ обороту" ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и ¦
¦ психотропных веществ в Калужской области ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике и снижению роста ¦
¦ злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование ¦
¦ материально-технического обеспечения подразделений правоохранительных органов ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- динамика преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с незаконным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборотом, выявленных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних дел области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ "Повышение безопасности дорожного движения" ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Снижение к 2012 году количества лиц, погибших в результате ¦
¦ дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза и сокращение на 10% количества ДТП с ¦
¦ пострадавшими по сравнению с 2004 годом ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения ¦
¦ участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных ¦
¦средств и пешеходов, системы условий труда водителей транспортных средств и оказания¦
¦ помощи пострадавшим в ДТП ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- количество спасенных от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦происшествий жизней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ "Безопасный город" на 2009-2011 годы для городских округов "Город Калуга" и "Город ¦
¦ Обнинск" ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Повышение уровня безопасности личности на территориях городов Калуги и ¦
¦ Обнинска, обеспечение гарантий сохранности собственности на основе применения ¦
¦ информационно-коммуникационных технологий ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1. Создание системы видеоконтроля обстановки в местах массового скопления ¦
¦ людей и автотранспортных средств, оптимизация процесса использования сил и средств ¦
¦ оперативных служб органов внутренних дел при совершении правонарушений и в ¦
¦ чрезвычайных ситуациях ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Результативность бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦- снижение динамики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений, совершаемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улицах г. Калуги/ г. Обнинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ 8. Итого по всем подразделениям ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Принимаемые обязательства ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Заработная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Прочие статьи расходов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦Другие (внебюджет) ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+
¦ИТОГО ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+----+----+-------+---------+----+----+